부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
치수방재과
정책:
재난관리
단위:
재난관리 기능강화
(단위:천원)
치수방재과
11,805,748
9,160,898
2,644,850
국 1,328,614
균 3,380,000
분 125,362
도 1,097,596
시 5,874,176
재난관리
4,939,022
3,085,464
1,853,558
국 1,327,068
도 29,182
시 3,582,772
재난관리 기능강화
387,294
243,092
144,202
국 8,824
도 29,182
시 349,288
재난상황실 운영
64,696
57,052
7,644
201
일반운영비
64,696
57,052
7,644
01 사무관리비
○사무장비 유지비
―복사기
―프린터
○재난상황실 침구류 세탁
02 공공운영비
○평은동막 배수펌프장 전기사용료
○자동음성통보시스템전화요금(재난상황실)
○자동음성(전용회선) 전화요금(66회선)
○경계구역방송시설 배선전주 공과요금
○풍기, 순흥, 단산 문자전광판 전기·통신
요금
―전기료(단산)
―전화료
○위성전화기 요금
0
450
450
350
250
500,000원 * 1대 * 1/2
100
100,000원 * 4대 * 1/4
100
10,000원 * 2조 * 5회
57,052
7,194
64,246
2,400
400,000원 * 6월
3,840
10,000원 * 32대 * 12월
3,960
5,000원 * 66대 * 12월
864
750원 * 96개소 * 12월
600
240
20,000원 * 1개소 * 12월
360
10,000원 * 3대 * 12월
3,600
50,000원 * 6대 * 12월
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
재난관리
단위:
재난관리 기능강화
(단위:천원)
○침수흔적 자료수집 장비(PDA) 요금
○강우량관측소 인터넷(ADSL) 사용요금
―희방사, 성혈사, 부석사
○CCTV 영상전송 인터넷(ADSL) 요금
○수위관측소 전기사용료(서천, 평은)
○강우량관측소 전기사용료(희방사, 성혈사
, 부석사)
○재난상황실 시설장비 유지보수비
○CCTV 유지보수비(풍기,육각정,인라인)
○문자전광판 유지보수비(풍기,순흥,단산)
○방재정보시스템 유지보수비
○재해대책(기상관측) 장비 수리비
―강우량관측장비
―수위관측장비
―경계구역방송시설
―자동음성통보시스템
―자동음성통보시스템 단말기
○시군구재난관리시스템 서버 유지보수
○재난상황실 근무자급식(재난상황실운영기
간)
2,400
50,000원 * 4대 * 12월
1,620
1,620
45,000원 * 3대 * 12월
5,400
150,000원 * 3대 * 12월
120
5,000원 * 2개소 * 12월
180
5,000원 * 3개소 * 12월
13,321
173,000,000원 * 1식 * 7% *1.1
6,468
28,000,000원 * 3대 * 7% *1.1
4,389
19,000,000원 * 3대 * 7% *1.1
5,400
30,000원 * 15대 * 12월
8,100
2,800
200,000원 * 14대
1,000
500,000원 * 2대
800
2,000,000원 * 4개소 * 10%
200
2,000,000원 * 1개소 * 10%
3,300
100,000원*66개소*50%
444
4,437,000원*10%
1,140
5,000원 * 1식 * 1명 * 228일
재난예방 활동
145,385
36,590
108,795
101
인건비
8,750
8,750
0
10 기간제근로자등보수
○재해위험지구보수인건비
8,750
0
8,750
8,750
35,000원 * 5명 * 50일
201
일반운영비
32,050
17,120
14,930
01 사무관리비
○재난예방 및 대책관련 유인물 제작
15,300
10,580
25,880
10,830
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
재난관리
단위:
재난관리 기능강화
(단위:천원)
―자연재해대비 주민홍보물 제작
―재난관리업무평가서
―방재교육교재
―지역자율방재단 교육 교재
―지역자율방재단원증 제작
―자연재난 표준행동요령 매뉴얼 교재
―재해대장(카드)
―풍수해보험 홍보 현수막
―풍수해보험 홍보물 제작
―2009 안전관리계획서
―재난예방 현수막
―안전점검의날 행사용 홍보물 제작
―인력장비물자동원계획서
―방재단 활동 및 재난대응훈련 현수막제
○사전재해영향성검토위원회 수당
○지역자율방재단 교육 강사료 수당
○안전관리위원회 수당
○안전관리실무위원회 수당
○지역자율 방재단원 단복구입
○재난 응급구조장비 임차료
02 공공운영비
○재해복구 동원장비 유류대
―휘발유
―경 유
1,000
100원 * 10,000매
250
5,000원 * 50부 * 1회
1,000
10,000원 * 100부
1,050
5,000원 * 210부
210
1,000원 * 210부
1,000
10,000원 * 100부
400
200원 * 2,000매
900
60,000원 * 15개 * 1회
1,000
50원 * 10,000매 * 2회
1,000
10,000원 * 100부
1,200
60,000원 * 10개 * 2회
720
60,000원 * 12회
500
10,000원 * 50부 * 1회
600
60,000원 * 10개
1,050
70,000원 * 5명 * 3회
600
100,000원 * 2명 * 3회
1,050
70,000원 * 15명 * 1회
1,050
70,000원 * 5명 * 3회
6,300
30,000원 * 210명
5,000
500,000원 * 2대 * 5회
1,820
4,350
6,170
1,070
320
1,600원 * 200ℓ
750
1,500원 * 500ℓ
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
재난관리
단위:
재난관리 기능강화
(단위:천원)
○방재협회 년회비
○재해예방경보시설 유지보수
1,000
1,000,000원 * 1회
4,100
100,000원 * 41개소
206
재료비
12,700
7,660
5,040
01 재료비
○재해대책 수방자재 구입
―묶음줄
―비 닐
―말 목
―PP포대
―1톤마대
―순간흡수성마대
7,660
5,040
12,700
12,700
600
3,000원 * 200타래
1,500
30,000원 * 50롤
600
6,000원 * 100개
3,000
300원 * 10,000매
3,000
6,000원 * 500매
4,000
8,000원 * 500매
301
일반보상금
3,885
3,060
825
10 행사실비보상금
○지역자율방재단 동원 급식제공
○안전점검 및 사고예방조사요원 급식
○재난관련 민,관합동워크숍 참석
○재난응급구조동원자급식
3,060
825
3,885
1,575
5,000원 * 210명 * 3회 * 1/2
1,000
5,000원 * 40명 * 5회
560
70,000원 * 1일 * 4명 * 2회
750
5,000원 * 30명 * 5회
401
시설비및부대비
88,000
0
88,000
01 시설비
○경계구역 방송시설 보수
○강우량 관측장비 대개체
○민방위대피소 시설보수
0
88,000
88,000
36,000
3,000,000원 * 12개소
22,000
2,000,000원 * 11개소
30,000
30,000,000원 * 1개소
의용소방대 지원
99,200
80,000
19,200
201
일반운영비
39,200
0
39,200
01 사무관리비
○의용소방대원 방한복 구입
0
39,200
39,200
39,200
80,000원 * 490명
301
일반보상금
60,000
60,000
0
03 의용소방대지원경비
60,000
0
60,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
재난관리
단위:
재난관리 기능강화
(단위:천원)
○의용소방대 출동수당
60,000
60,000,000원 * 1식
재해예경보시설정비(도)
27,060
22,550
4,510
도 8,118
시 18,942
201
일반운영비
27,060
22,550
4,510
도 8,118
시 18,942
02 공공운영비
○재해예경보시설 유지비
0
27,060
27,060
27,060
660,000원 * 41개소
도 8,118
시 18,942
안전문화운동및재난예방(도)
23,000
20,400
2,600
도 11,500
시 11,500
201
일반운영비
23,000
20,400
2,600
도 11,500
시 11,500
01 사무관리비
○안전문화운동 현수막 제작
○안전문화운동 홍보물 제작
○안전문화운동 피켓 제작
○안전문화운동 어깨띠 제작
○안전문화운동 전단지 제작
20,400
2,600
23,000
9,000
60,000원 * 30개 * 5회
도 4,500
시 4,500
3,000
2,000원 * 300개 * 5회
도 1,500
시 1,500
200
10,000원 * 20개
도 100
시 100
1,800
6,000원 * 300개
도 900
시 900
9,000
1,000원 * 6종 * 1,500매
도 4,500
시 4,500
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
재난관리
단위:
재난관리 기능강화
(단위:천원)
재난취약가구 안전점검 및 정비(국)
12,448
10,000
2,448
국 6,224
도 3,112
시 3,112
206
재료비
8,248
6,600
1,648
국 4,124
도 2,062
시 2,062
01 재료비
○재난안전취약가구 안전점검 자재비
6,600
1,648
8,248
8,248
8,248,000원 * 1식
국 4,124
도 2,062
시 2,062
302
이주및재해보상금
4,200
3,400
800
국 2,100
도 1,050
시 1,050
02 민간인재해보상금
○재난안전취약가구 안전컨설팅 실비보상
3,400
800
4,200
4,200
40,000원*21일*5명
국 2,100
도 1,050
시 1,050
풍수해보험운영(도)
10,305
16,500
△6,195
도 5,152
시 5,153
307
민간이전
10,305
16,500
△6,195
도 5,152
시 5,153
06 보험금
○풍수해보험사업
16,500
△6,195
10,305
10,305
10,305,000원*1식
도 5,152
시 5,153
물놀이 안전시설 설치(국)
5,200
0
5,200
국 2,600
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
재난관리
단위:
재난관리 기능강화
(단위:천원)
물놀이 안전시설 설치(국)
도 1,300
시 1,300
201
일반운영비
5,200
0
5,200
국 2,600
도 1,300
시 1,300
01 사무관리비
○위험표지판 제작
○인명구조함 설치
○구명환 구입
○구명로프 구입
○구명조끼 구입
0
5,200
5,200
2,000
500,000원 * 4개
국 1,000
도 500
시 500
800
400,000원 * 2개
국 400
도 200
시 200
1,200
40,000원 * 30개
국 600
도 300
시 300
600
30,000원 * 20개
국 300
도 150
시 150
600
30,000원 * 20개
국 300
도 150
시 150
하천정비
4,551,728
2,829,072
1,722,656
국 1,318,244
시 3,233,484
소하천 개 · 보수사업
983,000
1,083,000
△100,000
401
시설비및부대비
983,000
1,083,000
△100,000
01 시설비
○소하천 긴급보수비
○소하천(198개소) 유지관리
1,078,428
△100,428
978,000
210,000
300,000원 *700m
173,000
500,000원 * 346km
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
재난관리
단위:
하천정비
(단위:천원)
○재해위험지구 긴급보수
○소하천 수해복구사업
03 시설부대비
○소하천 수해복구사업
100,000
10,000,000원 * 10개소
495,000
500,000,000원 * 99/100
4,572
428
5,000
5,000
500,000,000원 * 1/100
소하천정비사업(국)
3,308,728
1,746,072
1,562,656
국 1,318,244
시 1,990,484
401
시설비및부대비
3,308,728
1,746,072
1,562,656
국 1,318,244
시 1,990,484
01 시설비
○임실소하천정비사업
○문단소하천정비사업
○용산소하천정비사업
○노좌소하천정비사업
○왕당소하천정비사업
○양중소하천정비사업
○반지미소하천정비사업
1,746,072
1,538,834
3,284,906
397,120
1,000,000원*400m*99.28/100
국 200,000
시 197,120
631,906
1,272,976원*500m*99.28/100
국 318,244
시 313,662
397,120
1,000,000원*400m*99.28/100
국 200,000
시 197,120
397,120
1,000,000원*400m*99.28/100
국 200,000
시 197,120
397,120
1,000,000원*400m*99.28/100
국 200,000
시 197,120
397,120
1,000,000원*400m*99.28/100
국 200,000
시 197,120
526,184
1,000,000원*530m*99.28/100
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
재난관리
단위:
하천정비
(단위:천원)
○둘구비소하천정비사업
03 시설부대비
○임실소하천정비사업시설부대비
○문단소하천정비사업시설부대비
○용산소하천정비사업시설부대비
○노좌소하천정비사업시설부대비
○왕당소하천정비사업시설부대비
○양중소하천정비사업시설부대비
○반지미소하천정비사업시설부대비
○둘구비소하천정비사업시설부대비
141,216
711,200원*200m*99.28/100
0
23,822
23,822
2,880
1,000,000원*400m*0.72/100
4,583
1,272,976원*500m*0.72/100
2,880
1,000,000원*400m*0.72/100
2,880
1,000,000원*400m*0.72/100
2,880
1,000,000원*400m*0.72/100
2,880
1,000,000원*400m*0.72/100
3,816
1,000,000원*530m*0.72/100
1,023
710,000원*200m*0.72/100
세천개보수사업
260,000
0
260,000
401
시설비및부대비
260,000
0
260,000
01 시설비
○세천 수해복구사업
○둘구비 세천 보수사업
03 시설부대비
○세천 수해복구사업 시설부대비
○둘구비 세천보수사업 시설부대비
0
257,460
257,460
198,000
200,000,000원 * 99/100
59,460
300,000원 * 200m * 99.1/100
0
2,540
2,540
2,000
200,000,000원 * 1/100
540
300,000원 * 200m * 0.9/100
민방위 관리
403,861
371,241
32,620
국 1,546
분 125,362
도 17,414
시 259,539
민방위 교육
29,296
31,536
△2,240
국 1,546
도 2,333
시 25,417
민방위 교육
19,990
22,470
△2,480
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
민방위 관리
단위:
민방위 교육
(단위:천원)
201
일반운영비
16,240
13,720
2,520
01 사무관리비
○일반수용비
―민방위집행계획 책자유인
―민방위 홍보물 유인
―민방위대원 교육
ㆍ교육장임차료
ㆍ교재유인
ㆍ실기교육기자재
―비상대비
ㆍ현수막제작
ㆍ비밀문서 유인
―을지연습
ㆍ현수막제작
02 공공운영비
○연료비
―민방위 교육장 난방비
12,920
2,520
15,440
15,440
2,000
50,000원 * 40부
1,000
200원 * 5,000매
7,100
2,100
70,000원 * 30회
2,000
1,000원 * 2,000부
3,000
60,000원 * 10종 * 5개
4,920
420
70,000원 * 6종
4,500
50,000원 * 30부 * 3회
420
420
70,000원 * 6종
800
0
800
800
800
1,000원 * 8시간 * 100일
301
일반보상금
3,750
3,750
0
12 기타보상금
○민방위 실기교육 강사수당
○주민신고요원 신고자 포상금
3,750
0
3,750
3,000
100,000원 * 2명 * 15회
750
25,000원 * 30명
민방위교육 훈련지원(국)
5,156
4,916
240
국 1,546
도 1,083
시 2,527
301
일반보상금
5,156
4,916
240
국 1,546
도 1,083
시 2,527
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
민방위 관리
단위:
민방위 교육
(단위:천원)
10 행사실비보상금
○통리대장교육비
○중앙교육입교자여비
○민방위날 훈련경비
4,916
240
5,156
2,570
5,000원 * 514명
국 771
도 540
시 1,259
1,600
80,000원 * 5명 * 4일
국 480
도 336
시 784
986
246,500원 * 4회
국 295
도 207
시 484
민방위교육훈련강사수당(도)
4,150
0
4,150
도 1,250
시 2,900
301
일반보상금
4,150
0
4,150
도 1,250
시 2,900
12 기타보상금
○민방위교육훈련강사수당지원
0
4,150
4,150
4,150
166,000원 * 25회
도 1,250
시 2,900
민방위 장비관리
163,600
102,740
60,860
민방위 장비구입
31,900
13,700
18,200
206
재료비
11,300
13,700
△2,400
01 재료비
○민방위 경보시설 예비품 구입
―단말카드
―피뢰보안기
―출력제어카드
―밧데리 구입
13,700
△2,400
11,300
11,300
1,200
600,000원 * 2종 *1개소
700
700,000원 * 1종 * 1개소
1,600
1,600,000원 * 1종 *1개소
2,800
350,000원 * 2조 * 4개소
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
민방위 관리
단위:
민방위 장비관리
(단위:천원)
―이중화제어카드
―기타수리부품
4,000
4,000,000원 * 1종 * 1개소
1,000
1,000,000원 * 1개소
405
자산취득비
20,600
0
20,600
01 자산및물품취득비
○화생방분대 장비세트 구입
―화생방분대 장비세트 구입
―전자매가폰 구입
―구명환 구입
0
20,600
20,600
20,600
19,000
1,000,000원 * 19세트
1,200
60,000원 * 20개
400
40,000원 * 10개
민방위 시설관리
131,700
89,040
42,660
201
일반운영비
42,700
50,040
△7,340
01 사무관리비
○일반수용비
―비상급수시설 운영
ㆍ저수조 청소 및 소독
ㆍ에어서징
○공공요금 및 제세
―비상급수시설 전기료
― 비상급수시설 전기안전관리 대행금
○시설장비유지비
―민방위 비상급수시설 유지보수
―민방위 경보시설 유지보수
―민방위대피소 유지보수
11,500
31,200
42,700
6,700
6,700
3,200
100,000원 * 16개소 * 2회
3,500
3,500,000원 * 1개소
24,000
15,360
80,000원 * 16개소 * 12개월
8,640
80,000원 * 9개소 * 12월
12,000
4,000
500,000원 * 16개소 * 50/100
6,000
1,500,000원 * 4개소
2,000
2,000,000원 * 1식
401
시설비및부대비
89,000
39,000
50,000
01 시설비
○민방위비상급수시설 설치
○민방위급수시설 수중모터 수리
39,000
50,000
89,000
80,000
80,000,000원 * 1개소
9,000
3,000,000원 * 3개소
병무관리
210,965
236,965
△26,000
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
민방위 관리
단위:
병무관리
(단위:천원)
병무관리
분 125,362
도 15,081
시 70,522
공익근무요원 관리
135,560
161,560
△26,000
분 125,362
시 10,198
301
일반보상금
135,560
161,560
△26,000
분 125,362
시 10,198
09 공익근무요원보상금
○공익근무요원보상금
―공익근무요원 인건비
ㆍ봉급
ㆍ중식비
ㆍ교통비
ㆍ피복비
※하복
※동복
―재해부담금
12 기타보상금
○기타보상금
161,360
△26,000
135,360
135,360
125,360
46,800
97,500원 * 40명 *12개월
분 43,927
시 2,873
50,400
5,000원 * 40명 * 21일 * 12개월
분 47,300
시 3,100
20,160
2,000원 * 40명 * 21일 * 12개월
분 18,920
시 1,240
8,000
4,000
100,000원 * 1착 * 40명
분 3,754
시 246
4,000
100,000원 * 1착 * 40명
분 3,754
시 246
10,000
10,000,000원 * 1식
분 7,707
시 2,293
200
0
200
200
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
민방위 관리
단위:
병무관리
(단위:천원)
―공익요원 정신교육 강사수당
200
100,000원 * 1시간 *2회
자치단체행사 및 사업지원(도)
75,405
75,405
0
도 15,081
시 60,324
308
자치단체등이전
12,000
41,512
△29,512
도 2,400
시 9,600
07 예비군육성지원경상보조
○예비군육성지원사업
41,512
△29,512
12,000
12,000
12,000,000원 * 1식
도 2,400
시 9,600
403
자치단체등자본이전
63,405
33,893
29,512
도 12,681
시 50,724
03 예비군육성지원자본보조
○예비군육성지원사업
33,893
29,512
63,405
63,405
63,405,000원 * 1식
도 12,681
시 50,724
하천관리
2,421,772
3,660,486
△1,238,714
균 1,160,000
도 382,920
시 878,852
하천관리
2,421,772
3,660,486
△1,238,714
균 1,160,000
도 382,920
시 878,852
지방하천 개보수
86,450
2,088,000
△2,001,550
401
시설비및부대비
86,450
1,888,000
△1,801,550
01 시설비
○철재가도교(서천,남원천)설치및해체
―시설비
○서천 시설물 개보수공사
―시설비
03 시설부대비
1,855,500
△1,795,950
59,550
10,000
10,000
2,500,000원 * 2회 * 2개소
49,550
49,550
500,000원 * 100m * 99.1/100
32,500
△5,600
26,900
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
하천관리
단위:
하천관리
(단위:천원)
○서천 시설물 개보수공사
○서천 하상정비 장비임차
○바이크 탐방로정비 장비임차
○하천부지관리 측량수수료
900
1,000,000원 * 100m * 0.9/100
14,000
700,000원 * 10대 * 2회
7,000
700,000원 * 5대 * 2회
5,000
500,000원 * 10필지
하천시설물 관리
132,320
842,486
△710,166
101
인건비
52,500
52,500
0
10 기간제근로자등보수
○서천둔치 잔디관리(동 재배정분 포함)
―인부임
○서천생활체육공원 시설물관리
―인부임
○남원천둔치 시설물관리(풍기읍 재배정분
포함)
―인부임
○서천둔치주변 생태공원 화훼류 식재관리
―인부임
52,500
0
52,500
35,000
35,000
35,000원 * 20명 * 50일
10,500
10,500
35,000원 * 2명 * 150일
3,500
3,500
35,000원 * 2명 * 50일
3,500
3,500
35,000원 * 5명 * 20일
201
일반운영비
69,300
84,800
△15,500
02 공공운영비
○서천폭포 가동전기료
○시민운동장앞 폭포가동전기료
○문정폭포 가동전기료
○육각정가로등,라바보가동전기료
○시민운동장앞 폭포 상,하수도료
○서천폭포 전기설비 안전관리대행수수료
○문정폭포전기설비 안전관리대행수수료
○서천폭포 기계수리
○시민운동장앞폭포 기계수리
○육각정가로등,라바보 기계수리
84,800
△15,500
69,300
16,200
1,800,000원 * 9월
14,400
1,600,000원 * 9월
5,400
900,000원 * 6월
12,000
1,000,000원 * 12월
9,000
1,000,000원 * 9월
1,200
100,000원 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
2,500
500,000원 * 5종 * 1회
2,500
500,000원 * 5종 * 1회
2,500
500,000원 * 5종 * 1회
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
하천관리
단위:
하천관리
(단위:천원)
○서천시설물 전기보수
2,400
100,000원 * 12월 * 2회
206
재료비
10,520
16,436
△5,916
01 재료비
○조경관리재료 구입
―비 료
―퇴 비
―농 약(벗나무,느티나무,연산홍등)
○작업도구구입
○잔디깍기 유류대
―휘발유
―엔진오일
16,436
△5,916
10,520
6,880
1,000
5,000원 * 100포 * 2회
3,000
150,000원 * 10톤 * 2회
2,880
12,000원 * 4종 * 60병
600
20,000원 * 3종 * 10개
3,040
2,560
1,600원 * 200리터 * 8월
480
3,000원 * 20리터 * 8월
하도준설사업(국)
583,001
700,000
△116,999
균 350,000
도 139,920
시 93,081
401
시설비및부대비
583,001
700,000
△116,999
균 350,000
도 139,920
시 93,081
01 시설비
○서천 상줄지구 하도준설사업
03 시설부대비
○서천 상줄지구 하도준설사업
696,094
△116,766
579,328
579,328
583,000,000원 * 1식 * 99.37/100
균 350,000
도 139,920
시 89,408
3,906
△233
3,673
3,673
583,000,000원 * 1식 * 0.63/100
바이크 문화탐방로 조성(국)
1,620,001
0
1,620,001
균 810,000
도 243,000
시 567,001
401
시설비및부대비
1,620,001
0
1,620,001
균 810,000
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
하천관리
단위:
하천관리
(단위:천원)
401
시설비및부대비
도 243,000
시 567,001
01 시설비
○기본 및 실시설계비
○시설비
03 시설부대비
○시설부대비
0
1,614,091
1,614,091
696,654
13,961,000,000원 * 4.99/100
균 230,000
도 181,000
시 285,654
917,437
923,346,000원 * 99.36/100
균 580,000
도 62,000
시 275,437
0
5,910
5,910
5,910
923,346,000원 * 0.64/100
재해위험지 정비
3,700,001
1,733,000
1,967,001
균 2,220,000
도 668,080
시 811,921
수해상습지 관리
3,700,001
1,733,000
1,967,001
균 2,220,000
도 668,080
시 811,921
수해상습지개선사업(국)
1,867,001
400,000
1,467,001
균 1,120,000
도 448,080
시 298,921
401
시설비및부대비
1,867,001
400,000
1,467,001
균 1,120,000
도 448,080
시 298,921
01 시설비
○옥계천 장수지구 수해상습지개선사업
400,000
1,460,279
1,860,279
1,860,279
1,867,000,000원 * 1식 * 99.64/100
균 1,120,000
도 448,080
시 292,199
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
재해위험지 정비
단위:
수해상습지 관리
(단위:천원)
03 시설부대비
○옥계천 장수지구 수해상습지개선사업
0
6,722
6,722
6,722
1,867,000,000원 * 1식 * 0.36/100
자연재해위험지구정비(국)
1,833,000
1,333,000
500,000
균 1,100,000
도 220,000
시 513,000
403
자치단체등자본이전
1,833,000
508,000
1,325,000
균 1,100,000
도 220,000
시 513,000
02 공기관등에대한대행사업비
○공기관등에 대한 대행사업비
―서천사일지구 한정철교(석천교) 확장
청원공사 대행비
508,000
1,325,000
1,833,000
1,833,000
1,833,000
1,833,000,000원 * 1식
균 1,100,000
도 220,000
시 513,000
행정운영경비(치수방재과)
84,629
73,760
10,869
인력운영비
4,980
4,200
780
인력운영비
4,980
4,200
780
203
업무추진비
3,780
3,000
780
04 부서운영업무추진비
○치수방재과
―부서운영업무추진비
―예산절감
3,000
780
3,780
3,780
4,200
350,000원 * 12월
△420
4,200,000원 * -10/100
204
직무수행경비
1,200
1,200
0
01 직책급업무수행경비
○직책급업무추진비
1,200
0
1,200
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
기본경비
79,649
69,560
10,089
기본경비
79,649
69,560
10,089
201
일반운영비
16,409
16,360
49
01 사무관리비
○복사용지 구입비
16,360
49
16,409
2,652
13,000원 * 17박스 * 12월
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
행정운영경비(치수방재과)
단위:
기본경비
(단위:천원)
○특근매식비
○일반 수수료
○소규모 도서구입비
○소규모 수선비
―복사기 수리
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―pc수리
―기타 장비수리
○기타 사무용품비
○예산절감
6,120
5,000원 * 6식 * 17명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
6,640
500
500,000원 * 1대
200
100,000원 * 4대 * 50/100
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
4,000
200,000원 * 5회 * 4대
340
100,000원 * 17대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
1,020
5,000원 * 17명 * 12월
△1,823
18,232,000원 * -10/100
202
여비
63,240
53,200
10,040
01 국내여비
○치수방재과 업무추진 여비
―관내여비
―관외여비
53,200
10,040
63,240
63,240
48,960
20,000원 * 12일 * 17명 * 12월
14,280
70,000원 * 12일 * 17명
재무활동(치수방재과)
256,463
236,947
19,516
내부거래지출
256,463
236,947
19,516
내부거래지출
256,463
236,947
19,516
702
기금전출금
256,463
236,947
19,516
01 기금전출금
○재난관리기금전출(재난 및 안전관리기본
법제67조)
236,947
19,516
256,463
256,463
76,938,868,550원 * 1/3 * 1/100
- 19 -