부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
교통행정과
정책:
교통관리
단위:
교통행정
(단위:천원)
교통행정과
10,183,468
6,825,910
3,357,558
균 200,000
도 215,703
시 9,767,765
교통관리
10,047,266
6,686,028
3,361,238
균 200,000
도 215,703
시 9,631,563
교통행정
33,360
0
33,360
교통일반
33,360
0
33,360
201
일반운영비
3,360
0
3,360
01 사무관리비
○개인택시운송사업면허심사위원회 참석수
○보행환경개선위원회 참석수당
○교통안전대책위원회 참석수당
0
3,360
3,360
1,400
70,000원 * 10명 * 2회
840
70,000원 * 6명 * 2회
1,120
70,000원 * 8명 * 2회
207
연구개발비
30,000
0
30,000
01 연구용역비
○택시실차율 및 총량산정 용역
0
30,000
30,000
30,000
30,000,000원 * 1식
운송사업 관리
7,495,061
4,791,868
2,703,193
도 215,703
시 7,279,358
운수업계 운영지원
5,703,057
3,320,000
2,383,057
307
민간이전
5,703,057
3,320,000
2,383,057
09 운수업계보조금
○교통카드사용 할인액 지원(연간승객*카드
이용율*할인액)
○교통카드사용료 수수료 지원(연간수입*카
드이용률*지원율)
○교통카드 무료환승 지원(연간승객*카드이
용률*환승률*요금)
○운수사업자 유가보조금
3,320,000
2,383,057
5,703,057
63,500
3,175,000명 * 20% * 100원
11,727
3,909,000,000원 * 20% * 1.5%
50,800
3,175,000명 * 20% * 10% * 800원
5,577,030
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
교통행정과
정책:
교통관리
단위:
운송사업 관리
(단위:천원)
―버스
―택시
―화물
791,250
316.50원 * 2,500,000ℓ
182,100
36.42원 * 5,000,000ℓ
4,603,680
287.73원 * 16,000,000ℓ
비수익 노선관리
1,351,680
1,057,200
294,480
101
인건비
7,680
7,200
480
10 기간제근로자등보수
○시내버스 교통량 조사 인부
―비수익 노선
―벽지노선
7,200
480
7,680
7,680
6,400
32,000원 * 40명 * 5일
1,280
32,000원 * 8명 * 5일
307
민간이전
1,344,000
1,050,000
294,000
09 운수업계보조금
○비수익노선 결손보조
1,050,000
294,000
1,344,000
1,344,000
1,344,000,000원 * 1개운수업체
벽지노선손실보상금(도)
86,826
90,262
△3,436
도 38,954
시 47,872
307
민간이전
86,826
90,262
△3,436
도 38,954
시 47,872
09 운수업계보조금
○벽지노선 손실보상금
90,262
△3,436
86,826
86,826
86,826,000원 * 1식
도 38,954
시 47,872
시내및농어촌버스운송사업재정지원(도)
353,498
316,906
36,592
도 176,749
시 176,749
307
민간이전
353,498
316,906
36,592
도 176,749
시 176,749
09 운수업계보조금
○시내 및 농어촌버스 운송사업 재정지원
316,906
36,592
353,498
353,498
353,498,000원 * 1식
도 176,749
시 176,749
교통시설 환경정비
2,493,225
1,894,160
599,065
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
교통행정과
정책:
교통관리
단위:
교통시설 환경정비
(단위:천원)
교통시설 환경정비
균 200,000
시 2,293,225
교통시설물 관리
1,891,206
1,396,984
494,222
201
일반운영비
63,000
63,000
0
02 공공운영비
○신호등 전기요금
○주차장 전기요금
63,000
0
63,000
62,400
5,200,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
206
재료비
16,550
5,550
11,000
01 재료비
○행사장 임시주차시설
―주차장안내 표지판 설치
―주차라인 설치 재료
○이륜차 안전모 구입
5,550
11,000
16,550
5,550
3,150
150,000원 * 7개 * 3회
2,400
800,000원 * 3회
11,000
22,000원 * 500개
401
시설비및부대비
1,511,656
878,434
633,222
01 시설비
○승강장내 편의 및 안내시설 유지보수
○교통신호 연동화 현시조정(38개 교차로)
―교통량조사 등
―신호현시조정
○LED 신호등, 경보등 교체
―LED 신호등 교체
―경보등 교체
○신호제어기,신호기 전선,GPS위성 시보기,
자동복귀형 누전차단기 교체(영주초등외 30
개소)
―신호기 제어기
―자동복귀형누전차단기
―GPS위성시보기
○보행신호잔여시간표시, 보행등 보조신호
등,횡단보도 투광기 신설(시외터미널외 3개
소)
―보행자 잔여 시간표시
878,434
624,616
1,503,050
1,500
50,000원 * 30개소
52,060
22,040
580,000원 * 38개소
30,020
790,000원 * 38개소
23,700
9,900
150,000원 * 66개소
13,800
150,000원 * 92개소
63,000
36,000
12,000,000원 * 3개소
6,000
200,000원 * 30개소
21,000
7,000,000원 * 3개소
24,000
16,000
1,000,000원 * 16개소
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
교통행정과
정책:
교통관리
단위:
교통시설 환경정비
(단위:천원)
―횡단보도 투광기
○교통신호기, 경보등, 철주 재도색 및 수
리(유지관리)(관내 67개 신호대)
○신호등 신설 및 이설, 교체(코아루 앞 외
3개소)
○교통안전표지판 정비 (신설, 교체, 제거,
이설)
―신설
―교체, 제거, 이설
○충격흡수시설, 노면표지병, 차선규제봉,
중앙분리 탄력대, PE고무 볼라드 신설 등
―충격흡수시설
―노면표지병
―차선규제봉
―중앙분리탄력대
―볼라드
○노면표지 재도색 정비(영주, 풍기시가지
일원)
―융 착 30%
―페인트 70%
―차선제거
○어린이 보호구역 재정비(보호구역내 유색
포장 재도색)
―유색포장 재도색
―미끄럼방지시설 보수
○어린이 보호구역내 횡단보도 험프형 교체
○유휴공간 활용 임시주차장 조성
○버스승강장 설치
―동지역
―읍면지역
○택시승강장 노후시설 교체
8,000
4,000,000원 * 2개소
41,464
618,860원 * 67개소
132,212
33,053,000원 * 4개소
76,000
25,000
1,250,000원 * 20개소
51,000
170,000원 * 300개소
79,250
6,000
600,000원 * 10개
13,000
13,000원 * 1,000개
24,300
81,000원 * 300개
25,000
250,000원 * 100개
10,950
365,000원 * 30개
431,850
255,300
2,300원 * 111,000m
116,550
450원 * 259,000m
60,000
4,000원 * 15,000m
57,750
15,750
9,000원 * 100m * 폭3.5m * 5개소
42,000
20,000원 * 120m * 폭3.5m * 5개소
25,000
5,000,000원 * 5개소
100,000
10,000,000원 * 10개소
70,000
35,000
7,000,000원 * 5개소
35,000
7,000,000원 * 5개소
20,000
10,000,000원 * 2개소
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
교통행정과
정책:
교통관리
단위:
교통시설 환경정비
(단위:천원)
○대중교통시설물 정비(버스 및 택시승강장
정비)
○교통시설물 관리
―토지매입비(584㎡)
03 시설부대비
○교통신호 연동화 현시조정(38개교차로)
○LED신호등, 경보등 교체
○신호제어기,신호기전선,GPS위성시보기,다
동복귀형누전차단기등(영주초등외30개소)
○보행신호잔여시간표시,보행등 보조신호등
, 횡단보도투광기신설(시외버스터미널외 3
개소)
○신호등신설 및 이설, 교체(코아루외 3개
소)
○교통안전표지판 정비(신설,교체,제거,이
설)
○충격흡수시설,노면표지병,차선규제봉,중
앙분리탄력대 등
○노면표지 재도색 정비(영주,풍기시가지일
원)
○버스승강장 설치
5,000
100,000원 * 50개소
300,264
300,264
300,264,000원 * 1식
0
8,606
8,606
460
52,060,000원 * 1식 * 0.883/100
214
23,700,000원 * 1식 * 0.90/100
567
63,000,000원 * 1식 * 0.90/100
260
24,000,000원 * 1식 * 1.08/100
1,190
132,212,000원 * 1식 * 0.90/100
684
76,000,000원 * 1식 * 0.90/100
714
79,250,000원 * 1식 * 0.90/100
3,887
431,850,000원 * 1식 * 0.90/100
630
70,000,000원 * 1식 * 0.90/100
402
민간자본이전
300,000
450,000
△150,000
01 민간자본보조
○내집주차장 갖기 사업비 지원
450,000
△150,000
300,000
300,000
2,000,000원 * 150면
교통질서 확립
202,019
333,176
△131,157
101
인건비
68,526
88,106
△19,580
10 기간제근로자등보수
○불법 주.정차 단속인부
―인부임(일용)
―주휴수당
―월차수당
―시간외근무수당(야간단속)
88,106
△19,580
68,526
62,076
44,625
35,000원 * 5명 * 255일
9,100
35,000원 * 5명 * 52주
2,100
35,000원 * 5명 * 12월
5,251
6,563원 * 4시간 * 100일 * 2명
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
교통행정과
정책:
교통관리
단위:
교통시설 환경정비
(단위:천원)
―급량비(야간단속및 CCTV 상황실)
○불법 주.정차단속 인부 피복비(일용직)
―방한복
―동 복
―하 복
―춘추복
―단 화
―우 의
―부장품
―모 자
1,000
5,000원 * 100일 * 2명
6,450
1,000
200,000원 * 5명 * 1착
1,500
150,000원 * 5명 * 2착
1,500
150,000원 * 5명 * 2착
1,500
150,000원 * 5명 * 2착
500
50,000원 * 5명 * 2착
200
20,000원 * 5명 * 2착
100
10,000원 * 5명 * 2착
150
15,000원 * 5명 * 2착
201
일반운영비
51,993
41,270
10,723
01 사무관리비
○불법 주.정차단속 사진인화
―인화(3×5)
―인화(5×7)
○불법 주.정차단속 서식인쇄
―단속용지
―예고장
―사전통지서
―고지서
―독촉장
―압류통지서
―해제통지서
○불법 주.정차단속 인부 피복비 (정규직)
―방한복
―동 복
―하 복
―춘추복
―단 화
―우 의
―부장품
22,310
△1,017
21,293
2,300
1,600
200원 * 8,000장
700
700원 * 1,000장
8,500
500
100원 * 5,000매
2,000
100원 * 20,000매
2,000
100원 * 20,000매
2,000
100원 * 20,000매
1,000
100원 * 10,000매
500
100원 * 5,000매
500
100원 * 5,000매
4,000
1,000
200,000원 * 5명 * 1착
750
150,000원 * 5명 * 1착
750
150,000원 * 5명 * 1착
750
150,000원 * 5명 * 1착
250
50,000원 * 5명 * 1착
200
20,000원 * 5명 * 2착
150
10,000원 * 5명 * 3착
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
교통행정과
정책:
교통관리
단위:
교통시설 환경정비
(단위:천원)
―모 자
○불법 주.정차단속요원 급량비 (야간단속)
○교통질서 계도
―현수막
―피켓 및 어깨띠
―교통지도 안전봉
―주정차단속구역걸개형깃발
○불법주정차단속 인부 일반수용비(공설시
장 주차타워)
―화장지 구입
―쓰레기봉투(50ℓ)
02 공공운영비
○불법주정차 무인단속 시스템(CCTV) 전기
사용료
○불법주정차 무인단속 시스템(CCTV) 통신
사용료
○불법주정차 무인단속 시스템(CCTV)유지보
수비
○주정차관리 무전기 유지비
―무전기
○무단방치 차량관리 전산프로그램유지
○무단방치 차량 견인 장비 임차
○불법 주.정차과태료및 무단방치 차량 관
련 고지서 우편요금
―등기우편 반송요금
―우편발송 요금
―체납액일제정리기간 우편발송 요금
150
15,000원 * 5명 * 2착
1,000
5,000원 * 2명 * 100일
5,200
900
60,000원 * 5개 * 3회
500
5,000원 * 100개
300
15,000원 * 20개
3,500
35,000원 * 100개
293
120
10,000원 * 12월
173
720원 * 20장 * 12월
18,960
11,740
30,700
5,400
450,000원 * 1식 * 12월
9,000
750,000원 * 1식 * 12월
2,400
100,000원 * 2식 * 12월
750
750
50,000원 * 5대 * 3회
2,400
200,000원 * 12월
4,500
30,000원 * 150대
6,250
2,250
1,500원 * 125건 * 12월
1,500
250원 * 500건 * 12월
2,500
250원 * 5,000건 * 2회
202
여비
1,500
1,500
0
01 국내여비
○무단방치차량 사건송치(안동지청)
1,500
0
1,500
1,500
30,000원 * 1일 * 1명 * 50회
307
민간이전
80,000
80,000
0
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
교통행정과
정책:
교통관리
단위:
교통시설 환경정비
(단위:천원)
05 민간위탁금
○영주시견인대행업체 운영보조금
80,000
0
80,000
80,000
80,000,000원 * 1회
어린이보호구역개선(국)
400,000
164,000
236,000
균 200,000
시 200,000
401
시설비및부대비
400,000
164,000
236,000
균 200,000
시 200,000
01 시설비
○어린이보호구역 개선사업
03 시설부대비
○어린이보호구역 개선사업
164,000
233,120
397,120
397,120
400,000,000원 * 1식 *99.28/100
균 200,000
시 197,120
0
2,880
2,880
2,880
400,000,000원 * 1식 * 0.72/100
차량등록관리
25,620
0
25,620
차량및건설기계관리
25,620
0
25,620
201
일반운영비
25,620
0
25,620
01 사무관리비
○각종 민원서식 인쇄
―자동차등록관련 서식
―자동차정기검사 안내 엽서
―자동차책임보험 안내 엽서
―자동차등록관련 과태료부과서식
―건설기계등록관련서식
―차량등록관련 프린트토너구입
―봉인봉합기 수리
02 공공운영비
○각종 민원서식 인쇄
―납부고지서 외6종 등기우편요금
0
9,870
9,870
9,870
2,250
50원 * 3종 * 15,000매
800
40원 * 2종 * 10,000매
800
40원 * 2종 * 10,000매
1,800
30원 * 10종 * 6,000매
1,620
60원 * 9종 * 3,000매
2,400
200,000원 * 4종 * 3개
200
200,000원 * 1대
0
15,750
15,750
15,750
10,500
1,750원 * 500건 * 12월
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
교통행정과
정책:
교통관리
단위:
차량등록관리
(단위:천원)
―등기우편반송요금
5,250
1,750원 * 250건 * 12월
행정운영경비(교통행정과)
136,202
139,882
△3,680
인력운영비
26,444
31,382
△4,938
인력운영비
26,444
31,382
△4,938
101
인건비
21,464
18,782
2,682
09 무기계약근로자보수
○주차단속요원
―기본급
―상여금
―명절휴가비
―가족수당(기타)
―근속가산수당
―시간외근무수당
―주휴수당
―유급휴일수당
―연차유급휴가수당
―급량비
―교통비
18,782
2,682
21,464
21,464
9,690
38,000원 * 1명 * 255일
3,971
4,750원 * 209시간 * 400% * 1명
1,490
4,750원 * 209시간 * 75% * 2회 * 1명
240
20,000원 * 1명 * 12월
60
5,000원 * 1년 * 1명 * 12월
1,283
7,125원 * 15시간 * 1명 * 12월
1,976
38,000원 * 1명 * 52주
456
38,000원 * 1명 * 12일
570
38,000원 * 1명 * 15년
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
528
44,000원 * 1명 * 12월
203
업무추진비
3,780
7,200
△3,420
04 부서운영업무추진비
○교통행정과
―부서운영업무추진비
―예산절감
4,200
△420
3,780
3,780
4,200
350,000원 * 12월
△420
4,200,000원 * -10/100
204
직무수행경비
1,200
5,400
△4,200
01 직책급업무수행경비
○교통행정과장
5,400
△4,200
1,200
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
기본경비
109,758
108,500
1,258
기본경비
109,758
108,500
1,258
201
일반운영비
20,978
23,580
△2,602
01 사무관리비
23,580
△2,602
20,978
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
교통행정과
정책:
행정운영경비(교통행정과)
단위:
기본경비
(단위:천원)
○복사용지 구입비
○특근 매식비
○일반 수수료
○소규모 도서구입비
○소규모 수선비
―복사기 수리
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―pc수리
―기타 장비수리
○기타 사무용품비
○예산절감
3,588
13,000원 * 23박스 * 12월
8,280
5,000원 * 6식 * 23명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
8,260
1,500
1,000,000원 * 1.5대
200
100,000원 * 4대 * 50/100
1,500
200,000원 * 5회 * 1.5대
4,000
200,000원 * 5회 * 4대
460
100,000원 * 23대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
1,380
5,000원 * 23명 * 12월
△2,330
23,308,000원 * -10/100
202
여비
88,780
84,920
3,860
01 국내여비
○교통행정과 업무추진 여비
―관내여비
―관외여비
84,920
3,860
88,780
88,780
66,240
20,000원 * 23명 * 12일 * 12월
22,540
70,000원 * 23명 * 14일
- 10 -