부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
문화관광과
정책:
문화예술진흥
단위:
문화시설관리
(단위:천원)
문화관광과
17,369,636
14,226,423
3,143,213
국 1,477,854
균 3,001,000
기 67,094
분 13,600
도 1,725,285
시 11,084,803
문화예술진흥
5,721,479
4,397,060
1,324,419
국 24,722
균 88,000
기 50,000
분 13,600
도 75,361
시 5,469,796
문화시설관리
3,487,835
2,632,256
855,579
균 88,000
분 10,000
시 3,389,835
문화회관 운영
588,240
900,000
△311,760
307
민간이전
155,000
160,000
△5,000
05 민간위탁금
○시민회관운영비
○풍기문화의 집 운영비 지원
160,000
△5,000
155,000
130,000
130,000,000원 * 1단체
25,000
25,000,000원 * 1단체
401
시설비및부대비
423,240
740,000
△316,760
01 시설비
○시민회관 소방설비 보수
○시민회관 대강당 지붕 개체
○시민회관 무대 바튼 및 조명 제작 설치
―바튼 설치
―조명 설치
○풍기문화의 집 수리
―의자교체
735,590
△315,590
420,000
30,000
30,000,000원 * 1식
60,000
60,000,000원 * 1식
30,000
9,000
9,000,000원 * 1식
21,000
700,000원 * 30개
300,000
42,000
140,000원 * 300석
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화예술진흥
단위:
문화시설관리
(단위:천원)
―냉난방시설설치
―메인무대설치
―빔프로젝트설치
―자동 스크린
―앰프 및 조명시설
―2층 내부수리
―지하1층 수리
―기타(설계 및 용역)
03 시설부대비
○시민회관 보수
○풍기문화의 집 수리
60,000
60,000,000원 * 1식
30,000
30,000,000원 * 1식
9,000
9,000,000원 * 1대
3,000
3,000,000원 * 1대
30,000
30,000,000원 * 1식
50,000
50,000,000원 * 1식
50,000
50,000,000원 * 1식
26,000
26,000,000원 * 1식
4,410
△1,170
3,240
1,080
120,000,000원 * 1식 * 0.9/100
2,160
300,000,000원 *1식 * 0.72/100
405
자산취득비
10,000
0
10,000
01 자산및물품취득비
○시민회관 현관 및 대기실 비품구입
0
10,000
10,000
10,000
10,000,000원 * 1식
테마공연장건립(국)
1,912,794
1,542,001
370,793
균 88,000
시 1,824,794
401
시설비및부대비
1,912,794
1,542,001
370,793
균 88,000
시 1,824,794
01 시설비
○영주마당놀이테마공연장조성사업
○테마공연장건립(명시이월 불용액 재계상)
02 감리비
○테마공연장건립(명시이월 불용액 재계상)
03 시설부대비
○영주마당놀이테마공연장조성사업시설부대
1,536,449
321,743
1,858,192
932,100
932,100,000원 * 1식
균 88,000
시 844,100
926,092
974,833,000원 * 1식 * 95/100
0
42,560
42,560
42,560
3,700,804,000원 * 1식 * 1.15/100
5,552
6,490
12,042
5,900
5,900,000원* 1식
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화예술진흥
단위:
문화시설관리
(단위:천원)
○테마공연장건립(명시이월 불용액 재계상)
6,142
974,833,000원 * 1식 * 0.63/100
지방문화원사업활동지원
986,801
20,000
966,801
분 10,000
시 976,801
307
민간이전
30,000
20,000
10,000
분 10,000
시 20,000
02 민간경상보조
○지방문화원사업활동지원
20,000
10,000
30,000
30,000
30,000,000원 * 1개소
분 10,000
시 20,000
401
시설비및부대비
956,801
0
956,801
01 시설비
○영주문화원건립(명시이월 불용액 재계상)
02 감리비
○영주문화원건립(명시이월 불용액 재계상)
03 시설부대비
○영주문화원건립(명시이월 불용액 재계상)
0
937,856
937,856
937,856
956,800,000원 * 1식 * 98.02/100
0
12,917
12,917
12,917
956,800,000원 * 1식 * 1.35/100
0
6,028
6,028
6,028
956,800,000원 * 1식 * 0.63/100
문화예술지원
622,494
641,604
△19,110
국 24,722
분 3,600
도 25,361
시 568,811
향토문화 전승보전
108,500
118,500
△10,000
307
민간이전
108,500
118,500
△10,000
02 민간경상보조
○명륜학당 운영(한문, 서예교실 등)
○영주의 역사인물 학술대회
○농악경연대회 참가경비
04 민간행사보조
78,500
△55,000
23,500
10,000
10,000,000원 * 1단체
10,000
10,000,000원 * 1식
3,500
3,500,000원 * 1단체
40,000
45,000
85,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화예술진흥
단위:
문화예술지원
(단위:천원)
○초군청놀이
○순흥 동서부 줄다리기 지원
○순흥면 양대 성황제 전승·보존
○읍면동대항 풍물경연대회
○전국장승깎기 대회
10,000
10,000,000원 * 1단체
20,000
20,000,000원 * 1단체
10,000
10,000,000원 * 1단체
15,000
15,000,000원 * 1회
30,000
30,000,000원 * 1회
문화예술단체 및 행사지원
365,100
372,100
△7,000
301
일반보상금
2,100
2,100
0
10 행사실비보상금
○문화예술행사참석자 여비보상
2,100
0
2,100
2,100
70,000원 * 5명 * 6회
307
민간이전
363,000
370,000
△7,000
02 민간경상보조
○영주시사편찬
○2009 미스경북선발
04 민간행사보조
○문화예술단체 행사지원
○전국 죽계백일장 개최
○전국 한시백일장 개최
○전국 사진촬영대회 및 화보집 발간
○가을음악회
○제4회 영주관광사진 전국공모전
○무섬마을 정월대보름 달집태우기
○석가탄신일 및 성탄절문화행사지원
190,000
△12,000
178,000
173,000
173,000,000원 * 1식
5,000
2,500,000원 * 2명
180,000
5,000
185,000
80,000
4,000,000원 * 20단체
15,000
15,000,000원 * 1회
15,000
15,000,000원 * 1회
20,000
20,000,000원 * 1회
10,000
10,000,000원 * 1회
30,000
30,000,000원 * 1회
5,000
5,000,000원 * 1회
10,000
5,000,000원 * 2회
문화예술산업육성 및 지원
10,650
9,850
800
201
일반운영비
3,690
2,890
800
01 사무관리비
○압수게임기운반임차비(5톤운반차)
○행정서비스헌장 운영비
―리후렛 제작
2,650
800
3,450
1,000
100,000원 * 10회
850
700
1,000원 * 700매
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화예술진흥
단위:
문화예술지원
(단위:천원)
―페널 제작
○유통관련업무 인쇄
02 공공운영비
○게임물검사의뢰에따른 택배수수료
150
150,000원 * 1개
1,600
1,000원 * 4종 * 400매
240
0
240
240
20,000원 * 12회
202
여비
1,960
1,960
0
01 국내여비
○유통관련업소 합동단속
1,960
0
1,960
1,960
70,000원 * 7일 * 1명 * 4회
203
업무추진비
5,000
5,000
0
03 시책추진업무추진비
○문화관광과업무추진
5,000
0
5,000
5,000
5,000,000원 * 1식
지방문화원육성
50,000
40,000
10,000
307
민간이전
50,000
40,000
10,000
02 민간경상보조
○지방문화원 육성지원
○지방문화원 사무국장인건비
40,000
10,000
50,000
30,000
30,000,000원 * 1개소
20,000
20,000,000원 * 1명
지역문화사랑방운영(도)
14,000
17,500
△3,500
도 7,000
시 7,000
307
민간이전
14,000
17,500
△3,500
도 7,000
시 7,000
02 민간경상보조
○지역문화사랑방운영지원
17,500
△3,500
14,000
14,000
14,000,000원 * 1개소
도 7,000
시 7,000
기초예술진흥 및 교육지원(국)
49,444
53,354
△3,910
국 24,722
도 12,361
시 12,361
307
민간이전
49,444
53,354
△3,910
국 24,722
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화예술진흥
단위:
문화예술지원
(단위:천원)
307
민간이전
도 12,361
시 12,361
02 민간경상보조
○국악분야예술강사지원사업
53,354
△3,910
49,444
49,444
49,444,000원 * 1식
국 24,722
도 12,361
시 12,361
향교문화전승보전(도)
7,800
7,800
0
도 1,500
시 6,300
307
민간이전
7,800
7,800
0
도 1,500
시 6,300
02 민간경상보조
○향교문화전승보전(이양)
7,800
0
7,800
7,800
2,600,000원 * 3개소
도 1,500
시 6,300
문화학교운영(도)
12,000
12,000
0
분 3,600
도 2,000
시 6,400
307
민간이전
12,000
12,000
0
분 3,600
도 2,000
시 6,400
02 민간경상보조
○문화학교운영지원
12,000
0
12,000
12,000
6,000,000원 * 2개소
분 3,600
도 2,000
시 6,400
충효교실운영(도)
5,000
5,000
0
도 2,500
시 2,500
307
민간이전
5,000
5,000
0
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화예술진흥
단위:
문화예술지원
(단위:천원)
307
민간이전
도 2,500
시 2,500
02 민간경상보조
○충효교실
5,000
0
5,000
5,000
5,000,000원 * 1식
도 2,500
시 2,500
지역축제 및 문화예술제 추진
1,611,150
1,123,200
487,950
기 50,000
도 50,000
시 1,511,150
지역축제 활성화
880,000
640,000
240,000
307
민간이전
880,000
640,000
240,000
02 민간경상보조
○지방문화행사 지원
04 민간행사보조
○관광축제 홍보행사 홍삼엑기스 시음 행사
○제8회 풍기인삼마라톤대회
○영주 선비문화축제
○제16회 소백예술제
○제23회 소백문화제
○제7회 부석사 화엄축제
○영주 소백산철쭉제
○영주 무섬외나무다리 축제
○문화예술단 초청 공연
○죽령옛길걷기 및 산상음악회
20,000
0
20,000
20,000
20,000,000원 * 1회
620,000
240,000
860,000
10,000
5,000,000원 * 2회
20,000
20,000,000원 * 1회
500,000
500,000,000원 * 1회
30,000
30,000,000원 * 1회
60,000
60,000,000원 * 1회
60,000
60,000,000원 * 1회
50,000
50,000,000원 * 1회
30,000
30,000,000원 * 1식
90,000
90,000,000원 * 1회
10,000
10,000,000원 * 1회
축제행사홍보
131,150
83,200
47,950
201
일반운영비
116,350
68,400
47,950
01 사무관리비
○문화행사 홍보 유인물
○축제관련 전국 홍보자료 유인
40,400
46,950
87,350
4,000
2,000원 * 1,000부 * 2회
10,000
1,000원 * 2,000부 * 5회
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화예술진흥
단위:
지역축제 및 문화예술제 추진
(단위:천원)
○축제관련 기획 홍보료(방송 등)
○문화(축제)행사 활동 기록보존 사진 인화
○3개시군(영주,안동,봉화)축제 공동홍보물
(지도,현수막 등)제작
○각종 축제홍보용 피복구입
○축제 자문위원 회의 개최
―회의참석 수당
○축제추진위원회 회의 개최
02 공공운영비
○웰컴투코리아 법인회원 연회비
03 행사운영비
○명동축제 참가 운영 경비
○대한민국축제박람회 등 참가행사 운영 경
20,000
10,000,000원 * 2회
1,000
500원 * 2,000매
15,000
15,000,000원 * 1회
30,000
30,000원 * 1,000명
1,050
1,050
70,000원 * 5명 * 3회
6,300
70,000원 * 30명 * 3회
3,000
1,000
4,000
4,000
4,000,000원 * 1회
25,000
0
25,000
5,000
5,000,000원 * 1회
20,000
10,000,000원 * 2회
202
여비
13,300
13,300
0
01 국내여비
○관광행사 홍보행사 참석
○교류도시 축제 교환 방문
○축제 종합홍보
13,300
0
13,300
2,100
70,000원 * 3일 * 2명 * 5회
5,600
70,000원 * 1일 * 20명 * 4회
5,600
70,000원 * 1일 * 80명 * 1회
301
일반보상금
1,500
1,500
0
10 행사실비보상금
○영월 정순왕후 선발대회 실비 보상
1,500
0
1,500
1,500
500,000원 * 3명
문화관광축제지원(국)
600,000
400,000
200,000
기 50,000
도 50,000
시 500,000
307
민간이전
600,000
400,000
200,000
기 50,000
도 50,000
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화예술진흥
단위:
지역축제 및 문화예술제 추진
(단위:천원)
307
민간이전
시 500,000
04 민간행사보조
○문화관광축제지원
400,000
200,000
600,000
600,000
600,000,000원 * 1회
기 50,000
도 50,000
시 500,000
문화재보전 및 전승
4,320,501
4,592,614
△272,113
국 1,453,132
도 748,930
시 2,118,439
유형문화재관리
4,315,101
4,589,014
△273,913
국 1,453,132
도 745,960
시 2,116,009
문화재 보존 및 보수정비
985,112
460,463
524,649
101
인건비
9,120
8,400
720
10 기간제근로자등보수
○문화재주변 환경정비
○사적지 및 기념물 주변 제초작업
8,400
720
9,120
6,840
38,000원 * 30개소 * 3명 * 2일
2,280
38,000원 * 10개소 * 3명 * 2일
201
일반운영비
77,027
43,997
33,030
01 사무관리비
○문화재 화재예방 소화기 충약 및 교환
○소방훈련용 연막탄구입
○문화재 기록보존 등을 위한 사진 인화
○문화재 영향여부 검토위원 수당
○문화재지정 신문공고료
○순흥향교 부지임차료
02 공공운영비
○목조문화재 전기안전검사 수수료
23,443
16,015
39,458
1,000
20,000원 * 50개소
2,400
50,000원 * 8개 * 3개소 * 2회
500
500원 * 1,000매
7,560
70,000원 * 3명 * 3회 * 12월
24,000
2,000,000원 * 2개소 * 6회
3,998
12,400원 * 8,483㎡ * 38/1,000
20,554
17,015
37,569
1,925
55,000원 * 35개소
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화재보전 및 전승
단위:
유형문화재관리
(단위:천원)
○목조문화재 가스시설 안전검사 수수료
○문화재 보호구역 측량수수료
○순흥향교 화장실 및 소방용수 전기사용료
○금성단 가로등 전기사용료
○봉서루 화장실 전기사용료
○무섬마을 주차장 및 화장실 전기사용료
○인동장씨종택 유물전시관 전기사용료
○무섬마을 소방용수 및 생활용수 전기사
용료
○무섬마을 오수처리시설 전기사용료
○무섬마을 가로등 전기사용료
○무선모뎀사용료(가흥리마애삼존불상)
○무섬마을자료관 가로등 및 전기사용료
○무섬마을 전통한옥체험관 전기사용료
○삼판서고택 가로등 및 전기사용료
500
20,000원 * 25개소
20,000
100,000원 * 20필지 * 10회
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
1,800
150,000원 * 12월
144
6,000원 * 2개소 * 12월
2,400
200,000원 * 12월
1,800
150,000원 * 2동 * 6월
1,800
150,000원 * 12월
207
연구개발비
68,000
60,000
8,000
01 연구용역비
○홍유한 선생 유적관련 학술용역
○국가지정문화재 지정신청 학술용역(무섬
마을,두암고택,괴헌고택)
60,000
8,000
68,000
18,000
18,000,000원 * 1식
50,000
50,000,000원 * 1식
301
일반보상금
5,080
6,080
△1,000
10 행사실비보상금
○문화재 명예관리인대회 참가
12 기타보상금
○문화재관리인 수당
―면지역
―동지역
280
0
280
280
70,000원 * 2명 * 2회
5,800
△1,000
4,800
4,800
2,400
100,000원 * 2명 * 12월
2,400
50,000원 * 4명 * 12월
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화재보전 및 전승
단위:
유형문화재관리
(단위:천원)
307
민간이전
12,000
54,600
△42,600
02 민간경상보조
○향교 등 향사 지원
○천연기념물 보호 및 관리
54,600
△42,600
12,000
6,000
500,000원 * 6개소 * 2회
6,000
500,000원 * 12월
401
시설비및부대비
813,885
287,386
526,499
01 시설비
○문화재 안내판 개체
○긴급문화재 보수사업
○부석사진입소방도로 확포장공사
○금성대군신단 주변정비 토지매입
―토지매입비
○장석우 가옥 방앗간채 외 4동 초가이엉잇
―실시설계비
―시설비
03 시설부대비
○부석사진입소방도로 확포장공사
○장석우 가옥 방앗간채 외 4동 초가이엉잇
기 시설부대비
285,815
525,388
811,203
10,000
1,000,000원 * 10개소
50,000
50,000,000원 * 1식
335,615
875,000원 * 400m * 95.89/100
400,750
400,750
50,000원 * 8,015㎡
14,838
888
3,000,000원 * 5동 * 5.92/100
13,950
3,000,000원 * 5동 * 93/100
1,571
1,111
2,682
2,520
875,000원 * 400m * 0.72/100
162
3,000,000원 * 5동 * 1.08/100
비지정문화재 보존 및 보수정비
200,000
450,500
△250,500
402
민간자본이전
200,000
300,000
△100,000
01 민간자본보조
○비지정 문화재 보수사업
300,000
△100,000
200,000
200,000
200,000,000원 * 1식
도지정문화재보수사업(도)
742,000
1,000,000
△258,000
도 443,144
시 298,856
401
시설비및부대비
302,000
450,000
△148,000
도 175,048
시 126,952
01 시설비
445,572
△146,078
299,494
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화재보전 및 전승
단위:
유형문화재관리
(단위:천원)
○영주향교 대성전 지붕번와보수(분권)
―기본조사설계비
―실시설계비
―시설비
○비로사 진공대사 보법탑비 비신보수
―기본조사설계비
―실시설계비
―시설비
○영주 영훈청 단청
―기본조사설계비
―실시설계비
―시설비
○우금촌 두암고택 화장실 개축
―기본조사설계비
178,704
3,672
180,000,000원 * 1식 * 2.04/100
도 2,327
시 1,345
7,344
180,000,000원 * 1식 * 4.08/100
도 4,653
시 2,691
167,688
180,000,000원 * 1식 * 93.16/100
도 106,247
시 61,441
21,762
667
22,000,000원 * 1식 * 3.03/100
도 333
시 334
1,333
1,333,000원 * 1식
도 667
시 666
19,762
19,762,000원 * 1식
도 9,881
시 9,881
59,460
1,536
60,000,000원 * 1식 * 2.56/100
도 768
시 768
3,066
60,000,000원 * 1식 * 5.11/100
도 1,533
시 1,533
54,858
60,000,000원 * 1식 * 91.43/100
도 27,429
시 27,429
39,568
1,092
40,000,000원 * 1식 * 2.73/100
도 546
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화재보전 및 전승
단위:
유형문화재관리
(단위:천원)
―실시설계비
―시설비
03 시설부대비
○영주향교 대성전 지붕번와보수(분권)
○비로사 진공대사 보법탑비 비신보수
○영주 영훈청 단청
○우금촌 두암고택 화장실 개축
시 546
2,184
40,000,000원 * 1식 * 5.46/100
도 1,092
시 1,092
36,292
40,000,000원 * 1식 * 90.73/100
도 18,146
시 18,146
4,428
△1,922
2,506
1,296
180,000,000원 * 1식 * 0.72/100
도 821
시 475
238
22,000,000원 * 1식 * 1.08/100
도 119
시 119
540
60,000,000원 * 1식 * 0.9/100
도 270
시 270
432
40,000,000원 * 1식 * 1.08/100
도 216
시 216
402
민간자본이전
440,000
550,000
△110,000
도 268,096
시 171,904
01 민간자본보조
○초암사 심검당 마무리(분권)
○만취당 한식담장 및 주변정비(분권)
○부석사 보장각보수(분권)
550,000
△110,000
440,000
100,000
100,000,000원 * 1식
도 63,360
시 36,640
100,000
100,000,000원 * 1식
도 63,360
시 36,640
160,000
160,000,000원 * 1식
도 101,376
시 58,624
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화재보전 및 전승
단위:
유형문화재관리
(단위:천원)
○칠성루 및 휴계재사 주차장 조성
80,000
80,000,000원 * 1식
도 40,000
시 40,000
국가지정문화재보수(국)
1,379,429
2,649,291
△1,269,862
국 944,000
도 130,628
시 304,801
207
연구개발비
18,000
0
18,000
국 9,000
도 2,700
시 6,300
01 연구용역비
○국가지정문화재보수
―현상변경허용기준 작성(흑석사 석조여
래좌상,영주석교리 석불상, 영주신암리 마
애삼존석불)
0
18,000
18,000
18,000
18,000
6,000,000원 * 3건
국 9,000
도 2,700
시 6,300
401
시설비및부대비
461,429
844,291
△382,862
국 305,000
도 46,928
시 109,501
01 시설비
○소수서원 건물기와고르기, 당간지주 주변
철책보수
―기본조사설계비
―실시설계비
―시설비
837,969
△380,204
457,765
269,475
5,076
271,429,000원 * 1식 * 1.87/100
국 3,553
도 456
시 1,067
10,124
10,124,000원 * 1식
국 7,087
도 911
시 2,126
254,275
271,429,000원 * 1식 * 93.68/100
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화재보전 및 전승
단위:
유형문화재관리
(단위:천원)
○부석사 오불회괘불탱 보수보존처리
○성혈사 나한전 노후전기시설정비 및 전선
지중화
―실시설계비
―시설비
03 시설부대비
○국가지정문화재보수
―소수서원 건물기와고르기, 당간지주 주
변 철책보수
―부석사 오불회괘불탱 보수보존처리
―성혈사 나한전 노후전기시설정비 및 전
선지중화
국 177,992
도 22,885
시 53,398
99,100
100,000,000원 * 1식 * 99.1/100
국 69,370
도 8,919
시 20,811
89,190
4,599
90,000,000원 * 1식 * 5.11/100
국 2,299
도 690
시 1,610
84,591
90,000,000원 * 1식 * 93.99/100
국 42,300
도 12,689
시 29,602
6,322
△2,658
3,664
3,664
1,954
1,954,000원 * 1식
국 1,368
도 176
시 410
900
100,000,000원 * 1식 * 0.90/100
국 630
도 81
시 189
810
90,000,000원 * 1식 * 0.90/100
국 401
도 121
시 288
402
민간자본이전
900,000
1,805,000
△905,000
국 630,000
도 81,000
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화재보전 및 전승
단위:
유형문화재관리
(단위:천원)
402
민간자본이전
시 189,000
01 민간자본보조
○국가지정문화재보수
―부석사 공양간 개축(2차) 및 경내 바닥
포장
1,805,000
△905,000
900,000
900,000
900,000
900,000,000원 * 1식
국 630,000
도 81,000
시 189,000
전통사찰보존정비사업(국)
220,000
0
220,000
국 110,000
도 55,000
시 55,000
402
민간자본이전
220,000
0
220,000
국 110,000
도 55,000
시 55,000
01 민간자본보조
○전통사찰보존정비사업
―영주포교당 대웅전 보수
―진월사 요사채 개축
0
220,000
220,000
220,000
80,000
80,000,000원 * 1식
국 40,000
도 20,000
시 20,000
140,000
140,000,000원 * 1식
국 70,000
도 35,000
시 35,000
문화재특별관리비지원(국)
196,760
28,760
168,000
국 104,132
도 27,788
시 64,840
101
인건비
193,020
25,020
168,000
국 101,514
도 27,451
시 64,055
10 기간제근로자등보수
25,020
168,000
193,020
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화재보전 및 전승
단위:
유형문화재관리
(단위:천원)
○문화재특별관리비지원(사적,보물등)
―문화재특별관리비지원(사적,보물등)
―문화재특별관리비지원(사적,보물등)
○중요목조문화재 감시인력배치(부석사,성
혈사,소수서원)
―인부임
―주휴수당
―월차수당
―4대 보험료(기관부담분)
25,020
14,760
14,760,000원 * 1식
국 7,254
도 2,251
시 5,255
10,260
3,420,000원 * 3명
국 10,260
168,000
132,300
35,000원 * 12명 * 315일
국 66,150
도 19,845
시 46,305
18,480
35,000원 * 12명 * 44일
국 9,240
도 2,772
시 6,468
5,460
35,000원 * 12명 * 13일
국 2,730
도 819
시 1,911
11,760
11,760,000원 * 1식
국 5,880
도 1,764
시 4,116
206
재료비
3,740
3,740
0
국 2,618
도 337
시 785
01 재료비
○문화재특별관리비지원(환경정비 재료)
3,740
0
3,740
3,740
3,740,000원 * 1식
국 2,618
도 337
시 785
중요목조문화재방재시스템구축(국)
590,000
0
590,000
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화재보전 및 전승
단위:
유형문화재관리
(단위:천원)
중요목조문화재방재시스템구축(국)
국 295,000
도 88,500
시 206,500
401
시설비및부대비
590,000
0
590,000
국 295,000
도 88,500
시 206,500
01 시설비
○부석사 무량수전
―실시설계비
―시설비
○성혈사 나한전
―실시설계비
―시설비
○소수서원 강학당
―실시설계비
―시설비
03 시설부대비
0
585,572
585,572
357,408
12,204
360,000,000원 * 3.39/100
국 6,102
도 1,831
시 4,271
345,204
360,000,000원 * 95.89/100
국 172,602
도 51,781
시 120,821
129,064
5,304
130,000,000원 * 4.08/100
국 2,652
도 796
시 1,856
123,760
130,000,000원 * 95.2/100
국 61,880
도 18,564
시 43,316
99,100
5,110
100,000,000원 * 5.11/100
국 2,555
도 766
시 1,789
93,990
100,000,000원 * 93.99/100
국 46,995
도 14,098
시 32,897
0
4,428
4,428
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화재보전 및 전승
단위:
유형문화재관리
(단위:천원)
○부석사 무량수전
○성혈사 나한전
○소수서원 강학당
2,592
360,000,000원 * 0.72/100
국 1,296
도 389
시 907
936
130,000,000원 * 0.72/100
국 468
도 140
시 328
900
100,000,000원 * 0.90/100
국 450
도 135
시 315
문화재안내표지판설치(도)
1,800
0
1,800
도 900
시 900
401
시설비및부대비
1,800
0
1,800
도 900
시 900
01 시설비
○문화재안내표지판설치
0
1,800
1,800
1,800
1,800,000원 * 1식
도 900
시 900
무형문화재관리
5,400
3,600
1,800
도 2,970
시 2,430
무형문화재보유자등지원(도)
3,600
3,600
0
도 1,800
시 1,800
301
일반보상금
3,600
3,600
0
도 1,800
시 1,800
12 기타보상금
○무형문화재보유자등 지원
3,600
0
3,600
3,600
300,000원 * 12월 * 1명
도 1,800
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화재보전 및 전승
단위:
무형문화재관리
(단위:천원)
시 1,800
무형문화재공개행사(도)
1,800
0
1,800
도 1,170
시 630
301
일반보상금
1,800
0
1,800
도 1,170
시 630
12 기타보상금
○무형문화재공개행사비 지원(분권)
0
1,800
1,800
1,800
1,800,000원 * 1식
도 1,170
시 630
관광 기반 확충 및 관리
7,201,860
5,080,685
2,121,175
균 2,913,000
기 17,094
도 900,994
시 3,370,772
관광홍보 및 상품개발
1,084,560
952,190
132,370
기 17,094
도 27,094
시 1,040,372
관광홍보 및 마케팅
794,200
658,330
135,870
201
일반운영비
217,780
156,560
61,220
01 사무관리비
○관광화보 제작
○관광여행 전문지 등 기획홍보 광고비
○관광관련 기획홍보물 및 책자 제작
○관광안내지도 제작
○관광자원 홍보용 사진 및 액자 제작
○관광설명회, 관광전 등 참가경품 및 전시
.시식용 특산품 구입
○전국 및 도 관광홍보판 전시물 제작
○관광자원 홍보용 기념품 제작
133,760
41,220
174,980
50,000
2,000원 * 25,000부
4,500
500,000원 * 3종 * 3회
10,000
1,000원 * 10,000부
40,000
500원 * 80,000부
3,000
300,000원 * 10종
5,000
500,000원 * 10회
3,500
500,000원 * 7종
10,000
2,000원 * 5,000개
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광홍보 및 상품개발
(단위:천원)
○관광안내소 사무용품비
○관광안내소 전산 유지관리비
―프린터기
○영주관광 마일리지 점수제 운영
○캐릭터운영 세탁비 지급
○통역안내원 외국인 통역
○관광화보 제작(소)
02 공공운영비
○관광홍보물 송부용 택배 수수료
○TPO(아시아태평양도시관광진흥기구)회비
○부석사 관광안내소 정수기 유지관리비
03 행사운영비
○해외 관광교역전 등 참가부스 운영 경비
○관광전, 박람회 등 참가운영 경비
480
40,000원 * 1개소 * 12월
500
500
100,000원 * 5회
30,000
30,000,000원 * 1식
800
20,000원 * 4개 * 10회
7,200
100,000원 * 6회 * 12월
10,000
2,000원 * 5,000부
2,800
0
2,800
1,000
5,000원 * 50박스 * 4회
1,200
1,200,000원 * 1회
600
50,000원 * 12월
20,000
20,000
40,000
10,000
10,000,000원 * 1회
30,000
10,000,000원 * 3회
301
일반보상금
16,920
8,770
8,150
10 행사실비보상금
○캐릭터 운영 도우미 보상
―선비 및 부인, 영주도령 및 낭자
○관광안내원
―각종 행사지원 실비 보상
―교육여비 보상
―근무복 구입
―사례연구 및 벤치마킹
○관광홍보행사 도우미 보상
―사례금
―화장비
―여 비
8,770
8,150
16,920
2,800
2,800
70,000원 * 4명 * 2일 * 5회
11,690
1,050
70,000원 * 3명 * 5회
1,120
20,000원 * 28명 * 2회
5,600
200,000원 * 28명
3,920
70,000원 * 28명 * 2일 * 1회
2,430
900
100,000원 * 3명 * 3회
900
100,000원 * 3명 * 3회
630
70,000원 * 3명 * 1일 * 3회
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광홍보 및 상품개발
(단위:천원)
307
민간이전
436,000
436,000
0
04 민간행사보조
○TPO회원도시 해외 공동마케팅 사업 지원
○경북북부권관광진흥협의회 공동홍보 지원
○대도시지역 관광홍보 마케팅(지원)
○TPO여행자 카드사업 지원
05 민간위탁금
○대도시지역 관광자원 홍보광고 대행비
○LED전광판등 관광홍보 신규위탁 관리
46,000
0
46,000
10,000
10,000,000원 * 1회
15,000
15,000,000원 * 1회
20,000
10,000,000원 * 2회
1,000
1,000,000원 * 1식
390,000
0
390,000
270,000
2,500,000원 * 9개소 * 12월
120,000
5,000,000원 * 2개소 * 12월
308
자치단체등이전
40,600
20,000
20,600
05 자치단체간부담금
○중부내륙중심권 관광분야공동마케팅
―홈페이지 및 디지털 콘텐츠개발 등
20,000
20,600
40,600
40,600
40,600
40,600,000원 * 1식
401
시설비및부대비
80,000
20,000
60,000
01 시설비
○관광자원 안내표지판,종합관광안내도 설
치 및 정비
―관광자원 안내표지판 설치
―종합관광안내도 정비(선비촌,소수서원
등)
20,000
60,000
80,000
80,000
20,000
2,000,000원 * 10개소
60,000
20,000,000원 * 3개소
405
자산취득비
2,900
10,000
△7,100
01 자산및물품취득비
○냉장고 구입(선비촌관광안내소)
○핸드마이크(해설사)
10,000
△7,100
2,900
500
500,000원 * 1개
2,400
200,000원 * 12개
관광상품 개발
156,400
96,400
60,000
301
일반보상금
1,400
1,400
0
10 행사실비보상금
○관광기념품 경진대회 입상자 행사 참석여
비 보상
1,400
0
1,400
700
70,000원 * 5명 * 1일 * 2회
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광홍보 및 상품개발
(단위:천원)
○공예품 경진대회 참가자 실비 보상
700
70,000원 * 5명 * 1일 * 2회
307
민간이전
155,000
95,000
60,000
02 민간경상보조
○관광기념품 경진대회 참가 지원
○온라인 관광마케팅 지원(국내포털 온라인
마케팅)
○국내외 관광관련 단체, 여행사, 언론기관
팸투어
○체험!경북가족여행 및 축제관람단 행사
지원
○관광객유치 여행사 관광상품 개발 홍보비
지원
○대학생 한국전통문화탐방단 참가자차량비
지원
○열차관광객 시티투어 차량비 지원
○수도권 영주관광 홍보지하철 운행
95,000
60,000
155,000
5,000
500,000원 * 10개업체
10,000
10,000,000원 * 1식
20,000
10,000,000원 * 2회
10,000
2,500,000원 * 4회
10,000
10,000,000원 * 1회
40,000
10,000원 * 4,000명
50,000
5,000원 * 10,000명
10,000
5,000,000원 * 2개소
문화관광해설사 활용사업(국)
113,960
113,960
0
기 17,094
도 17,094
시 79,772
301
일반보상금
113,960
113,960
0
기 17,094
도 17,094
시 79,772
10 행사실비보상금
○문화관광해설사활용사업
113,960
0
113,960
113,960
35,000원 * 148일 * 22명
기 17,094
도 17,094
시 79,772
관광상품 마케팅(도)
20,000
10,000
10,000
도 10,000
시 10,000
307
민간이전
20,000
10,000
10,000
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광홍보 및 상품개발
(단위:천원)
307
민간이전
도 10,000
시 10,000
02 민간경상보조
○1시군1관광명품 마케팅 지원
10,000
10,000
20,000
20,000
20,000,000원 * 1식
도 10,000
시 10,000
관광자원개발
6,117,300
4,128,495
1,988,805
균 2,913,000
도 873,900
시 2,330,400
유교문화권관광개발사업
291,300
1,670,500
△1,379,200
101
인건비
13,300
0
13,300
10 기간제근로자등보수
○무섬마을자료관 및 한옥체험관운영 인부
―기본급
―주휴,월차수당
0
13,300
13,300
13,300
11,200
35,000원 * 1명 * 2회 * 160일
2,100
35,000원 * 1명 * 2회 * 30일
401
시설비및부대비
278,000
1,170,500
△892,500
01 시설비
○무섬마을 양옥리모델링공사
―실시설계비
―시설비
○무섬마을 초가이엉잇기공사
―실시설계비
―시설비
03 시설부대비
○무섬마을 양옥리모델링공사 시설부대비
○무섬마을 초가이엉잇기공사 시설부대비
1,170,500
△895,002
275,498
138,740
7,840
70,000,000원 * 2동 * 5.6/100
130,900
70,000,000원 * 2동 * 93.5/100
136,758
7,728
3,000,000원 * 46동 * 5.6/100
129,030
3,000,000원 * 46동 * 93.5/100
0
2,502
2,502
1,260
70,000,000원 * 2동 * 0.90/100
1,242
3,000,000원 * 46동 * 0.90/100
유교문화권관광개발사업(국)
3,400,000
409,001
2,990,999
균 1,700,000
도 510,000
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광자원개발
(단위:천원)
유교문화권관광개발사업(국)
시 1,190,000
401
시설비및부대비
3,400,000
409,001
2,990,999
균 1,700,000
도 510,000
시 1,190,000
01 시설비
○순흥역사문화체험장조성사업
―기본조사설계비
―실시설계비
―시설비
02 감리비
○순흥역사문화체험장조성사업
03 시설부대비
○순흥역사문화체험장조성사업
406,056
2,940,904
3,346,960
3,346,960
52,020
3,400,000,000원 * 1.53/100
78,540
3,400,000,000원 * 2.31/100
3,216,400
3,400,000,000원 * 94.60/100
균 1,700,000
도 510,000
시 1,006,400
0
40,800
40,800
40,800
3,400,000,000원 * 1.20/100
2,945
9,295
12,240
12,240
3,400,000,000원 * 0.36/100
문화관광자원개발(국)
2,426,000
0
2,426,000
균 1,213,000
도 363,900
시 849,100
401
시설비및부대비
2,426,000
0
2,426,000
균 1,213,000
도 363,900
시 849,100
01 시설비
○부석사주변관광자원개발
―기본조사설계비
―실시설계비
―시설비
0
2,417,266
2,417,266
2,417,266
32,023
32,023,000원 * 1식
64,289
2,426,000,000원 * 2.65/100
2,320,954
2,320,954,000원 * 1식
균 1,213,000
도 363,900
시 744,054
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광자원개발
(단위:천원)
03 시설부대비
○부석사주변관광자원개발
0
8,734
8,734
8,734
2,426,000,000원 * 0.36/100
행정운영경비(문화관광과)
125,796
156,064
△30,268
인력운영비
28,508
47,264
△18,756
인력운영비
28,508
47,264
△18,756
101
인건비
23,528
41,864
△18,336
09 무기계약근로자보수
○관광안내원
―기본급
―상여금
―명절휴가비
―근속가산수당
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―주휴수당
―유급 휴일수당
―연차유급휴가수당
―급량비
―교통비
― 피복비
41,864
△18,336
23,528
23,528
9,690
38,000원* 1명 * 255일
3,971
4,750원 * 209시간 * 400%
1,490
4,750원 * 209시간 * 75% * 2회
1,200
5,000원 * 20년 * 12월
1,283
7,125원 * 15시간 * 1명 * 12월
684
38,000원 * 150% * 12일 * 1명
1,976
38,000원 * 52주 * 1명
456
38,000원 * 1명 * 12일
950
38,000원 * 1명 * 25일
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
528
44,000원 * 1명 * 12월
100
100,000원 * 1벌 * 1명
203
업무추진비
3,780
4,200
△420
04 부서운영업무추진비
○문화관광과
―부서운영업무추진비
―예산절감
4,200
△420
3,780
3,780
4,200
350,000원 * 12월
△420
4,200,000원 * -10/100
204
직무수행경비
1,200
1,200
0
01 직책급업무수행경비
○문화관광과장 직책급업무추진비
1,200
0
1,200
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
기본경비
97,288
108,800
△11,512
기본경비
97,288
108,800
△11,512
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
행정운영경비(문화관광과)
단위:
기본경비
(단위:천원)
201
일반운영비
20,088
23,880
△3,792
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반 수수료
○소규모 도서구입비
○소규모 수선비
―복사기 수리
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―칼라 프린터
―pc수리
―기타 장비수리
○기타 사무용품비
○예산절감
23,880
△3,792
20,088
3,120
13,000원 * 20박스 * 12월
7,200
5,000원 * 6식 * 20명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
9,000
750
500,000원 * 1.5대
250
100,000원 * 5대 * 50/100
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
5,000
200,000원 * 5회 * 5대
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
400
100,000원 * 20대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
1,200
5,000원 * 20명 * 12월
△2,232
22,320,000원 * -10/100
202
여비
77,200
84,920
△7,720
01 국내여비
○여비
―관내여비
―관외여비
84,920
△7,720
77,200
77,200
57,600
20,000원 * 12일 * 20명 * 12월
19,600
70,000원 * 14일 * 20명
- 27 -