부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
정보통신팀
정책:
주요시책 전략적 홍보
단위:
시정홍보
(단위:천원)
정보통신팀
3,731,679
4,184,386
△452,707
국 62,382
도 45,547
시 3,623,750
주요시책 전략적 홍보
618,877
528,040
90,837
시정홍보
618,877
528,040
90,837
시정홍보
618,877
528,040
90,837
201
일반운영비
559,127
380,040
179,087
01 사무관리비
○청내신문 구독료
○시보 발간
○시정 기록 관리
―비디오테이프 구입
―공DVD 구입
―비디오테이프(촬영분)
―광디스크(촬영분)
―사진 인화료
○홍보테이프 탁송료
○TV방송 영주홍보
○공무원 교양지 구입
―자치행정외 11종
―기타
○시정홍보 광고료(지방신문)
○시정홍보 광고료(지역신문 등)
○시책홍보광고료(중앙지,인터넷신문,잡지
등)
○행사촬영 근무복 구입
02 공공운영비
○스크랩마스터 사용료
○시설장비 유지비
―음향기기
372,680
171,150
543,830
14,400
10,000원 * 120부 * 12월
24,000
300,000원 * 80회
13,850
500
10,000원 * 50개
1,250
2,500원 * 500개
2,700
27,000원 * 100개
1,000
100,000원 * 10개
8,400
700,000원 * 12월
480
4,000원 * 10건 * 12월
300,000
300,000,000원 * 1식
12,800
10,800
6,000원 * 150부 * 12월
2,000
1,000,000원 * 2회
120,000
2,000,000원 * 15개사 * 4회
8,000
2,000,000원 * 4개사 * 1회
50,000
5,000,000원 * 10개사 * 1회
300
100,000원 * 3명 * 1회
7,360
7,937
15,297
2,400
200,000원 * 12월
11,897
280
140,000원 * 2대
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
정보통신팀
정책:
주요시책 전략적 홍보
단위:
시정홍보
(단위:천원)
―카메라
―방송시설
―비디오카메라(소)
―비디오카메라(대)
―디지털 카메라
―회의용 음향장비
―비디오프로젝트
○시설장비 보험료
250
50,000원 * 5대
888
148,000원 * 6대
1,515
25,240,000원 * 3/100 * 2대
7,800
130,000,000원 * 3/100 * 2대
180
2,990,000원 * 3/100 * 2대
174
5,800,000원 * 3/100
810
27,000,000원 * 3/100
1,000
1,000,000원 * 1식
203
업무추진비
5,000
5,000
0
03 시책추진업무추진비
○주요시책 홍보 업무추진비
5,000
0
5,000
5,000
5,000,000원 * 1식
301
일반보상금
3,000
3,000
0
07 민간인국외여비
○언론인등 자매도시방문 및 해외홍보 활동
3,000
0
3,000
3,000
1,000,000원 * 3명
307
민간이전
40,000
40,000
0
02 민간경상보조
○영주FM소출력방송국지원
04 민간행사보조
○언론인 초청 지역홍보 행사 개최 지원
30,000
0
30,000
30,000
30,000,000원 * 1식
10,000
0
10,000
10,000
10,000,000원 * 1식
405
자산취득비
11,750
100,000
△88,250
01 자산및물품취득비
○디지털카메라 및 부속품 구입
―디지털 카메라 본체
―렌즈
―배터리
○이동식 빔프로젝트 구입
100,000
△88,250
11,750
7,750
5,500
5,500,000원 * 1대
2,100
2,100,000원 * 1개
150
150,000원 * 1개
4,000
4,000,000원 * 1대
정보화사업
2,327,312
3,024,992
△697,680
국 62,382
도 34,017
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
정보통신팀
정책:
정보화사업
단위:
행정 정보화 추진
(단위:천원)
시 2,230,913
행정 정보화 추진
2,157,285
2,518,212
△360,927
국 49,182
시 2,108,103
행정전산 관리 유지
828,880
552,336
276,544
201
일반운영비
826,080
549,536
276,544
01 사무관리비
○바이러스 예방프로그램 구입
○네트워크 IP관리 프로그램 구입
○윈도우접속 라이센스(CAL)
02 공공운영비
○인터넷 전용회선 사용료
―본청(외부망)
―시립도서관
―사업소, 읍면동
○전산망 사용료
―보도자료 송신용 전산망
―교환근무 공무원 숙소 ADSL
―소수서원 ADSL
―선비촌 안내소 ADSL
―소수서원 충효교육관 인터넷사용료
―영주시 희망스타트센터 ADSL 사용료
―아지동 청소년 야영장 ADSL 사용료
―부석사 안내소 ADSL
―환경미화원 대기실 ADSL
○지역정보센터(주민정보이용시설)회선 사
용료
25,000
80,200
105,200
25,200
25,200,000원 * 1식
30,000
30,000,000원 * 1식
50,000
50,000,000원 * 1식
524,536
196,344
720,880
218,400
13,200
1,100,000원 * 12월
13,200
1,100,000원 * 12월
192,000
400,000원 * 40회선 * 12월
6,000
600
50,000원 * 1회선 * 12월
600
50,000원 * 1회선 * 12월
1,200
50,000원 * 1회선 * 12월 * 2개소
600
50,000원 * 1회선 * 12월
600
50,000원 * 1회선 * 12월
600
50,000원 * 1회선 * 12월
600
50,000원 * 1회선 * 12월
600
50,000원 * 1회선 * 12월
600
50,000원 * 1회선 * 12월
19,200
100,000원 * 16개소 * 12월
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
정보통신팀
정책:
정보화사업
단위:
행정 정보화 추진
(단위:천원)
○휴대폰SMS전송료
○인터넷 도메인 기간연장 및 가입비
―영문도메인
―한글 도메인
―도메인 등록비
○웹하드 사용료
○시설장비유지비
―서버
ㆍ시군구1,2단계행정정보
ㆍ예산회계 서버
ㆍ전자메일 서버
ㆍ방화벽 서버
ㆍ행정종합정보 보안운영 서버
ㆍDNS 관리서버
ㆍ토지관리정보 서버
ㆍSMS장비유지보수비
ㆍ지방행정정보망 회선통합
ㆍ복식부기용 서버
ㆍ전자문서 및 이중화용서버
ㆍ국토이용정보체계용 서버
ㆍ웹하드 시스템
ㆍ보조기억매체(USB) 보안시스템
ㆍ홈페이지등 통합 웹서버
ㆍ시군구공통기반
―소프트웨어
9,000
25원 * 30,000건 * 12월
5,490
1,200
30,000원 * 40건
2,640
66,000원 * 40건
1,650
165,000원 * 10건
1,440
120,000원 * 12월
413,238
159,220
36,604
475,363,920원 * 7/100 * 1.1
5,808
66,000,000원 * 8/100 * 1.1
7,722
100,275,000원 * 7/100 * 1.1
2,002
26,000,000원 * 7/100 * 1.1
518
6,721,000원 * 7/100 * 1.1
1,410
18,300,000원 * 7/100 * 1.1
10,087
131,000,000원 * 7/100 * 1.1
1,925
25,000,000원 * 7/100 *1.1
2,330
30,250,920원 * 7/100 * 1.1
7,458
96,850,000원 * 7/100 * 1.1
14,769
191,800,000원 * 7/ 100 * 1.1
11,443
148,600,000원 * 7/100 * 1.1
2,622
45,400,000원 * 7/100 * 1.1 * 9/12
2,865
55,800,000원 * 7/100 * 1.1 * 8/12
3,674
143,107,000원 * 7/100 * 1.1 * 4/12
47,983
545,255,130원 * 8/100 * 1.1
63,711
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
정보통신팀
정책:
정보화사업
단위:
행정 정보화 추진
(단위:천원)
ㆍ시군구1,2단계보안프로그램
ㆍ전자결재 프로그램
ㆍ시 홈페이지
ㆍ시 홈페이지 기능추가
ㆍ침입탐지 시스템
ㆍ홈페이지 및 도메인 서버 보안
ㆍ지방예산 통합정보시스템
ㆍ공직자재산등록 및 심사관리시스템
ㆍ전자문서 및 토지관리용 데이터베이
ㆍ단일로그인 시스템
ㆍ토지관리종합정보망용 GIS엔진
ㆍ토지관리종합정보망용 미들웨어
ㆍ토지관리종합정보망용 바이러스
―기타장비
ㆍ무인민원발급기(3월 구매)
ㆍ무인민원발급기(6월 구매)
ㆍ침입방지 및 서버보안시스템
ㆍ스팸메일 및 네트워크 바이러스 차단
시스템
ㆍ웹방화벽
ㆍ데이터베이스보안
ㆍPC 보안관리
ㆍ침입차단시스템 1
ㆍ침입차단시스템 2
1,584
16,000,000원 * 9/100 * 1.1
16,495
166,606,930원 * 9/100 * 1.1
15,246
99,000,000원 * 14/100 * 1.1
3,500
350,000원 * 10회
1,555
15,700,000원 * 9/100 * 1.1
2,673
27,000,000원 * 9/100 * 1.1
3,080
2,800,000원 * 1.1
1,980
1,800,000원 * 1.1
10,797
75,500,000원 * 13/100 * 1.1
1,386
14,000,000원 * 9/100 * 1.1
3,534
35,689,610원 * 9/100 * 1.1
1,089
11,000,000원 * 9/100 * 1.1
792
8,000,000원 * 9/100 * 1.1
190,307
3,336
19,250,000원 * 7/100 * 1.1 * 3대 * 9/12
1,483
19,250,000원 * 7/100 * 1.1 * 2대 * 6/12
5,621
72,994,000원 * 7/100 * 1.1
3,332
43,260,000원 * 7/100 * 1.1
3,465
45,000,000원 * 7/100 * 1.1
4,235
55,000,000원 * 7/100 * 1.1
2,503
32,500,000원 * 7/100 * 1.1
1,078
14,000,000원 * 7/100 * 1.1
1,463
19,000,000원 * 7/100 * 1.1
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
정보통신팀
정책:
정보화사업
단위:
행정 정보화 추진
(단위:천원)
ㆍ자료유출방지시스템
ㆍ문서보안시스템
ㆍ네트워크
ㆍ행정종합정보용 이중화디스크
ㆍATM 장비
ㆍ전산자료 자동백업장비
ㆍ원격지통합 이중화백업장비
ㆍ행정종합정보 보안장비
ㆍ지방행정정보망 접속장비
ㆍ하드디스크 공유장비
ㆍ하드디스크 공유장비 증설
ㆍ통합보안관제 시스템
ㆍ통합보안관제 시스템 증설
ㆍ외부망 하드디스크 공유장비
ㆍ영상회의시스템
ㆍ무정전전원공급장치(UPS)
○지방재정관리시스템(e-호조)유지 관리
○지방재정관리시스템(e-호조) DB구축비
4,620
60,000,000원 * 7/100 * 1.1
6,160
80,000,000원 * 7/100 * 1.1
27,528
357,500,000원 * 7/100 * 1.1
2,185
28,365,000원 * 7/100 * 1.1
4,158
54,000,000원 * 7/100 * 1.1
21,120
274,275,000원 * 7/100 * 1.1
3,491
136,000,000원 * 7/100 * 1.1 * 4/12월
8,636
112,147,000원 * 7/100 * 1.1
4,127
53,588,000원 * 7/100 * 1.1
44,541
578,450,000원 * 7/100 * 1.1
2,609
135,500,000원 * 7/100 * 1.1 * 3/12월
22,628
293,870,000원 * 7/100 * 1.1
2,734
106,500,000원 * 7/100 * 1.1 * 4/12월
1,386
18,000,000원 * 7/100 * 1.1
5,644
64,132,000원 * 8/100 * 1.1
2,224
25,266,000원 * 8/100 * 1.1
15,534
15,534,000원 * 1식
32,578
32,578,000원 * 1식
202
여비
2,800
2,800
0
01 국내여비
○행정종합정보화사업추진 여비
2,800
0
2,800
2,800
70,000원 * 2명 * 2일 * 10월
전산장비 보급
1,171,300
1,815,000
△643,700
201
일반운영비
124,800
52,000
72,800
01 사무관리비
○업무용소프트웨어 구입
52,000
72,800
124,800
109,200
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
정보통신팀
정책:
정보화사업
단위:
행정 정보화 추진
(단위:천원)
―한글
―오피스
―포토샵
―알툴즈(알씨,알집,알FTP)
―어도비 아크로뱃
○컴퓨터 메모리 증설(2GB)
18,000
90,000원 * 200user
66,000
220,000원 * 300user
14,200
710,000원 * 20user
9,000
30,000원 * 300User
2,000
400,000원 * 5User
15,600
120,000원 * 130대
207
연구개발비
100,000
216,000
△116,000
01 연구용역비
○지역정보화(U-영주) 기본계획 수립
02 전산개발비
○새올행정 포털시스템 구축
0
30,000
30,000
30,000
30,000,000원 * 1식
216,000
△146,000
70,000
70,000
70,000,000원 * 1식
405
자산취득비
946,500
1,547,000
△600,500
01 자산및물품취득비
○공통기반(새올)시스템 용량증설
○행정업무용 통합스토리지 용량 증설
○토지관리(KLIS) AP 서버 설치
○외부망 웹방화벽 시스템 구입
○네트워크 접근제어시스템 구입
○행정내부망 침입방지시스템 구입
○행정내부망 방화벽시스템 구입
○행정정보망 암호화(VPN) 및 접속장비(L4)
구입
○데이터베이스 보안시스템 구입
○전산실 보안관리용 CCTV 구입
○전산실 소화기(청정가스) 구입
○전산실 냉방기 구입
1,547,000
△600,500
946,500
60,000
60,000,000원 * 1식
100,000
100,000,000원 * 1식
132,000
132,000,000원 * 1식
40,000
40,000,000원 * 1식
120,000
120,000,000원 * 1식
49,500
49,500,000원 * 1식
60,000
60,000,000원 * 1식
165,000
165,000,000원 * 1식
50,000
50,000,000원 * 1식
30,000
30,000,000원 * 1식
50,000
50,000,000원 * 1식
10,000
5,000,000원 * 2식
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
정보통신팀
정책:
정보화사업
단위:
행정 정보화 추진
(단위:천원)
○전산실 전기고조파필터기 구입
○컴퓨터 및 프린터 구입
―데스크탑(PC+모니터)
―프린터 구입
30,000
30,000,000원 * 1식
50,000
45,000
1,500,000원 * 30대
5,000
500,000원 * 10대
직원정보화 능력 배양
31,105
28,050
3,055
201
일반운영비
22,105
27,050
△4,945
01 사무관리비
○공무원컴퓨터활용능력 경진대회
―주관식문제 출제
―시험감독수당
―채점수당
―대회장소 임대
○직원정보화 교육교재
○직원정보화 교육 강사료
02 공공운영비
○정보화교육장 PC유지보수비
○정보화교육장 프린터 유지보수비
○정보화교육장 프린터 토너
○정보화교육장 빔프로젝트
○정보화교육장 운영비
25,100
△8,195
16,905
1,005
225
45,000원 * 5과목 * 1회
180
15,000원 * 2시간 * 6명 * 1회
100
20,000원 * 5과목 * 1회
500
100,000원 * 5개실 * 1회
8,400
12,000원 * 7종 * 100권
7,500
30,000원 * 10시간 * 25기
1,950
3,250
5,200
2,100
100,000원 * 21대
400
100,000원 * 4대
800
200,000원 * 4대
400
4,000,000원 * 1대 * 10/100
1,500
150,000원 * 10월
303
포상금
1,000
1,000
0
01 포상금
○공무원컴퓨터활용능력 경진대회 포상금
1,000
0
1,000
1,000
1,000,000원 * 1식
405
자산취득비
8,000
0
8,000
01 자산및물품취득비
○정보화교육장 사무용집기(책상,의자)
0
8,000
8,000
8,000
320,000원 * 25조
시군구행정정보 고도화 추진(국)
126,000
122,826
3,174
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
정보통신팀
정책:
정보화사업
단위:
행정 정보화 추진
(단위:천원)
시군구행정정보 고도화 추진(국)
국 49,182
시 76,818
201
일반운영비
126,000
122,826
3,174
국 49,182
시 76,818
01 사무관리비
○정보화 공통기반 시스템 구축사업
122,826
3,174
126,000
126,000
126,000,000원 * 1식
국 49,182
시 76,818
지역정보화 추진
170,027
506,780
△336,753
국 13,200
도 34,017
시 122,810
홈페이지 운영
6,046
5,837
209
201
일반운영비
6,046
5,837
209
02 공공운영비
○개인정보검색프로그램 라이센스 사용료
○홈페이지 실명인증 사용료
○홈페이지 개인정보차단시스템
5,837
209
6,046
2,400
2,400,000원 * 1식
720
60,000원 * 12월
2,926
18,997,000원 * 14/100 * 1.1
시민정보화 사업 추진
20,265
377,853
△357,588
201
일반운영비
13,845
17,343
△3,498
01 사무관리비
○시민정보화 교육교재
○지역정보센터(주민정보이용시설)
―프린터 토너
―기본 사무용품비
―컴퓨터 교육교재
02 공공운영비
○주민정보이용시설 수리
―컴퓨터 수리
11,130
△2,135
8,995
5,000
10,000원 * 5종 * 100권
3,995
3,400
200,000원 * 1회 * 17개소
255
5,000원 * 3종 * 17개소
340
10,000원 * 2종 *17개소
6,213
△1,363
4,850
4,850
4,000
100,000원 * 80대 * 50/100
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
정보통신팀
정책:
정보화사업
단위:
지역정보화 추진
(단위:천원)
―프린터 수리
850
100,000원 * 17대 * 50/100
301
일반보상금
6,420
9,510
△3,090
10 행사실비보상금
○도 정보검색대회 참석 여비
12 기타보상금
○시민정보화 교육 강사료
3,510
△3,090
420
420
70,000원 * 6명 * 1일 * 1회
6,000
0
6,000
6,000
30,000원 * 20시간 * 10기
정보화마을 프로그램 관리자(국)
31,266
30,900
366
국 13,200
도 3,960
시 14,106
307
민간이전
31,266
30,900
366
국 13,200
도 3,960
시 14,106
02 민간경상보조
○정보화마을 프로그램관리자 운영
30,900
366
31,266
31,266
15,633,000원 * 2개소
국 13,200
도 3,960
시 14,106
정보이용시설 지원(도)
80,190
80,190
0
도 24,057
시 56,133
101
인건비
80,050
80,050
0
도 24,015
시 56,035
10 기간제근로자등보수
○ 인터넷선생님 배치 지원 인부임
― 인부임
― 주휴수당
― 연차수당
80,050
0
80,050
80,050
51,000
30,000원 * 17명 * 20일 * 5월
도 24,015
시 26,985
12,750
30,000원 * 17명 * 5주 * 5월
2,550
30,000원 * 17명 * 5월
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
정보통신팀
정책:
정보화사업
단위:
지역정보화 추진
(단위:천원)
― 교통.간식비
― 의료보험
― 국민연금
― 고용보험
5,100
3,000원 * 17명 * 20일 * 5월
3,274
38,510원 * 17명 * 5월
3,544
41,690원 * 17명 * 5월
1,832
1,832,000원 * 1식
301
일반보상금
140
140
0
도 42
시 98
10 행사실비보상금
○ 인터넷선생님 교육 참석
140
0
140
140
70,000원 * 2명 * 1일 * 1회
도 42
시 98
정보화마을운영
12,260
0
12,260
201
일반운영비
6,160
0
6,160
02 공공운영비
○정보화마을 홈페이지 유지보수
0
6,160
6,160
6,160
35,000,000원 * 8/100 * 1.1 * 2개소
301
일반보상금
6,100
0
6,100
10 행사실비보상금
○정보화마을 운영위원 교육
○정보화마을 기자단 회의
0
6,100
6,100
4,900
70,000원 * 7회 * 5명 * 2개소
1,200
30,000원 * 4회 *5명 * 2개소
정보화마을콘텐츠 구축(도)
20,000
0
20,000
도 6,000
시 14,000
207
연구개발비
20,000
0
20,000
도 6,000
시 14,000
02 전산개발비
○정보화마을 홈페이지 보강사업
0
20,000
20,000
20,000
10,000,000원 * 2개소
도 6,000
시 14,000
통신관리
620,545
440,555
179,990
통신관리
620,545
440,555
179,990
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
정보통신팀
정책:
통신관리
단위:
통신관리
(단위:천원)
통신관리
620,545
440,555
179,990
201
일반운영비
271,745
300,555
△28,810
01 사무관리비
○행정전화번호표 제작
○읍면동,사업소 사무실 구조변경에 따른
이전설치비
○읍면동, 사업소 구내 통신단자함 정비
○읍면동,사업소 키폰메인보드 카드
○전자교환기 예비카드 구입(SLC가입자내선
카드등)
○모사전송기 토너 구입
02 공공운영비
○집중관리 전화료
○전국단일망 전화료
○시내전용회선 사용료
○시외전용회선 사용료
○휴대전화 사용료
○단기가입 전화(각종 행사용)
―청약료
―단기사용 전화료
○민방공 경보망
―초고속통신망(시청~도청)
―국내전용료
○자동식 전화교환 장치
○키폰주장치 및 주변기기
○전화기
○모사전송기
○통합전송 전화대
○고속다중화 장치
27,870
1,790
29,660
1,500
1,000원 * 1,500부
3,000
300,000원 * 10개소
3,000
300,000원 * 10개소
5,000
1,000,000원 * 5식
15,000
5,000,000원 * 3매
2,160
90,000원 * 4대 * 12월 * 1/2
272,685
△30,600
242,085
84,000
7,000,000원 * 12월
6,000
500,000원 * 12월
30,600
17,000원 * 300회선 * 6월
66,000
5,500,000원*12월
2,400
100,000원 * 2대 * 12월
1,400
400
8,000원 * 50대
1,000
20,000원 * 50대
36,720
36,000
3,000,000원 * 12월
720
60,000원 * 12월
3,550
71,000,000원 * 5/100
2,821
56,420,000원 * 5/100
800
40,000원 * 400대 * 5/100
260
1,300,000원 * 4대 * 5/100
700
14,000,000원 * 5/100
700
14,000,000원 * 5/100
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
정보통신팀
정책:
통신관리
단위:
통신관리
(단위:천원)
○전국단일망 전화망
○구내선로 유지보수
634
12,680,000원 * 5/100
5,500
5,500,000원 * 1식
401
시설비및부대비
28,000
110,000
△82,000
01 시설비
○전자교환기용 정류기 이중화 구축
○무선키폰장치 설치공사(재해대책,민방위
대피소등)
110,000
△82,000
28,000
8,000
8,000,000원 * 1식
20,000
20,000,000원 * 1식
405
자산취득비
320,800
30,000
290,800
01 자산및물품취득비
○IP전화기 구입
○IP교환기 서버 및 게이트웨이장비 구입
○사용전검사장비(무전기)구입
30,000
290,800
320,800
120,000
400,000원 * 300대
200,000
200,000,000원 * 1식
800
400,000원 * 2대
통계조사
46,486
43,067
3,419
도 11,530
시 34,956
통계조사
46,486
43,067
3,419
도 11,530
시 34,956
통계조사 및 관리
16,200
14,200
2,000
201
일반운영비
12,200
10,200
2,000
01 사무관리비
○통계연보 및 사업체기초통계조사 CD제작
○각종 통계조사 홍보물 설치
10,200
2,000
12,200
11,000
10,000원 * 1,100개
1,200
60,000원 * 5개소 * 4회
202
여비
4,000
4,000
0
01 국내여비
○통계조사 여비
4,000
0
4,000
4,000
20,000원 * 10일 * 4명 * 5월
지역통계조사원 인부임지원(도)
30,286
28,867
1,419
도 11,530
시 18,756
101
인건비
30,286
28,867
1,419
도 11,530
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
정보통신팀
정책:
통계조사
단위:
통계조사
(단위:천원)
101
인건비
시 18,756
10 기간제근로자등보수
○경북인의 사회 지표 조사 인부임
―조사원 인건비
―입력요원 인건비
―산재고용보험료
○사업체 기초통계조사 인부임
―본조사 조사원
―조사구 설정요원
―조사구 설정입력 요원
―조사관리 요원
―내용검토 및 전산입력요원
―산재고용 보험료
28,867
1,419
30,286
3,483
2,731
42,660원 * 8명 * 8일
도 2,731
652
40,750원 * 16명 * 1일
도 652
100
100,000원 * 1식
도 100
26,803
17,269
42,660원 * 22명 * 23일 * 0.8
도 8,047
시 9,222
4,437
42,660원 * 10명 * 13일 * 0.8
522
40,750원 * 2명 * 8일 * 0.8
1,638
1,638,000원 * 1식
1,956
40,750원 * 4명 * 15일 * 0.8
981
981,000원 * 1식
행정운영경비(정보통신팀)
118,459
147,732
△29,273
인력운영비
4,980
27,632
△22,652
인력운영비
4,980
27,632
△22,652
203
업무추진비
3,780
4,200
△420
04 부서운영업무추진비
○정보통신팀
―부서운영업무추진비
―예산절감
4,200
△420
3,780
3,780
4,200
350,000원 * 12월
△420
4,200,000원 * -10/100
204
직무수행경비
1,200
1,200
0
01 직책급업무수행경비
○정보통신팀장 직책급업무추진비
1,200
0
1,200
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
기본경비
113,479
120,100
△6,621
기본경비
113,479
120,100
△6,621
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
정보통신팀
정책:
행정운영경비(정보통신팀)
단위:
기본경비
(단위:천원)
201
일반운영비
20,839
23,600
△2,761
01 사무관리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모 도서구입비
○소규모 수선비
―복사기 수리
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―pc수리
―기타장비수리
○기타 사무용품비
○예산절감
23,600
△2,761
20,839
3,744
13,000원 * 24박스 * 12월
8,640
5,000원 * 6식 * 24명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
7,530
750
500,000원 * 1.5대
200
100,000원 * 4대 * 50/100
1,500
200,000원 * 5회 * 1.5대
4,000
200,000원 * 5회 * 4대
480
100,000원 * 24대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
1,440
5,000원 * 24명 * 12월
△2,315
23,154,000원 * -10/100
202
여비
92,640
96,500
△3,860
01 국내여비
○정보통신팀 업무추진 여비
―관내여비
―관외여비
96,500
△3,860
92,640
92,640
69,120
20,000원 * 12일 * 24명 * 12월
23,520
70,000원 * 14일 * 24명
- 15 -