부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
경제활성화팀
정책:
지역경제활성화
단위:
재래시장환경개선
(단위:천원)
경제활성화팀
3,301,298
3,172,769
128,529
국 43,132
균 948,000
분 142,734
도 261,052
시 1,906,380
지역경제활성화
2,280,506
1,885,159
395,347
균 948,000
도 39,030
시 1,293,476
재래시장환경개선
939,800
843,600
96,200
균 900,000
시 39,800
공설시장환경개선
22,400
46,600
△24,200
201
일반운영비
12,400
8,600
3,800
01 사무관리비
○공설시장 사용료 부과를 위한 감정평가료
02 공공운영비
○공설시장 전기료
―소화전
―가로등
―비가림 개폐기
―향토음식점 보안등
―공설시장 환경개선부담금
2,400
0
2,400
2,400
3,000,000,000원 * 8/10,000
6,200
3,800
10,000
10,000
1,800
150,000원 * 12월
3,600
300,000원 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
2,400
200,000원 * 12월
1,000
500,000원 * 2회
401
시설비및부대비
10,000
38,000
△28,000
01 시설비
○공설시장 공동이용시설 유지보수(비가림,
소방,주차타워 등)
38,000
△28,000
10,000
10,000
10,000,000원 * 1식
기타시장환경개선
17,400
30,000
△12,600
201
일반운영비
3,400
0
3,400
02 공공운영비
○풍기 중앙시장 화장실 공공요금
―전기 요금
0
3,400
3,400
3,400
1,200
100,000원 * 12월
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
경제활성화팀
정책:
지역경제활성화
단위:
재래시장환경개선
(단위:천원)
―상하수도 요금
―환경개선부담금
1,200
100,000원 * 12월
1,000
500,000원 * 2회
401
시설비및부대비
14,000
30,000
△16,000
01 시설비
○재래시장 공동이용시설 유지보수
○풍기인삼시장내 벽면 게첨 홍보사진 제작
30,000
△16,000
14,000
10,000
5,000,000원 * 2개소
4,000
2,000,000원 * 2개
재래시장시설현대화(국)
900,000
767,000
133,000
균 900,000
401
시설비및부대비
900,000
767,000
133,000
균 900,000
01 시설비
○골목시장 주차타워 건립
759,330
140,670
900,000
900,000
900,000,000원 * 1식
균 900,000
재래시장 및 지역경기활성화
27,810
106,170
△78,360
경영지원 및 재래시장 활성화
27,810
31,170
△3,360
201
일반운영비
2,100
4,740
△2,640
01 사무관리비
○상거래 질서확립 및 재래시장 활성화 홍
보전단 유인
○상인의식전환 교육교재
4,740
△2,640
2,100
600
30원 * 5,000매 * 2종 * 2회
1,500
3,000원 * 500부
203
업무추진비
5,000
5,000
0
03 시책추진업무추진비
○지역경제 활성화 업무 추진
5,000
0
5,000
5,000
5,000,000원 * 1식
301
일반보상금
5,710
6,430
△720
10 행사실비보상금
○재래시장 활성화 박람회, 워크샵, 토론회
참가자 여비 보상
12 기타보상금
○재래시장 상인의식교육 강사수당
―기본료
―초과료
4,080
△720
3,360
3,360
70,000원 * 6명 * 2일 * 4회
2,350
0
2,350
2,350
1,500
150,000원 * 2시간 * 5회
500
100,000원 * 1시간 * 5회
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
경제활성화팀
정책:
지역경제활성화
단위:
재래시장 및 지역경기활성화
(단위:천원)
―여 비
350
70,000원 * 1일 * 5회
307
민간이전
15,000
15,000
0
04 민간행사보조
○재래시장 활성화를 위한 이벤트 행사 지
15,000
0
15,000
15,000
18,750,000원 * 1개시장 * 80/100
상거래 질서확립
57,726
44,289
13,437
도 5,030
시 52,696
물가관리
27,960
27,960
0
201
일반운영비
15,960
15,960
0
01 사무관리비
○등록상표 갱신
―갱신출원비
―갱신등록비
○물가안정 관리
―홍보현수막
―홍보전단유인
○물가대책위원회 참석수당
15,960
0
15,960
13,600
3,250
250,000원 * 13건
10,350
450,000원 * 23건
540
240
60,000원 * 2종 * 2회
300
100원 * 1,000매 * 3회
1,820
70,000원 * 13명 * 2회
301
일반보상금
12,000
12,000
0
12 기타보상금
○물가모니터 요원 수당
12,000
0
12,000
12,000
100,000원 * 10명 * 12월
담배소매인 관리
3,000
2,000
1,000
307
민간이전
3,000
2,000
1,000
05 민간위탁금
○담배판매인 지정 조사업무 대행사업비
2,000
1,000
3,000
3,000
3,000,000원 * 1식
소비자보호
10,000
10,000
0
307
민간이전
10,000
10,000
0
02 민간경상보조
○소비자상담실 운영비 지원
10,000
0
10,000
10,000
10,000,000원 * 1식
물가안정모범업소지원(도)
16,766
4,329
12,437
도 5,030
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
경제활성화팀
정책:
지역경제활성화
단위:
상거래 질서확립
(단위:천원)
물가안정모범업소지원(도)
시 11,736
301
일반보상금
16,766
4,329
12,437
도 5,030
시 11,736
12 기타보상금
○물가안정모범업소지원
4,329
12,437
16,766
16,766
242,985원 * 69개소
도 5,030
시 11,736
기업육성 및 지원
1,228,770
854,700
374,070
균 48,000
도 24,000
시 1,156,770
중소기업 육성지원
761,600
345,100
416,500
201
일반운영비
14,600
15,100
△500
01 사무관리비
○우수중소기업상 상패 제작
○우수중소기업 제품홍보 및 가이드북 제작
○지역특산물 및 홍보부스 사용료(대구공항
)
15,100
△500
14,600
1,000
200,000원 * 5개
10,000
5,000원 * 2,000매
3,600
300,000원 * 12월
306
출연금
32,000
40,000
△8,000
01 출연금
○경상북도신용보증조합 설립 기본재산조성
부담금
40,000
△8,000
32,000
32,000
32,000,000원 * 1회
307
민간이전
700,000
290,000
410,000
02 민간경상보조
○기업애로 종합지원센터 운영 지원
○공산품 홍보전시관 운영 지원
○창업보육센터 운영비 지원
08 이차보전금
○중소기업 운전자금 이차보전금 지급
―2008년 하반기분
―2009년 상반기분
90,000
0
90,000
30,000
30,000,000원 * 1회
20,000
20,000,000원 * 1회
40,000
20,000,000원 * 2개대학
200,000
410,000
610,000
610,000
290,000
5,800,000,000원 * 5%
320,000
6,400,000,000원 * 5%
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
경제활성화팀
정책:
지역경제활성화
단위:
기업육성 및 지원
(단위:천원)
402
민간자본이전
15,000
0
15,000
01 민간자본보조
○중소기업 산업디자인 지원
0
15,000
15,000
15,000
15,000,000원 * 1식
풍기인견활성화
92,100
108,100
△16,000
201
일반운영비
30,000
26,000
4,000
01 사무관리비
○풍기인견 홍보 팜플렛
○지역특산품 웰빙인증 로고 사용료
26,000
4,000
30,000
5,000
1,000원 * 5,000매
25,000
25,000,000원 * 1식
301
일반보상금
2,100
2,100
0
10 행사실비보상금
○풍기인견 홍보전시행사 참가자 여비 보상
2,100
0
2,100
2,100
70,000원 * 3명 * 2일 * 5회
307
민간이전
55,000
50,000
5,000
02 민간경상보조
○풍기인견 홍보전시행사 지원(부스임차료)
04 민간행사보조
○풍기인견 홍보특판행사 지원(대도시 지역
)
○소백산철쭉제 연계 풍기인견 홍보행사(영
주행사)
0
5,000
5,000
5,000
2,500,000원 * 2회
50,000
0
50,000
40,000
20,000,000원 * 2회
10,000
20,000,000원 * 1식 * 50/100
402
민간자본이전
5,000
0
5,000
01 민간자본보조
○풍기인견 포장재 제작
0
5,000
5,000
5,000
5,000,000원 * 1식
산·학·관 협력지원
220,000
370,000
△150,000
402
민간자본이전
220,000
370,000
△150,000
01 민간자본보조
○성장동력 특성화대학 지원(4차년도)
○지역연고 진흥사업 2단계(3차년도)
370,000
△150,000
220,000
100,000
100,000,000원 * 1식
120,000
120,000,000원 * 1식
중소기업인턴제(도)
42,000
31,500
10,500
도 18,000
시 24,000
307
민간이전
42,000
31,500
10,500
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
경제활성화팀
정책:
지역경제활성화
단위:
기업육성 및 지원
(단위:천원)
307
민간이전
도 18,000
시 24,000
02 민간경상보조
○중소기업인턴사원제
31,500
10,500
42,000
42,000
4,200,000원 * 10명
도 18,000
시 24,000
지방기업고용보조금지원사업(국)
60,000
0
60,000
균 48,000
도 6,000
시 6,000
307
민간이전
60,000
0
60,000
균 48,000
도 6,000
시 6,000
02 민간경상보조
○지방기업 고용보조금 지원사업
0
60,000
60,000
60,000
500,000원 * 12월 * 10개소
균 48,000
도 6,000
시 6,000
창업및경쟁력강화사업
53,070
0
53,070
308
자치단체등이전
53,070
0
53,070
05 자치단체간부담금
○창업 및 경쟁력 강화사업 조성 부담금
0
53,070
53,070
53,070
53,070,000원 * 1식
근로자 복지증진
26,400
36,400
△10,000
도 10,000
시 16,400
노동조합 관리
6,400
6,400
0
201
일반운영비
1,400
1,400
0
01 사무관리비
○노사정협의회 회의참석수당
1,400
0
1,400
1,400
70,000원* 10명 * 2회
307
민간이전
5,000
5,000
0
02 민간경상보조
○노동상담실 운영 지원
5,000
0
5,000
5,000
5,000,000원 * 1회
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
경제활성화팀
정책:
지역경제활성화
단위:
근로자 복지증진
(단위:천원)
근로자한마음갖기대회지원(도)
20,000
20,000
0
도 10,000
시 10,000
307
민간이전
20,000
20,000
0
도 10,000
시 10,000
04 민간행사보조
○근로자 한마음갖기대회 지원
20,000
0
20,000
20,000
20,000,000원 * 1회
도 10,000
시 10,000
공공근로 및 직업안정
340,003
367,785
△27,782
국 43,132
분 142,734
도 21,322
시 132,815
공공근로 및 직업안정
340,003
367,785
△27,782
국 43,132
분 142,734
도 21,322
시 132,815
취업 및 직업안정 지원
3,200
21,200
△18,000
101
인건비
2,000
20,000
△18,000
10 기간제근로자등보수
○청소년 연수수당
20,000
△18,000
2,000
2,000
50,000원 * 40명
201
일반운영비
1,200
1,200
0
01 사무관리비
○취업정보센터 홈페이지 유지보수비
1,200
0
1,200
1,200
100,000원 * 12월
공공근로사업(도)
285,467
287,062
△1,595
분 142,734
도 17,220
시 125,513
101
인건비
277,200
277,556
△356
분 142,734
도 17,220
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
경제활성화팀
정책:
공공근로 및 직업안정
단위:
공공근로 및 직업안정
(단위:천원)
101
인건비
시 117,246
10 기간제근로자등보수
○공공근로사업 인부임(분권)
277,556
△356
277,200
277,200
33,000원 * 8,400명
분 142,734
도 17,220
시 117,246
201
일반운영비
4,500
5,000
△500
01 사무관리비
○공공근로사업 추진 운영비(분권)
5,000
△500
4,500
4,500
500,000원 * 9회
206
재료비
3,767
4,506
△739
01 재료비
○공공근로사업 재료비(분권)
4,506
△739
3,767
3,767
376,700원 * 10종
지역실업자 직업훈련(국)
41,023
52,084
△11,061
국 32,819
도 4,102
시 4,102
301
일반보상금
41,023
52,084
△11,061
국 32,819
도 4,102
시 4,102
01 사회보장적수혜금
○지역실업자 직업훈련
52,084
△11,061
41,023
41,023
2,563,937원 * 16명
국 32,819
도 4,102
시 4,102
농어민지역실업자 직업훈련(국)
10,313
7,439
2,874
국 10,313
301
일반보상금
10,313
7,439
2,874
국 10,313
01 사회보장적수혜금
○농어민 지역실업자 직업훈련
7,439
2,874
10,313
10,313
2,578,250원 * 4명
국 10,313
에너지 수급안정
79,590
178,925
△99,335
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
경제활성화팀
정책:
에너지 수급안정
단위:
에너지안전 및 공급개선
(단위:천원)
도 20,700
시 58,890
에너지안전 및 공급개선
79,590
178,925
△99,335
도 20,700
시 58,890
에너지 안전관리
5,090
4,925
165
201
일반운영비
3,680
3,680
0
01 사무관리비
○가스안전관리
―홍보전단
―홍보스티커
○에너지 절약 홍보전단
○유사석유제품 시료채취 용기 구입
3,680
0
3,680
1,600
1,000
50원 * 20,000매
600
300원 * 2,000매
1,000
200원 * 5,000매
1,080
1,000원 * 54업소 * 4종 * 5회
301
일반보상금
1,410
1,245
165
12 기타보상금
○휘발유 등 품질검사 시료 보상
―휘발유
―경 유
1,245
165
1,410
1,410
718
1,660원 * 4리터 * 54개소 * 2회
692
1,600원 * 4리터 * 54개소 * 2회
서민가구연탄보일러개체
40,000
30,000
10,000
402
민간자본이전
40,000
30,000
10,000
01 민간자본보조
○서민가구 연탄보일러 개체사업 지원
30,000
10,000
40,000
40,000
200,000원 * 200가구
신재생에너지보급사업(도)
34,500
144,000
△109,500
도 20,700
시 13,800
402
민간자본이전
34,500
144,000
△109,500
도 20,700
시 13,800
01 민간자본보조
○태양광주택 보급사업 지원
144,000
△109,500
34,500
34,500
1,725,000원 * 20가구
도 20,700
시 13,800
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
경제활성화팀
정책:
지방산업단지 유지 및 운영
단위:
산업단지관리
(단위:천원)
지방산업단지 유지 및 운영
512,840
645,800
△132,960
도 180,000
시 332,840
산업단지관리
512,840
645,800
△132,960
도 180,000
시 332,840
산업단지시설정비
12,840
645,800
△632,960
201
일반운영비
12,840
5,800
7,040
01 사무관리비
○일반산업단지 조성 환경성검토(안) 신문
공고료
○일반산업단지 조성 환경성검토위원 회의
참석 수당
4,000
8,840
12,840
12,000
2,000,000원 * 2개신문 * 3회
840
70,000원 * 4명 * 3회
일반산업단지 공공시설물정비(도)
500,000
0
500,000
도 180,000
시 320,000
401
시설비및부대비
500,000
0
500,000
도 180,000
시 320,000
01 시설비
○일반산업단지 오폐수 차집관로 교체
03 시설부대비
○일반산업단지 오폐수 차집관로 교체 부대
0
497,500
497,500
497,500
500,000,000원 * 1식 * 99.5/100
도 180,000
시 317,500
0
2,500
2,500
2,500
500,000,000원 * 1식 * 0.5/100
행정운영경비(경제활성화팀)
88,359
95,100
△6,741
인력운영비
4,980
5,400
△420
인력운영비
4,980
5,400
△420
203
업무추진비
3,780
4,200
△420
04 부서운영업무추진비
○경제활성화팀
―부서운영업무추진비
―예산절감
4,200
△420
3,780
3,780
4,200
350,000원 * 12월
△420
4,200,000원 * -10/100
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
경제활성화팀
정책:
행정운영경비(경제활성화팀)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
204
직무수행경비
1,200
1,200
0
01 직책급업무수행경비
○경제활성화팀장 직책급업무수행경비(기준
액)
1,200
0
1,200
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
기본경비
83,379
89,700
△6,321
기본경비
83,379
89,700
△6,321
201
일반운영비
17,759
20,220
△2,461
01 사무관리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○소규모수선비
―복사기수리
―프린터수리
―복사기토너
―프린터토너
―칼라프린터
―pc수리
―기타장비수리
○기타 사무용품비
○예산절감
20,220
△2,461
17,759
2,652
13,000원 * 17박스 * 12월
6,120
5,000원 * 6식 * 17명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
8,140
1,000
1,000,000원 * 1대
200
100,000원 * 4대 * 50/100
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
4,000
200,000원 * 5회 * 4대
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
340
100,000원 * 17명 * 20/100
600
50,000원 * 12월
1,020
5,000원 * 17명 * 12월
△1,973
19,732,000원 * -10/100
202
여비
65,620
69,480
△3,860
01 국내여비
○경제활성화팀 업무추진 여비
―관내여비
―관외여비
69,480
△3,860
65,620
65,620
48,960
20,000원 * 12일 * 17명 * 12월
16,660
70,000원 * 14일 * 17명
- 11 -