세 입 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
장:
100 지방세수입
관:
110 지방세
항:
111 보통세
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
총 계
347,600,000
305,400,000
42,200,000
100 지방세수입
28,527,945
26,812,185
1,715,760
110 지방세
28,527,945
26,812,185
1,715,760
111 보통세
26,069,545
24,558,185
1,511,360
111-04 주민세
5,400,000
5,200,000
200,000
[ 일반회계 ]
5,400,000
5,200,000
200,000
< 세무과 >
5,400,000
5,200,000
200,000
○개인균등할
259,000
―주소지할
159,000
ㆍ동지역
117,000
ㆍ읍면지역
42,000
―사업자할
100,000
○법인균등할
41,000
○소득할
5,100,000
―소득세할
2,500,000
―법인세할
2,600,000
4,500원 * 26,000세대
3,000원 * 14,000세대
50,000원 * 2,000개소
50,000원 * 820개법인
25,000,000,000원 * 10/100
26,000,000,000원 * 10/100
111-05 재산세
3,144,500
2,984,000
160,500
[ 일반회계 ]
3,144,500
2,984,000
160,500
< 세무과 >
3,144,500
2,984,000
160,500
○주택분
638,000
○건축물분
739,200
○토지분
1,767,300
550,000,000,000원 * 0.116%
440,000,000,000원 * 0.168%
1,370,000,000,000원 * 0.129%
111-06 자동차세
4,748,045
4,612,185
135,860
[ 일반회계 ]
4,748,045
4,612,185
135,860
< 세무과 >
4,748,045
4,612,185
135,860
○승용자동차
4,370,000
○승합자동차
80,275
○화물자동차
297,770
190,000원 * 23,000대
61,750원 * 1,300대
27,070원 * 11,000대
111-10 담배소비세
5,520,000
5,424,000
96,000
[ 일반회계 ]
5,520,000
5,424,000
96,000
< 세무과 >
5,520,000
5,424,000
96,000
○국산
4,560,000
○외산
960,000
380,000,000원 * 12월
80,000,000원 * 12월
111-11 주행세
7,257,000
6,000,000
1,257,000
- 1 -
장:
100 지방세수입
관:
110 지방세
항:
111 보통세
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
[ 일반회계 ]
7,257,000
6,000,000
1,257,000
< 세무과 >
7,257,000
6,000,000
1,257,000
○자동차세 보전분
1,680,000
○운수업체 보조금
5,577,000
140,000,000원 * 12월
464,750,000원 * 12월
112 목적세
2,046,500
1,998,000
48,500
112-01 도시계획세
1,614,000
1,592,000
22,000
[ 일반회계 ]
1,614,000
1,592,000
22,000
< 세무과 >
1,614,000
1,592,000
22,000
○주택분
550,000
○건축물분
440,000
○토지분
624,000
550,000,000,000원 * 0.10%
440,000,000,000원 * 0.10%
480,000,000,000원 * 0.13%
112-03 사업소세
432,500
406,000
26,500
[ 일반회계 ]
432,500
406,000
26,500
< 세무과 >
432,500
406,000
26,500
○재산할
162,500
○종업원할
270,000
250원 * 650,000㎡
4,500,000,000원 * 5/1,000 * 12개월
113 지난년도수입
411,900
256,000
155,900
113-01 지난년도수입
411,900
256,000
155,900
[ 일반회계 ]
411,900
256,000
155,900
< 세무과 >
411,900
256,000
155,900
○지난년도 수입
411,900
411,900,000원 * 1식
200 세외수입
36,462,723
29,317,034
7,145,689
210 경상적세외수입
9,238,277
8,974,452
263,825
211 재산임대수입
281,355
272,575
8,780
211-01 국유재산임대료
43,198
38,198
5,000
[ 일반회계 ]
43,198
38,198
5,000
< 세무과 >
43,198
38,198
5,000
○대지(48,137㎡)(회계과)
40,298
○농경지(239,586㎡)(회계과)
2,900
80,596,000원 * 50/100
5,800,000원 * 50/100
211-02 공유재산임대료
238,157
234,377
3,780
[ 일반회계 ]
238,157
234,377
3,780
< 세무과 >
238,157
234,377
3,780
○토지(505,136㎡)(회계과)
80,000
○건물(1,149㎡)(회계과)
7,000
8,000,000,000원 * 10/1,000
280,000,000원 * 25/1,000
- 2 -
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
211 재산임대수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○소백산풍기온천(도시디자인과)
127,480
―특판장,식당,자판기 장소 사용허가 임대료
78,880
―이발소 사용허가 임대료
9,600
―구두관리사실 사용허가 임대료
4,200
―남탕 목욕관리사실 장소 임대료
16,800
―여탕 목욕관리사실 장소 임대료
18,000
○죽령주막 사용료(건설과)
9,177
○시유림대부료(산림녹지과)
500
○소수서원입구 특산물판매장사용허가에 따른 사용료(순흥문
화유적권관리사무소)
14,000
78,880,000원 * 1식
800,000원 * 12월
350,000원 * 12월
1,400,000원 * 12월
1,500,000원 * 12월
27,533,310원 * 1/3
50,000,000원 * 10/1,000
14,000,000원 * 1건
212 사용료수입
2,920,809
2,927,237
△6,428
212-01 도로사용료
147,388
144,227
3,161
[ 일반회계 ]
147,388
144,227
3,161
< 세무과 >
147,388
144,227
3,161
○토지(건설과)
11,395
○보차도 및 진출입로(건설과)
79,020
○돌출간판(건설과)
9,900
○공중전화(건설과)
723
○지하관로(건설과)
30,590
○전주(건설과)
4,426
○유선(건설과)
1,334
○기타(일시점용 등)(건설과)
10,000
86,000원 * 26,500㎡ * 5/1,000
360,000원 * 8,780㎡ * 25/1,000
9,900원 * 1,000㎡
24,100원 * 60대 * 50/100
380원 * 161,000㎡ * 50/100
780원 * 11,350본 * 50/100
1,160원 * 1,150본
50,000원 * 200건
212-05 시장사용료
86,864
86,864
0
[ 일반회계 ]
86,864
86,864
0
< 세무과 >
86,864
86,864
0
○공설시장사용료(경제활성화팀)
86,864
―토지분
78,316
―건물분
8,548
2,237,618,100원 * 3.5/100
427,406,000원 * 2/100
212-07 입장료수입
645,740
615,040
30,700
[ 일반회계 ]
645,740
615,040
30,700
< 세무과 >
645,740
615,040
30,700
○자연휴양림 입장료(산림녹지과)
1,210
―어른
1,000
1,000원 * 1,000명
- 3 -
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
212 사용료수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―청소년
75
―어린이
135
○소수서원 입장료 수입(순흥문화유적권관리사무소)
644,530
―개인(일반)
424,800
ㆍ어른
402,000
ㆍ청소년
8,800
ㆍ어린이
14,000
―개인(감면)
22,300
ㆍ어른
20,700
ㆍ청소년
600
ㆍ어린이
1,000
―단체
197,430
ㆍ어른
57,250
ㆍ청소년
111,300
ㆍ어린이
28,880
500원 * 150명
300원 * 450명
3,000원 * 134,000명
2,000원 * 4,400명
1,000원 * 14,000명
1,500원 * 13,800명
1,000원 * 600명
500원 * 2,000명
2,500원 * 22,900원
1,500원 * 74,200명
800원 * 36,100명
212-08 기타사용료
2,040,817
2,081,106
△40,289
[ 일반회계 ]
2,040,817
2,081,106
△40,289
< 세무과 >
2,040,817
2,081,106
△40,289
○청소년야영장 사용료(인재양성과)
5,000
―야영장
1,500
ㆍ청소년
300
ㆍ성인
1,200
―수영장
3,000
ㆍ청소년
2,400
ㆍ성인
600
―야외무대
500
○소백산풍기온천장 사용료(도시디자인과)
1,839,000
―대인
1,440,000
―소인.경로
375,000
―단체
24,000
○자연휴양림 사용료(산림녹지과)
146,250
―산막(4인)
37,800
―산막(5인)
61,600
300원 * 1,000명
600원 * 2,000명
600원 * 4,000명
1,200원 * 500명
50,000원 * 10회
4,500원 * 320,000명
3,000원 * 125,000명
4,000원 * 6,000명
45,000원 * 6실 * 140일
55,000원 * 8실 * 140일
- 4 -
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
212 사용료수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―산막(6인)
18,200
―산막(복합)
24,000
―야영테크
1,750
―회의실
2,000
―주차비
900
○농기계 임대사용료(농촌지도과)
10,000
○사용료 수입(평생학습센터)
12,447
―기술 및 취미교육
11,376
―직장인야간강좌교육
1,071
○주경기장 사용료(체육시설관리사무소)
1,980
―휴일
720
―평일
480
―체육외 행사
780
○보조경기장(체육시설관리사무소)
2,380
―휴일
960
―평일
640
―체육외 행사
780
○국민체육센터 사용료(체육시설관리사무소)
3,400
―휴일
900
―평일
500
―체육외 행사
2,000
○국민체육센터(보조경기장) 사용료(체육시설관리사무소)
2,340
―휴일
840
―평일
600
―체육외 행사
900
○국민체육센터(부대시설 및 실사용료)(체육시설관리사무소)
14,840
―마이크
80
―라이트
320
―전광판
480
―냉난방
13,960
ㆍ기본
480
ㆍ실사용
13,000
ㆍ음향시설
480
65,000원 * 2실 * 140일
100,000원 * 2실 * 120일
5,000원 * 350회
100,000원 * 20회
3,000원 * 300대
20,000원 * 500회
3,000원 * 474명 * 4월 * 2회
3,000원 * 119명 * 3월 * 1회
60,000원 * 1회 * 12월
40,000원 * 1회 * 12월
130,000원 * 1회 * 6월
60,000원 * 2회 * 8월
40,000원 * 2회 * 8월
130,000원 * 1회 * 6월
150,000원 * 1회 * 6월
100,000원 * 1회 * 5월
400,000원 * 1회 * 5월
70,000원 * 1회 * 12월
50,000원 * 1회 * 12월
150,000원 * 1회 * 6월
5,000원 * 16회
20,000원 * 16회
30,000원 * 16회
30,000원 * 16회
1,300,000원 * 10회
30,000원 * 16회
- 5 -
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
212 사용료수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○생활체육관 사용료(체육시설관리사무소)
3,180
―휴일
1,680
―평일
600
―체육외 행사
900
70,000원 * 2회 * 12월
50,000원 * 1회 * 12월
150,000원 * 1회 * 6월
213 수수료수입
1,388,262
1,291,434
96,828
213-01 증지수입
596,755
552,358
44,397
[ 일반회계 ]
596,755
552,358
44,397
< 세무과 >
596,755
552,358
44,397
○화장장 사용료(사회복지과)
38,270
―관내
16,570
ㆍ성인(15세이상)
10,120
ㆍ사산물
200
ㆍ개장
6,250
―관외
21,700
ㆍ성인(15세이상)
14,700
ㆍ사산물
2,000
ㆍ개장
5,000
○세무관련 증명서 발급(세무과)
20,640
―세목별과세(납세)증명서
9,600
―지방세납세증명서
9,600
―개별주택가격확인원
960
―공동주택가격확인원
480
○일반 제증명(새마을봉사과, 읍면동)
160,496
―제적등본
12,600
―가족관계등록증명서
12,600
―제적초본
2,520
―주민등록등(초)본
44,100
―기타 제증명
11,340
―인감증명
75,600
―무인민원발급기 운영
1,736
ㆍ주민등록등(초)본 외 12종
1,736
○식품위생업 허가신고(새마을봉사과)
13,750
―신규
7,000
40,000원 * 253구
20,000원 * 10구
25,000원 * 250구
100,000원 * 147구
40,000원 * 50구
50,000원 * 100구
800원 * 1,000건 * 12월
800원 * 1,000건 * 12월
800원 * 100건 * 12월
800원 * 50건 * 12월
1,000원 * 50건 * 21일 * 12월
1,000원 * 50건 * 21일 * 12월
500원 * 20건 * 21일 * 12월
350원 * 500건 * 21일 * 12월
300원 * 150건 * 21일 * 12월
600원 * 500건 * 21일 * 12월
350원 * 4,960원
28,000원 * 250건
- 6 -
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
213 수수료수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―명의(상호)변경
5,580
―장소변경
1,060
―위생면허발급수수료
110
○토지이용계획 확인원(도시디자인과)
21,600
○옥외광고물 허가신고(도시디자인과)
55,400
―허가
11,900
―신고
43,500
ㆍ현수막
30,000
ㆍ고정광고물
13,500
○자동차 등록(교통행정과)
69,768
―신규등록
4,800
―변경등록
3,120
―이전등록
10,800
―말소등록
3,000
―저당설정
42,000
―저당말소
2,040
―등록원부 발급
2,580
ㆍ관 내
1,800
ㆍ관 외
780
―자동차등록증 재교부
1,428
○건설기계등록(교통행정과)
3,300
―신규등록
480
―등록이전 및 등록사항변경
1,800
―저당설정 및 말소
360
―건설기계등록증 교부
120
―등록원부 발급
540
○지적제증명(주택지적과)
71,832
―토지(임야)분할
2,352
―토지(임야)합병
960
―토지(임야)지목변경
840
―토지(임야)대장 등본
33,000
―지적(임야)도 등본
33,600
―토지가격확인원
1,080
9,300원 * 600건
26,500원 * 40건
5,500원 * 20건
1,500원 * 1,200건 * 12월
17,000원 * 700건
3,000원 * 10,000건
10,000원 * 1,350건
2,000원 * 200건 * 12월
1,300원 * 200건 * 12월
1,000원 * 900건 * 12월
1,000원 * 250건 * 12월
50,000원 * 70건 * 12월
1,000원 * 170건 * 12월
300원 * 500건 * 12월
1,300원 * 50건 * 12월
700원 * 170건 * 12월
4,000원 * 10월 * 12월
1,000원 * 150건 * 12월
1,000원 * 30건 * 12월
500원 * 20건 * 12월
500원 * 90건 * 12월
1,400원 * 140건 * 12월
1,000원 * 80건 * 12월
1,000원 * 70건 * 12월
500원 * 5,500건 * 12월
700원 * 4,000건 * 12월
300원 * 300건 * 12월
- 7 -
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
213 수수료수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○건축관계제증명(주택지적과)
14,400
―건축물관리대장등본
14,400
○건축허가(신고)(주택지적과)
4,200
―허 가
2,400
―신 고
1,800
○민원업무 관련 제증명(건강관리과)
87,699
―보건증
9,750
―건강진단
44,100
―일반진단서
217
―적성검사
22,200
―기타검사비
11,000
―항결핵제 수수료
432
○기타 각종 인.허가 신청 등
35,400
―인.허가
19,200
―등록 및 면허
16,200
1,000원 * 1,200건 * 12월
20,000원 * 10건 * 12월
5,000원 * 30건 * 12월
1,500원 * 6,500건
14,700원 * 3,000건
4,350원 * 50건
4,440원 * 5,000건
10,000원 * 1,100건
2,000원 * 18명 * 12월
4,000원 * 400건 * 12월
3,000원 * 450건 * 12건
213-02 쓰레기처리봉투판매수입
522,000
507,500
14,500
[ 일반회계 ]
522,000
507,500
14,500
< 세무과 >
522,000
507,500
14,500
○쓰레기처리 봉투 판매수입(환경보호과)
522,000
290원 * 1,800,000매
213-03 재활용품수거판매수입
130,000
130,000
0
[ 일반회계 ]
130,000
130,000
0
< 세무과 >
130,000
130,000
0
○재활용품 수거 판매수입(환경보호과)
130,000
100,000원 * 1,300톤
213-04 기타수수료
139,507
101,576
37,931
[ 일반회계 ]
139,507
101,576
37,931
< 세무과 >
139,507
101,576
37,931
○여권업무 대행경비(새마을봉사과)
29,055
―10년 복수여권
19,360
―5년 복수여권
5,390
―5년이내 여권연장
2,310
―단수여권 등
1,995
○대형생활폐기물 처리증(환경보호과)
40,000
8,800원 * 2,200건
7,700원 * 700건
5,500원 * 420건
1,500원 * 1,330건
5,000원 * 8,000개
- 8 -
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
213 수수료수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○생활폐기물처리 수수료(환경사업소)
11,700
○대형폐기물처리 수수료(환경사업소)
14,400
○분뇨처리시설 사용 수수료(환경사업소)
44,352
13원 * 2,500㎏ * 30일 * 12월
4,000원 * 10개 * 30일 * 12월
1.1원 * 120,000㎏ * 28일 * 12월
214 사업수입
712,360
884,444
△172,084
214-01 사업장생산수입
58,000
49,000
9,000
[ 일반회계 ]
58,000
49,000
9,000
< 세무과 >
58,000
49,000
9,000
○시험포 생산과실(농정과수과)
18,000
○대목분양(농정과수과)
30,000
○벼 병해충 예찰포 생산수입(농촌지도과)
10,000
1,200원 * 15,000㎏
600원 * 50,000주
500,000원 * 20a
214-02 주차요금수입
126,280
173,000
△46,720
[ 일반회계 ]
126,280
173,000
△46,720
< 세무과 >
126,280
173,000
△46,720
○공설지장 주차타워 위탁이익금(10%) (경제활성화팀)
1,280
○부석사 주차장 주차요금(도시디자인과)
24,000
○노상유료주차장 관리대행료(교통행정과)
101,000
3,200,000원 * 4회 * 10/100
2,000,000원 * 12월
25,250,000원 * 4회
214-07 배당금수입
4,000
4,000
0
[ 일반회계 ]
4,000
4,000
0
< 세무과 >
4,000
4,000
0
○경북축산증권배당금수입
4,000
4,000,000원 * 1회
214-08 의료사업수입
521,780
658,444
△136,664
[ 일반회계 ]
521,780
658,444
△136,664
< 세무과 >
521,780
658,444
△136,664
○진료비수입(보건사업과)
65,964
―환자진료비(본인부담금)
7,800
―환자진료비(청구분)
53,664
―건강검진비(청구분)
4,500
○보건지소 진료비 수입(보건사업과)
451,680
―환자진료비(본인부담금)
52,800
―환자진료비(청구분)
398,880
○치아홈메우기사업(건강관리과)
4,136
500원 * 1,300원 * 12월
3,440원 * 1,300명 * 12월
25,000원 * 15명 * 12월
1,100원 * 4,000명 * 12명
8,310원 * 4,000명 * 12월
4,136,000원 * 1식
- 9 -
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
214 사업수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
214-09 기타사업수입
2,300
0
2,300
[ 일반회계 ]
2,300
0
2,300
< 세무과 >
2,300
0
2,300
○지역농업개발센터 생산물 수입(축산특작기술과)
500
○영주시육성 신품종생산연구실증사업생산물판매(거베라)
1,800
500,000원 * 1식
600속 * 3,000원
215 징수교부금수입
540,491
533,024
7,467
215-01 징수교부금수입
540,491
533,024
7,467
[ 일반회계 ]
540,491
533,024
7,467
< 세무과 >
540,491
533,024
7,467
○도세징수 교부금(세무과)
363,600
―취득세
138,900
―등록세
192,900
―면허세
4,230
―소방공동시설세
16,800
―지역개발세
390
―지난년도 수입
10,380
○도로사용료징수교부금(건설과)
9,517
○환경개선비용부담금징수 교부금(환경보호과)
117,000
○선천성대사이상검사 채혈 수수료(건강관리과)
150
○항결핵제보급수수료징수관리지원(교부금)(건강관리과)
224
○농지전용 징수부담금 수수료(농정과수과)
50,000
4,630,000,000원 * 3/100
6,430,000,000원 * 3/100
141,000,000원 * 3/100
560,000,000원 * 3/100
13,000,000원 * 3/100
346,000,000원 * 3/100
31,724,000원 * 30/100
1,300,000,000원 * 9/100
2,500원 * 60명
224,000원 * 1식
50,000,000원 * 1식
216 이자수입
3,395,000
3,065,738
329,262
216-01 공공예금이자수입
3,395,000
3,065,613
329,387
[ 일반회계 ]
3,395,000
3,065,613
329,387
< 세무과 >
3,395,000
3,065,613
329,387
○정기예금(세무과)
3,375,000
○보통예금(세무과)
20,000
75,000,000,000원 * 4.5%
2,000,000,000원 * 1%
220 임시적세외수입
27,224,446
20,342,582
6,881,864
221 재산매각수입
336,123
502,667
△166,544
221-01 국유재산매각귀속수입금
10,000
15,000
△5,000
- 10 -
장:
200 세외수입
관:
220 임시적세외수입
항:
221 재산매각수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
[ 일반회계 ]
10,000
15,000
△5,000
< 세무과 >
10,000
15,000
△5,000
○국유재산매각 귀속금(회계과)
10,000
50,000,000원 * 20/100
221-03 공유재산매각수입금
326,123
457,667
△131,544
[ 일반회계 ]
326,123
457,667
△131,544
< 세무과 >
326,123
457,667
△131,544
○정보산업단지(구 인삼창부지)매각 수입(경제활성화팀)
296,123
○시유재산 자투리 매각(회계과)
30,000
1,480,619,000원 * 20/100
30,000,000원 * 1식
222 잉여금
25,369,631
18,400,000
6,969,631
222-01 순세계잉여금
25,369,631
18,400,000
6,969,631
[ 일반회계 ]
25,369,631
18,400,000
6,969,631
< 세무과 >
25,369,631
18,400,000
6,969,631
○일반회계 순세계잉여금
23,438,037
○비도지정 잉여금
1,931,594
―테마공연장 건립(명시이월 불용액)
974,793
―영주문화원 건립(명시이월 불용액)
956,801
23,438,037,000원 * 1식
974,793,000원 * 1식
956,801,000원 * 1식
224 전입금
527,000
575,700
△48,700
224-03 기타회계전입금
527,000
575,700
△48,700
[ 일반회계 ]
527,000
575,700
△48,700
< 세무과 >
527,000
575,700
△48,700
○수질개선사업특별회계 전입금
527,000
―분뇨처리장 운영비
104,000
―농어촌마을 하수도 설치비(2개소)
107,000
―면단위하수도 설치
141,000
―기타하수처리시설 설치
175,000
104,000,000원 * 1식
107,000,000원 * 1식
141,000,000원 * 1식
175,000,000원 * 1식
227 부담금
96,250
95,950
300
227-02 일반부담금
96,250
95,950
300
[ 일반회계 ]
96,250
95,950
300
< 세무과 >
96,250
95,950
300
○대체산림자원조성 부담금(산림녹지과)
5,000
○개발부담금(주택지적과)
4,000
○예방접종대금(자부담)(건강관리과)
87,250
―B형간염
8,750
200,000원 * 25건
4,000,000원 * 2건 * 50/100
3,500원 * 2,500명
- 11 -
장:
200 세외수입
관:
220 임시적세외수입
항:
227 부담금
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―장티푸스
1,200
―신증후군출혈열
7,300
―유행성독감
70,000
4,000원 * 300명
7,300원 * 1,000명
7,000원 * 10,000명
228 잡수입
746,180
556,900
189,280
228-01 불용품매각대
7,500
1,000
6,500
[ 일반회계 ]
7,500
1,000
6,500
< 세무과 >
7,500
1,000
6,500
○불용품 매각수입(회계과)
7,500
300,000원 * 5종 * 5회
228-02 변상금및위약금
12,500
10,000
2,500
[ 일반회계 ]
12,500
10,000
2,500
< 세무과 >
12,500
10,000
2,500
○공사지체상환금(회계과)
2,500
○가로수,조경수목 피해 변상금(산림녹지과)
10,000
500,000원 * 5건
500,000원 * 20건
228-03 과태료
429,120
5,000
424,120
[ 일반회계 ]
429,120
5,000
424,120
< 세무과 >
429,120
5,000
424,120
○가족등록법 위반과태료(새마을봉사과)
1,920
○식품위생법 위반과태료(새마을봉사과)
2,000
○쓰레기 불법투기 과태료 부과(환경보호과)
5,000
○1회용품사용억제 위반 사업장 과태료(환경보호과)
3,000
○환경관련법(매연등) 위반(환경보호과)
4,000
○국립공원자연공원법 위반 과태료(환경보호과)
5,000
―불법주차, 취사행위 과태료
2,500
―출입금지, 야영금지 과태료
2,500
○가축분뇨관리법 위반 과태료(환경보호과)
2,000
○자동차등록 과태료(교통행정과)
61,200
―신규등록지연
6,000
―변경등록지연
12,000
―이전등록지연
1,200
―정기검사기간경과
36,000
―말소등록지연
3,000
20,000원 * 8건 * 12월
200,000원 * 10건
100,000원 * 50건
100,000원 * 30건
200,000원 * 20건
100,000원 * 25건
500,000원 * 5건
500,000원 * 4건
100,000원 * 5건 *12월
100,000원 * 10건 * 12월
100,000원 * 1건 * 12월
100,000원 * 30건 * 12월
250,000원 * 1건 * 12월
- 12 -
장:
200 세외수입
관:
220 임시적세외수입
항:
228 잡수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―상속등록지연
3,000
○책임보험 과태료(교통행정과)
134,400
―지연가입
48,000
―미가입
86,400
○주정차위반 과태료 수입(교통행정과)
201,600
―정차
153,600
―주차
48,000
○건설기계 과태료(교통행정과)
6,000
―정기검사기간경과
6,000
○주택법 위반 과태료(주택지적과)
3,000
250,000원 * 1건 * 12월
100,000원 * 40건 * 12월
600,000원 * 12건 * 12월
32,000원 * 400건 * 12월
40,000원 * 100건 * 12월
50,000원 * 10건 * 12월
3,000,000원 * 1건
228-04 과징금및이행강제금
57,200
481,740
△424,540
[ 일반회계 ]
57,200
481,740
△424,540
< 세무과 >
57,200
481,740
△424,540
○청소년보호법위반 과징금(인재양성과)
10,000
○자동차무보험운행자 범칙금(교통행정과)
19,200
―무보험운행자범칙금
19,200
○법규위반차량 과징금(교통행정과)
10,000
○무단방치차량 범칙금(교통행정과)
12,000
―강제처리
10,000
―자진처리
2,000
○이행강제금(건축법위반)(주택지적과)
5,000
○의약관련업소 법규위반 과징금(건강관리과)
1,000
1,000,000원 * 10회
400,000원 * 4건 * 12월
200,000원 * 50건
1,000,000원 * 10건
200,000원 * 10건
1,000,000원 * 5건
500,000원 * 2건
228-09 기타잡수입
239,860
59,160
180,700
[ 일반회계 ]
239,860
59,160
180,700
< 세무과 >
239,860
59,160
180,700
○시금고 전기요금 수입(회계과)
3,000
○소백산풍기온천장(식당,매점)전기 사용료(도시디자인과)
3,600
○소백산풍기온천장(자동판매기)전기 사용료(도시디자인과)
1,200
○민원실 공중전화 수입금(보건소)
60
○희귀난치성질환자 의료비지원금(건강관리과)
2,000
○농기계 순회수리 부품대(농촌지도과)
30,000
250,000원 * 12월
300,000원 * 12월
100,000원 * 12월
5,000원 * 12월
100,000원 * 20명
20,000원 * 1,500회
- 13 -
장:
200 세외수입
관:
220 임시적세외수입
항:
228 잡수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○기타잡수입
200,000
200,000,000원 * 1식
229 지난년도수입
149,262
209,263
△60,001
229-01 지난년도수입
149,262
209,263
△60,001
[ 일반회계 ]
149,262
209,263
△60,001
< 세무과 >
149,262
209,263
△60,001
○지난년도 수입
149,262
149,262,000원 * 1식
300 지방교부세
173,924,000
158,565,000
15,359,000
310 지방교부세
173,924,000
158,565,000
15,359,000
311 지방교부세
173,924,000
158,565,000
15,359,000
311-01 지방교부세
173,924,000
158,565,000
15,359,000
[ 일반회계 ]
173,924,000
158,565,000
15,359,000
< 기획감사팀 >
173,924,000
158,565,000
15,359,000
○보통교부세
165,300,000
○도로보전분교부세
3,875,000
○분권교부세
2,409,000
○종합부동산세 교부금
2,340,000
165,300,000,000 * 1식
3,875,000,000원 * 1식
2,409,000,000원 * 1식
2,340,000,000원 * 1식
400 조정교부금및재정보전금
5,500,000
5,000,000
500,000
420 재정보전금
5,500,000
5,000,000
500,000
421 재정보전금
5,500,000
5,000,000
500,000
421-01 재정보전금
5,500,000
5,000,000
500,000
[ 일반회계 ]
5,500,000
5,000,000
500,000
< 기획감사팀 >
5,500,000
5,000,000
500,000
○일반재정보전금
5,500,000
5,500,000,000원 * 1식
500 보조금
100,185,332
83,705,781
16,479,551
510 국고보조금등
76,998,085
64,690,209
12,307,876
511 국고보조금등
76,998,085
64,690,209
12,307,876
511-01 국고보조금
52,495,135
42,080,358
10,414,777
[ 일반회계 ]
52,495,135
42,080,358
10,414,777
< 기획감사팀 >
52,495,135
42,080,358
10,414,777
○경제활성화팀
43,132
―농어민지역실업자 직업훈련
10,313
―지역실업자 직업훈련
32,819
○정보통신팀
62,382
―정보화마을 프로그램 관리자
13,200
10,313,000원 * 1식
32,819,000원 * 1식
13,200,000원 * 1식
- 14 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―시군구정보화 공통기반 시스템 구축사업
49,182
○자치행정과
73,287
―일제강제동원 피해 진상규명 사실조사 경비
7,655
―일제강제동원 피해자 지원
3,810
―과거사 진실규명 경비
20,900
―가족관계 등록사무지원
40,922
○주민생활지원과
15,078,369
―국민기초생활보장 급여지원(생계,주거,교육, 해산, 장제
)
13,388,769
―긴급복지지원
40,800
―자활장려금 지원
62,883
―지역자활센터 운영비 지원
119,284
―자활근로사업
828,716
―차상위계층양곡할인 지원
8,597
―저소득층에너지 보조금
421,324
―지역복지서비스 투자사업
207,996
○사회복지과
22,841,381
―장애수당지원
1,367,171
―장애인의료비 지원
25,813
―장애아동수당 지원
77,486
―장애인 자녀학비 지원
2,613
―장애인재활보조기구 교부
2,848
―장애인등록진단비 지원
482
―장애인복지일자리 지원
15,140
―장애인주민센터 도우미 지원
33,344
―장애인보장구 구입지원
5,330
―장애인사회활동 지원(바우처)
325,112
―장애아동 재활치료
218,400
―농어촌장애인주택개조사업
3,800
―정신요양시설 기능보강
156,572
―가정폭력상담소 운영
29,608
―여성장애인사회참여 확대지원
5,000
49,182,000원 * 1식
7,655,000원 * 1식
3,810,000원 * 1식
20,900,000원 * 1식
40,922,000원 * 1식
13,388,769,000원 * 1식
40,800,000원 * 1식
62,883,000원 * 1식
119,284,000원 * 1식
828,716,000원 * 1식
8,597,000원 * 1식
421,324,000원 * 1식
207,996,000원 * 1식
1,367,171,000원 * 1식
25,813,000원 * 1식
77,486,000원 * 1식
2,613,000원 * 1식
2,848,000원 * 1식
482,000원 * 1식
15,140,000원 * 1식
33,344,000원 * 1식
5,330,000원 * 1식
325,112,000원 * 1식
218,400,000원 * 1식
3,800,000원 * 1식
156,572,000원 * 1식
29,608,000원 * 1식
5,000,000원 * 1식
- 15 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―한부모가족자녀양육 교육비 지원
56,727
―다문화 가족지원센터 운영
49,000
―다문화 가족방문교육사업 운영
98,354
―민간보육시설 교재 교구비
14,000
―보육시설 차량 운영비
15,600
―저소득층차등보육료
2,479,380
―만5세아무상보육료
367,146
―장애아무상보육료
57,852
―두자녀이상 보육료
97,850
―보육 돌봄 서비스
1,062,684
―시설미이용 아동 양육지원
57,796
―입양아동 양육수당
12,600
―아동발달지원계좌
11,844
―지역아동센터 지원
124,080
―아동복지교사 파견지원
69,216
―드림스타트 사업
200,000
―보육시설 기능보강(국공립보육시설 신축)
198,215
―보육시설 기능보강(개보수)
45,000
―보육시설 기능보강(장비비)
1,000
―한센생활시설 운영 지원
232,364
―기초노령지원
13,300,228
―노인일자리 사업지원
265,080
―노인돌보미(바우처) 지원
108,910
―독거노인생활관리사 파견사업
177,163
―노인복지시설 기능보강 사업
1,470,573
○새마을봉사과
35,360
―시군자원봉사 코디네이터 및 보험료 지원
17,330
―가족관계 등록 사무지원
18,030
○문화관광과
1,098,854
―국악분야 예술강사 지원사업
24,722
―전통사찰보존정비사업
110,000
―국가지정문화재 보수
944,000
56,727,000원 * 1식
49,000,000원 * 1식
98,354,000원 * 1식
14,000,000원 * 1식
15,600,000원 * 1식
2,479,380,000원 * 1식
367,146,000원 * 1식
57,852,000원 * 1식
97,850,000원 * 1식
1,062,684,000원 * 1식
57,796,000원 * 1식
12,600,000원 * 1식
11,844,000원 * 1식
124,080,000원 * 1식
69,216,000원 * 1식
200,000,000원 * 1식
198,215,000원 * 1식
45,000,000원 * 1식
1,000,000원 * 1식
232,364,000원 * 1식
13,300,228,000원 * 1식
265,080,000원 * 1식
108,910,000원 * 1식
177,163,000원 * 1식
1,470,573,000원 * 1식
17,330,000원 * 1식
18,030,000원 * 1식
24,722,000원 * 1식
110,000,000원 * 1식
944,000,000원 * 1식
- 16 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―문화재 특별관리비 지원
20,132
○인재양성과
69,700
―청소년방과후 아카데미운영지원
69,700
○환경보호과
1,650,000
―음식물 바이오가스화 시설 설치사업
450,000
―가연성폐기물전처리시설
1,200,000
○산림녹지과
2,337,205
―임산물유통가공구조개선
2,000
―산림경영계획 작성
13,500
―산불방지 대책지원
103,452
―산림병해충방제
102,939
―산림보호강화사업
137,209
―산림서비스 도우미
57,636
―숲가꾸기
1,259,809
―산림작물생산기반조성
309,175
―산림지리정보 운영장비 및 현장활용시스템
450
―임산물유통가공구조개선
31,500
―묘목생산
46,650
―목재이용가공지원
12,900
―조림사업지원
91,802
―생활림(마을숲)조성
100,000
―산불방지대책지원
36,337
―야생동물 피해예방시설
7,260
―산림서비스 등산로 정비
18,336
―산림병해충 방제
6,250
○치수방재과
1,328,614
―통리대장 교육비
771
―중앙교육 입교자 여비
480
―민방위의 날 훈련경비
295
―재난취약가구 안전점검 및 정비
6,224
―물놀이 안전시설 설치
2,600
―소하천정비사업
1,318,244
○주택지적과
86,000
20,132,000원 * 1식
69,700,000원 * 1식
450,000,000원 * 1식
1,200,000,000원 * 1식
2,000,000원 * 1식
13,500,000원 * 1식
103,452,000원 * 1식
102,939,000원 * 1식
137,209,000원 * 1식
57,636,000원 * 1식
1,259,809,000원 * 1식
309,175,000원 * 1식
450,000원 * 1식
31,500,000원 * 1식
46,650,000원 * 1식
12,900,000원 * 1식
91,802,000원 * 1식
100,000,000원 * 1식
36,337,000원 * 1식
7,260,000원 * 1식
18,336,000원 * 1식
6,250,000원 * 1식
771,000원 * 1식
480,000원 * 1식
295,000원 * 1식
6,224,000원 * 1식
2,600,000원 * 1식
1,318,244,000원 * 1식
- 17 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―새주소사업
86,000
○보건소
101,893
―주요전염병 표본감시 의료기관지원
420
―전염병 관리자 및 실무자 교육
720
―취약계층생애전환기 건강검진비
5,097
―체외수정 시술비 지원(불임부부지원사업)
24,750
―영유아건강검진사업
3,978
―산모신생아도우미 지원사업
45,760
―정신질환자 사회복귀시설 기능보강
21,168
○농업기술센터(농정과수과)
379,750
―농업인영유아 양육비 지원
254,000
―농업농촌정보화선도자 농가교육활동
5,000
―농업경영컨설팅지원
45,000
―과수원정비지원
26,000
―탑프루트생산기술시범
26,750
―소득작목 시범
8,000
―품목별농업인대학
15,000
○농업기술센터(농촌지도과)
3,036,646
―창업농 후계인제 및 농업인턴제
3,500
―친환경농업직접지불제
200,000
―조건불리지역 직접지불제
256,503
―토양개량제 공급
412,400
―녹비작물종자대지원
94,000
―유기질비료지원사업
1,740,000
―농산물소득조사 분석
3,600
―농업경영기술 현장 실용화
3,121
―농업기계교육훈련
1,560
―지도공무원전문능력향상
10,727
―전문농업기술교육
7,160
―농촌지도자양성교육
825
―품목별농업인연구모임 육성지원
2,000
―과학영농장비운영
12,450
―농업기술보급정보화(보조인력지원)
6,300
86,000,000원 * 1식
420,000원 * 1식
720,000원 * 1식
5,097,000원 * 1식
24,750,000원 * 1식
3,978,000원 * 1식
45,760,000원 * 1식
21,168,000원 * 1식
254,000,000원 * 1식
5,000,000원 * 1식
45,000,000원 * 1식
26,000,000원 * 1식
26,750,000원 * 1식
8,000,000원 * 1식
15,000,000원 * 1식
3,500,000원 * 1식
200,000,000원 * 1식
256,503,000원 * 1식
412,400,000원 * 1식
94,000,000원 * 1식
1,740,000,000원 * 1식
3,600,000원 * 1식
3,121,000원 * 1식
1,560,000원 * 1식
10,727,000원 * 1식
7,160,000원 * 1식
825,000원 * 1식
2,000,000원 * 1식
12,450,000원 * 1식
6,300,000원 * 1식
- 18 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―농업기계교육훈련장비
27,500
―식량작물시범
200,000
―탑라이스생산 기술시범
50,000
―신기술연구활동 지원
5,000
○농업기술센터(축산특작기술과)
309,561
―가축방역약품 구입비(가축방역)
109,422
―소브루셀라채혈 보정비(가축방역)
50,589
―가축분뇨처리지원사업
125,800
―과학영농장비운영
3,750
―소득작목시범
7,500
―식량작물시범
12,500
○농업기술센터(유통마케팅과)
82,553
―양곡관리지원
2,453
―GAP시설보완 사업
80,100
○수도사업소
3,304,000
―면단위하수처리장
1,102,000
―농어촌마을하수도시설
840,000
―하수처리장설치
1,362,000
○문화관광과
379,000
―중요목조문화재 안전경비인력 배치(부석사,성혈사,소수
서원)
84,000
―중요목조문화재방재 시스템구축(국)
295,000
○보건소
197,448
―농어촌의료서비스 개선사업(국)
197,448
27,500,000원 * 1식
200,000,000원 * 1식
50,000,000원 * 1식
5,000,000원 * 1식
109,422,000원 * 1식
50,589,000원 * 1식
125,800,000원 * 1식
3,750,000원 * 1식
7,500,000원 * 1식
12,500,000원 * 1식
2,453,000원 * 1식
80,100,000원 * 1식
1,102,000,000원 * 1식
840,000,000원 * 1식
1,362,000,000원 * 1식
84,000,000원 * 1식
295,000,000원 * 1식
197,448,000원 * 1식
511-02 국가균형특별회계보조금
21,598,400
19,544,805
2,053,595
[ 일반회계 ]
21,598,400
19,544,805
2,053,595
< 기획감사팀 >
21,598,400
19,544,805
2,053,595
○경제활성화팀
948,000
―재래시장시설현대화
900,000
―지방기업고용보조금 지원사업
48,000
○문화관광과
3,001,000
―부석사 주변 문화관광자원개발
1,213,000
―테마공연장건립
88,000
900,000,000원 * 1식
48,000,000원 * 1식
1,213,000,000원 * 1식
88,000,000원 * 1식
- 19 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―유교문화권관광개발사업
1,700,000
○인재양성과
254,000
―청소년공부방 운영
20,000
―시군청소년수련시설 건립
234,000
○도시디자인과
219,000
―풍기인삼축제장 상징거리 조성
219,000
○건설과
7,899,000
―농촌마을종합개발
1,778,000
―농촌생활환경정비(정주기반확충)
1,222,000
―농촌생활환경정비(오지면)
1,800,000
―기계화경작로 확포장
499,000
―밭기반정비
1,800,000
―위험도로구조개선
600,000
―교통사고 잦은곳 개선
100,000
―죽령옛길복원
100,000
○환경보호과
950,000
―영주소백산야생화체험단지조성
950,000
○교통행정과
200,000
―어린이보호구역개선
200,000
○산림녹지과
700,400
―임도관리원
14,400
―임도보수
36,000
―도시숲조성
650,000
○치수방재과
3,380,000
―수해상습지 개선사업
1,120,000
―하도준설사업
350,000
―바이크문화탐방로 조성
810,000
―자연재해위험지구정비
1,100,000
○주택지적과
1,279,000
―도시주거환경개선
1,279,000
○농업기술센터(농정과수과)
200,000
―녹색농촌체험마을조성
200,000
○농업기술센터(농촌지도과)
635,000
1,700,000,000원 * 1식
20,000,000원 * 1식
234,000,000원 * 1식
219,000,000원 * 1식
1,778,000,000원 * 1식
1,222,000,000원 * 1식
1,800,000,000원 * 1식
499,000,000원 * 1식
1,800,000,000원 * 1식
600,000,000원 * 1식
100,000,000원 * 1식
100,000,000원 * 1식
950,000,000원 * 1식
200,000,000원 * 1식
14,400,000원 * 1식
36,000,000원 * 1식
650,000,000원 * 1식
1,120,000,000원 * 1식
350,000,000원 * 1식
810,000,000원 * 1식
1,100,000,000원 * 1식
1,279,000,000원 * 1식
200,000,000원 * 1식
- 20 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―향토산업육성사업(클러스터)
500,000
―농촌지도장비
85,000
―농작업환경개선편이장비
50,000
○농업기술센터(축산특작기술과)
1,531,000
―친환경분야 지역특화사업(농촌활력증진)
500,000
―풍기 창락지구관광지 조성
1,031,000
○수도사업소
402,000
―소규모수도시설개량사업
130,000
―농촌농업생활용수개발
272,000
500,000,000원 * 1식
85,000,000원 * 1식
50,000,000원 * 1식
500,000,000원 * 1식
1,031,000,000원 * 1식
130,000,000원 * 1식
272,000,000원 * 1식
511-03 기금
2,904,550
3,065,046
△160,496
[ 일반회계 ]
2,904,550
3,065,046
△160,496
< 기획감사팀 >
2,904,550
3,065,046
△160,496
○주민생활지원과
291,729
―가사간병방문도우미사업(복권기금)
291,729
○사회복지과
700
―가정폭력.성폭력피해자 의료비
700
○문화관광과
67,094
―문화관광해설사 활용 사업
17,094
―문화관광축제지원
50,000
○인재양성과
169,884
―생활체육교실운영
4,986
―시군생활체육지도자 배치
52,320
―시군협의회생활체육 진흥사업
14,528
―시군어르신체육활동지원
10,464
―체육바우처시범사업
7,666
―시군참여위원회 운영
1,500
―시군청소년문화존 지원
19,000
―시군청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원
9,720
―시군청소년수련시설 프로그램운영지원
2,700
―시군청소년종합지원센터지원
40,000
―청소년동아리활동
7,000
○보건소
690,404
291,729,000원 * 1식
700,000원 * 1식
17,094,000원 * 1식
50,000,000원 * 1식
4,986,000원 * 1식
52,320,000원 * 1식
14,528,000원 * 1식
10,464,000원 * 1식
7,666,000원 * 1식
1,500,000원 * 1식
19,000,000원 * 1식
9,720,000원 * 1식
2,700,000원 * 1식
40,000,000원 * 1식
7,000,000원 * 1식
- 21 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―한방지역보건사업
2,000
―보건소예방접종약품구입비지원
36,818
―B형간염 수직감염 예방사업
1,620
―인플루엔자 일일 감시체계 운영
900
―보건소예방접종 등록센터 운영
9,912
―병의원접종비 지원
27,370
―국가암 조기검진사업
80,836
―치아홈메우기 사업
8,568
―방문보건사업지원
93,460
―금연클리닉사업 운영
45,314
―암환자의료비지원사업
79,836
―재가암환자관리
5,286
―희귀난치성질환자 의료비 지원
74,153
―심뇌혈관질환예방관리
3,000
―심뇌혈관질환예방관리 교육지원
1,412
―노인의치보철사업
53,745
―구강보건실 설치사업
10,000
―지역특화건강행태개선사업지원
49,000
―지역사회만성병 조사감시체계구축
19,320
―미숙아및선천성이상아 의료비 지원
10,000
―선천성대사이상 검사 및 환아관리
9,000
―가임기여성 건강증진 사업
3,100
―임산부아동 건강관리사업
8,231
―한방건강증진기반 구축
4,000
―에이즈 진단 시약 구입비
1,000
―성병 진단 시약 구입비
375
―영양플러스 사업
49,148
―치매조기검진 사업
3,000
○농업기술센터(농정과수과)
1,419,280
―2009년 농지관리위원회 운영
5,280
―FTA기금 지방자율사업 추진 운영비
14,000
―생산시설현대화
1,400,000
○농업기술센터(축산특작기술과)
265,459
2,000,000원 * 1식
36,818,000원 * 1식
1,620,000원 * 1식
900,000원 * 1식
9,912,000원 * 1식
27,370,000원 * 1식
80,836,000원 * 1식
8,568,000원 * 1식
93,460,000원 * 1식
45,314,000원 * 1식
79,836,000원 * 1식
5,286,000원 * 1식
74,153,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
1,412,000원 * 1식
53,745,000원 * 1식
10,000,000원 * 1식
49,000,000원 * 1식
19,320,000원 * 1식
10,000,000원 * 1식
9,000,000원 * 1식
3,100,000원 * 1식
8,231,000원 * 1식
4,000,000원 * 1식
1,000,000원 * 1식
375,000원 * 1식
49,148,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
5,280,000원 * 1식
14,000,000원 * 1식
1,400,000,000원 * 1식
- 22 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―학교우유급식
109,725
―쇠고기이력제
87,026
―공동방제단 운영비 지원
52,110
―공동방제단 재료비 지원
16,598
109,725,000원 * 1식
87,026,000원 * 1식
52,110,000원 * 1식
16,598,000원 * 1식
520 시,도비보조금등
23,187,247
19,015,572
4,171,675
521 시·도비보조금등
23,187,247
19,015,572
4,171,675
521-01 시·도비보조금등
23,187,247
19,015,572
4,171,675
[ 일반회계 ]
23,187,247
19,015,572
4,171,675
< 기획감사팀 >
23,187,247
19,015,572
4,171,675
○국비에 따른 도비
12,060,549
―경제활성화팀
10,102
ㆍ지역실업자직업훈련
4,102
ㆍ지방기업고용보조금 지원사업
6,000
―정보통신팀
3,960
ㆍ정보화마을프로그램 관리자
3,960
―주민생활지원과
1,362,670
ㆍ국민기초생활보장급여(생계,주거,교육,해산,장제) 지
1,171,518
ㆍ긴급복지지원
4,080
ㆍ자활장려금 지원
6,288
ㆍ지역자활센터 운영비 지원
20,449
ㆍ자활근로사업
41,436
ㆍ차상위계층양곡할인 지원
860
ㆍ저소득층 에너지 보조금
42,133
ㆍ지역복지서비스 투자사업
26,742
ㆍ가사간병방문도우미 사업(복권기금)
49,164
―사회복지과
3,711,543
ㆍ장애수당지원
292,965
ㆍ장애인 의료비 지원
3,227
ㆍ장애아동수당 지원
16,604
ㆍ장애인 자녀학비 지원
327
ㆍ장애인 재활보조기구 교부
356
ㆍ장애인 등록진단비 지원
241
4,102,000원 * 1식
6,000,000원 * 1식
3,960,000원 * 1식
1,171,518,000원 * 1식
4,080,000원 * 1식
6,288,000원 * 1식
20,449,000원 * 1식
41,436,000원 * 1식
860,000원 * 1식
42,133,000원 * 1식
26,742,000원 * 1식
49,164,000원 * 1식
292,965,000원 * 1식
3,227,000원 * 1식
16,604,000원 * 1식
327,000원 * 1식
356,000원 * 1식
241,000원 * 1식
- 23 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ장애인복지일자리 지원
7,570
ㆍ장애인 주민센터 도우미 지원
16,673
ㆍ장애인 보장구 구입지원
666
ㆍ장애인사회활동 지원(바우처)
69,667
ㆍ장애아동재활치료
46,800
ㆍ농어촌 장애인 주택개조사업
1,900
ㆍ정신요양시설 기능보강
78,286
ㆍ가정폭력상담소 운영
14,804
ㆍ여성장애인 역량 강화 사업
2,500
ㆍ한부모가족자녀 양육 교육비 지원
7,091
ㆍ다문화가족지원센터 운영
10,500
ㆍ다문화가족 방문 교육사업운영
21,075
ㆍ민간보육시설 교재 교구비
4,200
ㆍ보육시설차량운영비
4,680
ㆍ저소득층 차등보육료
743,814
ㆍ만5세아 무상보육료 지원
110,144
ㆍ장애아 무상보육료
17,356
ㆍ두자녀이상 보육료
29,355
ㆍ보육돌봄서비스
318,805
ㆍ시설 미이용 아동 양육지원
17,339
ㆍ입양아동 양육수당
2,700
ㆍ아동발달지원계좌
2,538
ㆍ지역아동센터 지원
62,040
ㆍ아동복지교사 파견지원
14,832
ㆍ드림스타트 사업
50,000
ㆍ보육시설 기능보강(국공립 보육시설 신축)
59,465
ㆍ보육시설 기능보강(개보수)
13,500
ㆍ보육시설 기능보강(장비비)
300
ㆍ한센생활시설운영 지원
99,585
ㆍ노인일자리 사업지원
79,524
ㆍ독거노인생활관리사 파견사업
37,963
ㆍ가정폭력,성폭력 피해자 의료비
350
ㆍ기초노령연금지원
702,511
7,570,000원 * 1식
16,673,000원 * 1식
666,000원 * 1식
69,667,000원 * 1식
46,800,000원 * 1식
1,900,000원 * 1식
78,286,000원 * 1식
14,804,000원 * 1식
2,500,000원 * 1식
7,091,000원 * 1식
10,500,000원 * 1식
21,075,000원 * 1식
4,200,000원 * 1식
4,680,000원 * 1식
743,814,000원 * 1식
110,144,000원 * 1식
17,356,000원 * 1식
29,355,000원 * 1식
318,805,000원 * 1식
17,339,000원 * 1식
2,700,000원 * 1식
2,538,000원 * 1식
62,040,000원 * 1식
14,832,000원 * 1식
50,000,000원 * 1식
59,465,000원 * 1식
13,500,000원 * 1식
300,000원 * 1식
99,585,000원 * 1식
79,524,000원 * 1식
37,963,000원 * 1식
350,000원 * 1식
702,511,000원 * 1식
- 24 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ노인돌보미 바우처 지원
14,003
ㆍ노인복지시설 기능보강사업
735,287
―새마을봉사과
8,664
ㆍ시군자원봉사 코디네이터 및 보험료지원
8,664
―문화관광과
1,141,571
ㆍ국악분야 예술강사지원 사업
12,361
ㆍ문화재 특별관리비 지원
2,588
ㆍ전통사찰 보존 정비사업
55,000
ㆍ국가지정문화재 보수
130,628
ㆍ부석사 주변 문화관광자원개발
363,900
ㆍ유교문화권 관광개발 사업
510,000
ㆍ문화관광해설사 활용사업
17,094
ㆍ문화관광축제지원
50,000
―인재양성과
64,741
ㆍ청소년방과후 아카데미 운영지원
34,850
ㆍ생활체육교실 운영
3,490
ㆍ시군협의회 생활체육 진흥사업
4,358
ㆍ체육바우처 시범사업
3,833
ㆍ시군청소년수련시설 청소년 지도사 배치지원
4,860
ㆍ시군청소년수련시설 프로그램운영 지원
1,350
ㆍ시군청소년 종합지원센터 지원
12,000
―건설과
837,369
ㆍ농촌마을 종합개발
228,600
ㆍ농촌생활환경정비(정주기반확충)
157,114
ㆍ농촌생활환경정비(오지면)
231,428
ㆍ기계화경작로 확포장
47,405
ㆍ밭기반정비
122,822
ㆍ죽령옛길복원 사업
50,000
―환경보호과
285,000
ㆍ영주소백산야생화 체험단지 조성
285,000
―산림녹지과
818,163
14,003,000원 * 1식
735,287,000원 * 1식
8,664,000원 * 1식
12,361,000원 * 1식
2,588,000원 * 1식
55,000,000원 * 1식
130,628,000원 * 1식
363,900,000원 * 1식
510,000,000원 * 1식
17,094,000원 * 1식
50,000,000원 * 1식
34,850,000원 * 1식
3,490,000원 * 1식
4,358,000원 * 1식
3,833,000원 * 1식
4,860,000원 * 1식
1,350,000원 * 1식
12,000,000원 * 1식
228,600,000원 * 1식
157,114,000원 * 1식
231,428,000원 * 1식
47,405,000원 * 1식
122,822,000원 * 1식
50,000,000원 * 1식
285,000,000원 * 1식
- 25 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ임산물유통가공구조개선
16,750
ㆍ민유림산림경영계획작성
4,050
ㆍ임도관리원
540
ㆍ임도보수
1,800
ㆍ산불방지대책 지원
46,553
ㆍ산림병해충 방제
24,349
ㆍ산림보호강화 사업
27,442
ㆍ산림서비스 도우미
11,526
ㆍ숲가꾸기
287,998
ㆍ산림작물생산기반조성
40,572
ㆍ산림지리정보운영장비 및 현장활용 시스템
315
ㆍ묘목생산
8,055
ㆍ목재이용가공지원
5,160
ㆍ조림사업지원
24,811
ㆍ생활림(마을숲)조성
30,000
ㆍ산불방지대책 지원
16,352
ㆍ야생동물 피해예방 시설
2,180
ㆍ산림서비스 등산로 정비
12,835
ㆍ산림병해충방제
1,875
ㆍ도시숲조성
255,000
―치수방재과
1,056,495
ㆍ재난취약가구안전점검 및 정비
3,112
ㆍ물놀이 안전시설 설치
1,300
ㆍ수해상습지 개선사업
448,080
ㆍ하도준설사업
139,920
ㆍ자연재해위험지구 정비
220,000
ㆍ바이크문화탐방로 조성
243,000
ㆍ통리대장 교육비
540
ㆍ중앙교육입교자 여비
336
ㆍ민방위의 날 훈련경비
207
―주택지적과
444,200
ㆍ새주소사업
60,200
ㆍ도시주거환경개선
384,000
16,750,000원 * 1식
4,050,000원 * 1식
540,000원 * 1식
1,800,000원 * 1식
46,553,000원 * 1식
24,349,000원 * 1식
27,442,000원 * 1식
11,526,000원 * 1식
287,998,000원 * 1식
40,572,000원 * 1식
315,000원 * 1식
8,055,000원 * 1식
5,160,000원 * 1식
24,811,000원 * 1식
30,000,000원 * 1식
16,352,000원 * 1식
2,180,000원 * 1식
12,835,000원 * 1식
1,875,000원 * 1식
255,000,000원 * 1식
3,112,000원 * 1식
1,300,000원 * 1식
448,080,000원 * 1식
139,920,000원 * 1식
220,000,000원 * 1식
243,000,000원 * 1식
540,000원 * 1식
336,000원 * 1식
207,000원 * 1식
60,200,000원 * 1식
384,000,000원 * 1식
- 26 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―보건소
254,070
ㆍ주요전염병 표본감시 의료기관지원
420
ㆍ체외수정 시술비 지원
12,375
ㆍ영유아건강검진사업
411
ㆍ산모신생아도우미 지원사업
5,720
ㆍ정신질환자 사회복귀 시설 기능보강
10,584
ㆍ보건소 예방접종약품 구입비 지원
18,407
ㆍ에이즈진단시약 구입비
500
ㆍ성병진단시약 구입비
188
ㆍB형 간염수직감염예방사업
810
ㆍ보건소 예방접종 등록센터 운영
4,956
ㆍ병의원 접종비 지원
13,685
ㆍ국가암 조기검진 사업
24,251
ㆍ치아홈메우기 사업
2,570
ㆍ방문보건사업 지원
28,037
ㆍ금연클리닉사업 운영
13,594
ㆍ영양플러스 사업
14,744
ㆍ치매조기검진사업
900
ㆍ암환자의료비 지원사업
23,951
ㆍ재가암환자 관리
1,586
ㆍ희귀난치성질환자 의료비 지원
22,246
ㆍ심뇌혈관질환예방 관리사업 지원
900
ㆍ노인의치보철 사업
16,123
ㆍ구강보건실 설치사업
3,000
ㆍ지역특화건강행태 개선사업지원
14,700
ㆍ지역사회만성병 조사감시체계 구축
5,796
ㆍ미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원
5,000
ㆍ선천성대사이상검사 및 환아관리
4,500
ㆍ임산부 아동건강관리사업
4,116
―농업기술센터(농정과수과)
660,900
ㆍ농업인영유아 양육비 지원
76,200
420,000원* 1식
12,375,000원 * 1식
411,000원 * 1식
5,720,000원 * 1식
10,584,000원 * 1식
18,407,000원 * 1식
500,000원 * 1식
188,000원 * 1식
810,000원 * 1식
4,956,000원 * 1식
13,685,000원 * 1식
24,251,000원 * 1식
2,570,000원 * 1식
28,037,000원 * 1식
13,594,000원 * 1식
14,744,000원 * 1식
900,000원 * 1식
23,951,000원 * 1식
1,586,000원 * 1식
22,246,000원 * 1식
900,000원 * 1식
16,123,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
14,700,000원 * 1식
5,796,000원 * 1식
5,000,000원 * 1식
4,500,000원 * 1식
4,116,000원 * 1식
76,200,000원 * 1식
- 27 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ농업농촌정보화선도자 농가교육 활동
1,500
ㆍ농업경영컨설팅 지원
5,400
ㆍ과수원 정비지원
7,800
ㆍ녹색농촌체험마을조성
60,000
ㆍ생산시설현대화
420,000
ㆍ향토산업육성사업(클러스터)
90,000
―농업기술센터(농촌지도과)
387,679
ㆍ창업농 후계인제 및 농업인턴제
500
ㆍ조건불리지역 직접지불제
32,979
ㆍ녹비작물 종자대 지원
28,200
ㆍ유기질비료지원 사업
326,000
―농업기술센터(축산특작기술과)
465,502
ㆍ가축방역약품구입비
24,955
ㆍ소브루셀라채혈 보정비
35,412
ㆍ가축분뇨처리지원사업
41,100
ㆍ학교우유급식
14,107
ㆍ쇠고기이력제
19,316
ㆍ공동방제단 운영비 지원
15,633
ㆍ공동방제단 재료비 지원
4,979
ㆍ풍기창락지구 관광지 조성
250,000
ㆍ친환경분야 지역특화사업(농촌활력증진)
60,000
―농업기술센터(유통특작과)
16,020
ㆍGAP시설보완사업
16,020
―수도사업소
418,200
ㆍ면단위하수처리장
118,000
ㆍ농어촌마을하수도 시설
89,000
ㆍ하수처리장 설치
145,000
ㆍ소규모수도시설 개량사업
39,000
ㆍ농촌농업생활용수개발
27,200
―문화관광과
113,700
ㆍ중요목조문화재 안전경비인력 배치(부석사,성혈사,소
수서원)
25,200
1,500,000원 * 1식
5,400,000원 * 1식
7,800,000원 * 1식
60,000,000원 * 1식
420,000,000원 * 1식
90,000,000원 * 1식
500,000원 * 1식
32,979,000원 * 1식
28,200,000원 * 1식
326,000,000원 * 1식
24,955,000원 * 1식
35,412,000원 * 1식
41,100,000원 * 1식
14,107,000원 * 1식
19,316,000원 * 1식
15,633,000원 * 1식
4,979,000원 * 1식
250,000,000원 * 1식
60,000,000원 * 1식
16,020,000원 * 1식
118,000,000원 * 1식
89,000,000원 * 1식
145,000,000원 * 1식
39,000,000원 * 1식
27,200,000원 * 1식
25,200,000원 * 1식
- 28 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ중요목조문화재방재 시스템 구축(국)
88,500
○도비보조금
7,672,576
―경제활성화팀
250,950
ㆍ물가안정모범업소 지원
5,030
ㆍ일반산업단지 공공시설물 정비
180,000
ㆍ태양광주택보급사업 지원
20,700
ㆍ중소기업인턴사원제
18,000
ㆍ공공근로사업(지방이양사업)
17,220
ㆍ근로자한마음 갖기 대회지원
10,000
―정보통신팀
41,587
ㆍ사업체 기초통계 조사 인부임
8,047
ㆍ경북인의 사회지표조사 인부임
3,483
ㆍ인터넷 선생님 배치 지원
24,057
ㆍ정보화마을 홈페이지 보강사업 지원
6,000
―자치행정과
5,000
ㆍ도민의 날 행사참가 지원
4,000
ㆍ이통장 사기진작 사업 지원
1,000
―주민생활지원과
44,442
ㆍ저소득층 월동생계비 지원
11,340
ㆍ기술교육이수자 취업장려금
1,800
ㆍ집수리사업단 운영지원
1,800
ㆍ사회복지관특화사업
1,500
ㆍ선진사회복지해외연수지원
1,000
ㆍ독립유공자 및 유족의료비 지원
3,750
ㆍ저소득층 건강보험료 지원
9,752
ㆍ저소득층주거환경개선사업
13,500
―사회복지과
2,438,489
ㆍ긴급피난처 운영
900
ㆍ결혼이민여성 대모 결연 사업지원
1,500
ㆍ결혼이민여성 우리말 공부방 운영
10,488
ㆍ다문화가족 미취학 자녀 지원 결연대학생 활동비
5,000
ㆍ경로당지원(이양)
39,693
88,500,000원 * 1식
5,030,000원 * 1식
180,000,000원 * 1식
20,700,000원 * 1식
18,000,000원 * 1식
17,220,000원 * 1식
10,000,000원 * 1식
8,047,000원 * 1식
3,483,000원 * 1식
24,057,000원 * 1식
6,000,000원 * 1식
4,000,000원 * 1식
1,000,000원 * 1식
11,340,000원 * 1식
1,800,000원 * 1식
1,800,000원 * 1식
1,500,000원 * 1식
1,000,000원 * 1식
3,750,000원 * 1식
9,752,000원 * 1식
13,500,000원 * 1식
900,000원 * 1식
1,500,000원 * 1식
10,488,000원 * 1식
5,000,000원 * 1식
39,693,000원 * 1식
- 29 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ경로당특별연료비 지원사업(이양)
68,392
ㆍ경로당식당 무료급식 사업(이양)
17,000
ㆍ노인건강진단사업(이양)
650
ㆍ노인교실운영비 지원
9,000
ㆍ시설보호노인 효도관광사업
2,400
ㆍ노인복지시설 입소자 춘계부식비 및 김장비 지원
2,400
ㆍ노인시설운영비 지원(이양)
842,937
ㆍ노인복지시설 종사자 수당지원
126,240
ㆍ개인운영노인복지시설 공공요금 지원
6,080
ㆍ지역적합형 노인일자리 사업
5,000
ㆍ농아인 동료상담 요원 활동지원
5,400
ㆍ다문화가정 자녀보육시설 차량운영비
720
ㆍ무의탁노인건강음료배달 및 안부묻기
3,300
ㆍ민간보육시설 보육교사 처우 개선비
36,656
ㆍ보육시설 차량유지비
3,000
ㆍ보육시설 환경개선비 지원
3,000
ㆍ보육아동장애 조기검진비
360
ㆍ보육업무벤치마킹
435
ㆍ사회복지시설 입소자 건강검진지원
918
ㆍ사회복지시설 입소자 부식 지원
918
ㆍ사회복지시설 종사자 수당
39,600
ㆍ셋째이후 자녀보육료 지원
58,092
ㆍ수화통역센터 운영(이양)
17,000
ㆍ시군교통사고피해자상담사업
10,000
ㆍ시군장애인종합복지관 운영(이양)
30,000
ㆍ시군지체장애인 및 편의시설 상담지원
11,250
ㆍ실버자원봉사단 운영
2,100
ㆍ어려운아동 중식지원(학기중)
370,500
ㆍ어려운아동 중식지원(방학중)
75,654
ㆍ결식아동 급식지원(이양)
444
68,392,000원 * 1식
17,000,000원 * 1식
650,000원 * 1식
9,000,000원 * 1식
2,400,000원 * 1식
2,400,000원 * 1식
842,937,000원 * 1식
126,240,000원 * 1식
6,080,000원 * 1식
5,000,000원 * 1식
5,400,000원 * 1식
720,000원 * 1식
3,300,000원 * 1식
36,656,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
360,000원 * 1식
435,000원 * 1식
918,000원 * 1식
918,000원 * 1식
39,600,000원 * 1식
58,092,000원 * 1식
17,000,000원 * 1식
10,000,000원 * 1식
30,000,000원 * 1식
11,250,000원 * 1식
2,100,000원 * 1식
370,500,000원 * 1식
75,654,000원 * 1식
444,000원 * 1식
- 30 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ소년소녀가정지원(이양)
3,780
ㆍ가정위탁양육지원(이양)
1,344
ㆍ소년소녀가정 및 가정위탁아동 기능교육비
900
ㆍ소년소녀가정 및 가정위탁아동 수학여행비(초등)
105
ㆍ소년소녀가정 및 가정위탁아동 수학여행비(중등)
120
ㆍ소년소녀가정 및 가정위탁아동 수학여행비(고등)
540
ㆍ소년소녀가정 및 가정위탁 아동 교복비
630
ㆍ장애아동보육시설 입소료 지원
72
ㆍ장애아 보육시설 종사자 특별수당
480
ㆍ장애인 복지시설 종사자 수당
27,520
ㆍ장애인 생활시설 운영(이양)
108,024
ㆍ장애인 생활시설 입소자 의약품비 지원
2,250
ㆍ장애인 생활시설 캠프활동지원
900
ㆍ장애인 심부름센터 운영(이양)
21,000
ㆍ장애인재가복지 봉사센터 운영(이양)
18,000
ㆍ장애인주간보호시설 운영(이양)
19,376
ㆍ재가노인복지센터 운영(이양)
7,589
ㆍ저소득보육아동 간식비 지원
49,815
ㆍ저소득보육아동 건강검진비
2,166
ㆍ저소득재가노인 식사배달
7,000
ㆍ정부지원시설 교재교구비 지원
2,112
ㆍ정신요양시설 운영(이양)
245,646
ㆍ정신요양시설 입소자 의약품비
7,150
ㆍ중증장애인아동 지원센터 차량지원 사업
10,000
ㆍ중증장애인 자립지원센터 운영
62,500
ㆍ치매상담센터운영사업(이양)
1,500
ㆍ특수학교 저소득 장애인 간접학비 지원
1,993
ㆍ한부모가족 자립지원금
3,600
3,780,000원 * 1식
1,344,000원 * 1식
900,000원 * 1식
105,000원 * 1식
120,000원 * 1식
540,000원 * 1식
630,000원 * 1식
72,000원 * 1식
480,000원 * 1식
27,520,000원 * 1식
108,024,000원 * 1식
2,250,000원 * 1식
900,000원 * 1식
21,000,000원 * 1식
18,000,000원 * 1식
19,376,000원 * 1식
7,589,000원 * 1식
49,815,000원 * 1식
2,166,000원 * 1식
7,000,000원 * 1식
2,112,000원 * 1식
245,646,000원 * 1식
7,150,000원 * 1식
10,000,000원 * 1식
62,500,000원 * 1식
1,500,000원 * 1식
1,993,000원 * 1식
3,600,000원 * 1식
- 31 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ한부모가족 자녀대학입학금
4,800
ㆍ한부모가족 학생 학용품비
6,300
ㆍ한부모가족 월동 연료비
6,600
ㆍ정신질환자 사회복귀시설 및 한센장애인 시설 종사자
수당
7,200
ㆍ정신질환자 사회복귀시설 및 한센장애인 입소자 건강
검진비
450
―세무과
1,000
ㆍ외국조세제도 자료수집 연수
1,000
―회계과
16,000
ㆍ선진복식부기제도 자료수집
1,000
ㆍ국공유재산 관리경비 지원
15,000
―새마을봉사과
34,000
ㆍ행복한 보금자리 만들기 사업
5,000
ㆍ범도민 독서생활화 추진
5,000
ㆍ시군자원봉사센터 운영지원
5,000
ㆍ맞춤형 자원봉사 프로그램 운영지원
1,000
ㆍ21C새마을운동 추진운영지원
5,000
ㆍ새마을지도자 자녀장학금 지원
13,000
―문화관광과
199,114
ㆍ1시군 1관광 명품마케팅 지원
10,000
ㆍ충효교실 운영
2,500
ㆍ문화학교 운영
2,000
ㆍ향교문화전승보전
1,500
ㆍ지역문화사랑방 운영
7,000
ㆍ도지정문화재 보수사업
173,144
ㆍ무형문화재 공개행사(이양)
270
ㆍ무형문화재 보유자 등 지원
1,800
ㆍ문화재 안내표지판 설치
900
―인재양성과
210,000
ㆍ시군생활체육협의회 운영비 지원
2,000
ㆍ학교급식용 우수식재료 공급 구입비 지원
67,500
ㆍ청소년공부방 운영 지원
2,100
4,800,000원 * 1식
6,300,000원 * 1식
6,600,000원 * 1식
7,200,000원 * 1식
450,000원 * 1식
1,000,000원 * 1식
1,000,000원 * 1식
15,000,000원 * 1식
5,000,000원 * 1식
5,000,000원 * 1식
5,000,000원 * 1식
1,000,000원 * 1식
5,000,000원 * 1식
13,000,000원 * 1식
10,000,000원 * 1식
2,500,000원 * 1식
2,000,000원 * 1식
1,500,000원 * 1식
7,000,000원 * 1식
173,144,000원 * 1식
270,000원 * 1식
1,800,000원 * 1식
900,000원 * 1식
2,000,000원 * 1식
67,500,000원 * 1식
2,100,000원 * 1식
- 32 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ시군청소년 상담지원센터 운영 지원
18,000
ㆍ고3청소년 사회적응 프로그램 운영
2,000
ㆍ청소년 학습 클리닉 프로그램 운영
900
ㆍ시군청 직장운동 경기부 육성 지원
117,500
―도시디자인과
720,000
ㆍ도시토목사업
720,000
―건설과
1,140,489
ㆍ봄가뭄대비 농업용수 확보
27,000
ㆍ마을안길 진입도로 포장 등
110,000
ㆍ재해예방노후수리시설 정비
285,000
ㆍ관정 및 양수기 정비
6,743
ㆍ노후위험저수지 정비
45,000
ㆍ도계시설물 유지관리
6,000
ㆍ수로원인건비 보조
40,746
ㆍ2009지역현안사업
520,000
ㆍ도계지역활력 증진사업
100,000
―환경보호과
31,000
ㆍ재활용품 수집보상금 지원
1,000
ㆍ농촌일자리 창출 폐비닐 수집보상금 지원
18,000
ㆍ공중화장실 개선사업
12,000
―교통행정과
26,499
ㆍ벽지노선 손실 보상금
26,499
―산림녹지과
193,838
ㆍ임도관리 모니터 요원
2,120
ㆍ산불방지정책 자료수집
1,500
ㆍ야생동물 피해농작물 보상금
6,000
ㆍ야생동식물 보호
3,570
ㆍ재선충 예찰원 인건비
4,159
ㆍ산양삼 재배단지 조성
100,000
ㆍ산불방재대책
34,500
ㆍ보호수 관리
12,712
18,000,000원 * 1식
2,000,000원 * 1식
900,000원 * 1식
117,500,000원 * 1식
720,000,000원 * 1식
27,000,000원 * 1식
110,000,000원 * 1식
285,000,000원 * 1식
6,743,000원 * 1식
45,000,000원 * 1식
6,000,000원 * 1식
40,746,000원 * 1식
520,000,000원 * 1식
100,000,000원 * 1식
1,000,000원 * 1식
18,000,000원 * 1식
12,000,000원 * 1식
26,499,000원 * 1식
2,120,000원 * 1식
1,500,000원 * 1식
6,000,000원 * 1식
3,570,000원 * 1식
4,159,000원 * 1식
100,000,000원 * 1식
34,500,000원 * 1식
12,712,000원 * 1식
- 33 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ가로수 해충 포집기
3,600
ㆍ지상진화 소화약제 구입
15,750
ㆍ산불무인자동 계도방송 시설
7,500
ㆍ디지털자동방송기(이륜차용)
1,227
ㆍ산림정화보호구역 안내표지판 제작
1,200
―치수방재과
41,101
ㆍ민방위교육훈련 강사 수당
1,250
ㆍ안전문화운동 및 재난예방
11,500
ㆍ풍수해보험운영
5,152
ㆍ재해예경보시설 정비
8,118
ㆍ지역예비군육성 지원
15,081
―보건소
38,690
ㆍ에이즈예방감염관리 지원
300
ㆍ재해대비방역소독약품 구입지원
3,000
ㆍ신종전염병 예방지원 사업
1,020
ㆍ방문건강관리사업
2,300
ㆍ골다공증 검진 사업
1,500
ㆍ전립선 검진 사업
750
ㆍ심장병 정밀검진수술비
600
ㆍ셋째아이상 출산장려금 지원
21,600
ㆍ셋째아이상 가족무료검진 및 진료사업
1,320
ㆍ출산장려사업
1,500
ㆍ지역사회정신보건사업
1,500
ㆍ재가진폐환자 의료비 지원
3,300
―수도사업소
280,000
ㆍ마을상수도시설개선 및 정수시설 설치
100,000
ㆍ하수관거정비사업(도비)
180,000
―평생학습센터
31,900
ㆍ시군여성자원봉사자 교육
900
ㆍ여성취업지원센터운영
10,000
ㆍ여성대학 운영
2,400
ㆍ지역맞춤형일자리 지원사업
7,800
3,600,000원 * 1식
15,750,000원 * 1식
7,500,000원 * 1식
1,227,000원 * 1식
1,200,000원 * 1식
1,250,000원 * 1식
11,500,000원 * 1식
5,152,000원 * 1식
8,118,000원 * 1식
15,081,000원 * 1식
300,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
1,020,000원 * 1식
2,300,000원 * 1식
1,500,000원 * 1식
750,000원 * 1식
600,000원 * 1식
21,600,000원 * 1식
1,320,000원 * 1식
1,500,000원 * 1식
1,500,000원 * 1식
3,300,000원 * 1식
100,000,000원 * 1식
180,000,000원 * 1식
900,000원 * 1식
10,000,000원 * 1식
2,400,000원 * 1식
7,800,000원 * 1식
- 34 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ여성자원봉사활동센터운영
3,000
ㆍ여성자원활동 프로그램 지원
1,800
ㆍ이동여성회관 운영
3,000
ㆍ학교내 마을도서관 조성 운영비
3,000
―농업기술센터(농정과수과)
334,440
ㆍ결혼이민자 농가소득증진지원
18,000
ㆍ경북명품과실생산단지
9,000
ㆍ과수토양환경개선
3,000
ㆍ사과초밀식 재배 시범
15,000
ㆍ농작업용 다목적 가위칼 보급
3,000
ㆍ친환경과수 생산 단지 조성
3,000
ㆍ과수생력화 기자재 지원
21,600
ㆍ귀농정착지원
21,000
ㆍ농어촌지역사랑의 공부방 운영지원
4,800
ㆍ농업인자녀 학자금 지원(이양)
143,640
ㆍ농촌마을 공동급식 지원
6,000
ㆍ다목적농가형 저온저장고 설치
24,000
ㆍ노지채소 부직포 피복시범
6,000
ㆍ단독형비닐하우스 노력절감 시범
6,000
ㆍ원예작물 기계화 재배시범
7,500
ㆍ탄소발열제 난방기 에너지 절감 실증시험
18,000
ㆍFTA대응 과수전용 방제기 지원
12,000
ㆍFTA대응 과실 장기저장제 지원
12,900
―농업기술센터(농촌지도과)
398,912
ㆍ농심나눔쉼터
12,000
ㆍ농촌건강생활촌 육성(계속)
9,000
ㆍ농촌노인 노후활동 프로그램 운영 지원
1,500
ㆍ무논점파 생력화 기술보급
9,000
ㆍ벼유색 미이용 지역 홍보 상징물 조성
3,000
ㆍ농가도우미 지원
7,560
ㆍ농약안전장비 지원
10,560
3,000,000원 * 1식
1,800,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
18,000,000원 * 1식
9,000,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
15,000,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
21,600,000원 * 1식
21,000,000원 * 1식
4,800,000원 * 1식
143,640,000원 * 1식
6,000,000원 * 1식
24,000,000원 * 1식
6,000,000원 * 1식
6,000,000원 * 1식
7,500,000원 * 1식
18,000,000원 * 1식
12,000,000원 * 1식
12,900,000원 * 1식
12,000,000원 * 1식
9,000,000원 * 1식
1,500,000원 * 1식
9,000,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
7,560,000원 * 1식
10,560,000원 * 1식
- 35 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ농업인 경영마케팅 교육지원
3,000
ㆍ농업기계교육훈련 장비 보강
1,200
ㆍ농기계 임대사업 관리프로그램 지원
1,500
ㆍ농업인단체 자력기반 구축사업
120,000
ㆍ농업인 정보지 보급지원
20,502
ㆍ농촌지도자 도대회 경비지원
1,962
ㆍ농업인 신문보급 우송료 지원
8,250
ㆍ4-H신문보급 우송료 지원
255
ㆍ농촌지도자 우수회원 해외연수
600
ㆍ4-H지도자. 우수회원 해외연수
600
ㆍ영농 4-H생산화 과제사업
600
ㆍ농촌지도자 채종포 과제포 운영
1,500
ㆍ4-H회원 친환경 농업기초과제 이수(미래영농주양성)
3,000
ㆍ학생 4-H회원 과제 활동 지원
1,200
ㆍ경북벤처·혁신농업대학수료자현장과제지원
6,000
ㆍ농촌사랑소비자 교실 운영시범
3,000
ㆍ한국형 전통식 문화계승시범
3,000
ㆍ밭작물 친환경 조수 피해방지 기술
1,500
ㆍ벼육묘공장 설치 지원
31,518
ㆍ벼정부보급종 공급가격차액보상
5,280
ㆍ새소득작목육성
3,600
ㆍ생활개선회 우수회원 해외연수
600
ㆍ생활개선회원 신문 우송료 지원
2,955
ㆍ농촌여성 부업 기술 및 전문기능교육
3,000
ㆍ우수농업인 해외농업 비교연수
1,000
ㆍ유휴농지 이용효율화 지원사업
4,500
ㆍ중소형농기계 공급
46,200
ㆍ농촌진흥공무원 전문능력 향상 지원
900
ㆍ친환경 유기농업 정보지 지원
720
ㆍ지역특화 전문경영인 교육
7,350
ㆍ친환경 농산물 판로확대 지원
7,500
3,000,000원 * 1식
1,200,000원 * 1식
1,500,000원 * 1식
120,000,000원 * 1식
20,502,000원 * 1식
1,962,000원 * 1식
8,250,000원 * 1식
255,000원 * 1식
600,000원 * 1식
600,000원 * 1식
600,000원 * 1식
1,500,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
1,200,000원 * 1식
6,000,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
1,500,000원 * 1식
31,518,000원 * 1식
5,280,000원 * 1식
3,600,000원 * 1식
600,000원 * 1식
2,955,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
1,000,000원 * 1식
4,500,000원 * 1식
46,200,000원 * 1식
900,000원 * 1식
720,000원 * 1식
7,350,000원 * 1식
7,500,000원 * 1식
- 36 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ친환경 농업 실천 우수농가 해외 선진지 견학
700
ㆍ친환경 농업 엑스포 시군행사 지원
27,000
ㆍ친환경 농업 체험행사지원
1,800
ㆍ친환경들판조성 종합지원
15,000
ㆍ소비자와 함께하는 e-농장 조성
9,000
―농업기술센터(유통마케팅과)
429,855
ㆍ농작물 수출농가 해외기술연수
1,350
ㆍ식품전시회 참가 지원
4,500
ㆍ신선농산물 상품화지원
78,000
ㆍ학교급식지원센터 설치
291,000
ㆍ신선농산물 수출경쟁력 제고사업
55,005
―농업기술센터(축산특작기술과)
715,270
ㆍ한우등록비 지원
1,520
ㆍ한우등록우 인공수정료 지원
5,160
ㆍ한우 수정란 이식
8,571
ㆍ젖소능력개량 사업
1,980
ㆍ한우사육단계 HACCP 인증획득시범
6,000
ㆍ소독약품
13,896
ㆍ방역복
705
ㆍ송아지 설사병
8,685
ㆍ닭 감보로병 예방 약품비
8,310
ㆍ소 브루셀라 채혈 보정비
8,946
ㆍ공수의 수당 지급
15,360
ㆍ예방접종 시술비 지원
4,449
ㆍ축산농가 출입구 소독시설
2,700
ㆍ축산농가 소독장비 지원
2,550
ㆍ차량용 소형냉장고
990
ㆍ경북한우클러스터 사업
2,700
ㆍ에너지 50% 절감 버섯 재배기술
3,000
ㆍ젖소착유시설 개선사업
8,000
ㆍ내수면 토산어종 매입방류
3,000
ㆍ사료혼합기 지원
4,500
ㆍ새소득작목 육성
132,470
700,000원 * 1식
27,000,000원 * 1식
1,800,000원 * 1식
15,000,000원 * 1식
9,000,000원 * 1식
1,350,000원 * 1식
4,500,000원 * 1식
78,000,000원 * 1식
291,000,000원 * 1식
55,005,000원 * 1식
1,520,000원 * 1식
5,160,000원 * 1식
8,571,000원 * 1식
1,980,000원 * 1식
6,000,000원 * 1식
13,896,000원 * 1식
705,000원 * 1식
8,685,000원 * 1식
8,310,000원 * 1식
8,946,000원 * 1식
15,360,000원 * 1식
4,449,000원 * 1식
2,700,000원 * 1식
2,550,000원 * 1식
990,000원 * 1식
2,700,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
8,000,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
4,500,000원 * 1식
132,470,000원 * 1식
- 37 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ송아지 생산안정 사업
13,140
ㆍ약초생산기반조성
18,650
ㆍ계란난좌 지원
21,924
ㆍ육계사 왕겨지원
7,560
ㆍ불량모돈갱신 사업
10,400
ㆍ양봉소초광지원 사업
2,808
ㆍ내수면양식장 기자재 공급
1,320
ㆍ우량송아지 육성율 제고사업
4,438
ㆍ임산관련산업육성
253,000
ㆍ사료작물종자대 지원
1,440
ㆍ조사료경영체 지원사업
17,088
ㆍ조사료생산장비 지원
24,000
ㆍ이유자돈생산성 제고장비
3,400
ㆍ돈사리모델링 및 환기시스템 개선
4,500
ㆍ양봉기자재 지원
2,880
ㆍ양봉사 시설지원
4,800
ㆍ축산물 브랜드전 참가업체 지원
2,400
ㆍ식육표지판 지원
2,790
ㆍ사일리지 제조첨가제 지원
840
ㆍ친환경 축산지원
14,400
ㆍ화훼생산시설 경쟁력 제고지원
36,000
ㆍFTA대응원예작업 개선기자재 지원
24,000
―순흥문화유적권관리사무소
50,000
ㆍ문화유산프로그램
50,000
○도분 분권교부세
3,454,122
―사회복지과
2,931,330
ㆍ노인시설운영비지원(이양)
1,356,570
ㆍ장애인생활시설운영(이양)
810,060
ㆍ정신요양시설운영(이양)
764,700
―문화관광과
270,900
ㆍ도지정문화재보수사업
270,000
ㆍ무형문화재 공개행사(이양)
900
―교통행정과
189,204
13,140,000원 * 1식
18,650,000원 * 1식
21,924,000원 * 1식
7,560,000원 * 1식
10,400,000원 * 1식
2,808,000원 * 1식
1,320,000원 * 1식
4,438,000원 * 1식
253,000,000원 * 1식
1,440,000원 * 1식
17,088,000원 * 1식
24,000,000원 * 1식
3,400,000원 * 1식
4,500,000원 * 1식
2,880,000원 * 1식
4,800,000원 * 1식
2,400,000원 * 1식
2,790,000원 * 1식
840,000원 * 1식
14,400,000원 * 1식
36,000,000원 * 1식
24,000,000원 * 1식
50,000,000원 * 1식
1,356,570,000원 * 1식
810,060,000원 * 1식
764,700,000원 * 1식
270,000,000원 * 1식
900,000원 * 1식
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장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ시내및농어촌버스 운송사업 재정 지원
176,749
ㆍ벽지노선 손실 보상금
12,455
―산림녹지과
10,688
ㆍ보호수 관리
10,688
―농업기술센터(농정과수과)
52,000
ㆍ지역특성화 기술사업(이양)
52,000
176,749,000원 * 1식
12,455,000원 * 1식
10,688,000원 * 1식
52,000,000원 * 1식
600 지방채및예치금회수
3,000,000
2,000,000
1,000,000
610 국내차입금
3,000,000
2,000,000
1,000,000
613 지역개발기금
3,000,000
2,000,000
1,000,000
613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입
3,000,000
2,000,000
1,000,000
[ 일반회계 ]
3,000,000
2,000,000
1,000,000
< 기획감사팀 >
3,000,000
2,000,000
1,000,000
○지역개발기금 수입(차입)
3,000,000
―영일교 ~ 가흥교차로간 도로
3,000,000
3,000,000,000원 * 1식
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