장ㆍ관ㆍ항
예산액
전년도예산액
비교증감
증감률
세 입 예 산 서
2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체
(단위:천원)
총 계
361,200,000
318,200,000
43,000,000
13.51 %
100
지방세수입
28,527,945
26,812,185
1,715,760
6.40 %
110
지방세
28,527,945
26,812,185
1,715,760
6.40 %
111
보통세
26,069,545
24,558,185
1,511,360
6.15 %
112
목적세
2,046,500
1,998,000
48,500
2.43 %
113
지난년도수입
411,900
256,000
155,900
60.90 %
200
세외수입
47,736,564
40,047,420
7,689,144
19.20 %
210
경상적세외수입
11,136,671
11,345,689
△209,018
△1.84 %
211
재산임대수입
281,355
272,575
8,780
3.22 %
212
사용료수입
2,920,809
2,927,237
△6,428
△0.22 %
213
수수료수입
1,388,262
1,291,434
96,828
7.50 %
214
사업수입
2,109,005
2,843,655
△734,650
△25.83 %
215
징수교부금수입
800,491
782,274
18,217
2.33 %
216
이자수입
3,636,749
3,228,514
408,235
12.64 %
220
임시적세외수입
36,599,893
28,701,731
7,898,162
27.52 %
221
재산매각수입
336,123
502,667
△166,544
△33.13 %
222
잉여금
31,663,357
23,579,873
8,083,484
34.28 %
224
전입금
3,055,760
2,932,657
123,103
4.20 %
226
융자금원금수입
427,999
444,767
△16,768
△3.77 %
227
부담금
96,250
406,750
△310,500
△76.34 %
228
잡수입
757,180
567,900
189,280
33.33 %
229
지난년도수입
263,224
267,117
△3,893
△1.46 %
300
지방교부세
173,924,000
158,565,000
15,359,000
9.69 %
310
지방교부세
173,924,000
158,565,000
15,359,000
9.69 %
311
지방교부세
173,924,000
158,565,000
15,359,000
9.69 %
400
조정교부금및재정보전금
5,500,000
5,000,000
500,000
10.00 %
420
재정보전금
5,500,000
5,000,000
500,000
10.00 %
421
재정보전금
5,500,000
5,000,000
500,000
10.00 %
500
보조금
102,511,491
85,775,395
16,736,096
19.51 %
510
국고보조금등
79,018,893
66,464,251
12,554,642
18.89 %
511
국고보조금등
79,018,893
66,464,251
12,554,642
18.89 %
520
시,도비보조금등
23,492,598
19,311,144
4,181,454
21.65 %
- 1 -
장ㆍ관ㆍ항
예산액
전년도예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
521
시·도비보조금등
23,492,598
19,311,144
4,181,454
21.65 %
600
지방채및예치금회수
3,000,000
2,000,000
1,000,000
50.00 %
610
국내차입금
3,000,000
2,000,000
1,000,000
50.00 %
613
지역개발기금
3,000,000
2,000,000
1,000,000
50.00 %
- 2 -