부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:영주2동
정책:(영주2동) 사업
단위:(영주2동) 관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
영주2동
271,864
292,296
△20,432
(영주2동) 사업
173,893
176,868
△2,975
(영주2동) 관리
93,093
116,268
△23,175
보건환경관리
2,853
2,990
△137
101 인건비
1,750
1,750
0
35,000원 * 1명 * 50일 =
10 기간제근로자등보수
○영주2동 하계방역 인부임
1,750
1,750
1,750
206 재료비
1,103
1,240
△137
1,550원 * 100ℓ =
1,330원 * 400ℓ =
2,080원 * 200ℓ =
01 재료비
○영주2동 하계방역 유류대
―휘발유
―경유
―확산제
1,103
△137
1,240
1,103
155
532
416
보안등 유지관리
3,560
3,648
△88
201 일반운영비
3,560
3,648
△88
50,000원 * 178등 * 40/100 =
02 공공운영비
○보안등 수리비
3,560
△88
3,648
3,560
국토공원화 사업
7,980
12,480
△4,500
101 인건비
6,300
6,300
0
35,000원 * 2명 * 5일 * 3회 =
35,000원 * 5명 * 10일 =
35,000원 * 2명 * 30일 =
35,000원 * 1명 * 40일 =
10 기간제근로자등보수
○도로변 및 제방 풀베기 인부임
○국토공원화사업 인부임(꽃길조성, 조경지
관리)
○시가지 광고물 정비
○구성공원 수목관리 및 환경정비
6,300
6,300
1,050
1,750
2,100
1,400
201 일반운영비
780
5,320
△4,540
20,000원 * 4회 =
50,000원 * 10회 =
50,000원 * 4회 =
01 사무관리비
○구성공원 공중화장실 오물수거료
○가로기게양 장비 임차료
○꽃길조성 등 장비 임차료
780
△4,540
5,320
80
500
200
206 재료비
900
860
40
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:영주2동
정책:(영주2동) 사업
단위:(영주2동) 관리
10,000원 * 10종 =
5,000원 * 10포 * 2회 =
5,000원 * 5종 * 4회 =
100,000원 * 3회 * 1종 =
5,000원 * 10포 * 2회 =
2,000원 * 100개 =
01 재료비
○가로화분 및 화단관리
―병충해방제 약제 구입
―퇴비 및 비료 구입
―기타 작업도구 등 구입
○서천제방 꽃길조성 및 관리
―꽃씨 구입
―퇴비 및 비료 구입
―화단 지주목 구입
900
40
860
300
100
100
100
600
300
100
200
주민자치 기반강화
78,700
97,150
△18,450
301 일반보상금
73,700
86,550
△12,850
200,000원 * 1회 * 20명 * 12월 =
200,000원 * 2회 * 20명 * 1월 =
20,000원 * 2회 * 20명 * 12월 =
50,000원 * 1회 * 90명 * 1월 =
5,000원 * 60명 * 12월 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○이장수당
―기본수당
―상여금
―회의참석수당
○반장수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회등 회의 참석자 급식
70,100
3,600
70,100
65,600
48,000
8,000
9,600
4,500
△3,250
6,850
3,600
307 민간이전
5,000
5,000
0
5,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○시민체육대회 참가경비 지원
5,000
5,000
5,000
소규모 주민편익사업
80,800
60,600
20,200
소규모 주민편익 사업
80,800
60,600
20,200
401 시설비및부대비
80,800
60,600
20,200
80,000,000원 * 1식 =
80,000,000원 * 1/100 =
04 시설비
○소규모주민편익사업비
06 시설부대비
○소규모주민편익사업 시설부대비
80,000
800
20,000
60,000
80,000
200
600
800
행정운영경비(영주2동)
97,971
115,428
△17,457
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:영주2동
정책:행정운영경비(영주2동)
단위:인력운영비
인력운영비
36,891
36,437
454
인력운영비
36,891
36,437
454
101 인건비
25,771
25,317
454
7,325원 * 36시간 * 8명 * 12월 * 1.018 =
02 수당
○시간외근무수당
25,771
454
25,317
25,771
203 업무추진비
9,320
9,320
0
6,000,000원 * 1명 =
40,000원 * 8명 =
250,000원 * 12월 =
01 기관운영업무추진비
○동장
02 정원가산업무추진비
○영주2동
04 부서운영업무추진비
○영주2동
6,000
320
3,000
6,000
6,000
320
320
3,000
3,000
204 직무수행경비
1,800
1,800
0
150,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○영주2동장 직책급업무추진비
1,800
1,800
1,800
기본경비
61,080
78,991
△17,911
기본경비
61,080
78,991
△17,911
201 일반운영비
33,980
42,591
△8,611
10,000원 * 8박스 * 12월 =
5,000원 * 3식 * 8명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 250일 =
40,000원 * 1명 * 115일 =
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 2대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
200,000원 * 5회 * 2대 =
100,000원 * 8대 * 50/100 =
01 사무관리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○당직수당
―숙 직
―일 직
○소규모수선비
―복사기 수리(소형)
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리
21,380
△7,880
29,260
960
1,440
1,200
600
12,100
7,500
4,600
4,600
500
100
1,000
2,000
400
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:영주2동
정책:행정운영경비(영주2동)
단위:기본경비
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 8명 * 12월 =
150,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
30,000원 * 12월 =
50,000원 * 2회 =
50,000원 * 2회 =
100,000원 * 1회 =
950원 * 8시간 * 120일 * 2대 =
850원 * 8시간 * 120일 * 1대 =
1,500,000원 * 1식 =
―기타 장비수리
○기본 사무용품비
02 공공운영비
○문서발송 우편료
○전화요금
○전기요금
○상하수도요금
○전기안전점검수수료
○청사환경개선부담금
○정화조청소
○연료비
―대형난로
―소형난로
○건물유지관리비
12,600
600
480
△731
13,331
1,800
2,400
3,600
360
100
100
100
2,640
1,824
816
1,500
202 여비
26,800
26,800
0
70,000원 * 5일 * 8명 =
250,000원 * 8명 * 12월 =
01 국내여비
○영주2동 직원 업무추진 국내여비
02 월액여비
○영주2동 직원 월액여비
2,800
24,000
2,800
2,800
24,000
24,000
405 자산취득비
300
9,600
△9,300
300,000원 * 1대 =
01 자산및물품취득비
○주민/인감 입력용 스캐너
300
△9,300
9,600
300
- 4 -