부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:안정면
정책:안정면 사업
단위:안정면 관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
안정면
696,181
703,812
△7,631
안정면 사업
502,047
504,237
△2,190
안정면 관리
142,487
144,677
△2,190
청사관리
10,000
0
10,000
401 시설비및부대비
10,000
0
10,000
10,000,000원 * 99/100 =
10,000,000원 * 1/100 =
04 시설비
○면청사 방수공사
06 시설부대비
○면청사 방수공사 시설부대비
9,900
100
9,900
0
9,900
100
0
100
보건환경관리
4,953
4,939
14
101 인건비
1,750
1,575
175
35,000원 * 1명 * 50일 =
10 기간제근로자등보수
○안정면 하계방역인부
1,750
175
1,575
1,750
206 재료비
1,163
1,324
△161
1,550원 * 100ℓ =
1,330원 * 400ℓ =
2,080원 * 200ℓ =
5,000원 * 3종 * 2명 * 2회 =
01 재료비
○안정면 하계방역 유류대
―휘발유
―경 유
―확산제
○환경미화원 작업도구 구입
1,163
△161
1,324
1,103
155
532
416
60
307 민간이전
2,040
2,040
0
15,000원 * 3명 * 12월 =
500,000원 * 3구 =
01 의료및구료비
○행여걸인 구호비
○행여사망자 장례비
2,040
2,040
540
1,500
보안등 유지관리
24,974
19,808
5,166
201 일반운영비
24,974
19,808
5,166
4,940원 * 315등 * 12월 =
50,000원 * 315등 * 40/100 =
02 공공운영비
○가로등 보안등 전기요금
○가로등 보안등 수리비
24,974
5,166
19,808
18,674
6,300
국토공원화사업
13,730
12,650
1,080
101 인건비
10,430
10,430
0
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:안정면
정책:안정면 사업
단위:안정면 관리
35,000원 * 2명 * 28일 * 3회 =
35,000원 * 10명 * 7회 =
35,000원 * 2명 * 30일 =
10 기간제근로자등보수
○도로변 및 제방 풀베기 인부임
○국토공원화사업 인부임
○광고물정비,행락지 환경관리,IC주변 정비
인부임
10,430
10,430
5,880
2,450
2,100
201 일반운영비
300
200
100
300,000원 * 1회 =
01 사무관리비
○꽃길조성 등 장비임차료
300
100
200
300
206 재료비
3,000
2,020
980
10,000원 * 10종 =
5,000원 * 10포 * 2회 =
5,000원 * 5종 * 4회 =
50,000원 * 50본 =
2,000원 * 50본 =
5,000원 * 5종 * 4회 =
01 재료비
○꽃길 및 조경지 조성관리
―병충해 방제약제 구입
―퇴비 및 비료구입
―작업도구 구입
○공한지 녹화자재 구입
―수 목
―지주목
―작업도구
3,000
980
2,020
300
100
100
100
2,700
2,500
100
100
주민자치 기반강화
88,830
107,280
△18,450
301 일반보상금
83,830
96,680
△12,850
200,000원 * 1회 * 23명 * 12월 =
200,000원 * 2회 * 23명 * 1회 =
20,000원 * 2회 * 23명 * 12월 =
50,000원 * 1회 * 85명 * 1회 =
5,000원 * 69명 * 12월 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○이장수당
―기본수당
―상여금
―회의참석수당
○반장수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회 등 회의참석자 급식
79,690
4,140
79,690
75,440
55,200
9,200
11,040
4,250
△3,250
7,390
4,140
307 민간이전
5,000
5,000
0
5,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○시민체육대회 참가경비 지원
5,000
5,000
5,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:안정면
정책:안정면 사업
단위:안정면 관리
소규모 주민편익 사업
359,560
359,560
0
소규모 주민편익 사업
359,560
359,560
0
401 시설비및부대비
359,560
359,560
0
356,000,000원 * 1식 =
356,000,000원 * 1/100 =
04 시설비
○소규모주민편익사업비
06 시설부대비
○소규모주민편익사업 시설부대비
356,000
3,560
356,000
356,000
3,560
3,560
행정운영경비(안정면)
194,134
199,575
△5,441
인력운영비
96,394
97,220
△826
인력운영비
96,394
97,220
△826
101 인건비
82,034
82,820
△786
7,325원 * 36시간 * 14명 * 12월 * 1.018 =
742,000원 * 1명 * 12월 =
24,700원 * 16년 * 1명 * 12월 =
1,012,000원 * 1명 * 200% =
1,012,000원 * 1명 * 200% =
1,012,000원 * 1명 * 250% =
13,400원 * 30일 * 1명 * 12월 =
53,700원 * 1명 * 24일 =
35,800원 * 1명 * 22일 =
90,000원 * 1명 * 12월 =
70,000원 * 1명 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 12월 =
20,000원 * 1명 * 12월 =
160,000원 * 1명 * 12월 =
110,000원 * 1명 * 12월 =
1,012,000원 * 1명 * 150% =
02 수당
○시간외근무수당
09 무기계약근로자보수
○환경미화원 인부임
―기본급
―근속가산금
―기말수당
―정근수당
―체력단련비
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―년차유급휴가수당
―특수업무수당
―작업장려수당
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―정액급식비
―가계보조비
―명절휴가비
45,100
36,934
△2,369
47,469
45,100
1,583
35,351
36,624
8,904
4,743
2,024
2,024
2,530
4,824
1,289
788
1,080
840
600
360
240
1,920
1,320
1,518
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:안정면
정책:행정운영경비(안정면)
단위:인력운영비
140,000원 * 1명 * 12월 =
15,000원 * 1명 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 12월 =
100,000원 * 1벌 * 1명 =
80,000원 * 1벌 * 1명 =
30,000원 * 1벌 * 1명 =
60,000원 * 1벌 * 1명 =
20,000원 * 1종 * 1명 =
20,000원 * 1착 * 1명 =
―교통보조비
―위험수당
―위생수당
○환경미화원 피복비
―작업복(동복)
―작업복(하복)
―우 의
―작업화
―장갑, 모자
―안전조끼
1,680
180
360
310
100
80
30
60
20
20
203 업무추진비
9,560
9,600
△40
6,000,000원 * 1명 =
40,000원 * 14명 =
250,000원 * 12월 =
01 기관운영업무추진비
○면장
02 정원가산업무추진비
○안정면
04 부서운영업무추진비
○안정면
6,000
560
3,000
6,000
6,000
△40
600
560
3,000
3,000
204 직무수행경비
4,800
4,800
0
150,000원 * 1명 * 12월 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
100,000원 * 2명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○안정면 직책급업무추진비
―면장
―부면장
03 특정업무수행활동비
○세무담당공무원
2,400
2,400
2,400
2,400
1,800
600
2,400
2,400
기본경비
97,740
102,355
△4,615
기본경비
97,740
102,355
△4,615
201 일반운영비
50,320
48,655
1,665
10,000원 * 14박스 * 12월 =
5,000원 * 3식 * 14명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모 도서구입비
25,940
2,330
23,610
1,680
2,520
1,200
600
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:안정면
정책:행정운영경비(안정면)
단위:기본경비
30,000원 * 1명 * 250일 =
40,000원 * 1명 * 115일 =
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 4대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
200,000원 * 5회 * 4대 =
100,000원 * 14대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 14명 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
100,000원 * 2회 =
8,000원 * 12월 =
100,000원 * 1회 =
150,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
950원 * 8시간 * 120일 * 2대 =
850원 * 8시간 * 120일 * 2대 =
950원 * 8시간 * 30일 * 1대 =
2,500원 * 1㎉ * 8시간 * 120일 =
300,000원 * 12종 =
1,500,000원 * 1식 =
2,500,000원 * 1대 =
2,500,000원 * 1대 =
○당직수당
―숙 직
―일 직
○소규모수선비
―복사기 수리비
―프린터 수리비
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리비
―기타 장비수리비
○기타 사무용품비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―청사 전기요금
―환경개선부담금
―유선방송 수신료
―정화조 청소
―우편요금
―전화요금
○연료비
―사무실 난로(대형)
―사무실 난로(중형)
―회의실 온풍기
―온수보일러(화장실 동파방지용 및 온수
용)
○시설장비 유지비
―사무기기 및 시설장비유지비
―건물유지관리비
○차량·선박비
―소형승합(경북72거2048)
―더블캡(96조4383)
24,380
12,100
7,500
4,600
7,000
500
200
1,000
4,000
700
600
840
△665
25,045
8,196
3,600
200
96
100
1,800
2,400
6,084
1,824
1,632
228
2,400
5,100
3,600
1,500
5,000
2,500
2,500
202 여비
45,920
49,200
△3,280
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:안정면
정책:행정운영경비(안정면)
단위:기본경비
70,000원 * 4일 * 14명 =
250,000원 * 14명 * 12월 =
01 국내여비
○안정면 직원 업무추진 국내여비
02 월액여비
○안정면 직원 월액여비
3,920
42,000
△280
4,200
3,920
△3,000
45,000
42,000
405 자산취득비
1,500
4,500
△3,000
150,000원 * 10개 =
01 자산및물품취득비
○업무용 의자구입
1,500
△3,000
4,500
1,500
- 6 -