부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:재난안전관리과
정책:재난관리
단위:재난관리 기능강화
세 출 예 산 사 업 명 세 서
재난안전관리과
3,767,412
3,136,969
630,443
[국 549,250]
[분 8,198]
[도 44,828]
[시 3,165,136]
재난관리
3,085,464
2,403,198
682,266
[국 547,775]
2,403,198
[도 27,465]
2,403,198
[시 2,510,224]
2,403,198
재난관리 기능강화
243,092
175,521
67,571
[국 5,000]
175,521
[도 27,465]
175,521
[시 210,627]
175,521
재난상황실 운영
57,052
54,921
2,131
201 일반운영비
57,052
54,921
2,131
400,000원 * 6월 =
50,000원 * 2대 * 12월 =
10,000원 * 32대 * 12월 =
5,000원 * 66대 * 12월 =
750원 * 96개소 * 12월 =
20,000원 * 1개소 * 12월 =
10,000원 * 3대 * 12월 =
50,000원 * 6대 * 12월 =
50,000원 * 4대 * 12월 =
45,000원 * 3대 * 12월 =
02 공공운영비
○공공운영비
―평은동막 배수펌프장 전기사용료
―재난관리 전용전화 및 FAX요금(군부대
설치용)
―자동음성통보시스템전화요금(재난상황
실)
―자동음성(전용회선) 전화요금(66회선)
―경계구역방송시설 배선전주 공과요금
―풍기, 순흥, 단산 문자전광판 전기·통
신요금
ㆍ 전기료(단산)
ㆍ전화료
―위성전화기 요금
―침수흔적 자료수집 장비(PDA) 요금
―강우량관측소 인터넷(ADSL) 사용요금
ㆍ희방사, 성혈사, 부석사
57,052
57,052
0
57,052
2,400
1,200
3,840
3,960
864
600
240
360
3,600
2,400
1,620
1,620
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재난관리
단위:재난관리 기능강화
40,000원 * 3대 * 12월 =
5,000원 * 2개소 * 12월 =
5,000원 * 3개소 * 12월 =
173,000,000원 * 1식 * 7% * 1.1 =
28,000,000원 * 3대 * 7% * 1.1 =
19,000,000원 * 3대 * 7% * 1.1 =
200,000원 * 14대 =
500,000원 * 2대 =
500,000원 * 4개소 * 50% =
1,000,000원 * 1개소 * 50% =
100,000원 * 66개소 * 50% =
3,000,000원 * 1식 * 50% =
70,000원 * 5대 =
100,000원 * 1대 * 2회 =
―CCTV 영상전송 인터넷(ADSL) 요금
―수위관측소 전기사용료(서천, 평은)
―강우량관측소 전기사용료(희방사,성혈
사,부석사)
―재난상황실 시설장비 유지보수비
―CCTV 유지보수비(풍기,육각정,인라인)
―문자전광판 유지보수비(풍기,순흥,단산
)
―재해대책(기상관측)장비 수리비
ㆍ강우량 관측 장비
ㆍ수위관측 장비
ㆍ경계구역 방송시설
ㆍ자동음성 통보 시스템
ㆍ자동음성통보 시스템 단말기
―평은 동막지구 배수펌프장 유지비
―무선국(재난정보시스템)정기검사 및 유
지비
ㆍ휴대용
ㆍ기지국
1,440
120
180
13,321
6,468
4,389
8,600
2,800
1,000
1,000
500
3,300
1,500
550
350
200
재난예방 활동
36,590
120,600
△84,010
101 인건비
8,750
0
8,750
35,000원 * 5명 * 50일 =
10 기간제근로자등보수
○재해위험지구 보수 인건비
8,750
8,750
0
8,750
201 일반운영비
17,120
37,500
△20,380
100원 * 10,000매 =
5,000원 * 50부 * 1회 =
10,000원 * 100부 =
35,000원 * 20부 =
01 사무관리비
○일반수용비
―재난예방 및 대책관련 유인물 제작
ㆍ자연재해대비 주민홍보물 제작
ㆍ재난관리업무평가서
ㆍ방재교육교재
ㆍ소하천정비 실무지침서
15,300
△22,200
37,500
11,150
8,850
1,000
250
1,000
700
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재난관리
단위:재난관리 기능강화
150원 * 2,000매 =
100원 * 10,000매* 1회 =
10,000원 * 100부 =
60,000원 * 10개 * 2회 =
100,000원 * 12회 =
10,000원 * 50부 * 1회 =
70,000원 * 10종 =
2,000원 * 50통 =
250원 * 2,000장 =
700원 * 1,000장 =
1,000,000원 * 1회 =
70,000원 * 15명 * 1회 =
70,000원 * 15명 * 1회 =
70,000원 * 5명 * 3회 =
250,000원 * 4대 =
1,550원 * 100ℓ =
1,330원 * 500ℓ =
1,000,000원 * 1회 =
ㆍ 재해대장(카드)
ㆍ풍수해보험 홍보물 제작
ㆍ2008 안전관리계획서
ㆍ재난예방 현수막
ㆍ안전점검의 날 행사용 홍보물제작
ㆍ인력장비물자동원계획서
ㆍ재난관련 소규모현황판 제작
― 안전점검 및 지도 사진 촬영
ㆍ필름
ㆍ인화(3X5)
ㆍ인화(5X7)
―재난대비훈련 소모품
○운영수당
―안전관리위원회 수당
―안전관리실무 위원회 수당
―사전재해영향성검토위원회 수당
○임차료
― 재해재난 구조구난 장비 임차료
02 공공운영비
○연료비
―재해복구 동원장비 유류대
ㆍ휘발유
ㆍ경 유
―방재협회 년회비
1,820
300
1,000
1,000
1,200
1,200
500
700
1,300
100
500
700
1,000
3,150
1,050
1,050
1,050
1,000
1,000
1,820
0
1,820
820
155
665
1,000
206 재료비
7,660
19,500
△11,840
10,000원 * 500매 =
01 재료비
○재료비
― 재해대책 수방자재
ㆍ1톤마대
7,660
△11,840
19,500
7,660
5,000
5,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재난관리
단위:재난관리 기능강화
40,000원 * 3종*9개소*2회 =
500,000원 * 1개소 =
―구조구난장비 구입
―구조구난장비 보관함
2,160
500
301 일반보상금
3,060
3,000
60
5,000원 * 1/2 * 200명 * 1회 =
5,000원 * 40명 * 10회 =
70,000원 * 1일 * 4명 * 2회 =
10 행사실비보상금
○행사실비보상금
― 재난방재훈련 동원자 급식(간식)
―안전점검 및 사고예방조사요원 급식
―전국민방위시범훈련 참관
3,060
2,060
1,000
3,060
500
2,000
560
의용소방대 지원
80,000
0
80,000
301 일반보상금
60,000
0
60,000
60,000,000원 * 1식 =
03 의용소방대지원경비
○의용소방대지원경비
―출동수당
60,000
60,000
0
60,000
60,000
307 민간이전
20,000
0
20,000
20,000,000원 * 1단체 =
02 민간경상보조
○재난예방 활동 행사 및 교육지원
20,000
20,000
0
20,000
재해예경보시설정비(도)
22,550
0
22,550
[도 6,765]
0
[시 15,785]
0
201 일반운영비
22,550
0
22,550
[도 6,765]
0
[시 15,785]
0
550,000원 * 41개소 =
01 사무관리비
○재해예경보시설 유지보수비
22,550
[도 6,765]
[시 15,785]
22,550
0
22,550
[도 6,765]
[시 15,785]
안전문화운동및재난예방(도)
20,400
0
20,400
[도 10,200]
0
[시 10,200]
0
201 일반운영비
20,400
0
20,400
[도 10,200]
0
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재난관리
단위:재난관리 기능강화
201 일반운영비
[시 10,200]
0
60,000원 * 30개 * 5회 =
1,000원 * 6종 * 1,500매 =
15,000원 * 40개 =
6,000원 * 300개 =
01 사무관리비
○안전문화운동 현수막 제작
○안전문화운동 홍보물 제작
○안전문화운동 피켓제작
○안전문화운동 어깨띠 제작
20,400
[도 4,500]
[시 4,500]
[도 4,500]
[시 4,500]
[도 300]
[시 300]
[도 900]
[시 900]
20,400
0
9,000
[도 4,500]
[시 4,500]
9,000
[도 4,500]
[시 4,500]
600
[도 300]
[시 300]
1,800
[도 900]
[시 900]
재난취약가구 안전점검 및 정비(국)
10,000
0
10,000
[국 5,000]
0
[도 2,500]
0
[시 2,500]
0
206 재료비
6,600
0
6,600
[국 3,300]
0
[도 1,650]
0
[시 1,650]
0
39,759원 * 166가구 =
01 재료비
○재난안전취약가구 안전점검 자재비
6,600
[국 3,300]
[도 1,650]
[시 1,650]
6,600
0
6,600
[국 3,300]
[도 1,650]
[시 1,650]
302 이주및재해보상금
3,400
0
3,400
[국 1,700]
0
[도 850]
0
[시 850]
0
02 민간인재해보상금
3,400
3,400
0
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재난관리
단위:재난관리 기능강화
40,000원 * 5명 * 17일 =
○재난안전취약가구 안전컨설팅 실비보상
[국 1,700]
[도 850]
[시 850]
3,400
[국 1,700]
[도 850]
[시 850]
풍수해 보험 추진(도)
16,500
0
16,500
[도 8,000]
0
[시 8,500]
0
307 민간이전
16,500
0
16,500
[도 8,000]
0
[시 8,500]
0
16,500,000원 * 1식 =
06 보험금
○풍수해보험
16,500
[도 8,000]
[시 8,500]
16,500
0
16,500
[도 8,000]
[시 8,500]
재난이재민 구호
13,300
6,435
6,865
이재민 구호 활동
13,300
6,435
6,865
307 민간이전
13,300
0
13,300
3,000원 * 10개 * 20세대 =
1,000원 * 5개 * 20세대 =
5,000원 * 2개 * 20세대 =
25,000원 * 1개 * 20세대 =
40,000원 * 4착 * 20세대 =
40,000원 * 4착 * 20세대 =
150,000원 * 20가마 =
10,000원 * 10상자 * 20세대 =
5,000원 * 5종 * 20세대 =
01 의료및구료비
○의료 및 구료비
―이재민 구호
ㆍ식 기
ㆍ수 저
ㆍ냄 비
ㆍ버 너
ㆍ침 구
ㆍ의 료
ㆍ양 곡
ㆍ라 면
ㆍ생필품
13,300
13,300
0
13,300
13,300
600
100
200
500
3,200
3,200
3,000
2,000
500
소하천 정비
2,829,072
2,221,242
607,830
[국 542,775]
2,221,242
[시 2,286,297]
2,221,242
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재난관리
단위:재난이재민 구호
소하천 개 · 보수사업
1,083,000
617,880
465,120
401 시설비및부대비
1,083,000
615,000
468,000
200,000,000원 * 1식 =
100,000,000원 * 1식 =
500,000원 * 346㎞ =
500,000원 * 100m * 99.1% =
1,275,000원 * 400m * 99.28% =
500,000원 * 100m * 99.1% =
500,000원 * 100m * 0.9% =
1,275,000원 * 400m * 0.72% =
500,000원 * 100m * 0.9% =
04 시설비
○소하천긴급보수비
○재해위험지구 긴급보수
○소하천(198개)하상정리 장비 임차
○장수 화기천 보수
○가흥2동 아지천 보수
○풍기임실천 보수
06 시설부대비
○장수 화기천 보수
○가흥2동 아지천 보수
○풍기임실천 보수
1,078,428
4,572
466,928
611,500
200,000
100,000
173,000
49,550
506,328
49,550
1,072
3,500
450
3,672
450
소하천정비사업(국)
1,746,072
1,603,362
142,710
[국 542,775]
1,603,362
[시 1,203,297]
1,603,362
401 시설비및부대비
1,746,072
1,603,362
142,710
[국 542,775]
1,603,362
[시 1,203,297]
1,603,362
750,000원 * 400m * 99.28/100 =
714,280원 * 350m * 99.28/100 =
750,000원 * 400m * 99.28/100 =
04 시설비
○문단소하천정비공사
○이계소하천정비공사
○용산소하천정비공사
1,746,072
[국 93,257]
[시 204,583]
[국 77,713]
[시 170,486]
[국 93,257]
[시 204,583]
156,595
1,589,477
297,840
[국 93,257]
[시 204,583]
248,199
[국 77,713]
[시 170,486]
297,840
[국 93,257]
[시 204,583]
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재난관리
단위:소하천 정비
666,666원 * 150m * 99.28/100 =
740,180원 * 400m * 99.28/100 =
714,285원 * 350m * 99.28/100 =
714,285원 * 350m * 99.28/100 =
750,000원 * 400m * 0.72/100 =
714,280원 * 350m * 0.72/100 =
750,000원 * 400m * 0.72/100 =
666,666원 * 150m * 0.72/100 =
740,180원 * 400m * 0.72/100 =
714,285원 * 350m * 0.72/100 =
714,285원 * 350m * 0.72/100 =
○옹암소하천정비공사
○노좌소하천정비공사
○왕당소하천정비공사
○양중소하천정비공사
○문단소하천정비공사부대비
○이계소하천정비공사부대비
○용산소하천정비공사부대비
○옹암소하천정비공사부대비
○노좌소하천정비공사부대비
○왕당소하천정비공사부대비
○양중소하천정비공사부대비
[국 31,086]
[시 68,194]
[국 92,036]
[시 201,905]
[국 77,713]
[시 170,487]
[국 77,713]
[시 170,487]
99,280
[국 31,086]
[시 68,194]
293,941
[국 92,036]
[시 201,905]
248,200
[국 77,713]
[시 170,487]
248,200
[국 77,713]
[시 170,487]
2,160
1,800
2,160
720
2,132
1,800
1,800
민방위 관리
371,241
432,570
△61,329
[국 1,475]
432,570
[분 8,198]
432,570
[도 17,363]
432,570
[시 344,205]
432,570
민방위 교육
31,536
34,670
△3,134
[국 1,475]
34,670
[도 2,282]
34,670
[시 27,779]
34,670
민방위 교육
22,470
24,870
△2,400
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:민방위 관리
단위:민방위 교육
201 일반운영비
13,720
17,620
△3,900
50,000원 * 40부 =
200원 * 5,000매 =
1,000원 * 2,000부 =
60,000원 * 10종 * 5개 =
70,000원 * 6종 =
50,000원 * 30부 * 3회 =
1,000원 * 8시간 * 100일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―민방위집행계획 책자유인
―민방위 홍보물 유인
―민방위대원 교육
ㆍ교재유인
ㆍ실기교육 기자재
―비상대비
ㆍ현수막제작
―비밀문서 유인
02 공공운영비
○연료비
― 민방위교육장 난방비
12,920
800
△4,700
17,620
12,920
2,000
1,000
5,000
2,000
3,000
420
420
4,500
800
0
800
800
301 일반보상금
3,750
5,250
△1,500
100,000원 * 2명 * 15회 =
25,000원 * 30명 =
12 기타보상금
○민방위 실기교육 강사수당
○주민신고요원 신고자 포상금
3,750
△1,500
5,250
3,000
750
405 자산취득비
5,000
2,000
3,000
250,000원 * 20개 =
01 자산및물품취득비
○민방위교육장 탁자구입
5,000
3,000
2,000
5,000
민방위교육 훈련지원(국)
4,916
5,000
△84
[국 1,475]
5,000
[도 1,032]
5,000
[시 2,409]
5,000
301 일반보상금
4,916
5,000
△84
[국 1,475]
5,000
[도 1,032]
5,000
[시 2,409]
5,000
5,000원 * 462명 =
10 행사실비보상금
○민방위통리대장교육비
4,916
△84
5,000
2,310
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:민방위 관리
단위:민방위 교육
64,800원 * 5명 * 4일 =
327,500원 * 4회 =
○중앙교육입교자여비
○민방위의날 훈련경비
[국 693]
[도 485]
[시 1,132]
[국 389]
[도 272]
[시 635]
[국 393]
[도 275]
[시 642]
[국 693]
[도 485]
[시 1,132]
1,296
[국 389]
[도 272]
[시 635]
1,310
[국 393]
[도 275]
[시 642]
민방위교육훈련지원(도)
4,150
4,800
△650
[도 1,250]
4,800
[시 2,900]
4,800
301 일반보상금
4,150
4,800
△650
[도 1,250]
4,800
[시 2,900]
4,800
166,000원 * 25회 =
12 기타보상금
○민방위교육훈련강사수당
4,150
[도 1,250]
[시 2,900]
△650
4,800
4,150
[도 1,250]
[시 2,900]
민방위 장비관리
102,740
157,540
△54,800
민방위 장비구입
13,700
9,500
4,200
206 재료비
13,700
9,500
4,200
600,000원 * 2종 * 1개소 =
700,000원 * 1종 * 1개소 =
1,600,000원 * 1종 * 1개소 =
350,000원 * 3조 * 4개소 =
4,000,000원 * 1종 * 1개소 =
2,000,000원 * 1개소 =
01 재료비
○민방위 경보시설 예비품 구입
―단말카드
―피뢰보안기
―출력제어 카드
―밧데리 구입
―이중화 제어카드
―기타수리 부품
13,700
4,200
9,500
13,700
1,200
700
1,600
4,200
4,000
2,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:민방위 관리
단위:민방위 장비관리
민방위 시설관리
89,040
148,040
△59,000
201 일반운영비
50,040
53,040
△3,000
100,000원 * 15개소 * 2회 =
3,500,000원 * 1개소 =
250,000원 * 20개 =
80,000원 * 15개소 *12개월 =
80,000원 * 9개소 * 12월 =
500,000원 * 15개소 =
1,500,000원 * 4개소 =
2,000,000원 * 1식 =
01 사무관리비
○일반수용비
―비상급수시설 운영
ㆍ저수조 청소 및 소독
ㆍ에어서징
○상황판제작
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―비상급수시설 전기료
―비상급수시설 전기안전관리 대행금
○시설장비유지비
―민방위 비상급수시설 유지보수
―민방위 경보시설 유지보수
―민방위대피소 유지보수
11,500
38,540
△41,540
53,040
6,500
6,500
3,000
3,500
5,000
38,540
0
23,040
14,400
8,640
15,500
7,500
6,000
2,000
401 시설비및부대비
39,000
89,000
△50,000
3,000,000원 * 3개소 =
30,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○민방위급수시설 수중모터 수리
○대피시설 전기배선 교체
39,000
△49,360
88,360
9,000
30,000
병무관리
236,965
240,360
△3,395
[분 8,198]
240,360
[도 15,081]
240,360
[시 213,686]
240,360
공익근무요원 관리
161,560
161,560
0
[분 8,198]
161,560
[시 153,362]
161,560
301 일반보상금
161,560
161,560
0
[분 8,198]
161,560
[시 153,362]
161,560
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:민방위 관리
단위:병무관리
88,600원 * 50명 * 12개월 =
4,000원 * 50명 * 21일 * 12월 =
3,000원 * 50명 * 21일 * 12월 =
100,000원 * 1착 * 50명 =
100,000원 * 1착 * 50명 =
10,000,000원 * 1식 =
100,000원 * 1시간 * 2회 =
09 공익근무요원보상금
○공익근무요원보상금
―공익근무요원 인건비
ㆍ봉급
ㆍ중식비
ㆍ교통비
ㆍ피복비
※하 복
※동 복
―재해부담금
12 기타보상금
○기타보상금
―공익요원 정신교육 강사수당
161,360
[분 8,198]
[시 44,962]
200
161,360
161,360
151,360
53,160
[분 8,198]
[시 44,962]
50,400
37,800
10,000
5,000
5,000
10,000
200
200
200
자치단체행사 및 사업지원(도)
75,405
78,800
△3,395
[도 15,081]
78,800
[시 60,324]
78,800
308 자치단체등이전
41,512
27,412
14,100
[도 8,581]
27,412
[시 32,931]
27,412
26,300원 * 1,000개 =
80,000원 * 50대 =
17,000원 * 3대 * 12월 =
80,000원 * 40개 =
35,000원 * 40개 =
150,000원 * 40개 =
07 예비군육성지원경상보조
○예비군육성지원 경상보조
―방탄헬멧 구입
―서바이벌장비유지비
―핸드토키 기지국 유지비
―복사기 토너
―팩스토너
―프린터토너
41,512
[도 8,581]
[시 17,719]
14,100
27,412
41,512
26,300
[도 8,581]
[시 17,719]
4,000
612
3,200
1,400
6,000
403 자치단체등자본이전
33,893
51,388
△17,495
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:민방위 관리
단위:병무관리
403 자치단체등자본이전
[도 6,500]
51,388
[시 27,393]
51,388
1,300,000원 * 10대 =
2,000,000원 * 1개소 =
800,000원 * 10대 =
1,089,300원 * 10개소 =
03 예비군육성지원자본보조
○예비군육성지원 자본보조
―컴퓨터구입
―훈련장 정비
―프린터구입
―파형강관 구입(목진지구축)
33,893
[도 6,500]
[시 6,500]
△17,495
51,388
33,893
13,000
[도 6,500]
[시 6,500]
2,000
8,000
10,893
행정운영경비(재난안전관리과)
73,760
83,982
△10,222
인력운영비
4,200
5,400
△1,200
인력운영비
4,200
5,400
△1,200
203 업무추진비
3,000
4,200
△1,200
250,000원 * 12월 =
04 부서운영업무추진비
○재난안전관리과
3,000
△1,200
4,200
3,000
204 직무수행경비
1,200
1,200
0
100,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○재난안전관리과장 직책급업무추진비
1,200
1,200
1,200
기본경비
69,560
78,582
△9,022
기본경비
69,560
78,582
△9,022
201 일반운영비
16,360
17,942
△1,582
10,000원 * 14박스 * 12월 =
5,000원 * 6식 * 14명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 4대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
01 사무관리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○소규모 수리비
―복사기 수리(소형)
―프린터 수리
―복사기 토너
16,360
△1,582
17,942
1,680
5,040
1,200
600
7,000
500
200
1,000
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:행정운영경비(재난안전관리과)
단위:기본경비
200,000원 * 5회 * 4대 =
100,000원 * 14대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 14명 * 12월 =
―프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기타 사무용품비
4,000
700
600
840
202 여비
53,200
60,640
△7,440
20,000원 * 12일 * 14명 * 12월 =
70,000원 * 12일 * 14명 =
70,000월 * 2일 * 4명 * 2회 =
01 국내여비
○국내여비
―재난안전관리과 업무추진 여비
ㆍ관내여비
ㆍ관외여비
ㆍ전국민방위시범훈련 참관
53,200
△7,440
60,640
53,200
53,200
40,320
11,760
1,120
재무활동(재난안전관리과)
236,947
217,219
19,728
내부거래지출
236,947
217,219
19,728
내부거래지출
236,947
217,219
19,728
702 기금전출금
236,947
217,219
19,728
71,083,966,820원 * 1/3 * 1/100 =
01 기금전출금
○재난관리기금전출(재난 및 안전관리기본
법 제67조)
236,947
19,728
217,219
236,947
- 14 -