부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:경제활성화팀
정책:지역경제활성화
단위:재래시장환경개선
세 출 예 산 사 업 명 세 서
경제활성화팀
2,434,984
3,078,996
△644,012
[균 460,000]
[도 111,199]
[시 1,863,785]
지역경제활성화
1,515,159
2,891,513
△1,376,354
[균 460,000]
2,891,513
[도 24,799]
2,891,513
[시 1,030,360]
2,891,513
재래시장환경개선
843,600
2,442,890
△1,599,290
[균 460,000]
2,442,890
[시 383,600]
2,442,890
공설시장환경개선
46,600
282,890
△236,290
201 일반운영비
8,600
37,300
△28,700
3,000,000,000원 * 8/10,000원 =
100,000원 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
200,000원 * 2회 =
1,000,000원 * 1식 =
01 사무관리비
○공설시장 사용료 부과를 위한 감정평가료
02 공공운영비
○공설시장 전기료
―소화전
―가로등
―비가림개폐기
―향토음식점 보안등
○공설시장환경개선부담금
○공설시장 도시가스설치에 따른 보험료
2,400
6,200
△11,100
13,500
2,400
△17,600
23,800
4,800
1,200
1,200
1,200
1,200
400
1,000
401 시설비및부대비
38,000
198,200
△160,200
20,000,000원 * 1식 =
200,000원 * 90개 =
04 시설비
○공설시장 공동이용시설 유지보수(비가림,
소방,주차타워)
○공설시장 비가림시설 물받이 설치
38,000
△160,000
198,000
20,000
18,000
기타시장환경개선
30,000
0
30,000
401 시설비및부대비
30,000
0
30,000
10,000,000원 * 2개소 =
04 시설비
○재래시장공동이용시설 도색(점포구역선,
주차선등)
30,000
30,000
0
20,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제활성화팀
정책:지역경제활성화
단위:재래시장환경개선
10,000,000원 * 1개소 =
○풍기중앙시장 공중화장실 주변정비
10,000
재래시장시설현대화(국)
767,000
0
767,000
[균 460,000]
0
[시 307,000]
0
401 시설비및부대비
767,000
0
767,000
[균 460,000]
0
[시 307,000]
0
767,000,000원 * 1식 * 99/100 =
767,000,000원 * 1식 * 1/100 =
04 시설비
○골목시장 공중화장실 신축공사
06 시설부대비
○골목시장 공중화장실 신축공사 부대비
759,330
[균 460,000]
[시 299,330]
7,670
759,330
0
759,330
[균 460,000]
[시 299,330]
7,670
0
7,670
재래시장 및 지역경기활성화
106,170
72,530
33,640
경영지원 및 재래시장 활성화
31,170
52,530
△21,360
201 일반운영비
4,740
2,100
2,640
30원 * 5,000매 * 2종 * 2회 =
3,000원 * 500부 =
10,000원 * 20권 * 6회 =
10,000원 * 100부 * 1회 =
60,000원 * 2종 * 2회 =
100원 * 1,000매 * 2회 =
01 사무관리비
○상거래질서확립 및 재래시장활성화 홍보
전단 유인
○상인의식전환 교육교재
○지역경제활성화 보고서 제작
○지역경제활성화 사례집 발간
○행정서비스 제공을 위한 환경개선 비용
―홍보현수막
―홍보전단 유인
4,740
2,640
2,100
600
1,500
1,200
1,000
440
240
200
203 업무추진비
5,000
30,000
△25,000
5,000,000원 * 1식 =
03 시책추진업무추진비
○지역경제활성화 업무추진
5,000
△25,000
30,000
5,000
301 일반보상금
6,430
5,430
1,000
70,000원 * 6명 * 1일 * 4회 =
10 행사실비보상금
○재래시장박람회행사참여자 보상
4,080
1,000
3,080
1,680
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제활성화팀
정책:지역경제활성화
단위:재래시장 및 지역경기활성화
20,000원 * 30명 * 4개시장 =
150,000원 * 2시간 * 5회 =
100,000원 * 1시간 * 5회 =
70,000원 * 1일 * 5회 =
○재래시장활성화를 위한 선진견학 여비보
12 기타보상금
○재래시장상인 의식교육 강사수당
―기본료
―초과료
―여 비
2,350
2,400
2,350
2,350
1,500
500
350
307 민간이전
15,000
15,000
0
18,750,000원 * 1개시장 * 80/100 =
04 민간행사보조
○재래시장활성화를 위한 이벤트 행사지원
15,000
15,000
15,000
재래시장 시설물관리
75,000
20,000
55,000
402 민간자본이전
10,000
20,000
△10,000
1,000,000원 * 10개시장 =
01 민간자본보조
○재래시장 공동이용시설 유지관리비 지원
10,000
△10,000
20,000
10,000
403 자치단체등자본이전
65,000
0
65,000
150,000,000원 * 30/100 =
100,000,000원 * 20/100 =
02 공기관등에대한대행사업비
○공설시장 전기시설 개선사업
○골목시장 전기시설 개선사업
65,000
65,000
0
45,000
20,000
상거래 질서확립
44,289
33,893
10,396
[도 1,299]
33,893
[시 42,990]
33,893
물가관리
27,960
8,580
19,380
201 일반운영비
15,960
8,580
7,380
250,000원 * 13건 =
450,000원 * 23건 =
60,000원 * 2종 * 2회 =
100원 * 1,000매 * 3회 =
70,000원 * 13명 * 2회 =
01 사무관리비
○등록상표 갱신
―갱신출원비
―갱신등록비
○물가안정관리
―홍보현수막
―홍보전단유인
○물가대책위원회 수당
15,960
7,380
8,580
13,600
3,250
10,350
540
240
300
1,820
301 일반보상금
12,000
0
12,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제활성화팀
정책:지역경제활성화
단위:상거래 질서확립
100,000원 * 10명 * 12월 =
12 기타보상금
○물가모니터요원 수당
12,000
12,000
0
12,000
담배소매인 관리
2,000
2,000
0
307 민간이전
2,000
2,000
0
2,000,000원 * 1식 =
05 민간위탁금
○담배판매인 지정 조사업무 대행사업비
2,000
2,000
2,000
소비자보호
10,000
10,000
0
307 민간이전
10,000
10,000
0
10,000,000원 * 1회 =
02 민간경상보조
○소비자상담실 운영지원
10,000
10,000
10,000
물가안정모범업소지원(도)
4,329
13,313
△8,984
[도 1,299]
13,313
[시 3,030]
13,313
301 일반보상금
4,329
13,313
△8,984
[도 1,299]
13,313
[시 3,030]
13,313
62,739원 * 69개소 =
12 기타보상금
○물가안정모범업소지원
4,329
[도 1,299]
[시 3,030]
△8,984
13,313
4,329
[도 1,299]
[시 3,030]
기업육성 및 지원
484,700
290,800
193,900
[도 13,500]
290,800
[시 471,200]
290,800
중소기업 육성지원
345,100
285,100
60,000
201 일반운영비
15,100
5,100
10,000
300,000원 * 5개 =
5,000원 * 2,000매 =
300,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○우수중소기업상 상패 제작
○우수중소기업 제품홍보 책자 제작
○지역특산품 홍보 및 판매부스 사용료(대
구공항)
15,100
10,000
5,100
1,500
10,000
3,600
306 출연금
40,000
30,000
10,000
01 출연금
40,000
10,000
30,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제활성화팀
정책:지역경제활성화
단위:기업육성 및 지원
40,000,000원 * 1회 =
○경상북도신용보증조합설립 기본재산조성
부담금
40,000
307 민간이전
290,000
250,000
40,000
30,000,000원 * 1식 =
20,000,000원 * 1회 =
20,000,000원 * 2개대학 =
2,000,000,000원 * 5% =
2,000,000,000원 * 5% =
02 민간경상보조
○기업애로종합지원센터 운영지원
○공산품 홍보전시관 운영지원
○창업보육센터 운영비 지원
08 이차보전금
○중소기업대출금 이차보전
―2007하반기
―2008상반기
90,000
200,000
90,000
30,000
20,000
40,000
40,000
160,000
200,000
100,000
100,000
풍기인견활성화
108,100
5,700
102,400
201 일반운영비
26,000
600
25,400
1,000원 * 1,000매 =
25,000,000원 * 1식 =
01 사무관리비
○풍기인견직 홍보전단
○지역특산품 웰빙인증 로고 사용료
26,000
25,400
600
1,000
25,000
301 일반보상금
2,100
2,100
0
70,000원 * 3명 * 2일 * 5회 =
10 행사실비보상금
○풍기인견직 홍보전시 판매행사 참여자 여
비보상
2,100
2,100
2,100
307 민간이전
50,000
3,000
47,000
50,000,000원 * 1식 =
04 민간행사보조
○풍기인견제품홍보 특판행사지원
50,000
50,000
0
50,000
401 시설비및부대비
30,000
0
30,000
30,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○풍기인견홍보탑 설치
30,000
30,000
0
30,000
중소기업인턴제(도)
31,500
0
31,500
[도 13,500]
0
[시 18,000]
0
307 민간이전
31,500
0
31,500
[도 13,500]
0
[시 18,000]
0
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제활성화팀
정책:지역경제활성화
단위:기업육성 및 지원
700,000원/1인월 * 15명 * 3회 =
02 민간경상보조
○중소기업인턴사원제 추진
31,500
[도 13,500]
[시 18,000]
31,500
0
31,500
[도 13,500]
[시 18,000]
근로자 복지증진
36,400
51,400
△15,000
[도 10,000]
51,400
[시 26,400]
51,400
근로자 복지회관 관리
10,000
30,000
△20,000
401 시설비및부대비
10,000
30,000
△20,000
10,000,000원 * 1개소 =
04 시설비
○근로자복지회관 유지보수
10,000
△20,000
30,000
10,000
노동조합 관리
6,400
1,400
5,000
201 일반운영비
1,400
1,400
0
70,000원 * 10명 * 2회 =
01 사무관리비
○노사정협의회 회의 참석수당
1,400
1,400
1,400
307 민간이전
5,000
0
5,000
5,000,000원 * 1회 =
02 민간경상보조
○노동상담실운영지원
5,000
5,000
0
5,000
근로자한마음갖기대회지원(도)
20,000
20,000
0
[도 10,000]
20,000
[시 10,000]
20,000
307 민간이전
20,000
20,000
0
[도 10,000]
20,000
[시 10,000]
20,000
20,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○근로자한마음갖기대회지원
20,000
[도 10,000]
[시 10,000]
20,000
20,000
[도 10,000]
[시 10,000]
에너지 수급안정
178,925
34,679
144,246
[도 86,400]
34,679
[시 92,525]
34,679
에너지안전 및 공급개선
178,925
34,679
144,246
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제활성화팀
정책:에너지 수급안정
단위:에너지안전 및 공급개선
에너지안전 및 공급개선
[도 86,400]
34,679
[시 92,525]
34,679
에너지 안전관리
4,925
4,679
246
201 일반운영비
3,680
3,600
80
50원 * 20,000매 =
300원 * 2,000매 =
200원 * 5,000매 =
1,000원 * 54업소 * 4종 * 5회 =
01 사무관리비
○가스안전관리
―홍보전단
―홍보스티커
○에너지절약 홍보전단
○유사석유제품 시료채취 용기구입
3,680
80
3,600
1,600
1,000
600
1,000
1,080
301 일반보상금
1,245
1,079
166
1,550원 * 4ℓ* 54개소 * 2회 =
1,330원 * 4ℓ * 54개소 * 2회 =
12 기타보상금
○휘발유등 품질검사 시료보상
―휘발유
―경 유
1,245
166
1,079
1,245
670
575
서민가구연탄보일러개체
30,000
30,000
0
402 민간자본이전
30,000
30,000
0
150,000원 * 200가구 =
01 민간자본보조
○서민가구 연탄보일러 개체사업 지원
30,000
30,000
30,000
태양광주택보급사업지원(도)
144,000
0
144,000
[도 86,400]
0
[시 57,600]
0
402 민간자본이전
144,000
0
144,000
[도 86,400]
0
[시 57,600]
0
1,800,000원 * 80가구 =
01 민간자본보조
○태양광주택보급사업지원
144,000
[도 86,400]
[시 57,600]
144,000
0
144,000
[도 86,400]
[시 57,600]
지방산업단지 유지 및 운영
645,800
0
645,800
산업단지관리
645,800
0
645,800
산업단지시설정비
645,800
0
645,800
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제활성화팀
정책:지방산업단지 유지 및 운영
단위:산업단지관리
201 일반운영비
5,800
0
5,800
1,000,000원 * 2개기관 * 2회 =
300,000원 * 6월 =
01 사무관리비
○공장부지 감정수수료
02 공공운영비
○인견직홍보전시관 전기료
4,000
1,800
4,000
0
4,000
1,800
0
1,800
401 시설비및부대비
640,000
0
640,000
50,000,000원 * 1식 * 99.37/100 =
15,000원 * 38,000㎡ =
178,571원 * 112㎡ =
50,000,000원 * 1식 * 0.63/100 =
04 시설비
○영주지방산업단지절개사면 수해피해 복구
공사
○공장부지 매입
―부지
―건물
06 시설부대비
○영주지방산업단지절개사면 수해피해 복구
공사
639,685
315
639,685
0
49,685
590,000
570,000
20,000
315
0
315
행정운영경비(경제활성화팀)
95,100
152,804
△57,704
인력운영비
5,400
12,600
△7,200
인력운영비
5,400
12,600
△7,200
203 업무추진비
4,200
7,200
△3,000
350,000 * 12월 =
04 부서운영업무추진비
○경제활성화팀
4,200
4,200
4,200
204 직무수행경비
1,200
5,400
△4,200
100,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○경제활성화팀장 직책급업무추진비
1,200
△4,200
5,400
1,200
기본경비
89,700
140,204
△50,504
기본경비
89,700
140,204
△50,504
201 일반운영비
20,220
30,624
△10,404
10,000원 * 18박스 * 12월 =
5,000원 * 6식 * 18명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○소규모수선비
20,220
△10,404
30,624
2,160
6,480
1,200
600
8,700
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제활성화팀
정책:행정운영경비(경제활성화팀)
단위:기본경비
500,000원 * 2대 =
100,000원 * 4대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
200,000원 * 5회 * 4대 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
100,000원 * 18명 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 18명 * 12월 =
―복사기수리(소형)
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―칼라 프린터
―PC수리
―기타장비 수리
○기타 사무용품비
1,000
200
1,000
4,000
1,000
900
600
1,080
202 여비
69,480
109,580
△40,100
20,000원 * 12일 * 18명 * 12월 =
70,000원 * 14일 * 18명 =
01 국내여비
○경제활성화팀 업무추진여비
―관내여비
―관외여비
69,480
△40,100
109,580
69,480
51,840
17,640
- 9 -