세 출 총 괄 표
2008년도 본예산 전체 일반회계
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
전년도예산액
구성비
구성비
증감율
예 산 액
비교증감
총 계
305,400,000
100.00 %
276,200,000
100.00 %
29,200,000
10.57%
100 인건비
49,103,559
16.08 %
47,839,686
17.32 %
1,263,873
2.64%
101 인건비
49,103,559
16.08 %
47,839,686
17.32 %
1,263,873
2.64%
200 물건비
23,234,927
7.61 %
20,717,131
7.50 %
2,517,796
12.15%
201 일반운영비
11,480,020
3.76 %
10,041,561
3.64 %
1,438,459
14.33%
202 여비
4,285,900
1.40 %
4,104,477
1.49 %
181,423
4.42%
203 업무추진비
734,750
0.24 %
731,405
0.26 %
3,345
0.46%
204 직무수행경비
2,100,540
0.69 %
2,118,900
0.77 %
△18,360
△0.87%
205 의회비
704,974
0.23 %
583,884
0.21 %
121,090
20.74%
206 재료비
2,166,533
0.71 %
2,077,885
0.75 %
88,648
4.27%
207 연구개발비
1,762,210
0.58 %
1,059,019
0.38 %
703,191
66.40%
300 경상이전
91,145,031
29.84 %
76,165,679
27.58 %
14,979,352
19.67%
301 일반보상금
39,398,845
12.90 %
30,677,754
11.11 %
8,721,091
28.43%
302 이주및재해보상금
53,400
0.02 %
50,000
0.02 %
3,400
6.80%
303 포상금
2,953,868
0.97 %
2,608,572
0.94 %
345,296
13.24%
304 연금부담금등
5,189,593
1.70 %
5,080,135
1.84 %
109,458
2.15%
305 배상금등
53,941
0.02 %
31,183
0.01 %
22,758
72.98%
306 출연금
599,500
0.20 %
80,420
0.03 %
519,080
645.46%
307 민간이전
39,409,152
12.90 %
34,841,570
12.61 %
4,567,582
13.11%
308 자치단체등이전
2,920,167
0.96 %
2,350,257
0.85 %
569,910
24.25%
309 공기업경상전출금
37,440
0.01 %
37,440
0.01 %
0
0.00%
311 차입금이자상환
529,125
0.17 %
408,348
0.15 %
120,777
29.58%
400 자본지출
128,565,814
42.10 %
120,410,022
43.60 %
8,155,792
6.77%
401 시설비및부대비
93,463,868
30.60 %
88,377,669
32.00 %
5,086,199
5.76%
402 민간자본이전
26,524,927
8.69 %
24,712,144
8.95 %
1,812,783
7.34%
403 자치단체등자본이전
702,293
0.23 %
128,788
0.05 %
573,505
445.31%
404 공기업자본전출금
4,428,311
1.45 %
4,557,102
1.65 %
△128,791
△2.83%
405 자산취득비
3,446,415
1.13 %
2,634,319
0.95 %
812,096
30.83%
600 보전재원
1,280,102
0.42 %
1,301,400
0.47 %
△21,298
△1.64%
601 차입금원금상환
1,280,102
0.42 %
1,301,400
0.47 %
△21,298
△1.64%
700 내부거래
2,593,904
0.85 %
2,233,826
0.81 %
360,078
16.12%
701 기타회계전출금
2,356,957
0.77 %
1,966,607
0.71 %
390,350
19.85%
702 기금전출금
236,947
0.08 %
267,219
0.10 %
△30,272
△11.33%
2008년도 본예산 전체 일반회계
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
전년도예산액
구성비
구성비
증감율
예 산 액
비교증감
800 예비비및기타
9,476,663
3.10 %
7,532,256
2.73 %
1,944,407
25.81%
801 예비비
9,436,163
3.09 %
7,492,256
2.71 %
1,943,907
25.95%
802 반환금기타
40,500
0.01 %
40,000
0.01 %
500
1.25%