부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 3 회 기타특별회계
부서:
경제활성화팀
정책:
농공단지 조성 및 운영
단위:
농공단지 효율적 관리(농공지구조성사업특별회계)
(단위:천원)
경제활성화팀
4,096,000
4,132,000
△36,000
도 50,000
50,000
0
시 4,046,000
4,082,000
△36,000
농공단지 조성 및 운영
4,096,000
4,132,000
△36,000
도 50,000
50,000
0
시 4,046,000
4,082,000
△36,000
농공단지 효율적 관리(농공지구조성사업특별회계)
4,096,000
4,132,000
△36,000
도 50,000
50,000
0
시 4,046,000
4,082,000
△36,000
농공단지시설정비
3,996,000
4,032,000
△36,000
201
일반운영비
26,813
39,023
△12,210
01 사무관리비
○신규농공단지조성계획 신문공고료
○신규농공단지조성 환경성검토(안) 신문
공고료
○신규농공단지조성 환경성검토위원 회의참
석수당
32,810
△12,210
20,600
△4,000
0
4,000
경정 0원
△8,000
0
8,000
경정 0원
△210
0
210
경정 0원
202
여비
10,200
19,200
△9,000
01 국내여비
○농공단지운영 업무추진여비
―관내여비
―관외여비
19,200
△9,000
10,200
△9,000
10,200
19,200
△2,000
3,760
5,760
경정 3,760,000원 * 1식
△7,000
6,440
13,440
경정 6,440,000원 * 1식
206
재료비
0
700
△700
01 재료비
○농공단지환경정비 자재구입(제초제등 5종
)
700
△700
0
△700
0
700
경정 0원
405
자산취득비
0
20,000
△20,000
01 자산및물품취득비
○수중모터펌프구입(15HP)
20,000
△20,000
0
△20,000
0
20,000
경정 0원
801
예비비
3,546,962
3,541,052
5,910
01 예비비
○예비비
3,541,052
5,910
3,546,962
5,910
3,546,962
3,541,052
경정 3,546,962,000원
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초생활보장
단위:
의료급여업무추진(의료급여기금특별회계)
(단위:천원)
주민생활지원과
2,745,000
2,605,000
140,000
국 187,242
187,242
0
도 46,810
46,810
0
시 2,510,948
2,370,948
140,000
국민기초생활보장
2,719,488
2,580,339
139,149
국 187,242
187,242
0
도 46,810
46,810
0
시 2,485,436
2,346,287
139,149
의료급여업무추진(의료급여기금특별회계)
1,839,488
1,700,339
139,149
국 187,242
187,242
0
도 46,810
46,810
0
시 1,605,436
1,466,287
139,149
의료급여업무추진
1,605,436
1,466,287
139,149
308
자치단체등이전
1,605,436
1,466,287
139,149
05 자치단체간부담금
○의료급여진료비
1,466,287
139,149
1,605,436
139,149
1,605,436
1,466,287
경정 1,605,436,000원
재무활동(주민생활지원과)
25,512
24,661
851
보전지출(의료급여기금특별회계)
25,512
24,661
851
보전지출
25,512
24,661
851
802
반환금기타
25,512
24,661
851
02 시ㆍ도비보조금반환금
○예금이자
24,661
851
25,512
851
2,123
1,272
경정 2,123,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
오·폐수 관리
단위:
수질개선관리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
환경보호과
1,923,000
1,927,000
△4,000
오·폐수 관리
334,000
357,800
△23,800
수질개선관리(수질개선특별회계)
334,000
357,800
△23,800
마을하수도시설 설치
261,560
285,360
△23,800
201
일반운영비
40,560
39,360
1,200
02 공공운영비
○마을하수도시설 전기요금
39,360
1,200
40,560
1,200
40,200
39,000
경정 40,200,000원 * 1식
401
시설비및부대비
67,000
92,000
△25,000
04 시설비
○마을하수도시설 관거조사비
92,000
△25,000
67,000
△25,000
17,000
42,000
경정 17,000,000원 * 1식
재무활동(환경보호과)
1,589,000
1,569,200
19,800
내부거래지출(수질개선특별회계)
1,589,000
1,569,200
19,800
내부거래지출
1,589,000
1,569,200
19,800
404
공기업자본전출금
1,123,000
993,500
129,500
01 공기업특별회계자본전출금
○하수관거 설치
○하수처리장 운영
993,500
129,500
1,123,000
△500
85,000
85,500
경정 85,000,000원 * 1식
130,000
1,038,000
908,000
경정 1,038,000,000원 * 1식
701
기타회계전출금
466,000
575,700
△109,700
01 기타회계전출금
○분뇨처리장 운영
○병산마을하수도 설치
○아호마을하수도 설치
○용산마을하수도 설치
○순흥마을하수도 설치
○조와마을하수도 설치
○부석마을하수도 설치
575,700
△109,700
466,000
24,000
119,000
95,000
경정 119,000,000원 * 1식
△800
37,000
37,800
경정 37,000,000원 * 1식
△400
38,000
38,400
경정 38,000,000원 * 1식
△800
55,000
55,800
경정 55,000,000원 * 1식
41,000
89,000
48,000
경정 89,000,000원 * 1식
△172,000
0
172,000
경정 0원
△700
128,000
128,700
경정 128,000,000원 * 1식
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
하천관리
단위:
골재관리(치수사업특별회계)
(단위:천원)
치수방재과
1,864,000
1,864,000
0
도 266,362
266,362
0
시 1,597,638
1,597,638
0
하천관리
1,608,234
1,608,234
0
도 231,000
231,000
0
시 1,377,234
1,377,234
0
골재관리(치수사업특별회계)
1,608,234
1,608,234
0
도 231,000
231,000
0
시 1,377,234
1,377,234
0
시직영 골재채취
937,700
885,200
52,500
207
연구개발비
30,000
137,500
△107,500
01 연구용역비
○하천골재채취 환경영향평가 용역비
137,500
△107,500
30,000
△107,500
30,000
137,500
경정 30,000,000원 * 1식
401
시설비및부대비
840,000
680,000
160,000
02 실시설계비
○내성천 강동제 보수공사 실시 설계비
○내성천 강동2리(평은유원지)수문설치공사
실시설계비
○내성천 용혈1리(미림뒷들)수문설치공사
실시설계비
04 시설비
○내성천 강동제 보수공사
○내성천 강동2리(평은유원지) 수문설치공
○내성천 용혈1리(미림뒷들) 수문설치공사
06 시설부대비
○내성천 강동제 보수공사 부대비
○내성천 강동2리(평은유원지) 수문설치공
사 부대비
○내성천 용혈1리(미림뒷들) 수문설치공사
부대비
0
7,006
7,006
3,730
3,730
0
경정 1,000,000원*100m*3.73/100
2,184
2,184
0
경정 20,000,000원*2개소*5.46/100
1,092
1,092
0
경정 20,000,000원*1개소*5.46/100
40,000
151,446
191,446
95,370
95,370
0
경정 1,000,000원*100m * 95.37/100
37,384
37,384
0
경정 20,000,000원*2개소 * 93.46/100
18,692
18,692
0
경정 20,000,000원*1개소 * 93.46/100
625,000
1,548
626,548
900
900
0
경정 1,000,000원*100m * 0.9/100
432
432
0
경정 20,000,000원*2개소*1.08/100
216
216
0
경정 20,000,000원*1개소*1.08/100
하천시설유지관리
40,000
98,000
△58,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
하천관리
단위:
골재관리(치수사업특별회계)
(단위:천원)
401
시설비및부대비
40,000
98,000
△58,000
04 시설비
○하천내유수소통 지장물 제거
58,000
△58,000
0
△58,000
0
58,000
경정 0원
예비비
58,533
53,033
5,500
801
예비비
58,533
53,033
5,500
01 예비비
○예비비
53,033
5,500
58,533
5,500
58,533
53,033
경정 58,533,000원 * 1식
- 5 -