세 입 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 3 회 일반회계
장:
100 지방세수입
관:
110 지방세
항:
111 보통세
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
총 계
361,800,000
347,800,000
14,000,000
100 지방세수입
31,053,025
29,112,185
1,940,840
110 지방세
31,053,025
29,112,185
1,940,840
111 보통세
28,799,025
26,858,185
1,940,840
111-04 주민세
6,900,000
6,000,000
900,000
[ 일반회계 ]
6,900,000
6,000,000
900,000
< 세무과 >
6,900,000
6,000,000
900,000
○소득할
6,601,000
5,701,000
900,000
―소득세할
4,101,000
3,201,000
900,000
경정 4,101,000,000원
111-10 담배소비세
6,324,000
5,424,000
900,000
[ 일반회계 ]
6,324,000
5,424,000
900,000
< 세무과 >
6,324,000
5,424,000
900,000
○국산
5,700,000
4,800,000
900,000
경정 5,700,000,000원
111-11 주행세
7,640,840
7,500,000
140,840
[ 일반회계 ]
7,640,840
7,500,000
140,840
< 세무과 >
7,640,840
7,500,000
140,840
○유가연동 보조금
140,840
0
140,840
―버스.택시.화물차
130,004
0
130,004
―농어업용
10,836
0
10,836
130,004,000원 * 1식
10,836,000원 * 1식
200 세외수입
35,161,614
35,702,331
△540,717
210 경상적세외수입
9,885,559
9,636,937
248,622
212 사용료수입
2,728,358
2,989,737
△261,379
212-07 입장료수입
555,040
615,040
△60,000
[ 일반회계 ]
555,040
615,040
△60,000
< 세무과 >
555,040
615,040
△60,000
○소수서원 입장료 수입
553,900
613,900
△60,000
―개인(일반)
283,000
343,000
△60,000
ㆍ어른
255,000
315,000
△60,000
경정 255,000,000원
212-08 기타사용료
1,942,227
2,143,606
△201,379
[ 일반회계 ]
1,942,227
2,143,606
△201,379
< 세무과 >
1,942,227
2,143,606
△201,379
○소백산풍기온천장 사용료
1,748,117
1,886,996
△138,879
―대인
1,305,000
1,443,879
△138,879
○순환수렵장 사용료 수입
0
62,500
△62,500
경정 1,305,000,000원
경정 0원
- 1 -
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
213 수수료수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
213 수수료수입
1,251,434
1,291,434
△40,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입
467,500
507,500
△40,000
[ 일반회계 ]
467,500
507,500
△40,000
< 세무과 >
467,500
507,500
△40,000
○쓰레기처리 봉투 판매수입
467,500
507,500
△40,000
경정 467,500,000원
214 사업수입
734,444
884,444
△150,000
214-02 주차요금수입
123,000
173,000
△50,000
[ 일반회계 ]
123,000
173,000
△50,000
< 세무과 >
123,000
173,000
△50,000
○부석사 주차장 주차요금
22,000
72,000
△50,000
경정 22,000,000원
214-08 의료사업수입
558,444
658,444
△100,000
[ 일반회계 ]
558,444
658,444
△100,000
< 세무과 >
558,444
658,444
△100,000
○보건지소 진료비 수입
475,074
575,074
△100,000
―환자진료비(청구분)
405,489
505,489
△100,000
경정 405,489,000
216 이자수입
4,365,724
3,665,723
700,001
216-01 공공예금이자수입
4,365,613
3,665,613
700,000
[ 일반회계 ]
4,365,613
3,665,613
700,000
< 세무과 >
4,365,613
3,665,613
700,000
○정기예금
4,300,000
3,600,000
700,000
경정 4,300,000,000원
216-03 기타이자수입
1
0
1
[ 일반회계 ]
1
0
1
< 세무과 >
1
0
1
○기타이자수입
1
0
1
1,000원 * 1식
220 임시적세외수입
25,276,055
26,065,394
△789,339
221 재산매각수입
908,111
1,407,841
△499,730
221-03 공유재산매각수입금
863,111
1,362,841
△499,730
[ 일반회계 ]
863,111
1,362,841
△499,730
< 세무과 >
863,111
1,362,841
△499,730
○정보산업단지(구 인삼창) 부지매각수입
573,937
457,667
116,270
○(구)1급 관사 매각 수입금
0
616,000
△616,000
경정 573,937,000원
경정 0원
224 전입금
466,000
575,700
△109,700
224-03 기타회계전입금
466,000
575,700
△109,700
[ 일반회계 ]
466,000
575,700
△109,700
- 2 -
장:
200 세외수입
관:
220 임시적세외수입
항:
224 전입금
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
< 세무과 >
466,000
575,700
△109,700
○ 수질개선 특별회계 전입금
466,000
575,700
△109,700
―분뇨처리장 운영비
119,000
95,000
24,000
―농어촌마을 하수도 설치비(4개소)
130,000
304,000
△174,000
―면단위하수처리장 설치
128,000
128,700
△700
―기타하수처리시설 설치
89,000
48,000
41,000
경정 119,000,000원
경정 130,000,000원
경정 128,000,000
경정 89,000,000원
228 잡수입
561,780
664,430
△102,650
228-04 과태료및범칙금수입
351,740
481,740
△130,000
[ 일반회계 ]
351,740
481,740
△130,000
< 세무과 >
351,740
481,740
△130,000
○책임보험 과태료
104,400
134,400
△30,000
― 미가입
56,400
86,400
△30,000
○주정차위반 과태료 수입
92,000
192,000
△100,000
경정 56,400,000원
경정 92,000,000원
228-05 체납처분수입
350
0
350
[ 일반회계 ]
350
0
350
< 세무과 >
350
0
350
○자동차 공매
350
0
350
2,500원 * 20대 * 7회
228-09 기타잡수입
193,690
166,690
27,000
[ 일반회계 ]
193,690
166,690
27,000
< 세무과 >
193,690
166,690
27,000
○기타잡수입
144,889
117,889
27,000
경정 144,889,000원
229 지난년도수입
132,004
209,263
△77,259
229-01 지난년도수입
132,004
209,263
△77,259
[ 일반회계 ]
132,004
209,263
△77,259
< 세무과 >
132,004
209,263
△77,259
○지난년도수입
132,004
209,263
△77,259
경정 132,004,000원
300 지방교부세
186,487,511
184,394,511
2,093,000
310 지방교부세
186,487,511
184,394,511
2,093,000
311 지방교부세
186,487,511
184,394,511
2,093,000
311-01 지방교부세
186,487,511
184,394,511
2,093,000
[ 일반회계 ]
186,487,511
184,394,511
2,093,000
< 기획감사팀 >
186,487,511
184,394,511
2,093,000
○특별교부세
2,093,000
0
2,093,000
―가흥토지구획정리사업지구 상수도 공급
800,000
0
800,000
800,000,000원
- 3 -
장:
300 지방교부세
관:
310 지방교부세
항:
311 지방교부세
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
―재해위험지구(번개들)배수로 정비
400,000
0
400,000
―재해위험지구 정비사업(사일지구)
125,000
0
125,000
―소하천 정비사업(임실천등 6)
758,000
0
758,000
―저수지 준설
10,000
0
10,000
400,000,000원
125,000,000원
758,000,000원
10,000,000원
400 조정교부금및재정보전금
6,617,349
6,147,349
470,000
420 재정보전금
6,617,349
6,147,349
470,000
421 재정보전금
6,617,349
6,147,349
470,000
421-01 재정보전금
6,617,349
6,147,349
470,000
[ 일반회계 ]
6,617,349
6,147,349
470,000
< 세무과 >
470,000
0
470,000
○시책추진보전금
470,000
0
470,000
―영주산양삼 공동저장고 건립
100,000
0
100,000
―단산면 병산2리(부억골)농로포장
25,000
0
25,000
―부석면 노곡1리 포장공사
25,000
0
25,000
―부석면 남대리 도로 확포장
170,000
0
170,000
―장수면 갈산3리 음촌골 도로 확포장
50,000
0
50,000
―휴천1동 어린이놀이터 보수공사
50,000
0
50,000
―부석면 북지1리(고바우)배수로 정비
30,000
0
30,000
―가흥2동(웃기네) 쉼터조성 및 운동시설 설치
20,000
0
20,000
100,000,000원 * 1식
25,000,000원 * 1식
25,000,000원 * 1식
170,000,000원 * 1식
50,000,000원 * 1식
50,000,000원 * 1식
30,000,000원 * 1식
20,000,000원 * 1식
500 보조금
100,480,501
90,443,624
10,036,877
510 국고보조금등
76,965,571
68,541,240
8,424,331
511 국고보조금등
76,965,571
68,541,240
8,424,331
511-01 국고보조금
50,789,148
43,794,939
6,994,209
[ 일반회계 ]
50,789,148
43,794,939
6,994,209
< 기획감사팀 >
50,789,148
43,794,939
6,994,209
○영주 풍기인삼 홍삼상점가 홍보시설(LED전광판) 설치
50,000
0
50,000
○2008년 퇴직인력 활용 상인조직 육성사업
12,600
0
12,600
○신재생에너지 지방보급사업
279,000
0
279,000
○긴급복지지원 사업
45,297
47,318
△2,021
○자활근로사업
873,382
893,382
△20,000
○자활장려금 지원
74,427
76,436
△2,009
○기초노령연금지원
8,574,787
8,426,103
148,684
50,000,000원 * 1식
12,600,000원 * 1식
279,000,000원 * 1식
경정 45,297,000원
경정 873,382,000원
경정 74,427,000원
경정 8,574,787,000원
- 4 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
○노인돌보미지원
161,930
95,688
66,242
○독거노인생활지도사파견사업
210,259
187,649
22,610
○두자녀보육료
99,166
88,668
10,498
○만5세아무상보육료
335,527
393,089
△57,562
○민간영아반기본보조금
385,502
301,568
83,934
○보육시설 종사자 인건비
975,000
1,087,037
△112,037
○보육시설차량운영비
18,000
11,992
6,008
○보육시설평가인증
20,750
9,000
11,750
○아동발달지원계좌지원
11,128
11,844
△716
○입양아동양육수당
12,600
16,800
△4,200
○장애수당 지원
1,268,237
1,466,238
△198,001
○장애아무상보육료
42,766
42,420
346
○장애아동 부양수당 지원
76,538
66,104
10,434
○장애인선택적복지사업
255,050
213,653
41,397
○장애인자녀학비지원
1,914
1,659
255
○저소득층차등보육료
1,450,000
1,176,985
273,015
○저소득한부모가족지원
48,232
45,925
2,307
○지역아동센터운영지원
72,236
52,436
19,800
○목재이용가공지원
0
9,450
△9,450
○산모신생아 도우미 지원사업
59,702
31,579
28,123
○과수폐원 작업비 지원
46,603
35,692
10,911
○농업인 영유아 양육비 지원
323,500
373,500
△50,000
○양곡관리 지원
3,368
2,500
868
○유기질비료지원사업
1,738,136
809,142
928,994
○친환경농업직접지불제
160,236
161,399
△1,163
○경관보전직접지불제
4,569
8,138
△3,569
○쌀소득보전직불제
4,522,054
0
4,522,054
○쌀소득보전직불제(실경작심사위원회운영비)
23,179
0
23,179
○장애인의료비지원
66,476
35,389
31,087
○가족관계등록 사무지원
56,761
55,381
1,380
○여권발급 분소지원
50,411
48,000
2,411
○지역복지서비스혁신사업
167,583
137,791
29,792
○지방 명소활용 풍류음악회
25,000
0
25,000
경정 161,930,000원
경정 210,259,000원
경정 99,166,000원
경정 335,527,000원
경정 385,502,000원
경정 975,000,000원
경정18,000,000원
경정 20,750,000원
경정 11,128,000원
경정 12,600,000원
경정 1,268,237,000원
경정 42,766,000원
경정76,538,000원
경정 255,050,000원
경정1,914,000원
경정1,450,000,000원
경정 48,232,000원
경정 72,236,000원
경정 0원
경정 59,702,000원
경정 46,603,000원
경정 323,500,000원
경정 3,368,000원
경정 1,738,136,000원
경정 160,236,000원
경정 4,569,000원
4,522,054,000원 * 1식
23,179,000원 * 1식
경정 66,476,000원
경정 56,761,000원
경정50,411,000원
경정 167,583,000원
25,000,000원 * 1식
- 5 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
○간판조명 LED교체사업(간판이 아름다운거리 조성사업)
100,000
0
100,000
○지역복지서비스혁신사업(운영비)
4,500
2,000
2,500
○저소득층 유가 보조금지원
410,883
390,536
20,347
○경로당 에너지 보조금(난방연료비)지원
261,956
0
261,956
○성혈사 나한전 긴급보수
63,000
0
63,000
○문화재 전기시설 정비사업(흑석사 낙뢰보호기 및 전선지중
화 등)
16,700
0
16,700
○문화재 전기시설 정비사업(흑석사 석조여래좌상 전선지중
화)
34,000
0
34,000
○국가지정문화재 긴급보수(비로사 석축 및 계단)
59,500
0
59,500
○도난감시시설 보수(인동장씨 감시카메라 보수)
10,000
0
10,000
○도난감시시설 보수(비로사 감시카메라 보수)
10,000
0
10,000
○도난감시시설 보수(흑석사 감시카메라 추가설치)
10,000
0
10,000
○7.23~7.26기간중 집중호우 피해복구사업
5,950
0
5,950
○가뭄대책 저수지 준설
39,000
0
39,000
○화물차 감차보상
78,000
0
78,000
○공중화장실 조성사업
100,000
0
100,000
○일제강제동원 피해자 지원
1,305
0
1,305
100,000,000원 * 1식
경정 4,500,000원
경정 410,883,000원
261,956,000원 * 1식
63,000,000원 * 1식
16,700,000원 * 1식
34,000,000원 * 1식
59,500,000원 * 1식
10,000,000원 * 1식
10,000,000원 * 1식
10,000,000원 * 1식
5,950,000원 * 1식
39,000,000원 * 1식
78,000,000원 * 1식
100,000,000원 * 1식
1,305,000원 * 1식
511-02 국가균형특별회계보조금
22,422,720
21,268,920
1,153,800
[ 일반회계 ]
22,422,720
21,268,920
1,153,800
< 기획감사팀 >
22,422,720
21,268,920
1,153,800
○골목시장 주차타워 건립
800,000
0
800,000
○지방기업 고용보조금 지원사업
61,800
192,000
△130,200
○한발대비 용수개발
184,000
0
184,000
○08살고싶은 도시만들기 시범사업 지원
300,000
0
300,000
800,000,000원 * 1식
경정 61,800,000원
184,000,000원 * 1식
300,000,000원 * 1식
511-03 기금
3,753,703
3,477,381
276,322
[ 일반회계 ]
3,753,703
3,477,381
276,322
< 기획감사팀 >
3,753,703
3,477,381
276,322
○가사간병도우미사업(복권기금)
312,396
345,979
△33,583
○2008년 전통한옥 관광자원화 사업
125,000
0
125,000
경정 312,396,000원
125,000,000원 * 1식
- 6 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
○관광안내소 신설사업
125,000
0
125,000
○노인 의치보철 사업
51,450
37,950
13,500
○미숙아 및 선천이상아 의료비 지원
12,000
10,800
1,200
○방문보건사업지원
95,551
90,551
5,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리
6,863
7,440
△577
○희귀 난치성 질환자 의료비
93,329
76,829
16,500
○생산시설 현대화 지원(운영비)
40,900
12,900
28,000
○공동방제단지원(운영비)
49,140
48,411
729
○AI관련 소득안정 지원자금
1,053
0
1,053
○경북형전통한옥체인구축(경북형전통한옥편의서비스지원)
0
5,500
△5,500
125,000,000원 * 1식
경정 51,450,000원
경정 12,000,000원
경정 95,551,000원
경정 6,863,000원
경정 93,329,000원
경정 40,900,000원
경정 49,140,000원
1,053,000원 * 1식
경정 0원
520 시,도비보조금등
23,514,930
21,902,384
1,612,546
521 시·도비보조금등
23,514,930
21,902,384
1,612,546
521-01 시·도비보조금등
23,514,930
21,902,384
1,612,546
[ 일반회계 ]
23,514,930
21,902,384
1,612,546
< 기획감사팀 >
23,514,930
21,902,384
1,612,546
○국고보조금사업에 따른 도비
10,227,653
9,783,831
443,822
―7.23~7.26기간중 집중호우 피해복구사업
1,275
0
1,275
―과수폐원작업비 지원
13,981
10,708
3,273
―농업인 영유아 양육비
97,050
112,050
△15,000
―유기질비료지원사업
242,739
242,743
△4
―테마공연장 건립
550,000
300,000
250,000
―노인 의치보철사업
15,435
11,385
4,050
―미숙아 및 선천성이상아 의료비지원
9,000
8,100
900
―산모신생아도우미 지원사업
7,463
3,947
3,516
―선천성 대사이상 검사 및 환아관리
5,147
5,580
△433
―희귀난치성 질환자 의료비 지원
27,999
23,049
4,950
―노인돌보미지원
20,819
12,303
8,516
―기초노령연금지원
428,739
421,305
7,434
―독거노인생활지도사파견사업
45,056
40,211
4,845
―두자녀보육료
29,750
26,600
3,150
―만5세아무상보육료
100,658
117,927
△17,269
―민간영아반기본보조금
115,651
90,470
25,181
1,275,000원 * 1식
경정 13,981,000원
경정 97,050,000원
경정 242,739,000원
경정 550,000,000원
경정 15,435,000원
경정 9,000,000원
경정 7,463,000원
경정 5,147,000원
경정 27,999,000원
경정 20,819,000원
경정 428,739,000원
경정 45,056,000원
경정 29,750,000원
경정 100,658,000원
경정 115,651,000원
- 7 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
―보육시설 종사자 인건비
292,500
326,111
△33,611
―보육시설차량운영비
5,400
3,598
1,802
―보육시설평가인증
6,225
2,700
3,525
―아동발달지원계좌지원
2,385
2,538
△153
―입양아동 양육수당
2,700
3,600
△900
―장애수당 지원
271,765
314,194
△42,429
―장애아무상보육료
12,829
12,726
103
―장애아동 부양수당 지원
16,401
14,165
2,236
―장애인선택적복지사업
54,654
45,783
8,871
―장애인의료비지원
9,165
4,423
4,742
―장애인자녀학비지원
239
207
32
―저소득층차등보육료
435,000
353,096
81,904
―저소득한부모가족지원
6,029
5,740
289
―지역아동센터운영지원
36,118
26,218
9,900
―목재이용 가공지원
0
810
△810
―가사 간병도우미 사업(복권기금)
53,143
59,311
△6,168
―긴급복지 지원사업
4,530
4,732
△202
―자활근로사업
43,669
44,669
△1,000
―자활장려금 지원
7,443
7,644
△201
―지역복지서비스혁신사업
21,546
17,716
3,830
―공동방제단지원(운영비)
14,742
14,523
219
―경관보전 직접지불제
588
1,047
△459
―저소득층유가보조금 지원
35,990
34,172
1,818
―경로당에너지보조금(난방연료비)
20,790
0
20,790
―성혈사 나한전 긴급보수
8,100
0
8,100
―문화재전기시설 정비사업(흑석사 낙뢰보호기 및 전선지
중화)
5,010
0
5,010
―문화재전기시설 정비사업(흑석사 석조여래좌상 전선지중
화)
10,200
0
10,200
―도난감시시설 보수사업(인동장씨감시카메라)
3,000
0
3,000
―도난감시시설 보수사업(비로사 감시카메라)
3,000
0
3,000
경정 292,500,000원
경정 5,400,000원
경정 6,225,000원
경정 2,385,000원
경정 2,700,000원
경정 271,765,000원
경정 12,829,000원
경정 16,401,000원
경정 54,654,000원
경정 9,165,000원
경정 239,000원
경정 435,000,000원
경정 6,029,000원
경정 36,118,000원
경정 0원
경정 53,143,000원
경정 4,530,000원
경정 43,669,000원
경정 7,443,000원
경정 21,546,000원
경정 14,742,000원
경정 588,000원
경정 35,990,000원
20,790,000원 * 1식
8,100,000원 * 1식
5,010,000원 * 1식
10,200,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
- 8 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
―도난감시시설 보수사업(흑석사 감시카메라)
3,000
0
3,000
―가뭄대책 저수지 준설
20,000
0
20,000
―서천사일지구 자연재해위험지구 정비사업
53,000
0
53,000
○균특보조사업에 따른 도비
23,535
24,035
△500
―지방공기업 고용 보조금 지원사업
5,100
24,000
△18,900
―한발대비 용수개발
18,400
0
18,400
○도비보조사업
1,451,700
1,469,878
△18,178
―체납세 합동징수팀 운영(운영여비)
2,952
1,800
1,152
―우수농산물 육성지원(2008경북우수농산물 명품화 육성사
업지원)
0
30,000
△30,000
―독립유공자 및 유족의료비 지원
2,750
2,880
△130
―HACCP컨설팅 지원
600
1,800
△1,200
―조사료생산장비 지원사업
36,000
24,000
12,000
○도비보조사업
7,956,059
6,851,195
1,104,864
―근로자 한마음갖기대회 지원
9,000
10,000
△1,000
―농업인자녀학자금지원(이양)
129,791
143,640
△13,849
―건강한 농촌마을 육성(농촌나눔쉼터)
12,000
10,800
1,200
―건강한 농촌마을 육성(농촌건강생활촌 육성)
21,000
18,900
2,100
―농가경영개선지원
0
3,000
△3,000
―농업인 학습단체 육성
3,000
2,400
600
―심장병 정밀검진 수술비
1,500
600
900
―가정위탁양육지원(이양)
1,054
1,092
△38
―장애인 복지시설 종사자 수당
52,000
52,021
△21
―저소득보육아동 건강검진비
2,937
2,742
195
―다문화가정자녀보육시설 차량운영비
360
0
360
―백두대간 보호사업(백두대간보호 캠페인)
2,610
3,000
△390
―시군청 직장운동경기부 육성지원
140,400
75,960
64,440
―우수전통가공식품 전시박람회참가지원(식품전시회참가지
원)
5,180
5,300
△120
―자치단체행사 및 사업지원(도민의 날 행사참가지원)
3,000
4,000
△1,000
3,000,000원 * 1식
20,000,000원 * 1식
53,000,000원 * 1식
경정 5,100,000원
18,400,000원 * 1식
경정 2,952,000원
경정 0원
경정 2,750,000원
경정 600,000원
경정 36,000,000원
경정 9,000,000원
경정 129,791,000원
경정 12,000,000원
경정 21,000,000원
경정 0원
경정 3,000,000원
경정 1,500,000원
경정 1,054,000원
경정 52,000,000원
경정 2,937,000원
360,000원 * 1식
경정 2,610,000원
경정 140,400,000원
경정 5,180,000원
경정 3,000,000원
- 9 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
―자치단체행사 및 사업지원(이통장 사기진작사업 지원)
900
1,000
△100
―장애인복지관 기능보강사업
15,000
0
15,000
―상설세원발굴팀(세무조사)운영여비
2,000
0
2,000
―도지정 중요 목조문화재 방재시설 정비(두암고택, 만취
당)
50,000
0
50,000
―도지정 중요 목조문화재 방재시설 정비(칠성루 및 휴계
재사)
35,000
0
35,000
―영어체험학습운영지원사업(초등학생)
43,200
0
43,200
―풍수해 보험추진
4,500
7,700
△3,200
―가축질병 예방사업(소브루셀라병채혈보정비지원)
0
1,260
△1,260
―송아지 생산안정사업(한우송아지 생산안정사업)
11,424
12,900
△1,476
―양돈지원사업(돈사리모델링 및 환기시스템정비)
13,005
13,500
△495
―조사료 생산지원사업(조사료생산기반확충사업)
1,418
2,400
△982
―쑥돈기술실용화사업(쑥돈생산기술실용화사업)
2,000
20,000
△18,000
―비정규학교운영비
5,362
5,311
51
―2008영주시장배 국제주니어(U-12)테니스 대회
10,000
0
10,000
―소규모주민편익사업(2차분)
50,000
0
50,000
―소규모주민편익사업(3차분)
125,000
0
125,000
―소규모주민편익사업(4차분)
50,000
0
50,000
―바이크문화탐방로 조성
500,000
0
500,000
―08.4.25~4.28서리피해 복구지원(도)
66,749
0
66,749
―재래시장 영세상인 특별지원
73,000
0
73,000
―도지정 문화재 보수사업(덕산고택 마무리)
60,000
0
60,000
○도분 분권교부세
3,264,769
3,182,231
82,538
―장애인 생활시설운영(이양)
887,558
805,020
82,538
경정 900,000원
15,000,000원 * 1식
2,000,000원 * 1식
50,000,000원 * 1식
35,000,000원 * 1식
43,200,000원 * 1식
경정 4,500,000원
경정 0원
경정 11,424,000원
경정 13,005,000원
경정 1,418,000원
경정 2,000,000원
경정 5,362,000원
10,000,000원 * 1식
50,000,000원 * 1식
125,000,000원 * 1식
50,000,000원 * 1식
500,000,000원 * 1식
66,749,000원 * 1식
73,000,000원 * 1식
60,000,000원 * 1식
경정 887,558,000원
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