분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
세 출 예 산 서
2008년도 추경 3 회 일반회계 전체
(단위:천원)
총 계
361,800,000
347,800,000
14,000,000
4.03%
정책사업
290,905,419
276,462,928
14,442,491
5.22%
재무활동
10,687,181
10,369,280
317,901
3.07%
행정운영경비
60,207,400
60,967,792
△760,392
△1.25%
일반공공행정
33,967,521
34,535,301
△567,780
△1.64%
입법및선거관리
919,624
1,021,724
△102,100
△9.99%
지방의회 운영 지원
919,624
1,021,724
△102,100
△9.99%
열린의회상 정립
65,380
97,480
△32,100
△32.93%
활기찬 의정추진
854,244
924,244
△70,000
△7.57%
지방행정ㆍ재정지원
1,227,232
1,227,232
0
0.00%
예산운영
1,227,232
1,227,232
0
0.00%
예산운영
89,946
89,946
0
0.00%
사회단체보조
510,000
510,000
0
0.00%
공통경비운영
627,286
627,286
0
0.00%
일반행정
31,820,665
32,286,345
△465,680
△1.44%
기획조정
938,998
901,498
37,500
4.16%
시종합기획
883,598
846,098
37,500
4.43%
공약사항
55,400
55,400
0
0.00%
감사운영
37,987
37,987
0
0.00%
감사업무
37,987
37,987
0
0.00%
자치입법
72,892
72,892
0
0.00%
의회지원 및 자치입법
72,892
72,892
0
0.00%
행정혁신 및 평가
127,267
127,267
0
0.00%
행정혁신
46,950
46,950
0
0.00%
평가
28,860
28,860
0
0.00%
지역혁신체계구축
51,457
51,457
0
0.00%
주요시책 전략적 홍보
759,340
769,340
△10,000
△1.30%
시정홍보
759,340
769,340
△10,000
△1.30%
정보화사업
2,901,245
3,041,245
△140,000
△4.60%
행정 정보화 추진
2,511,732
2,511,732
0
0.00%
지역정보화 추진
389,513
529,513
△140,000
△26.44%
통신관리
443,768
443,768
0
0.00%
- 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
통신관리
443,768
443,768
0
0.00%
통계조사
42,667
42,667
0
0.00%
통계조사
42,667
42,667
0
0.00%
지방행정 역량 강화
2,576,610
2,955,305
△378,695
△12.81%
청사및문서관리
330,460
330,460
0
0.00%
공무원업무능력향상
2,227,769
2,607,769
△380,000
△14.57%
과거사정리
18,381
17,076
1,305
7.64%
자치행정 구현
2,250,587
2,292,687
△42,100
△1.84%
시민중심의 열린시정
372,640
373,740
△1,100
△0.29%
고객중심의 행정서비스 제공
469,537
469,537
0
0.00%
주민자치기반강화
828,394
838,394
△10,000
△1.19%
국내외도시간교류협력추진
580,016
611,016
△31,000
△5.07%
자주재원확충
603,223
657,071
△53,848
△8.20%
지방세 부과징수
296,950
323,950
△27,000
△8.33%
체납액 징수
52,247
51,095
1,152
2.25%
세외수입 부과징수
127,110
127,110
0
0.00%
개별주택가격조사
119,930
149,930
△30,000
△20.01%
세원발굴
6,986
4,986
2,000
40.11%
회계관리
69,980
69,980
0
0.00%
결산관리
69,980
69,980
0
0.00%
물품관리
662,251
627,251
35,000
5.58%
물품관리
662,251
627,251
35,000
5.58%
재산관리
7,458,203
7,248,203
210,000
2.90%
청사관리
6,920,703
6,710,703
210,000
3.13%
국공유 재산관리
537,500
537,500
0
0.00%
새마을운동 활성화
392,061
392,061
0
0.00%
국민운동단체 육성
392,061
392,061
0
0.00%
자원봉사센터 운영
132,836
132,836
0
0.00%
자원봉사센터운영
132,836
132,836
0
0.00%
민원행정
201,863
198,072
3,791
1.91%
민원행정서비스제공
201,863
198,072
3,791
1.91%
차량등록관리
0
0
0
100.00%
- 2 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
식품위생관리
103,314
103,314
0
0.00%
식품위생업소 관리
103,314
103,314
0
0.00%
글로벌인재양성특구추진
4,181,318
4,316,646
△135,328
△3.14%
외국어국제화교육강화사업
2,076,371
2,117,485
△41,114
△1.94%
교육환경개선사업
2,104,947
2,199,161
△94,214
△4.28%
행정운영경비
67,200
67,200
0
0.00%
인력운영비
22,290
22,290
0
0.00%
기본경비
44,910
44,910
0
0.00%
지역특화진흥사업 육성
65,000
65,000
0
0.00%
특화산업 활성화
65,000
65,000
0
0.00%
시민운동장관리
190,016
190,016
0
0.00%
국민체육센터 관리
83,446
83,446
0
0.00%
체육시설관리
106,570
106,570
0
0.00%
풍기읍사업
700,915
700,915
0
0.00%
풍기읍관리
281,765
281,765
0
0.00%
소규모주민편익사업
419,150
419,150
0
0.00%
이산면 사업경비
441,750
441,750
0
0.00%
이산면 관리
143,800
143,800
0
0.00%
소규모 주민편익사업
297,950
297,950
0
0.00%
평은면 사업
379,341
379,341
0
0.00%
평은면 관리
106,641
106,641
0
0.00%
소규모 주민편익 사업
272,700
272,700
0
0.00%
문수면 사업경비
379,679
379,679
0
0.00%
문수면 관리
117,079
117,079
0
0.00%
소규모 주민편익사업
262,600
262,600
0
0.00%
장수면사업경비
448,335
448,335
0
0.00%
장수면 관리
135,235
135,235
0
0.00%
소규모 주민편익사업
313,100
313,100
0
0.00%
안정면 사업
541,495
541,495
0
0.00%
안정면 관리
181,935
181,935
0
0.00%
소규모 주민편익 사업
359,560
359,560
0
0.00%
봉현면사업
445,251
425,251
20,000
4.70%
- 3 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
봉현면 관리
162,451
142,451
20,000
14.04%
소규모 주민편익사업
282,800
282,800
0
0.00%
순흥면 사업경비
400,615
400,615
0
0.00%
순흥면 관리
117,815
117,815
0
0.00%
소규모 주민숙원편익사업
282,800
282,800
0
0.00%
단산면 사업경비
422,716
422,716
0
0.00%
단산면 관리
124,766
124,766
0
0.00%
소규모 주민편익사업
297,950
297,950
0
0.00%
부석면사업
513,626
513,626
0
0.00%
부석면관리
160,126
160,126
0
0.00%
소규모 주민편익사업
353,500
353,500
0
0.00%
(상망동) 사업
358,803
358,803
0
0.00%
(상망동) 관리
126,503
126,503
0
0.00%
소규모 주민편익사업
232,300
232,300
0
0.00%
하망동 사업경비
321,247
321,247
0
0.00%
하망동 관리
119,247
119,247
0
0.00%
소규모 주민편익사업
202,000
202,000
0
0.00%
영주1동 사업
255,077
255,077
0
0.00%
영주1동 관리
123,777
123,777
0
0.00%
소규모 주민숙원사업
131,300
131,300
0
0.00%
(영주2동) 사업
188,533
188,533
0
0.00%
(영주2동) 관리
107,733
107,733
0
0.00%
소규모 주민편익사업
80,800
80,800
0
0.00%
휴천1동사업
305,482
305,482
0
0.00%
휴천1동 관리
83,282
83,282
0
0.00%
소규모 주민편익사업
222,200
222,200
0
0.00%
(휴천2동)사업
275,421
275,421
0
0.00%
(휴천2동)관리
123,921
123,921
0
0.00%
소규모 주민편익사업
151,500
151,500
0
0.00%
휴천3동 사업경비
428,830
428,830
0
0.00%
휴천3동 관리
156,130
156,130
0
0.00%
주민숙원사업
272,700
272,700
0
0.00%
- 4 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
가흥1동 사업경비
362,994
362,994
0
0.00%
가흥1동 관리
120,594
120,594
0
0.00%
소규모 주민편익사업
242,400
242,400
0
0.00%
가흥2동사업
346,489
346,489
0
0.00%
가흥2동 관리
104,089
104,089
0
0.00%
소규모 주민편익사업
242,400
242,400
0
0.00%
재무활동(새마을봉사과)
25,440
37,440
△12,000
△32.05%
내부거래지출
25,440
37,440
△12,000
△32.05%
공공질서및안전
6,524,587
6,112,924
411,663
6.73%
재난방재ㆍ민방위
6,524,587
6,112,924
411,663
6.73%
재난관리
3,639,768
3,316,105
323,663
9.76%
재난관리 기능강화
224,549
239,749
△15,200
△6.34%
재난이재민 구호
0
0
0
100.00%
소하천 정비
3,415,219
3,076,356
338,863
11.02%
민방위 관리
286,872
376,872
△90,000
△23.88%
민방위 교육
40,244
40,244
0
0.00%
민방위 장비관리
99,663
99,663
0
0.00%
병무관리
146,965
236,965
△90,000
△37.98%
재해위험지 정비
2,361,000
2,183,000
178,000
8.15%
수해상습지 관리
2,361,000
2,183,000
178,000
8.15%
재무활동(치수방재과)
236,947
236,947
0
0.00%
내부거래지출
236,947
236,947
0
0.00%
교육
239,732
239,732
0
0.00%
평생ㆍ직업교육
239,732
239,732
0
0.00%
평생학습체제 구축
239,732
239,732
0
0.00%
평생학습운영
239,732
239,732
0
0.00%
문화및관광
25,721,063
23,620,721
2,100,342
8.89%
문화예술
5,123,640
4,858,640
265,000
5.45%
문화예술진흥
5,123,640
4,858,640
265,000
5.45%
문화시설관리
2,985,985
2,735,985
250,000
9.14%
문화예술지원
885,325
870,325
15,000
1.72%
지역축제 및 문화예술제 추진
1,252,330
1,252,330
0
0.00%
- 5 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
관광
7,454,493
6,949,993
504,500
7.26%
관광 기반 확충 및 관리
7,454,493
6,949,993
504,500
7.26%
관광홍보 및 상품개발
1,906,204
1,401,704
504,500
35.99%
관광자원개발
5,548,289
5,548,289
0
0.00%
체육
3,756,212
3,031,772
724,440
23.89%
체육인프라 구축
3,756,212
3,031,772
724,440
23.89%
체육시설 확충
1,214,760
474,760
740,000
155.87%
체육환경 조성
2,541,452
2,557,012
△15,560
△0.61%
문화재
9,386,718
8,780,316
606,402
6.91%
문화재보전 및 전승
7,868,661
7,242,259
626,402
8.65%
유형문화재관리
7,863,661
7,237,259
626,402
8.66%
무형문화재관리
5,000
5,000
0
0.00%
문화유적권관리
980,875
1,000,875
△20,000
△2.00%
소수서원 관리
248,438
248,438
0
0.00%
선비촌 운영
732,437
752,437
△20,000
△2.66%
소수박물관 관리
537,182
537,182
0
0.00%
소수박물관 운영
537,182
537,182
0
0.00%
환경보호
17,929,848
18,296,982
△367,134
△2.01%
상하수도ㆍ수질
12,771,583
12,651,583
120,000
0.95%
오·폐수 관리
309,679
189,679
120,000
63.26%
수질관리
309,679
189,679
120,000
63.26%
상수도 관리
1,668,351
1,668,351
0
0.00%
간이상수도 관리
988,100
988,100
0
0.00%
농촌농업생활용수 관리
680,251
680,251
0
0.00%
하수도 관리
4,839,002
4,839,002
0
0.00%
지방하수도 관리
600,000
600,000
0
0.00%
하수처리 시설
4,239,002
4,239,002
0
0.00%
재무활동(환경보호과)
246,240
246,240
0
0.00%
내부거래지출
246,240
246,240
0
0.00%
재무활동(수도사업소)
5,708,311
5,708,311
0
0.00%
내부거래지출
5,708,311
5,708,311
0
0.00%
폐기물
4,265,956
4,740,090
△474,134
△10.00%
- 6 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
폐기물감량
4,000,882
4,475,016
△474,134
△10.60%
폐기물기반시설 관리
654,330
1,054,864
△400,534
△37.97%
쓰레기 처리
3,322,295
3,395,895
△73,600
△2.17%
환경미화원 관리
24,257
24,257
0
0.00%
폐기물관리
265,074
265,074
0
0.00%
쓰레기매립장 운영
169,874
169,874
0
0.00%
분뇨처리장 운영
95,200
95,200
0
0.00%
대기
80,158
83,158
△3,000
△3.61%
대기오염관리
80,158
83,158
△3,000
△3.61%
대기 환경조성
38,908
41,908
△3,000
△7.16%
환경개선부담금
41,250
41,250
0
0.00%
자연
96,423
96,423
0
0.00%
자연환경 관리
96,423
96,423
0
0.00%
자연환경 보전
96,423
96,423
0
0.00%
환경보호일반
715,728
725,728
△10,000
△1.38%
자연환경보전
715,728
725,728
△10,000
△1.38%
친환경관리
715,728
725,728
△10,000
△1.38%
사회복지
68,810,027
66,765,167
2,044,860
3.06%
기초생활보장
21,243,034
21,154,849
88,185
0.42%
국민기초생활보장
17,712,457
17,686,907
25,550
0.14%
저소득층기초생활보장
17,712,457
17,686,907
25,550
0.14%
저소득층 생활안정 지원
1,925,141
2,001,655
△76,514
△3.82%
자활사업
1,925,141
2,001,655
△76,514
△3.82%
재무활동(주민생활지원과)
1,605,436
1,466,287
139,149
9.49%
내부거래지출
1,605,436
1,466,287
139,149
9.49%
취약계층지원
8,471,583
8,592,015
△120,432
△1.40%
취약계층 지원
972,769
930,494
42,275
4.54%
취약계층지원
972,769
930,494
42,275
4.54%
장애인 복지증진
7,498,814
7,661,521
△162,707
△2.12%
장애인 복지증진
7,498,814
7,661,521
△162,707
△2.12%
보육ㆍ가족및여성
9,764,204
9,224,302
539,902
5.85%
여성 복지증진
430,182
427,297
2,885
0.68%
- 7 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
여성복지 증진
430,182
427,297
2,885
0.68%
아동보육 가족지원
9,005,024
8,468,007
537,017
6.34%
아동보육 가족지원
9,005,024
8,468,007
537,017
6.34%
여성복지증진
328,998
328,998
0
0.00%
여성교육 사업
308,998
308,998
0
0.00%
여성봉사활동지원사업
20,000
20,000
0
0.00%
노인ㆍ청소년
24,327,139
23,089,934
1,237,205
5.36%
노인복지 증진
22,378,479
21,774,437
604,042
2.77%
화장장 운영
94,060
94,060
0
0.00%
노인복지 증진
13,943,747
13,650,958
292,789
2.14%
경로당 운영사업
1,666,022
1,354,769
311,253
22.97%
사회복지시설 지원
6,674,650
6,674,650
0
0.00%
청소년 육성 및 보호
1,948,660
1,315,497
633,163
48.13%
청소년 육성
1,948,660
1,315,497
633,163
48.13%
노동
357,417
357,417
0
0.00%
공공근로 및 직업안정
357,417
357,417
0
0.00%
공공근로 및 직업안정
357,417
357,417
0
0.00%
보훈
243,750
243,750
0
0.00%
국가보훈 관리
243,750
243,750
0
0.00%
보훈관련지원
243,750
243,750
0
0.00%
주택
4,402,900
4,102,900
300,000
7.31%
주거 환경 개선
4,402,900
4,102,900
300,000
7.31%
주거환경 개선
4,402,900
4,102,900
300,000
7.31%
보건
3,851,051
3,900,257
△49,206
△1.26%
보건의료
3,851,051
3,900,257
△49,206
△1.26%
보건사업 활성화
2,220,614
2,290,905
△70,291
△3.07%
보건행정관리
829,856
929,856
△100,000
△10.75%
의약무 행정
428,420
428,420
0
0.00%
저출산 대책사업
878,327
841,618
36,709
4.36%
진료민원 업무
84,011
91,011
△7,000
△7.69%
시민건강 증진
1,630,437
1,609,352
21,085
1.31%
건강증진 사업
878,245
837,160
41,085
4.91%
- 8 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
방문보건 사업
288,108
283,108
5,000
1.77%
예방관리 사업
464,084
489,084
△25,000
△5.11%
농림해양수산
58,651,910
51,476,472
7,175,438
13.94%
농업ㆍ농촌
50,392,867
43,373,739
7,019,128
16.18%
농촌개발
15,302,981
14,253,981
1,049,000
7.36%
농업기반조성
9,696,981
8,587,981
1,109,000
12.91%
농촌환경정비
5,606,000
5,666,000
△60,000
△1.06%
농촌복지기반확충
3,679,367
2,913,315
766,052
26.29%
농가지원
3,635,052
2,869,000
766,052
26.70%
농지관리위원 교육
44,315
44,315
0
0.00%
원예작물 기술개발
3,695,966
3,686,144
9,822
0.27%
안정적 재배기술 보급
147,590
187,590
△40,000
△21.32%
과수농업경쟁력 강화
3,197,376
3,147,554
49,822
1.58%
기타 과실류 경쟁력 강화
351,000
351,000
0
0.00%
새 소득원 개발 사업
244,906
256,906
△12,000
△4.67%
과수 새기술 조기 정착
79,770
91,770
△12,000
△13.08%
과수품질 고급화 육성
165,136
165,136
0
0.00%
농업경쟁력 향상 지도사업
2,740,675
2,735,738
4,937
0.18%
효율적인 농업지도 기반조성
540,161
539,124
1,037
0.19%
경쟁력있는 농업전문인력육성
1,204,390
1,203,790
600
0.05%
고품질 식량작물 생산 기술보급
581,304
581,304
0
0.00%
농촌 생활문화 개선사업
414,820
411,520
3,300
0.80%
친환경농업 실현사업
9,898,384
4,333,564
5,564,820
128.41%
친환경농업 실현
9,898,384
4,333,564
5,564,820
128.41%
선진축산기반 조성(축산특작기술)
3,220,285
3,322,748
△102,463
△3.08%
한우산업 육성
756,460
747,380
9,080
1.21%
가축전염병 근절
938,320
938,956
△636
△0.07%
생산기반 구축 및 홍보
1,076,280
1,177,187
△100,907
△8.57%
친환경 축산 육성
428,725
438,725
△10,000
△2.28%
동물 보호
20,500
20,500
0
0.00%
축산지도 사업(축산특작기술)
344,878
344,878
0
0.00%
축산기술 보급
344,878
344,878
0
0.00%
- 9 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
소득작물 생산기술보급(축산특작기술)
70,475
89,475
△19,000
△21.23%
풍기인삼 명품화 기술
41,425
60,425
△19,000
△31.44%
새기술 보급
29,050
29,050
0
0.00%
특화작물 생산기반 조성(축산특작기술)
6,605,340
6,605,340
0
0.00%
풍기인삼 경쟁력 강화
5,555,430
5,555,430
0
0.00%
특화작물 생산
1,049,910
1,049,910
0
0.00%
농업기술개발(축산특작기술)
689,375
691,175
△1,800
△0.26%
지역농업 기술개발
533,389
533,389
0
0.00%
농업체험학교 및 전시행사
155,986
157,786
△1,800
△1.14%
농산물 유통(유통마케팅과)
1,776,945
1,776,945
0
0.00%
유통기반구축
1,776,945
1,776,945
0
0.00%
농특산물 홍보
1,173,680
1,325,920
△152,240
△11.48%
농특산물 홍보
231,190
349,430
△118,240
△33.84%
농특산물 홍보
942,490
976,490
△34,000
△3.48%
브랜드 개발
620,780
708,780
△88,000
△12.42%
농특산물 브랜드 개발
620,780
708,780
△88,000
△12.42%
과수유통마케팅 지원
328,830
328,830
0
0.00%
과수유통경쟁력 강화
328,830
328,830
0
0.00%
임업ㆍ산촌
8,242,893
8,086,583
156,310
1.93%
산림자원 육성
3,024,814
2,836,964
187,850
6.62%
임업육성
2,079,851
1,892,001
187,850
9.93%
휴양림 관리
297,723
297,723
0
0.00%
산림소득증대
647,240
647,240
0
0.00%
산림자원 보호
1,613,829
1,645,369
△31,540
△1.92%
산림보호
1,221,528
1,211,918
9,610
0.79%
야생동물 보호
41,610
82,760
△41,150
△49.72%
임도 및 등산로 관리
350,691
350,691
0
0.00%
녹지 네트워크 구축
3,604,250
3,604,250
0
0.00%
녹지조경
3,604,250
3,604,250
0
0.00%
해양수산ㆍ어촌
16,150
16,150
0
0.00%
내수면 생산기반 조성(축산특작기술)
16,150
16,150
0
0.00%
내수면 환경 조성
16,150
16,150
0
0.00%
- 10 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
산업ㆍ중소기업
4,954,710
3,854,476
1,100,234
28.54%
산업진흥ㆍ고도화
4,308,160
3,672,926
635,234
17.30%
지역경제활성화
3,482,743
2,714,509
768,234
28.30%
재래시장환경개선
1,931,800
1,132,000
799,800
70.65%
재래시장 및 지역경기활성화
320,783
114,665
206,118
179.76%
상거래 질서확립
71,064
71,064
0
0.00%
기업육성 및 지원
1,124,696
1,360,380
△235,684
△17.32%
근로자 복지증진
34,400
36,400
△2,000
△5.49%
기업 및 투자유치
328,332
451,332
△123,000
△27.25%
기업 및 투자유치
328,332
451,332
△123,000
△27.25%
기업 및 투자유치
19,053
19,053
0
0.00%
공공사업 추진
19,053
19,053
0
0.00%
기업 및 투자유치
470,162
480,162
△10,000
△2.08%
관광, 레저사업 추진
470,162
480,162
△10,000
△2.08%
균형발전
7,870
7,870
0
0.00%
지역혁신체계 구축
7,870
7,870
0
0.00%
에너지및자원개발
646,550
181,550
465,000
256.13%
에너지 수급안정
646,550
181,550
465,000
256.13%
에너지안전 및 공급개선
646,550
181,550
465,000
256.13%
수송및교통
37,254,420
35,352,474
1,901,946
5.38%
도로
27,263,028
25,782,276
1,480,752
5.74%
도로 유지관리
24,398,221
23,108,221
1,290,000
5.58%
시도 및 농어촌도로 사업
24,273,279
22,983,279
1,290,000
5.61%
도로점용 관리
70,750
70,750
0
0.00%
건널목 관리
54,192
54,192
0
0.00%
재무활동(기획감사팀)
2,864,807
2,674,055
190,752
7.13%
보전지출
2,864,807
2,674,055
190,752
7.13%
대중교통ㆍ물류등기타
9,991,392
9,570,198
421,194
4.40%
교통관리
9,991,392
9,570,198
421,194
4.40%
운송사업 관리
7,983,218
7,419,024
564,194
7.60%
교통시설 환경정비
1,981,912
2,124,912
△143,000
△6.73%
차량등록관리
26,262
26,262
0
0.00%
- 11 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
국토및지역개발
39,753,485
38,286,715
1,466,770
3.83%
수자원
4,724,687
3,724,687
1,000,000
26.85%
하천관리
4,724,687
3,724,687
1,000,000
26.85%
하천관리
4,724,687
3,724,687
1,000,000
26.85%
지역및도시
34,362,118
33,895,348
466,770
1.38%
도시개발
18,705,880
19,080,110
△374,230
△1.96%
도시계획수립
1,801,963
2,101,963
△300,000
△14.27%
도시기반조성
15,710,711
15,710,711
0
0.00%
풍기온천장관리
1,193,206
1,267,436
△74,230
△5.86%
정보화 DB구축
603,200
603,200
0
0.00%
선진정보화 도시구현
603,200
603,200
0
0.00%
광고물 관리
2,382,331
2,297,331
85,000
3.70%
옥외광고물 정비
2,382,331
2,297,331
85,000
3.70%
재무활동(도시디자인과)
600,000
600,000
0
0.00%
내부거래지출
600,000
600,000
0
0.00%
지역균형개발사업
10,953,363
10,163,363
790,000
7.77%
지역개발
10,953,363
10,163,363
790,000
7.77%
건축행정
138,506
117,506
21,000
17.87%
건축행정시스템 구축
25,980
4,980
21,000
421.69%
엄정한 건축행정
112,526
112,526
0
0.00%
지적행정
978,838
1,033,838
△55,000
△5.32%
지적관리
901,991
901,991
0
0.00%
지가관리
76,847
131,847
△55,000
△41.72%
산업단지
666,680
666,680
0
0.00%
지방산업단지 유지 및 운영
666,680
666,680
0
0.00%
산업단지관리
666,680
666,680
0
0.00%
예비비
3,934,246
4,390,987
△456,741
△10.40%
예비비
3,934,246
4,390,987
△456,741
△10.40%
예비비
3,934,246
4,390,987
△456,741
△10.40%
예비비
3,934,246
4,390,987
△456,741
△10.40%
기타
60,207,400
60,967,792
△760,392
△1.25%
기타
60,207,400
60,967,792
△760,392
△1.25%
- 12 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
행정운영경비(기획감사팀)
177,364
177,364
0
0.00%
인력운영비
75,090
75,090
0
0.00%
기본경비
102,274
102,274
0
0.00%
행정운영경비(경제활성화팀)
82,417
82,417
0
0.00%
인력운영비
5,190
5,190
0
0.00%
기본경비
77,227
77,227
0
0.00%
행정운영경비(투자유치팀)
64,807
64,807
0
0.00%
인력운영비
4,050
4,050
0
0.00%
기본경비
60,757
60,757
0
0.00%
행정운영경비(정보통신팀)
119,009
119,009
0
0.00%
인력운영비
14,422
14,422
0
0.00%
기본경비
104,587
104,587
0
0.00%
행정운영경비(자치행정과)
38,802,237
39,372,237
△570,000
△1.45%
인력운영비
38,585,607
39,155,607
△570,000
△1.46%
기본경비
216,630
216,630
0
0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)
104,320
104,320
0
0.00%
인력운영비
27,324
27,324
0
0.00%
기본경비
76,996
76,996
0
0.00%
행정운영경비(사회복지과)
115,261
115,261
0
0.00%
인력운영비
35,526
35,526
0
0.00%
기본경비
79,735
79,735
0
0.00%
행정운영경비
219,431
219,431
0
0.00%
인력운영비(세무과)
49,940
49,940
0
0.00%
기본경비(세무과)
169,491
169,491
0
0.00%
행정운영경비(회계과)
10,395,290
10,395,290
0
0.00%
인력운영비
10,289,277
10,289,277
0
0.00%
기본경비
106,013
106,013
0
0.00%
행정운영경비(새마을봉사과)
99,810
99,810
0
0.00%
인력운영비
5,190
5,190
0
0.00%
기본경비
94,620
94,620
0
0.00%
행정운영경비(문화관광과)
121,508
121,508
0
0.00%
인력운영비
31,187
31,187
0
0.00%
- 13 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기본경비
90,321
90,321
0
0.00%
행정운영경비(도시디자인과)
348,865
348,865
0
0.00%
인력운영비
216,479
216,479
0
0.00%
기본경비
132,386
132,386
0
0.00%
행정운영경비(건설과)
629,460
649,460
△20,000
△3.08%
인력운영비
541,262
541,262
0
0.00%
기본경비
88,198
108,198
△20,000
△18.48%
행정운영경비(환경보호과)
1,853,572
1,990,572
△137,000
△6.88%
인력운영비
1,715,090
1,840,090
△125,000
△6.79%
기본경비
138,482
150,482
△12,000
△7.97%
행정운영경비(교통행정과)
130,491
130,491
0
0.00%
인력운영비
29,337
29,337
0
0.00%
기본경비
101,154
101,154
0
0.00%
행정운영경비(산림녹지과)
123,787
123,787
0
0.00%
인력운영비
5,190
5,190
0
0.00%
기본경비
118,597
118,597
0
0.00%
행정운영경비(치수방재과)
77,833
77,833
0
0.00%
인력운영비
5,047
5,047
0
0.00%
기본경비
72,786
72,786
0
0.00%
행정운영경비(주택지적과)
166,250
166,250
0
0.00%
인력운영비(주택지적과)
5,646
5,646
0
0.00%
기본경비(주택지적과)
160,604
160,604
0
0.00%
행정운영경비(의회사무국)
237,664
257,664
△20,000
△7.76%
인력운영비
93,674
97,674
△4,000
△4.10%
기본경비
143,990
159,990
△16,000
△10.00%
행정운영경비(보건사업과)
786,709
836,709
△50,000
△5.98%
인력운영비
404,335
444,335
△40,000
△9.00%
기본경비
382,374
392,374
△10,000
△2.55%
행정운영경비(건강관리과)
86,595
86,595
0
0.00%
인력운영비
5,190
5,190
0
0.00%
기본경비
81,405
81,405
0
0.00%
행정운영경비 (농정과수과)
766,340
766,340
0
0.00%
- 14 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
인력운영비
511,395
511,395
0
0.00%
기본경비
254,945
254,945
0
0.00%
행정운영경비(농업기술센터-농촌지도과)
122,970
122,970
0
0.00%
인력운영비
3,990
3,990
0
0.00%
기본경비
118,980
118,980
0
0.00%
행정운영경비(농업기술센터-축산특작기술과)
107,223
107,223
0
0.00%
인력운영비
9,150
9,150
0
0.00%
기본경비
98,073
98,073
0
0.00%
행정운영경비(유통마케팅과)
60,586
60,586
0
0.00%
인력운영비
2,850
2,850
0
0.00%
기본경비
57,736
57,736
0
0.00%
행정운영경비(환경사업소)
99,822
99,822
0
0.00%
인력운영비
69,861
69,861
0
0.00%
기본경비
29,961
29,961
0
0.00%
행정운영경비(평생학습센터)
213,836
213,836
0
0.00%
인력운영비
92,379
92,379
0
0.00%
기본경비
121,457
121,457
0
0.00%
행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)
235,097
250,097
△15,000
△6.00%
인력운영비
94,619
94,619
0
0.00%
기본경비
140,478
155,478
△15,000
△9.65%
행정운영경비(소수박물관)
76,778
76,778
0
0.00%
인력운영비
27,373
27,373
0
0.00%
기본경비
49,405
49,405
0
0.00%
행정운영경비(체육시설관리사무소)
214,585
214,585
0
0.00%
인력운영비
46,261
46,261
0
0.00%
기본경비
168,324
168,324
0
0.00%
행정운영경비(풍기읍)
577,225
545,813
31,412
5.76%
인력운영비
405,028
373,616
31,412
8.41%
기본경비
172,197
172,197
0
0.00%
행정운영경비(이산면)
242,050
233,387
8,663
3.71%
인력운영비
146,263
137,600
8,663
6.30%
기본경비
95,787
95,787
0
0.00%
- 15 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
행정운영경비(평은면)
193,806
188,656
5,150
2.73%
인력운영비
100,895
95,745
5,150
5.38%
기본경비
92,911
92,911
0
0.00%
행정운영경비(문수면)
227,629
230,089
△2,460
△1.07%
인력운영비
132,433
135,410
△2,977
△2.20%
기본경비
95,196
94,679
517
0.55%
행정운영경비(장수면)
180,473
184,075
△3,602
△1.96%
인력운영비
93,479
94,081
△602
△0.64%
기본경비
86,994
89,994
△3,000
△3.33%
행정운영경비(안정면)
194,984
190,389
4,595
2.41%
인력운영비
100,239
95,644
4,595
4.80%
기본경비
94,745
94,745
0
0.00%
행정운영경비(봉현면)
189,644
185,282
4,362
2.35%
인력운영비
98,987
94,625
4,362
4.61%
기본경비
90,657
90,657
0
0.00%
행정운영경비(순흥면)
251,439
244,024
7,415
3.04%
인력운영비
150,252
142,837
7,415
5.19%
기본경비
101,187
101,187
0
0.00%
행정운영경비(단산면)
237,593
234,020
3,573
1.53%
인력운영비
138,440
134,951
3,489
2.59%
기본경비
99,153
99,069
84
0.08%
행정운영경비(부석면)
290,769
290,769
0
0.00%
인력운영비
185,907
185,907
0
0.00%
기본경비
104,862
104,862
0
0.00%
행정운영경비(상망동)
108,785
116,785
△8,000
△6.85%
인력운영비
31,253
39,253
△8,000
△20.38%
기본경비
77,532
77,532
0
0.00%
행정운영경비(하망동)
116,299
115,899
400
0.35%
인력운영비
39,403
39,403
0
0.00%
기본경비
76,896
76,496
400
0.52%
행정운영경비(영주1동)
111,170
111,170
0
0.00%
인력운영경비
42,664
42,664
0
0.00%
- 16 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기본경비
68,506
68,506
0
0.00%
행정운영경비(영주2동)
96,456
96,456
0
0.00%
인력운영비
36,141
36,141
0
0.00%
기본경비
60,315
60,315
0
0.00%
행정운영경비(휴천1동)
99,438
99,438
0
0.00%
인력운영비
36,141
36,141
0
0.00%
기본경비
63,297
63,297
0
0.00%
행정운영경비(휴천2동)
112,020
111,920
100
0.09%
인력운영비
39,403
39,403
0
0.00%
기본경비
72,617
72,517
100
0.14%
행정운영경비(휴천3동)
109,444
109,444
0
0.00%
인력운영비
39,403
39,403
0
0.00%
기본경비
70,041
70,041
0
0.00%
행정운영경비(가흥1동)
122,259
122,259
0
0.00%
인력운영비
45,925
45,925
0
0.00%
기본경비
76,334
76,334
0
0.00%
행정운영경비(가흥2동)
106,000
106,000
0
0.00%
인력운영비
39,403
39,403
0
0.00%
기본경비
66,597
66,597
0
0.00%
- 17 -