장ㆍ관ㆍ항
예산액
기정액
비교증감
증감률
세 입 예 산 서
2008년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체
(단위:천원)
총 계
376,000,000
361,900,000
14,100,000
3.90 %
100
지방세수입
31,053,025
29,112,185
1,940,840
6.67 %
110
지방세
31,053,025
29,112,185
1,940,840
6.67 %
111
보통세
28,799,025
26,858,185
1,940,840
7.23 %
112
목적세
1,998,000
1,998,000
0
0.00 %
113
지난년도수입
256,000
256,000
0
0.00 %
200
세외수입
47,182,200
47,634,717
△452,517
△0.95 %
210
경상적세외수입
13,159,011
12,961,338
197,673
1.53 %
211
재산임대수입
272,575
272,575
0
0.00 %
212
사용료수입
2,728,358
2,989,737
△261,379
△8.74 %
213
수수료수입
1,251,434
1,291,434
△40,000
△3.10 %
214
사업수입
3,542,990
3,692,990
△150,000
△4.06 %
215
징수교부금수입
782,274
782,274
0
0.00 %
216
이자수입
4,581,380
3,932,328
649,052
16.51 %
220
임시적세외수입
34,023,189
34,673,379
△650,190
△1.88 %
221
재산매각수입
908,111
1,407,841
△499,730
△35.50 %
222
순세계잉여금
27,733,468
27,733,468
0
0.00 %
223
이월금
849,230
849,230
0
0.00 %
224
전입금
2,917,676
2,888,227
29,449
1.02 %
226
융자금원금수입
445,316
445,316
0
0.00 %
227
부담금
406,750
406,750
0
0.00 %
228
잡수입
572,780
675,430
△102,650
△15.20 %
229
지난년도수입
189,858
267,117
△77,259
△28.92 %
300
지방교부세
186,487,511
184,394,511
2,093,000
1.14 %
310
지방교부세
186,487,511
184,394,511
2,093,000
1.14 %
311
지방교부세
186,487,511
184,394,511
2,093,000
1.14 %
400
조정교부금및재정보전금
6,617,349
6,147,349
470,000
7.65 %
420
재정보전금
6,617,349
6,147,349
470,000
7.65 %
421
재정보전금
6,617,349
6,147,349
470,000
7.65 %
500
보조금
102,659,915
92,611,238
10,048,677
10.85 %
510
국고보조금등
78,781,813
70,345,682
8,436,131
11.99 %
511
국고보조금등
78,781,813
70,345,682
8,436,131
11.99 %
- 1 -
장ㆍ관ㆍ항
예산액
기정액
비교증감
증감률
(단위:천원)
520
시,도비보조금등
23,878,102
22,265,556
1,612,546
7.24 %
521
시·도비보조금등
23,878,102
22,265,556
1,612,546
7.24 %
600
지방채및예치금회수
2,000,000
2,000,000
0
0.00 %
610
국내차입금
2,000,000
2,000,000
0
0.00 %
613
지역개발기금
2,000,000
2,000,000
0
0.00 %
- 2 -