부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 기타특별회계
부서:
경제활성화팀
정책:
농공단지 조성 및 운영
단위:
농공단지 효율적 관리(농공지구조성사업특별회계)
(단위:천원)
경제활성화팀
4,132,000
3,519,000
613,000
도 50,000
50,000
0
시 4,082,000
3,469,000
613,000
농공단지 조성 및 운영
4,132,000
3,519,000
613,000
도 50,000
50,000
0
시 4,082,000
3,469,000
613,000
농공단지 효율적 관리(농공지구조성사업특별회계)
4,132,000
3,519,000
613,000
도 50,000
50,000
0
시 4,082,000
3,469,000
613,000
농공단지시설정비
4,032,000
3,419,000
613,000
201
일반운영비
39,023
30,813
8,210
01 사무관리비
○신규농공단지조성 환경성검토(안) 신문
공고료
○신규농공단지조성 환경성검토위원 회의참
석수당
24,600
8,210
32,810
8,000
8,000
0
4,000,000원 * 2개신문 * 1회
210
210
0
70,000원 * 3명 * 1회
801
예비비
3,541,052
2,936,262
604,790
01 예비비
○예비비
2,936,262
604,790
3,541,052
604,790
3,541,052
2,936,262
경정 3,541,052,000원 * 1식
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초생활보장
단위:
의료급여업무추진(의료급여기금특별회계)
(단위:천원)
주민생활지원과
2,605,000
2,548,000
57,000
국 187,242
156,842
30,400
도 46,810
39,210
7,600
시 2,370,948
2,351,948
19,000
국민기초생활보장
2,580,339
2,523,951
56,388
국 187,242
156,842
30,400
도 46,810
39,210
7,600
시 2,346,287
2,327,899
18,388
의료급여업무추진(의료급여기금특별회계)
1,700,339
1,643,951
56,388
국 187,242
156,842
30,400
도 46,810
39,210
7,600
시 1,466,287
1,447,899
18,388
의료급여업무추진
1,466,287
1,447,899
18,388
308
자치단체등이전
1,466,287
1,447,899
18,388
05 자치단체간부담금
○의료급여진료비
1,447,899
18,388
1,466,287
18,388
1,466,287
1,447,899
경정 1,466,287,000원
의료급여 현금급여
171,126
133,126
38,000
국 136,901
106,501
30,400
도 34,225
26,625
7,600
307
민간이전
171,126
133,126
38,000
국 136,901
106,501
30,400
도 34,225
26,625
7,600
01 의료및구료비
○장애인보장구 등 현금급여비
133,126
38,000
171,126
38,000
171,126
133,126
경정 171,126,000원 * 1식
30,400
국 136,901
106,501
7,600
도 34,225
26,625
재무활동(주민생활지원과)
24,661
24,049
612
보전지출(의료급여기금특별회계)
24,661
24,049
612
보전지출
24,661
24,049
612
802
반환금기타
24,661
24,049
612
02 시ㆍ도비보조금반환금
○예금이자
24,049
612
24,661
612
1,272
660
경정 1,272,000원
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
하천관리
단위:
골재관리(치수사업특별회계)
(단위:천원)
치수방재과
1,864,000
1,734,000
130,000
도 266,362
206,362
60,000
시 1,597,638
1,527,638
70,000
하천관리
1,608,234
1,478,234
130,000
도 231,000
171,000
60,000
시 1,377,234
1,307,234
70,000
골재관리(치수사업특별회계)
1,608,234
1,478,234
130,000
도 231,000
171,000
60,000
시 1,377,234
1,307,234
70,000
시직영 골재채취
885,200
878,450
6,750
201
일반운영비
45,850
39,100
6,750
01 사무관리비
○사전환경성검토위원회 운영
―위원참석수당
―사전심사수당
―참석여비
37,100
6,750
43,850
6,750
6,750
0
3,500
3,500
0
70,000원 * 10명 * 5회
1,500
1,500
0
30,000원 * 10명 * 5회
1,750
1,750
0
70,000원 * 5명 * 5회
예비비
53,033
49,783
3,250
801
예비비
53,033
49,783
3,250
01 예비비
○예비비
49,783
3,250
53,033
3,250
53,033
49,783
경정 53,033,000원
하천시설취약지구보강(도)
300,000
180,000
120,000
도 150,000
90,000
60,000
시 150,000
90,000
60,000
401
시설비및부대비
300,000
180,000
120,000
도 150,000
90,000
60,000
시 150,000
90,000
60,000
04 시설비
○내성천 금광제 보수공사
168,300
120,000
288,300
120,000
217,020
97,020
경정 217,020,000
60,000
도 114,000
54,000
60,000
시 103,020
43,020
행정운영경비(재난안전관리과)
255,766
255,766
0
도 35,362
35,362
0
시 220,404
220,404
0
인력운영비(치수사업특별회계)(치수사업특별회계)
255,766
255,766
0
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
치수방재과
정책:
행정운영경비(치수방재과)
단위:
인력운영비(치수사업특별회계)(치수사업특별회계)
(단위:천원)
인력운영비(치수사업특별회계)(치수사업특별회계)
도 35,362
35,362
0
시 220,404
220,404
0
하천시설물유지관리
111,128
111,128
0
도 35,362
35,362
0
시 75,766
75,766
0
101
인건비
111,128
111,128
0
도 35,362
35,362
0
시 75,766
75,766
0
01 기본급
○하천감시청원경찰인건비
○정근수당
08 기타직보수
○하천감시청원경찰인건비
○정근수당
111,128
△51,155
59,973
△46,557
56,817
103,374
경정 56,817,000원
0
도 35,362
35,362
△46,557
시 21,455
68,012
△4,598
3,156
7,754
경정 3,156,000원
0
51,155
51,155
46,557
46,557
0
46,557,000원 * 1식
4,598
4,598
0
4,598,000원 * 1식
- 4 -