분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
세 출 예 산 서
2008년도 추경 2 회 일반회계 전체
(단위:천원)
총 계
347,800,000
323,200,000
24,600,000
7.61%
정책사업
276,462,928
252,956,941
23,505,987
9.29%
재무활동
10,369,280
9,120,342
1,248,938
13.69%
행정운영경비
60,967,792
61,122,717
△154,925
△0.25%
일반공공행정
34,535,301
32,308,429
2,226,872
6.89%
입법및선거관리
1,021,724
1,003,824
17,900
1.78%
지방의회 운영 지원
1,021,724
1,003,824
17,900
1.78%
열린의회상 정립
97,480
97,480
0
0.00%
활기찬 의정추진
924,244
906,344
17,900
1.97%
지방행정ㆍ재정지원
1,227,232
1,143,980
83,252
7.28%
예산운영
1,227,232
1,143,980
83,252
7.28%
예산운영
89,946
99,940
△9,994
△10.00%
사회단체보조
510,000
510,000
0
0.00%
공통경비운영
627,286
534,040
93,246
17.46%
일반행정
32,286,345
30,160,625
2,125,720
7.05%
기획조정
901,498
681,420
220,078
32.30%
시종합기획
846,098
635,420
210,678
33.16%
공약사항
55,400
46,000
9,400
20.43%
감사운영
37,987
40,495
△2,508
△6.19%
감사업무
37,987
40,495
△2,508
△6.19%
자치입법
72,892
74,092
△1,200
△1.62%
의회지원 및 자치입법
72,892
74,092
△1,200
△1.62%
행정혁신 및 평가
127,267
133,190
△5,923
△4.45%
행정혁신
46,950
51,600
△4,650
△9.01%
평가
28,860
28,860
0
0.00%
지역혁신체계구축
51,457
52,730
△1,273
△2.41%
주요시책 전략적 홍보
769,340
628,040
141,300
22.50%
시정홍보
769,340
628,040
141,300
22.50%
정보화사업
3,041,245
3,050,521
△9,276
△0.30%
행정 정보화 추진
2,511,732
2,518,212
△6,480
△0.26%
지역정보화 추진
529,513
532,309
△2,796
△0.53%
통신관리
443,768
440,555
3,213
0.73%
- 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
통신관리
443,768
440,555
3,213
0.73%
통계조사
42,667
43,067
△400
△0.93%
통계조사
42,667
43,067
△400
△0.93%
지방행정 역량 강화
2,955,305
2,894,028
61,277
2.12%
청사및문서관리
330,460
341,269
△10,809
△3.17%
공무원업무능력향상
2,607,769
2,535,683
72,086
2.84%
과거사정리
17,076
17,076
0
0.00%
자치행정 구현
2,292,687
2,272,382
20,305
0.89%
시민중심의 열린시정
373,740
407,760
△34,020
△8.34%
고객중심의 행정서비스 제공
469,537
417,129
52,408
12.56%
주민자치기반강화
838,394
833,260
5,134
0.62%
국내외도시간교류협력추진
611,016
614,233
△3,217
△0.52%
자주재원확충
657,071
567,865
89,206
15.71%
지방세 부과징수
323,950
235,750
88,200
37.41%
체납액 징수
51,095
45,585
5,510
12.09%
세외수입 부과징수
127,110
127,110
0
0.00%
개별주택가격조사
149,930
153,930
△4,000
△2.60%
세원발굴
4,986
5,490
△504
△9.18%
회계관리
69,980
76,330
△6,350
△8.32%
결산관리
69,980
76,330
△6,350
△8.32%
물품관리
627,251
546,703
80,548
14.73%
물품관리
627,251
546,703
80,548
14.73%
재산관리
7,248,203
6,511,980
736,223
11.31%
청사관리
6,710,703
5,978,480
732,223
12.25%
국공유 재산관리
537,500
533,500
4,000
0.75%
새마을운동 활성화
392,061
371,284
20,777
5.60%
국민운동단체 육성
392,061
371,284
20,777
5.60%
자원봉사센터 운영
132,836
125,496
7,340
5.85%
자원봉사센터운영
132,836
125,496
7,340
5.85%
민원행정
198,072
176,592
21,480
12.16%
민원행정서비스제공
198,072
176,592
21,480
12.16%
차량등록관리
0
0
0
100.00%
- 2 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
식품위생관리
103,314
36,904
66,410
179.95%
식품위생업소 관리
103,314
36,904
66,410
179.95%
글로벌인재양성특구추진
4,316,646
3,862,245
454,401
11.77%
외국어국제화교육강화사업
2,117,485
1,896,528
220,957
11.65%
교육환경개선사업
2,199,161
1,965,717
233,444
11.88%
행정운영경비
67,200
72,321
△5,121
△7.08%
인력운영비
22,290
22,421
△131
△0.58%
기본경비
44,910
49,900
△4,990
△10.00%
지역특화진흥사업 육성
65,000
0
65,000
100.00%
특화산업 활성화
65,000
0
65,000
100.00%
시민운동장관리
190,016
152,793
37,223
24.36%
국민체육센터 관리
83,446
59,630
23,816
39.94%
체육시설관리
106,570
93,163
13,407
14.39%
풍기읍사업
700,915
642,296
58,619
9.13%
풍기읍관리
281,765
223,146
58,619
26.27%
소규모주민편익사업
419,150
419,150
0
0.00%
이산면 사업경비
441,750
428,337
13,413
3.13%
이산면 관리
143,800
130,387
13,413
10.29%
소규모 주민편익사업
297,950
297,950
0
0.00%
평은면 사업
379,341
381,062
△1,721
△0.45%
평은면 관리
106,641
108,362
△1,721
△1.59%
소규모 주민편익 사업
272,700
272,700
0
0.00%
문수면 사업경비
379,679
375,967
3,712
0.99%
문수면 관리
117,079
113,367
3,712
3.27%
소규모 주민편익사업
262,600
262,600
0
0.00%
장수면사업경비
448,335
439,241
9,094
2.07%
장수면 관리
135,235
126,141
9,094
7.21%
소규모 주민편익사업
313,100
313,100
0
0.00%
안정면 사업
541,495
521,909
19,586
3.75%
안정면 관리
181,935
162,349
19,586
12.06%
소규모 주민편익 사업
359,560
359,560
0
0.00%
봉현면사업
425,251
414,453
10,798
2.61%
- 3 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
봉현면 관리
142,451
131,653
10,798
8.20%
소규모 주민편익사업
282,800
282,800
0
0.00%
순흥면 사업경비
400,615
400,939
△324
△0.08%
순흥면 관리
117,815
118,139
△324
△0.27%
소규모 주민숙원편익사업
282,800
282,800
0
0.00%
단산면 사업경비
422,716
423,759
△1,043
△0.25%
단산면 관리
124,766
125,809
△1,043
△0.83%
소규모 주민편익사업
297,950
297,950
0
0.00%
부석면사업
513,626
515,538
△1,912
△0.37%
부석면관리
160,126
162,038
△1,912
△1.18%
소규모 주민편익사업
353,500
353,500
0
0.00%
(상망동) 사업
358,803
359,253
△450
△0.13%
(상망동) 관리
126,503
126,953
△450
△0.35%
소규모 주민편익사업
232,300
232,300
0
0.00%
하망동 사업경비
321,247
316,113
5,134
1.62%
하망동 관리
119,247
114,113
5,134
4.50%
소규모 주민편익사업
202,000
202,000
0
0.00%
영주1동 사업
255,077
255,563
△486
△0.19%
영주1동 관리
123,777
124,263
△486
△0.39%
소규모 주민숙원사업
131,300
131,300
0
0.00%
(영주2동) 사업
188,533
188,893
△360
△0.19%
(영주2동) 관리
107,733
108,093
△360
△0.33%
소규모 주민편익사업
80,800
80,800
0
0.00%
휴천1동사업
305,482
305,788
△306
△0.10%
휴천1동 관리
83,282
83,588
△306
△0.37%
소규모 주민편익사업
222,200
222,200
0
0.00%
(휴천2동)사업
275,421
276,024
△603
△0.22%
(휴천2동)관리
123,921
124,524
△603
△0.48%
소규모 주민편익사업
151,500
151,500
0
0.00%
휴천3동 사업경비
428,830
409,244
19,586
4.79%
휴천3동 관리
156,130
136,544
19,586
14.34%
주민숙원사업
272,700
272,700
0
0.00%
- 4 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
가흥1동 사업경비
362,994
363,614
△620
△0.17%
가흥1동 관리
120,594
121,214
△620
△0.51%
소규모 주민편익사업
242,400
242,400
0
0.00%
가흥2동사업
346,489
346,889
△400
△0.12%
가흥2동 관리
104,089
104,489
△400
△0.38%
소규모 주민편익사업
242,400
242,400
0
0.00%
재무활동(민원봉사과)
37,440
37,440
0
0.00%
내부거래지출
37,440
37,440
0
0.00%
공공질서및안전
6,112,924
5,428,992
683,932
12.60%
재난방재ㆍ민방위
6,112,924
5,428,992
683,932
12.60%
재난관리
3,316,105
3,087,804
228,301
7.39%
재난관리 기능강화
239,749
245,432
△5,683
△2.32%
재난이재민 구호
0
13,300
△13,300
△100.00%
소하천 정비
3,076,356
2,829,072
247,284
8.74%
민방위 관리
376,872
371,241
5,631
1.52%
민방위 교육
40,244
31,536
8,708
27.61%
민방위 장비관리
99,663
102,740
△3,077
△2.99%
병무관리
236,965
236,965
0
0.00%
재해위험지 정비
2,183,000
1,733,000
450,000
25.97%
수해상습지 관리
2,183,000
1,733,000
450,000
25.97%
재무활동(재난안전관리과)
236,947
236,947
0
0.00%
내부거래지출
236,947
236,947
0
0.00%
교육
239,732
185,621
54,111
29.15%
평생ㆍ직업교육
239,732
185,621
54,111
29.15%
평생학습체제 구축
239,732
185,621
54,111
29.15%
평생학습운영
239,732
185,621
54,111
29.15%
문화및관광
23,620,721
20,531,138
3,089,583
15.05%
문화예술
4,858,640
4,585,419
273,221
5.96%
문화예술진흥
4,858,640
4,585,419
273,221
5.96%
문화시설관리
2,735,985
2,532,315
203,670
8.04%
문화예술지원
870,325
797,104
73,221
9.19%
지역축제 및 문화예술제 추진
1,252,330
1,256,000
△3,670
△0.29%
- 5 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
관광
6,949,993
5,525,119
1,424,874
25.79%
관광 기반 확충 및 관리
6,949,993
5,525,119
1,424,874
25.79%
관광홍보 및 상품개발
1,401,704
1,105,830
295,874
26.76%
관광자원개발
5,548,289
4,419,289
1,129,000
25.55%
체육
3,031,772
2,881,116
150,656
5.23%
체육인프라 구축
3,031,772
2,881,116
150,656
5.23%
체육시설 확충
474,760
456,000
18,760
4.11%
체육환경 조성
2,557,012
2,425,116
131,896
5.44%
문화재
8,780,316
7,539,484
1,240,832
16.46%
문화재보전 및 전승
7,242,259
6,101,200
1,141,059
18.70%
유형문화재관리
7,237,259
6,097,600
1,139,659
18.69%
무형문화재관리
5,000
3,600
1,400
38.89%
문화유적권관리
1,000,875
887,690
113,185
12.75%
소수서원 관리
248,438
240,632
7,806
3.24%
선비촌 운영
752,437
647,058
105,379
16.29%
소수박물관 관리
537,182
550,594
△13,412
△2.44%
소수박물관 운영
537,182
550,594
△13,412
△2.44%
환경보호
18,296,982
16,223,917
2,073,065
12.78%
상하수도ㆍ수질
12,651,583
10,667,848
1,983,735
18.60%
오·폐수 관리
189,679
81,483
108,196
132.78%
수질관리
189,679
81,483
108,196
132.78%
상수도 관리
1,668,351
1,648,811
19,540
1.19%
간이상수도 관리
988,100
968,560
19,540
2.02%
농촌농업생활용수 관리
680,251
680,251
0
0.00%
하수도 관리
4,839,002
4,183,003
655,999
15.68%
지방하수도 관리
600,000
600,000
0
0.00%
하수처리 시설
4,239,002
3,583,003
655,999
18.31%
재무활동(환경보호과)
246,240
246,240
0
0.00%
내부거래지출
246,240
246,240
0
0.00%
재무활동(수도사업소)
5,708,311
4,508,311
1,200,000
26.62%
내부거래지출
5,708,311
4,508,311
1,200,000
26.62%
폐기물
4,740,090
4,678,159
61,931
1.32%
- 6 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
폐기물감량
4,475,016
4,410,392
64,624
1.47%
폐기물기반시설 관리
1,054,864
990,416
64,448
6.51%
쓰레기 처리
3,395,895
3,397,134
△1,239
△0.04%
환경미화원 관리
24,257
22,842
1,415
6.19%
폐기물관리
265,074
267,767
△2,693
△1.01%
쓰레기매립장 운영
169,874
171,767
△1,893
△1.10%
분뇨처리장 운영
95,200
96,000
△800
△0.83%
대기
83,158
84,240
△1,082
△1.28%
대기오염관리
83,158
84,240
△1,082
△1.28%
대기 환경조성
41,908
42,990
△1,082
△2.52%
환경개선부담금
41,250
41,250
0
0.00%
자연
96,423
63,090
33,333
52.83%
자연환경 관리
96,423
63,090
33,333
52.83%
자연환경 보전
96,423
63,090
33,333
52.83%
환경보호일반
725,728
730,580
△4,852
△0.66%
자연환경보전
725,728
730,580
△4,852
△0.66%
친환경관리
725,728
730,580
△4,852
△0.66%
사회복지
66,765,167
63,944,603
2,820,564
4.41%
기초생활보장
21,154,849
20,581,151
573,698
2.79%
국민기초생활보장
17,686,907
17,148,497
538,410
3.14%
저소득층기초생활보장
17,686,907
17,148,497
538,410
3.14%
저소득층 생활안정 지원
2,001,655
1,984,755
16,900
0.85%
자활사업
2,001,655
1,984,755
16,900
0.85%
재무활동(주민생활지원과)
1,466,287
1,447,899
18,388
1.27%
내부거래지출
1,466,287
1,447,899
18,388
1.27%
취약계층지원
8,592,015
7,791,165
800,850
10.28%
취약계층 지원
930,494
858,871
71,623
8.34%
취약계층지원
930,494
858,871
71,623
8.34%
장애인 복지증진
7,661,521
6,932,294
729,227
10.52%
장애인 복지증진
7,661,521
6,932,294
729,227
10.52%
보육ㆍ가족및여성
9,224,302
9,076,543
147,759
1.63%
여성 복지증진
427,297
425,875
1,422
0.33%
- 7 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
여성복지 증진
427,297
425,875
1,422
0.33%
아동보육 가족지원
8,468,007
8,335,296
132,711
1.59%
아동보육 가족지원
8,468,007
8,335,296
132,711
1.59%
여성복지증진
328,998
315,372
13,626
4.32%
여성교육 사업
308,998
295,372
13,626
4.61%
여성봉사활동지원사업
20,000
20,000
0
0.00%
노인ㆍ청소년
23,089,934
22,379,309
710,625
3.18%
노인복지 증진
21,774,437
21,051,200
723,237
3.44%
화장장 운영
94,060
56,260
37,800
67.19%
노인복지 증진
13,650,958
13,386,841
264,117
1.97%
경로당 운영사업
1,354,769
1,086,469
268,300
24.69%
사회복지시설 지원
6,674,650
6,521,630
153,020
2.35%
청소년 육성 및 보호
1,315,497
1,328,109
△12,612
△0.95%
청소년 육성
1,315,497
1,328,109
△12,612
△0.95%
노동
357,417
372,785
△15,368
△4.12%
공공근로 및 직업안정
357,417
372,785
△15,368
△4.12%
공공근로 및 직업안정
357,417
372,785
△15,368
△4.12%
보훈
243,750
240,750
3,000
1.25%
국가보훈 관리
243,750
240,750
3,000
1.25%
보훈관련지원
243,750
240,750
3,000
1.25%
주택
4,102,900
3,502,900
600,000
17.13%
주거 환경 개선
4,102,900
3,502,900
600,000
17.13%
주거환경 개선
4,102,900
3,502,900
600,000
17.13%
보건
3,900,257
3,873,966
26,291
0.68%
보건의료
3,900,257
3,873,966
26,291
0.68%
보건사업 활성화
2,290,905
2,255,432
35,473
1.57%
보건행정관리
929,856
940,482
△10,626
△1.13%
의약무 행정
428,420
432,420
△4,000
△0.93%
저출산 대책사업
841,618
787,704
53,914
6.84%
진료민원 업무
91,011
94,826
△3,815
△4.02%
시민건강 증진
1,609,352
1,618,534
△9,182
△0.57%
건강증진 사업
837,160
827,265
9,895
1.20%
- 8 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
방문보건 사업
283,108
284,736
△1,628
△0.57%
예방관리 사업
489,084
506,533
△17,449
△3.44%
농림해양수산
51,476,472
49,058,688
2,417,784
4.93%
농업ㆍ농촌
43,373,739
41,463,211
1,910,528
4.61%
농촌개발
14,253,981
13,256,481
997,500
7.52%
농업기반조성
8,587,981
7,990,481
597,500
7.48%
농촌환경정비
5,666,000
5,266,000
400,000
7.60%
농촌복지기반확충
2,913,315
2,653,150
260,165
9.81%
농가지원
2,869,000
2,605,500
263,500
10.11%
농지관리위원 교육
44,315
47,650
△3,335
△7.00%
원예작물 기술개발
3,686,144
3,685,045
1,099
0.03%
안정적 재배기술 보급
187,590
187,870
△280
△0.15%
과수농업경쟁력 강화
3,147,554
3,146,175
1,379
0.04%
기타 과실류 경쟁력 강화
351,000
351,000
0
0.00%
새 소득원 개발 사업
256,906
255,836
1,070
0.42%
과수 새기술 조기 정착
91,770
92,300
△530
△0.57%
과수품질 고급화 육성
165,136
163,536
1,600
0.98%
농업경쟁력 향상 지도사업
2,735,738
2,720,417
15,321
0.56%
효율적인 농업지도 기반조성
539,124
515,043
24,081
4.68%
경쟁력있는 농업전문인력육성
1,203,790
1,222,336
△18,546
△1.52%
고품질 식량작물 생산 기술보급
581,304
579,780
1,524
0.26%
농촌 생활문화 개선사업
411,520
403,258
8,262
2.05%
친환경농업 실현사업
4,333,564
4,344,714
△11,150
△0.26%
친환경농업 실현
4,333,564
4,344,714
△11,150
△0.26%
선진축산기반 조성(축산특작기술)
3,322,748
2,709,653
613,095
22.63%
한우산업 육성
747,380
540,660
206,720
38.23%
가축전염병 근절
938,956
804,466
134,490
16.72%
생산기반 구축 및 홍보
1,177,187
890,327
286,860
32.22%
친환경 축산 육성
438,725
453,700
△14,975
△3.30%
동물 보호
20,500
20,500
0
0.00%
축산지도 사업(축산특작기술)
344,878
327,538
17,340
5.29%
축산기술 보급
344,878
327,538
17,340
5.29%
- 9 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
소득작물 생산기술보급(축산특작기술)
89,475
84,430
5,045
5.98%
풍기인삼 명품화 기술
60,425
55,380
5,045
9.11%
새기술 보급
29,050
29,050
0
0.00%
특화작물 생산기반 조성(축산특작기술)
6,605,340
6,647,976
△42,636
△0.64%
풍기인삼 경쟁력 강화
5,555,430
5,625,586
△70,156
△1.25%
특화작물 생산
1,049,910
1,022,390
27,520
2.69%
농업기술개발(축산특작기술)
691,175
699,546
△8,371
△1.20%
지역농업 기술개발
533,389
535,848
△2,459
△0.46%
농업체험학교 및 전시행사
157,786
163,698
△5,912
△3.61%
농산물 유통(유통마케팅과)
1,776,945
1,777,065
△120
△0.01%
유통기반구축
1,776,945
1,777,065
△120
△0.01%
농특산물 홍보
1,325,920
1,330,150
△4,230
△0.32%
농특산물 홍보
349,430
352,850
△3,420
△0.97%
농특산물 홍보
976,490
977,300
△810
△0.08%
브랜드 개발
708,780
642,380
66,400
10.34%
농특산물 브랜드 개발
708,780
642,380
66,400
10.34%
과수유통마케팅 지원
328,830
328,830
0
0.00%
과수유통경쟁력 강화
328,830
328,830
0
0.00%
임업ㆍ산촌
8,086,583
7,579,327
507,256
6.69%
산림자원 육성
2,836,964
2,827,285
9,679
0.34%
임업육성
1,892,001
1,892,559
△558
△0.03%
휴양림 관리
297,723
287,486
10,237
3.56%
산림소득증대
647,240
647,240
0
0.00%
산림자원 보호
1,645,369
1,624,792
20,577
1.27%
산림보호
1,211,918
1,230,491
△18,573
△1.51%
야생동물 보호
82,760
43,610
39,150
89.77%
임도 및 등산로 관리
350,691
350,691
0
0.00%
녹지 네트워크 구축
3,604,250
3,127,250
477,000
15.25%
녹지조경
3,604,250
3,127,250
477,000
15.25%
해양수산ㆍ어촌
16,150
16,150
0
0.00%
내수면 생산기반 조성(축산특작기술)
16,150
16,150
0
0.00%
내수면 환경 조성
16,150
16,150
0
0.00%
- 10 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
산업ㆍ중소기업
3,854,476
3,291,005
563,471
17.12%
산업진흥ㆍ고도화
3,672,926
3,109,455
563,471
18.12%
지역경제활성화
2,714,509
2,191,880
522,629
23.84%
재래시장환경개선
1,132,000
869,500
262,500
30.19%
재래시장 및 지역경기활성화
114,665
116,991
△2,326
△1.99%
상거래 질서확립
71,064
44,289
26,775
60.46%
기업육성 및 지원
1,360,380
1,124,700
235,680
20.95%
근로자 복지증진
36,400
36,400
0
0.00%
기업 및 투자유치
451,332
406,480
44,852
11.03%
기업 및 투자유치
451,332
406,480
44,852
11.03%
기업 및 투자유치
19,053
20,045
△992
△4.95%
공공사업 추진
19,053
20,045
△992
△4.95%
기업 및 투자유치
480,162
483,180
△3,018
△0.62%
관광, 레저사업 추진
480,162
483,180
△3,018
△0.62%
균형발전
7,870
7,870
0
0.00%
지역혁신체계 구축
7,870
7,870
0
0.00%
에너지및자원개발
181,550
181,550
0
0.00%
에너지 수급안정
181,550
181,550
0
0.00%
에너지안전 및 공급개선
181,550
181,550
0
0.00%
수송및교통
35,352,474
27,675,235
7,677,239
27.74%
도로
25,782,276
19,257,157
6,525,119
33.88%
도로 유지관리
23,108,221
16,613,652
6,494,569
39.09%
시도 및 농어촌도로 사업
22,983,279
16,508,134
6,475,145
39.22%
도로점용 관리
70,750
70,750
0
0.00%
건널목 관리
54,192
34,768
19,424
55.87%
재무활동(기획감사팀)
2,674,055
2,643,505
30,550
1.16%
보전지출
2,674,055
2,643,505
30,550
1.16%
대중교통ㆍ물류등기타
9,570,198
8,418,078
1,152,120
13.69%
교통관리
9,570,198
8,418,078
1,152,120
13.69%
운송사업 관리
7,419,024
6,291,868
1,127,156
17.91%
교통시설 환경정비
2,124,912
2,099,160
25,752
1.23%
차량등록관리
26,262
27,050
△788
△2.91%
- 11 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
국토및지역개발
38,286,715
34,942,539
3,344,176
9.57%
수자원
3,724,687
3,725,846
△1,159
△0.03%
하천관리
3,724,687
3,725,846
△1,159
△0.03%
하천관리
3,724,687
3,725,846
△1,159
△0.03%
지역및도시
33,895,348
30,570,893
3,324,455
10.87%
도시개발
19,080,110
17,896,134
1,183,976
6.62%
도시계획수립
2,101,963
2,107,721
△5,758
△0.27%
도시기반조성
15,710,711
14,559,261
1,151,450
7.91%
풍기온천장관리
1,267,436
1,229,152
38,284
3.11%
정보화 DB구축
603,200
603,200
0
0.00%
선진정보화 도시구현
603,200
603,200
0
0.00%
광고물 관리
2,297,331
1,557,670
739,661
47.49%
옥외광고물 정비
2,297,331
1,557,670
739,661
47.49%
재무활동(도시개발과)
600,000
600,000
0
0.00%
내부거래지출
600,000
600,000
0
0.00%
지역균형개발사업
10,163,363
8,747,363
1,416,000
16.19%
지역개발
10,163,363
8,747,363
1,416,000
16.19%
건축행정
117,506
118,316
△810
△0.68%
건축행정시스템 구축
4,980
5,440
△460
△8.46%
엄정한 건축행정
112,526
112,876
△350
△0.31%
지적행정
1,033,838
1,048,210
△14,372
△1.37%
지적관리
901,991
905,080
△3,089
△0.34%
지가관리
131,847
143,130
△11,283
△7.88%
산업단지
666,680
645,800
20,880
3.23%
지방산업단지 유지 및 운영
666,680
645,800
20,880
3.23%
산업단지관리
666,680
645,800
20,880
3.23%
예비비
4,390,987
4,613,150
△222,163
△4.82%
예비비
4,390,987
4,613,150
△222,163
△4.82%
예비비
4,390,987
4,613,150
△222,163
△4.82%
예비비
4,390,987
4,613,150
△222,163
△4.82%
기타
60,967,792
61,122,717
△154,925
△0.25%
기타
60,967,792
61,122,717
△154,925
△0.25%
- 12 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
행정운영경비(기획감사팀)
177,364
194,038
△16,674
△8.59%
인력운영비
75,090
80,400
△5,310
△6.60%
기본경비
102,274
113,638
△11,364
△10.00%
행정운영경비(경제활성화팀)
82,417
91,207
△8,790
△9.64%
인력운영비
5,190
5,400
△210
△3.89%
기본경비
77,227
85,807
△8,580
△10.00%
행정운영경비(투자유치팀)
64,807
71,707
△6,900
△9.62%
인력운영비
4,050
4,200
△150
△3.57%
기본경비
60,757
67,507
△6,750
△10.00%
행정운영경비(정보통신과)
119,009
143,839
△24,830
△17.26%
인력운영비
14,422
27,632
△13,210
△47.81%
기본경비
104,587
116,207
△11,620
△10.00%
행정운영경비(자치행정과)
39,372,237
39,205,813
166,424
0.42%
인력운영비
39,155,607
38,972,636
182,971
0.47%
기본경비
216,630
233,177
△16,547
△7.10%
행정운영경비(주민생활지원과)
104,320
113,085
△8,765
△7.75%
인력운영비
27,324
27,534
△210
△0.76%
기본경비
76,996
85,551
△8,555
△10.00%
행정운영경비(사회복지과)
115,261
124,330
△9,069
△7.29%
인력운영비
35,526
35,736
△210
△0.59%
기본경비
79,735
88,594
△8,859
△10.00%
행정운영경비
219,431
237,935
△18,504
△7.78%
인력운영비(세무과)
49,940
50,168
△228
△0.45%
기본경비(세무과)
169,491
187,767
△18,276
△9.73%
행정운영경비(회계과)
10,395,290
10,407,280
△11,990
△0.12%
인력운영비
10,289,277
10,289,487
△210
0.00%
기본경비
106,013
117,793
△11,780
△10.00%
행정운영경비(민원봉사과)
99,810
108,075
△8,265
△7.65%
인력운영비
5,190
5,400
△210
△3.89%
기본경비
94,620
102,675
△8,055
△7.85%
행정운영경비(문화관광과)
121,508
131,753
△10,245
△7.78%
인력운영비
31,187
31,397
△210
△0.67%
- 13 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기본경비
90,321
100,356
△10,035
△10.00%
행정운영경비(도시개발과)
348,865
363,790
△14,925
△4.10%
인력운영비
216,479
216,694
△215
△0.10%
기본경비
132,386
147,096
△14,710
△10.00%
행정운영경비(건설과)
649,460
662,461
△13,001
△1.96%
인력운영비
541,262
541,472
△210
△0.04%
기본경비
108,198
120,989
△12,791
△10.57%
행정운영경비(환경보호과)
1,990,572
1,884,922
105,650
5.61%
인력운영비
1,840,090
1,717,719
122,371
7.12%
기본경비
150,482
167,203
△16,721
△10.00%
행정운영경비(새마을교통과)
130,491
142,241
△11,750
△8.26%
인력운영비
29,337
29,847
△510
△1.71%
기본경비
101,154
112,394
△11,240
△10.00%
행정운영경비(산림녹지과)
123,787
133,718
△9,931
△7.43%
인력운영비
5,190
5,400
△210
△3.89%
기본경비
118,597
128,318
△9,721
△7.58%
행정운영경비(재난안전관리과)
77,833
86,124
△8,291
△9.63%
인력운영비
5,047
5,250
△203
△3.87%
기본경비
72,786
80,874
△8,088
△10.00%
행정운영경비(주택지적과)
166,250
184,329
△18,079
△9.81%
인력운영비(주택지적과)
5,646
5,880
△234
△3.98%
기본경비(주택지적과)
160,604
178,449
△17,845
△10.00%
행정운영경비(의회사무국)
257,664
268,310
△10,646
△3.97%
인력운영비
97,674
108,320
△10,646
△9.83%
기본경비
159,990
159,990
0
0.00%
행정운영경비(보건사업과)
836,709
903,672
△66,963
△7.41%
인력운영비
444,335
495,242
△50,907
△10.28%
기본경비
392,374
408,430
△16,056
△3.93%
행정운영경비(건강관리과)
86,595
95,850
△9,255
△9.66%
인력운영비
5,190
5,400
△210
△3.89%
기본경비
81,405
90,450
△9,045
△10.00%
행정운영경비(농업기술센터-농정과수과)
766,340
782,800
△16,460
△2.10%
- 14 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
인력운영비
511,395
512,253
△858
△0.17%
기본경비
254,945
270,547
△15,602
△5.77%
행정운영경비(농업기술센터-농촌지도과)
122,970
134,400
△11,430
△8.50%
인력운영비
3,990
4,200
△210
△5.00%
기본경비
118,980
130,200
△11,220
△8.62%
행정운영경비(농업기술센터-축산특작기술과)
107,223
118,330
△11,107
△9.39%
인력운영비
9,150
9,360
△210
△2.24%
기본경비
98,073
108,970
△10,897
△10.00%
행정운영경비(유통마케팅과)
60,586
67,151
△6,565
△9.78%
인력운영비
2,850
3,000
△150
△5.00%
기본경비
57,736
64,151
△6,415
△10.00%
행정운영경비(환경사업소)
99,822
103,151
△3,329
△3.23%
인력운영비
69,861
69,861
0
0.00%
기본경비
29,961
33,290
△3,329
△10.00%
행정운영경비(여성복지회관)
213,836
224,366
△10,530
△4.69%
인력운영비
92,379
92,582
△203
△0.22%
기본경비
121,457
131,784
△10,327
△7.84%
행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)
250,097
262,047
△11,950
△4.56%
인력운영비
94,619
94,769
△150
△0.16%
기본경비
155,478
167,278
△11,800
△7.05%
행정운영경비(소수박물관)
76,778
79,544
△2,766
△3.48%
인력운영비
27,373
27,373
0
0.00%
기본경비
49,405
52,171
△2,766
△5.30%
행정운영경비(시민운동장관리사무소)
214,585
224,287
△9,702
△4.33%
인력운영비
46,261
46,411
△150
△0.32%
기본경비
168,324
177,876
△9,552
△5.37%
행정운영경비(풍기읍)
545,813
551,314
△5,501
△1.00%
인력운영비
373,616
374,426
△810
△0.22%
기본경비
172,197
176,888
△4,691
△2.65%
행정운영경비(이산면)
233,387
237,076
△3,689
△1.56%
인력운영비
137,600
138,350
△750
△0.54%
기본경비
95,787
98,726
△2,939
△2.98%
- 15 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
행정운영경비(평은면)
188,656
192,383
△3,727
△1.94%
인력운영비
95,745
96,495
△750
△0.78%
기본경비
92,911
95,888
△2,977
△3.10%
행정운영경비(문수면)
230,089
235,014
△4,925
△2.10%
인력운영비
135,410
136,160
△750
△0.55%
기본경비
94,679
98,854
△4,175
△4.22%
행정운영경비(장수면)
184,075
189,801
△5,726
△3.02%
인력운영비
94,081
94,831
△750
△0.79%
기본경비
89,994
94,970
△4,976
△5.24%
행정운영경비(안정면)
190,389
194,134
△3,745
△1.93%
인력운영비
95,644
96,394
△750
△0.78%
기본경비
94,745
97,740
△2,995
△3.06%
행정운영경비(봉현면)
185,282
188,093
△2,811
△1.49%
인력운영비
94,625
95,525
△900
△0.94%
기본경비
90,657
92,568
△1,911
△2.06%
행정운영경비(순흥면)
244,024
246,619
△2,595
△1.05%
인력운영비
142,837
143,587
△750
△0.52%
기본경비
101,187
103,032
△1,845
△1.79%
행정운영경비(단산면)
234,020
238,205
△4,185
△1.76%
인력운영비
134,951
135,851
△900
△0.66%
기본경비
99,069
102,354
△3,285
△3.21%
행정운영경비(부석면)
290,769
294,795
△4,026
△1.37%
인력운영비
185,907
186,717
△810
△0.43%
기본경비
104,862
108,078
△3,216
△2.98%
행정운영경비(상망동)
116,785
120,357
△3,572
△2.97%
인력운영비
39,253
40,153
△900
△2.24%
기본경비
77,532
80,204
△2,672
△3.33%
행정운영경비(하망동)
115,899
107,489
8,410
7.82%
인력운영비
39,403
40,153
△750
△1.87%
기본경비
76,496
67,336
9,160
13.60%
행정운영경비(영주1동)
111,170
113,994
△2,824
△2.48%
인력운영경비
42,664
43,414
△750
△1.73%
- 16 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기본경비
68,506
70,580
△2,074
△2.94%
행정운영경비(영주2동)
96,456
99,101
△2,645
△2.67%
인력운영비
36,141
36,891
△750
△2.03%
기본경비
60,315
62,210
△1,895
△3.05%
행정운영경비(휴천1동)
99,438
102,255
△2,817
△2.75%
인력운영비
36,141
36,891
△750
△2.03%
기본경비
63,297
65,364
△2,067
△3.16%
행정운영경비(휴천2동)
111,920
114,927
△3,007
△2.62%
인력운영비
39,403
40,153
△750
△1.87%
기본경비
72,517
74,774
△2,257
△3.02%
행정운영경비(휴천3동)
109,444
112,401
△2,957
△2.63%
인력운영비
39,403
40,153
△750
△1.87%
기본경비
70,041
72,248
△2,207
△3.05%
행정운영경비(가흥1동)
122,259
125,331
△3,072
△2.45%
인력운영비
45,925
46,675
△750
△1.61%
기본경비
76,334
78,656
△2,322
△2.95%
행정운영경비(가흥2동)
106,000
108,873
△2,873
△2.64%
인력운영비
39,403
40,153
△750
△1.87%
기본경비
66,597
68,720
△2,123
△3.09%
- 17 -