장ㆍ관ㆍ항
예산액
기정액
비교증감
증감률
세 입 예 산 서
2008년도 추경 2 회 일반회계 전체
(단위:천원)
총 계
347,800,000
323,200,000
24,600,000
7.61 %
100
지방세수입
29,112,185
29,112,185
0
0.00 %
110
지방세
29,112,185
29,112,185
0
0.00 %
111
보통세
26,858,185
26,858,185
0
0.00 %
112
목적세
1,998,000
1,998,000
0
0.00 %
113
지난년도수입
256,000
256,000
0
0.00 %
200
세외수입
35,702,331
35,479,038
223,293
0.63 %
210
경상적세외수입
9,636,937
9,474,452
162,485
1.71 %
211
재산임대수입
272,575
272,575
0
0.00 %
212
사용료수입
2,989,737
2,927,237
62,500
2.14 %
213
수수료수입
1,291,434
1,291,434
0
0.00 %
214
사업수입
884,444
884,444
0
0.00 %
215
징수교부금수입
533,024
533,024
0
0.00 %
216
이자수입
3,665,723
3,565,738
99,985
2.80 %
220
임시적세외수입
26,065,394
26,004,586
60,808
0.23 %
221
재산매각수입
1,407,841
1,407,841
0
0.00 %
222
순세계잉여금
22,260,329
22,260,329
0
0.00 %
223
이월금
849,230
849,230
0
0.00 %
224
전입금
575,700
575,700
0
0.00 %
226
융자금원금수입
2,651
2,102
549
26.12 %
227
부담금
95,950
95,950
0
0.00 %
228
잡수입
664,430
604,171
60,259
9.97 %
229
지난년도수입
209,263
209,263
0
0.00 %
300
지방교부세
184,394,511
164,502,868
19,891,643
12.09 %
310
지방교부세
184,394,511
164,502,868
19,891,643
12.09 %
311
지방교부세
184,394,511
164,502,868
19,891,643
12.09 %
400
조정교부금및재정보전금
6,147,349
6,201,418
△54,069
△0.87 %
420
재정보전금
6,147,349
6,201,418
△54,069
△0.87 %
421
재정보전금
6,147,349
6,201,418
△54,069
△0.87 %
500
보조금
90,443,624
85,904,491
4,539,133
5.28 %
510
국고보조금등
68,541,240
66,513,049
2,028,191
3.05 %
511
국고보조금등
68,541,240
66,513,049
2,028,191
3.05 %
- 1 -
장ㆍ관ㆍ항
예산액
기정액
비교증감
증감률
(단위:천원)
520
시,도비보조금등
21,902,384
19,391,442
2,510,942
12.95 %
521
시·도비보조금등
21,902,384
19,391,442
2,510,942
12.95 %
600
지방채및예치금회수
2,000,000
2,000,000
0
0.00 %
610
국내차입금
2,000,000
2,000,000
0
0.00 %
613
지역개발기금
2,000,000
2,000,000
0
0.00 %
- 2 -