장ㆍ관ㆍ항
예산액
기정액
비교증감
증감률
세 입 예 산 서
2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체
(단위:천원)
총 계
361,900,000
336,500,000
25,400,000
7.55 %
100
지방세수입
29,112,185
29,112,185
0
0.00 %
110
지방세
29,112,185
29,112,185
0
0.00 %
111
보통세
26,858,185
26,858,185
0
0.00 %
112
목적세
1,998,000
1,998,000
0
0.00 %
113
지난년도수입
256,000
256,000
0
0.00 %
200
세외수입
47,634,717
46,709,424
925,293
1.98 %
210
경상적세외수입
12,961,338
12,115,241
846,097
6.98 %
211
재산임대수입
272,575
272,575
0
0.00 %
212
사용료수입
2,989,737
2,927,237
62,500
2.14 %
213
수수료수입
1,291,434
1,291,434
0
0.00 %
214
사업수입
3,692,990
3,081,293
611,697
19.85 %
215
징수교부금수입
782,274
782,274
0
0.00 %
216
이자수입
3,932,328
3,760,428
171,900
4.57 %
220
임시적세외수입
34,673,379
34,594,183
79,196
0.23 %
221
재산매각수입
1,407,841
1,407,841
0
0.00 %
222
순세계잉여금
27,733,468
27,733,468
0
0.00 %
223
이월금
849,230
849,230
0
0.00 %
224
전입금
2,888,227
2,869,839
18,388
0.64 %
226
융자금원금수입
445,316
444,767
549
0.12 %
227
부담금
406,750
406,750
0
0.00 %
228
잡수입
675,430
615,171
60,259
9.80 %
229
지난년도수입
267,117
267,117
0
0.00 %
300
지방교부세
184,394,511
164,502,868
19,891,643
12.09 %
310
지방교부세
184,394,511
164,502,868
19,891,643
12.09 %
311
지방교부세
184,394,511
164,502,868
19,891,643
12.09 %
400
조정교부금및재정보전금
6,147,349
6,201,418
△54,069
△0.87 %
420
재정보전금
6,147,349
6,201,418
△54,069
△0.87 %
421
재정보전금
6,147,349
6,201,418
△54,069
△0.87 %
500
보조금
92,611,238
87,974,105
4,637,133
5.27 %
510
국고보조금등
70,345,682
68,287,091
2,058,591
3.01 %
511
국고보조금등
70,345,682
68,287,091
2,058,591
3.01 %
- 1 -
장ㆍ관ㆍ항
예산액
기정액
비교증감
증감률
(단위:천원)
520
시,도비보조금등
22,265,556
19,687,014
2,578,542
13.10 %
521
시·도비보조금등
22,265,556
19,687,014
2,578,542
13.10 %
600
지방채및예치금회수
2,000,000
2,000,000
0
0.00 %
610
국내차입금
2,000,000
2,000,000
0
0.00 %
613
지역개발기금
2,000,000
2,000,000
0
0.00 %
- 2 -