분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
세 출 예 산 서
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
총 계
336,500,000
318,200,000
18,300,000
5.75%
정책사업비
264,407,926
247,522,409
16,885,517
6.82%
재무활동
10,713,591
9,850,313
863,278
8.76%
행정운영경비
61,378,483
60,827,278
551,205
0.91%
일반공공행정
32,308,429
27,518,585
4,789,844
17.41%
입법및선거관리
1,003,824
998,824
5,000
0.50%
지방의회 운영 지원
1,003,824
998,824
5,000
0.50%
열린의회상 정립
97,480
97,480
0
0.00%
활기찬 의정추진
906,344
901,344
5,000
0.55%
지방행정ㆍ재정지원
1,143,980
1,233,980
△90,000
△7.29%
예산운영
1,143,980
1,233,980
△90,000
△7.29%
예산운영
99,940
99,940
0
0.00%
사회단체보조
510,000
600,000
△90,000
△15.00%
공통경비운영
534,040
534,040
0
0.00%
일반행정
30,160,625
25,285,781
4,874,844
19.28%
기획조정
681,420
351,420
330,000
93.90%
시종합기획
635,420
305,420
330,000
108.05%
공약사항
46,000
46,000
0
0.00%
감사운영
40,495
40,495
0
0.00%
감사업무
40,495
40,495
0
0.00%
자치입법
74,092
74,092
0
0.00%
의회지원 및 자치입법
74,092
74,092
0
0.00%
행정혁신 및 평가
133,190
80,460
52,730
65.54%
행정혁신
51,600
51,600
0
0.00%
평가
28,860
28,860
0
0.00%
지역혁신체계구축
52,730
0
52,730
100.00%
주요시책 전략적 홍보
628,040
528,040
100,000
18.94%
시정홍보
628,040
528,040
100,000
18.94%
정보화사업
3,050,521
3,024,992
25,529
0.84%
행정 정보화 추진
2,518,212
2,518,212
0
0.00%
지역정보화 추진
532,309
506,780
25,529
5.04%
통신관리
440,555
440,555
0
0.00%
통신관리
440,555
440,555
0
0.00%
- 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
통계조사
43,067
43,067
0
0.00%
통계조사
43,067
43,067
0
0.00%
지방행정 역량 강화
2,894,028
2,682,658
211,370
7.88%
청사및문서관리
341,269
337,269
4,000
1.19%
공무원업무능력향상
2,535,683
2,324,433
211,250
9.09%
과거사정리
17,076
20,956
△3,880
△18.51%
자치행정 구현
2,272,382
2,227,282
45,100
2.02%
시민중심의 열린시정
407,760
433,960
△26,200
△6.04%
고객중심의 행정서비스 제공
417,129
410,829
6,300
1.53%
주민자치기반강화
833,260
773,260
60,000
7.76%
국내외도시간교류협력추진
614,233
609,233
5,000
0.82%
자주재원확충
567,865
465,865
102,000
21.89%
지방세 부과징수
235,750
235,750
0
0.00%
체납액 징수
45,585
45,585
0
0.00%
세외수입 부과징수
127,110
25,110
102,000
406.21%
개별주택가격조사
153,930
153,930
0
0.00%
세원발굴
5,490
5,490
0
0.00%
회계관리
76,330
76,330
0
0.00%
결산관리
76,330
76,330
0
0.00%
물품관리
546,703
531,703
15,000
2.82%
물품관리
546,703
531,703
15,000
2.82%
재산관리
6,511,980
4,341,980
2,170,000
49.98%
청사관리
5,978,480
3,808,480
2,170,000
56.98%
국공유 재산관리
533,500
533,500
0
0.00%
새마을운동 활성화
371,284
349,884
21,400
6.12%
국민운동단체 육성
371,284
349,884
21,400
6.12%
자원봉사센터 운영
125,496
119,496
6,000
5.02%
자원봉사센터운영
125,496
119,496
6,000
5.02%
민원행정
176,592
143,642
32,950
22.94%
민원행정서비스제공
176,592
117,592
59,000
50.17%
차량등록관리
0
26,050
△26,050
△100.00%
식품위생관리
36,904
36,904
0
0.00%
식품위생업소 관리
36,904
36,904
0
0.00%
- 2 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
글로벌인재양성특구추진
3,862,245
2,269,627
1,592,618
70.17%
외국어국제화교육강화사업
1,896,528
1,140,297
756,231
66.32%
교육환경개선사업
1,965,717
1,129,330
836,387
74.06%
행정운영경비
72,321
0
72,321
100.00%
인력운영비
22,421
0
22,421
100.00%
기본경비
49,900
0
49,900
100.00%
시민운동장관리
152,793
134,793
18,000
13.35%
국민체육센터 관리
59,630
59,630
0
0.00%
체육시설관리
93,163
75,163
18,000
23.95%
풍기읍사업
642,296
642,296
0
0.00%
풍기읍관리
223,146
223,146
0
0.00%
소규모주민편익사업
419,150
419,150
0
0.00%
이산면 사업경비
428,337
428,337
0
0.00%
이산면 관리
130,387
130,387
0
0.00%
소규모 주민편익사업
297,950
297,950
0
0.00%
평은면 사업
381,062
377,202
3,860
1.02%
평은면 관리
108,362
104,502
3,860
3.69%
소규모 주민편익 사업
272,700
272,700
0
0.00%
문수면 사업경비
375,967
372,467
3,500
0.94%
문수면 관리
113,367
109,867
3,500
3.19%
소규모 주민편익사업
262,600
262,600
0
0.00%
장수면사업경비
439,241
439,241
0
0.00%
장수면 관리
126,141
126,141
0
0.00%
소규모 주민편익사업
313,100
313,100
0
0.00%
안정면 사업
521,909
502,047
19,862
3.96%
안정면 관리
162,349
142,487
19,862
13.94%
소규모 주민편익 사업
359,560
359,560
0
0.00%
봉현면사업
414,453
411,453
3,000
0.73%
봉현면 관리
131,653
128,653
3,000
2.33%
소규모 주민편익사업
282,800
282,800
0
0.00%
순흥면 사업경비
400,939
394,655
6,284
1.59%
순흥면 관리
118,139
111,855
6,284
5.62%
소규모 주민숙원편익사업
282,800
282,800
0
0.00%
- 3 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
단산면 사업경비
423,759
422,989
770
0.18%
단산면 관리
125,809
125,039
770
0.62%
소규모 주민편익사업
297,950
297,950
0
0.00%
부석면사업
515,538
515,538
0
0.00%
부석면관리
162,038
162,038
0
0.00%
소규모 주민편익사업
353,500
353,500
0
0.00%
(상망동) 사업
359,253
359,253
0
0.00%
(상망동) 관리
126,953
126,953
0
0.00%
소규모 주민편익사업
232,300
232,300
0
0.00%
하망동 사업경비
316,113
314,613
1,500
0.48%
하망동 관리
114,113
112,613
1,500
1.33%
소규모 주민편익사업
202,000
202,000
0
0.00%
영주1동 사업
255,563
253,563
2,000
0.79%
영주1동 관리
124,263
122,263
2,000
1.64%
소규모 주민숙원사업
131,300
131,300
0
0.00%
(영주2동) 사업
188,893
173,893
15,000
8.63%
(영주2동) 관리
108,093
93,093
15,000
16.11%
소규모 주민편익사업
80,800
80,800
0
0.00%
휴천1동사업
305,788
305,788
0
0.00%
휴천1동 관리
83,588
83,588
0
0.00%
소규모 주민편익사업
222,200
222,200
0
0.00%
(휴천2동)사업
276,024
276,024
0
0.00%
(휴천2동)관리
124,524
124,524
0
0.00%
소규모 주민편익사업
151,500
151,500
0
0.00%
휴천3동 사업경비
409,244
385,194
24,050
6.24%
휴천3동 관리
136,544
112,494
24,050
21.38%
주민숙원사업
272,700
272,700
0
0.00%
가흥1동 사업경비
363,614
363,614
0
0.00%
가흥1동 관리
121,214
121,214
0
0.00%
소규모 주민편익사업
242,400
242,400
0
0.00%
가흥2동사업
346,889
346,889
0
0.00%
가흥2동 관리
104,489
104,489
0
0.00%
소규모 주민편익사업
242,400
242,400
0
0.00%
- 4 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
재무활동(민원봉사과)
37,440
37,440
0
0.00%
내부거래지출
37,440
37,440
0
0.00%
공공질서및안전
5,428,992
5,426,652
2,340
0.04%
재난방재ㆍ민방위
5,428,992
5,426,652
2,340
0.04%
재난관리
3,087,804
3,085,464
2,340
0.08%
재난관리 기능강화
245,432
243,092
2,340
0.96%
재난이재민 구호
13,300
13,300
0
0.00%
소하천 정비
2,829,072
2,829,072
0
0.00%
민방위 관리
371,241
371,241
0
0.00%
민방위 교육
31,536
31,536
0
0.00%
민방위 장비관리
102,740
102,740
0
0.00%
병무관리
236,965
236,965
0
0.00%
재해위험지 정비
1,733,000
1,733,000
0
0.00%
수해상습지 관리
1,733,000
1,733,000
0
0.00%
재무활동(재난안전관리과)
236,947
236,947
0
0.00%
내부거래지출
236,947
236,947
0
0.00%
교육
185,621
50,680
134,941
266.26%
평생ㆍ직업교육
185,621
50,680
134,941
266.26%
평생학습체제 구축
185,621
50,680
134,941
266.26%
평생학습운영
185,621
50,680
134,941
266.26%
문화및관광
20,531,138
17,964,197
2,566,941
14.29%
문화예술
4,585,419
4,397,060
188,359
4.28%
문화예술진흥
4,585,419
4,397,060
188,359
4.28%
문화시설관리
2,532,315
2,632,256
△99,941
△3.80%
문화예술지원
797,104
641,604
155,500
24.24%
지역축제 및 문화예술제 추진
1,256,000
1,123,200
132,800
11.82%
관광
5,525,119
5,080,685
444,434
8.75%
관광 기반 확충 및 관리
5,525,119
5,080,685
444,434
8.75%
관광홍보 및 상품개발
1,105,830
952,190
153,640
16.14%
관광자원개발
4,419,289
4,128,495
290,794
7.04%
체육
2,881,116
2,586,116
295,000
11.41%
체육인프라 구축
2,881,116
2,586,116
295,000
11.41%
체육시설 확충
456,000
305,000
151,000
49.51%
- 5 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
체육환경 조성
2,425,116
2,281,116
144,000
6.31%
문화재
7,539,484
5,900,336
1,639,148
27.78%
문화재보전 및 전승
6,101,200
4,592,614
1,508,586
32.85%
유형문화재관리
6,097,600
4,589,014
1,508,586
32.87%
무형문화재관리
3,600
3,600
0
0.00%
문화유적권관리
887,690
760,358
127,332
16.75%
소수서원 관리
240,632
188,300
52,332
27.79%
선비촌 운영
647,058
572,058
75,000
13.11%
소수박물관 관리
550,594
547,364
3,230
0.59%
소수박물관 운영
550,594
547,364
3,230
0.59%
환경보호
18,150,917
17,528,613
622,304
3.55%
상하수도ㆍ수질
12,594,848
12,513,048
81,800
0.65%
오·폐수 관리
439,283
437,483
1,800
0.41%
수질관리
81,483
79,683
1,800
2.26%
수질개선관리(수질개선특별회계)
357,800
357,800
0
0.00%
상수도 관리
1,648,811
1,648,811
0
0.00%
간이상수도 관리
968,560
968,560
0
0.00%
농촌농업생활용수 관리
680,251
680,251
0
0.00%
하수도 관리
4,183,003
4,183,003
0
0.00%
지방하수도 관리
600,000
600,000
0
0.00%
하수처리 시설
3,583,003
3,583,003
0
0.00%
재무활동(환경보호과)
1,815,440
1,815,440
0
0.00%
내부거래지출
246,240
246,240
0
0.00%
내부거래지출(수질개선특별회계)
1,569,200
1,569,200
0
0.00%
재무활동(수도사업소)
4,508,311
4,428,311
80,000
1.81%
내부거래지출
4,508,311
4,428,311
80,000
1.81%
폐기물
4,678,159
4,179,655
498,504
11.93%
폐기물감량
4,410,392
3,929,468
480,924
12.24%
폐기물기반시설 관리
990,416
597,612
392,804
65.73%
쓰레기 처리
3,397,134
3,311,314
85,820
2.59%
환경미화원 관리
22,842
20,542
2,300
11.20%
폐기물관리
267,767
250,187
17,580
7.03%
쓰레기매립장 운영
171,767
154,187
17,580
11.40%
- 6 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
분뇨처리장 운영
96,000
96,000
0
0.00%
대기
84,240
84,240
0
0.00%
대기오염관리
84,240
84,240
0
0.00%
대기 환경조성
42,990
42,990
0
0.00%
환경개선부담금
41,250
41,250
0
0.00%
자연
63,090
53,590
9,500
17.73%
자연환경 관리
63,090
53,590
9,500
17.73%
자연환경 보전
63,090
53,590
9,500
17.73%
환경보호일반
730,580
698,080
32,500
4.66%
자연환경보전
730,580
698,080
32,500
4.66%
친환경관리
730,580
698,080
32,500
4.66%
사회복지
68,274,603
66,841,613
1,432,990
2.14%
기초생활보장
23,129,151
23,846,725
△717,574
△3.01%
국민기초생활보장
19,672,448
20,315,159
△642,711
△3.16%
저소득층기초생활보장
17,148,497
17,788,390
△639,893
△3.60%
저소득주거안정기금(저소득주민주거안정기금특
별회계)
880,000
820,000
60,000
7.32%
의료급여업무추진(의료급여기금특별회계)
1,643,951
1,706,769
△62,818
△3.68%
저소득층 생활안정 지원
1,984,755
2,008,618
△23,863
△1.19%
자활사업
1,984,755
2,008,618
△23,863
△1.19%
재무활동(주민생활지원과)
1,471,948
1,522,948
△51,000
△3.35%
내부거래지출
1,447,899
1,510,717
△62,818
△4.16%
보전지출(의료급여기금특별회계)
24,049
12,231
11,818
96.62%
취약계층지원
7,791,165
8,087,870
△296,705
△3.67%
취약계층 지원
858,871
1,065,195
△206,324
△19.37%
취약계층지원
858,871
1,065,195
△206,324
△19.37%
장애인 복지증진
6,932,294
7,022,675
△90,381
△1.29%
장애인 복지증진
6,932,294
7,022,675
△90,381
△1.29%
보육ㆍ가족및여성
9,076,543
9,167,163
△90,620
△0.99%
여성 복지증진
425,875
425,891
△16
0.00%
여성복지 증진
425,875
425,891
△16
0.00%
아동보육 가족지원
8,335,296
8,425,900
△90,604
△1.08%
아동보육 가족지원
8,335,296
8,425,900
△90,604
△1.08%
여성복지증진
315,372
315,372
0
0.00%
- 7 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
여성교육 사업
295,372
295,372
0
0.00%
여성봉사활동지원사업
20,000
20,000
0
0.00%
노인ㆍ청소년
22,379,309
20,099,670
2,279,639
11.34%
노인복지 증진
21,051,200
19,010,724
2,040,476
10.73%
화장장 운영
56,260
56,260
0
0.00%
노인복지 증진
13,386,841
12,501,165
885,676
7.08%
경로당 운영사업
1,086,469
931,669
154,800
16.62%
사회복지시설 지원
6,521,630
5,521,630
1,000,000
18.11%
청소년 육성 및 보호
1,328,109
1,088,946
239,163
21.96%
청소년 육성
1,328,109
1,088,946
239,163
21.96%
노동
372,785
367,785
5,000
1.36%
공공근로 및 직업안정
372,785
367,785
5,000
1.36%
공공근로 및 직업안정
372,785
367,785
5,000
1.36%
보훈
240,750
234,400
6,350
2.71%
국가보훈 관리
240,750
234,400
6,350
2.71%
보훈관련지원
240,750
234,400
6,350
2.71%
주택
3,502,900
3,456,000
46,900
1.36%
주거 환경 개선
3,502,900
3,456,000
46,900
1.36%
주거환경 개선
3,502,900
3,456,000
46,900
1.36%
사회복지일반
1,782,000
1,582,000
200,000
12.64%
주민소득 생활지원
1,782,000
1,582,000
200,000
12.64%
주민소득 생활지원(주민소득지원및생활안정기
금특별회계)
1,782,000
1,582,000
200,000
12.64%
보건
3,873,966
3,571,944
302,022
8.46%
보건의료
3,873,966
3,571,944
302,022
8.46%
보건사업 활성화
2,255,432
1,924,082
331,350
17.22%
보건행정관리
940,482
917,582
22,900
2.50%
의약무 행정
432,420
254,970
177,450
69.60%
저출산 대책사업
787,704
657,704
130,000
19.77%
진료민원 업무
94,826
93,826
1,000
1.07%
시민건강 증진
1,618,534
1,647,862
△29,328
△1.78%
건강증진 사업
827,265
823,265
4,000
0.49%
방문보건 사업
284,736
317,588
△32,852
△10.34%
예방관리 사업
506,533
507,009
△476
△0.09%
- 8 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
농림해양수산
49,058,688
43,027,476
6,031,212
14.02%
농업ㆍ농촌
41,463,211
35,607,896
5,855,315
16.44%
농촌개발
13,256,481
13,063,483
192,998
1.48%
농업기반조성
7,990,481
7,875,483
114,998
1.46%
농촌환경정비
5,266,000
5,188,000
78,000
1.50%
농촌복지기반확충
2,653,150
2,653,150
0
0.00%
농가지원
2,605,500
2,605,500
0
0.00%
농지관리위원 교육
47,650
47,650
0
0.00%
원예작물 기술개발
3,685,045
3,514,545
170,500
4.85%
안정적 재배기술 보급
187,870
187,870
0
0.00%
과수농업경쟁력 강화
3,146,175
3,195,675
△49,500
△1.55%
기타 과실류 경쟁력 강화
351,000
131,000
220,000
167.94%
새 소득원 개발 사업
255,836
255,836
0
0.00%
과수 새기술 조기 정착
92,300
92,300
0
0.00%
과수품질 고급화 육성
163,536
163,536
0
0.00%
농업경쟁력 향상 지도사업
2,720,417
2,636,961
83,456
3.16%
효율적인 농업지도 기반조성
515,043
497,377
17,666
3.55%
경쟁력있는 농업전문인력육성
1,222,336
1,184,836
37,500
3.16%
고품질 식량작물 생산 기술보급
579,780
591,490
△11,710
△1.98%
농촌 생활문화 개선사업
403,258
363,258
40,000
11.01%
친환경농업 실현사업
4,344,714
3,925,169
419,545
10.69%
친환경농업 실현
4,344,714
3,925,169
419,545
10.69%
선진축산기반 조성(축산특작기술)
2,709,653
2,630,158
79,495
3.02%
한우산업 육성
540,660
538,815
1,845
0.34%
가축전염병 근절
804,466
785,816
18,650
2.37%
생산기반 구축 및 홍보
890,327
890,327
0
0.00%
친환경 축산 육성
453,700
398,700
55,000
13.79%
동물 보호
20,500
16,500
4,000
24.24%
축산지도 사업(축산특작기술)
327,538
323,538
4,000
1.24%
축산기술 보급
327,538
323,538
4,000
1.24%
소득작물 생산기술보급(축산특작기술)
84,430
81,930
2,500
3.05%
풍기인삼 명품화 기술
55,380
52,880
2,500
4.73%
새기술 보급
29,050
29,050
0
0.00%
- 9 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
특화작물 생산기반 조성(축산특작기술)
6,647,976
3,073,990
3,573,986
116.27%
풍기인삼 경쟁력 강화
5,625,586
2,051,600
3,573,986
174.20%
특화작물 생산
1,022,390
1,022,390
0
0.00%
농업기술개발(축산특작기술)
699,546
626,596
72,950
11.64%
지역농업 기술개발
535,848
467,898
67,950
14.52%
농업체험학교 및 전시행사
163,698
158,698
5,000
3.15%
농산물 유통(유통마케팅과)
1,777,065
1,248,560
528,505
42.33%
유통기반구축
1,777,065
1,248,560
528,505
42.33%
농특산물 홍보
1,330,150
1,000,320
329,830
32.97%
농특산물 홍보
352,850
242,020
110,830
45.79%
농특산물 홍보
977,300
758,300
219,000
28.88%
브랜드 개발
642,380
573,660
68,720
11.98%
농특산물 브랜드 개발
642,380
573,660
68,720
11.98%
과수유통마케팅 지원
328,830
0
328,830
100.00%
과수유통경쟁력 강화
328,830
0
328,830
100.00%
임업ㆍ산촌
7,579,327
7,403,430
175,897
2.38%
산림자원 육성
2,827,285
2,895,030
△67,745
△2.34%
임업육성
1,892,559
1,963,304
△70,745
△3.60%
휴양림 관리
287,486
284,486
3,000
1.05%
산림소득증대
647,240
647,240
0
0.00%
산림자원 보호
1,624,792
1,689,150
△64,358
△3.81%
산림보호
1,230,491
1,294,849
△64,358
△4.97%
야생동물 보호
43,610
43,610
0
0.00%
임도 및 등산로 관리
350,691
350,691
0
0.00%
녹지 네트워크 구축
3,127,250
2,819,250
308,000
10.92%
녹지조경
3,127,250
2,819,250
308,000
10.92%
해양수산ㆍ어촌
16,150
16,150
0
0.00%
내수면 생산기반 조성(축산특작기술)
16,150
16,150
0
0.00%
내수면 환경 조성
16,150
16,150
0
0.00%
산업ㆍ중소기업
3,291,005
6,612,375
△3,321,370
△50.23%
산업진흥ㆍ고도화
3,109,455
6,433,450
△3,323,995
△51.67%
지역경제활성화
2,191,880
1,885,159
306,721
16.27%
재래시장환경개선
869,500
843,600
25,900
3.07%
- 10 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
재래시장 및 지역경기활성화
116,991
106,170
10,821
10.19%
상거래 질서확립
44,289
44,289
0
0.00%
기업육성 및 지원
1,124,700
854,700
270,000
31.59%
근로자 복지증진
36,400
36,400
0
0.00%
기업 및 투자유치
406,480
256,480
150,000
58.48%
기업 및 투자유치
406,480
256,480
150,000
58.48%
기업 및 투자유치
20,045
3,534,031
△3,513,986
△99.43%
공공사업 추진
20,045
3,534,031
△3,513,986
△99.43%
기업 및 투자유치
483,180
477,180
6,000
1.26%
관광, 레저사업 추진
483,180
477,180
6,000
1.26%
균형발전
7,870
280,600
△272,730
△97.20%
지역혁신체계 구축
7,870
280,600
△272,730
△97.20%
에너지및자원개발
181,550
178,925
2,625
1.47%
에너지 수급안정
181,550
178,925
2,625
1.47%
에너지안전 및 공급개선
181,550
178,925
2,625
1.47%
수송및교통
27,675,235
20,961,907
6,713,328
32.03%
도로
19,257,157
14,275,879
4,981,278
34.89%
도로 유지관리
16,613,652
12,466,652
4,147,000
33.26%
시도 및 농어촌도로 사업
16,508,134
12,361,134
4,147,000
33.55%
도로점용 관리
70,750
70,750
0
0.00%
건널목 관리
34,768
34,768
0
0.00%
재무활동(기획감사팀)
2,643,505
1,809,227
834,278
46.11%
보전지출
2,643,505
1,809,227
834,278
46.11%
대중교통ㆍ물류등기타
8,418,078
6,686,028
1,732,050
25.91%
교통관리
8,418,078
6,686,028
1,732,050
25.91%
운송사업 관리
6,291,868
4,791,868
1,500,000
31.30%
교통시설 환경정비
2,099,160
1,894,160
205,000
10.82%
차량등록관리
27,050
0
27,050
100.00%
국토및지역개발
41,729,773
38,432,517
3,297,256
8.58%
수자원
5,204,080
4,794,990
409,090
8.53%
하천관리
5,204,080
4,794,990
409,090
8.53%
하천관리
3,725,846
3,660,486
65,360
1.79%
골재관리(치수사업특별회계)
1,478,234
1,134,504
343,730
30.30%
- 11 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
지역및도시
32,360,893
29,229,727
3,131,166
10.71%
도시개발
19,686,134
17,549,968
2,136,166
12.17%
도시계획수립
2,107,721
2,095,451
12,270
0.59%
도시기반조성
14,559,261
12,642,365
1,916,896
15.16%
풍기온천장관리
1,229,152
1,182,152
47,000
3.98%
도시기반 특별회계(기반시설특별회계)
650,000
530,000
120,000
22.64%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계(장기
미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)
1,140,000
1,100,000
40,000
3.64%
정보화 DB구축
603,200
403,200
200,000
49.60%
선진정보화 도시구현
603,200
403,200
200,000
49.60%
광고물 관리
1,557,670
1,182,670
375,000
31.71%
옥외광고물 정비
1,557,670
1,182,670
375,000
31.71%
재무활동(도시개발과)
600,000
600,000
0
0.00%
내부거래지출
600,000
600,000
0
0.00%
지역균형개발사업
8,747,363
8,327,363
420,000
5.04%
지역개발
8,747,363
8,327,363
420,000
5.04%
건축행정
118,316
118,316
0
0.00%
건축행정시스템 구축
5,440
5,440
0
0.00%
엄정한 건축행정
112,876
112,876
0
0.00%
지적행정
1,048,210
1,048,210
0
0.00%
지적관리
905,080
905,080
0
0.00%
지가관리
143,130
143,130
0
0.00%
산업단지
4,164,800
4,407,800
△243,000
△5.51%
지방산업단지 유지 및 운영
645,800
645,800
0
0.00%
산업단지관리
645,800
645,800
0
0.00%
농공단지 조성 및 운영
3,519,000
3,762,000
△243,000
△6.46%
농공단지 효율적 관리(농공지구조성사업특별회
계)
3,519,000
3,762,000
△243,000
△6.46%
예비비
4,613,150
9,436,163
△4,823,013
△51.11%
예비비
4,613,150
9,436,163
△4,823,013
△51.11%
예비비
4,613,150
9,436,163
△4,823,013
△51.11%
예비비
4,613,150
9,436,163
△4,823,013
△51.11%
기타
61,378,483
60,827,278
551,205
0.91%
기타
61,378,483
60,827,278
551,205
0.91%
- 12 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
행정운영경비(기획감사팀)
194,038
194,400
△362
△0.19%
인력운영비
80,400
80,400
0
0.00%
기본경비
113,638
114,000
△362
△0.32%
행정운영경비(경제활성화팀)
91,207
95,100
△3,893
△4.09%
인력운영비
5,400
5,400
0
0.00%
기본경비
85,807
89,700
△3,893
△4.34%
행정운영경비(투자유치팀)
71,707
75,600
△3,893
△5.15%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
67,507
71,400
△3,893
△5.45%
행정운영경비(정보통신과)
143,839
147,732
△3,893
△2.64%
인력운영비
27,632
27,632
0
0.00%
기본경비
116,207
120,100
△3,893
△3.24%
행정운영경비(자치행정과)
39,205,813
38,759,148
446,665
1.15%
인력운영비
38,972,636
38,497,778
474,858
1.23%
기본경비
233,177
261,370
△28,193
△10.79%
행정운영경비(주민생활지원과)
113,085
125,684
△12,599
△10.02%
인력운영비
27,534
27,534
0
0.00%
기본경비
85,551
98,150
△12,599
△12.84%
행정운영경비(사회복지과)
124,330
164,332
△40,002
△24.34%
인력운영비
35,736
54,432
△18,696
△34.35%
기본경비
88,594
109,900
△21,306
△19.39%
행정운영경비
237,935
241,880
△3,945
△1.63%
인력운영비(세무과)
50,168
50,220
△52
△0.10%
기본경비(세무과)
187,767
191,660
△3,893
△2.03%
행정운영경비(회계과)
10,407,280
10,414,577
△7,297
△0.07%
인력운영비
10,289,487
10,289,487
0
0.00%
기본경비
117,793
125,090
△7,297
△5.83%
행정운영경비(민원봉사과)
108,075
122,670
△14,595
△11.90%
인력운영비
5,400
5,400
0
0.00%
기본경비
102,675
117,270
△14,595
△12.45%
행정운영경비(문화관광과)
131,753
156,064
△24,311
△15.58%
인력운영비
31,397
47,264
△15,867
△33.57%
기본경비
100,356
108,800
△8,444
△7.76%
- 13 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
행정운영경비(도시개발과)
363,790
350,874
12,916
3.68%
인력운영비
216,694
212,774
3,920
1.84%
기본경비
147,096
138,100
8,996
6.51%
행정운영경비(건설과)
662,461
661,542
919
0.14%
인력운영비
541,472
541,472
0
0.00%
기본경비
120,989
120,070
919
0.77%
행정운영경비(환경보호과)
1,884,922
1,892,814
△7,892
△0.42%
인력운영비
1,717,719
1,717,824
△105
△0.01%
기본경비
167,203
174,990
△7,787
△4.45%
행정운영경비(새마을교통과)
142,241
139,882
2,359
1.69%
인력운영비
29,847
31,382
△1,535
△4.89%
기본경비
112,394
108,500
3,894
3.59%
행정운영경비(산림녹지과)
133,718
129,150
4,568
3.54%
인력운영비
5,400
5,400
0
0.00%
기본경비
128,318
123,750
4,568
3.69%
행정운영경비(재난안전관리과)
341,890
299,256
42,634
14.25%
인력운영비
5,250
4,200
1,050
25.00%
인력운영비(치수사업특별회계)(치수사업특별회
계)
255,766
225,496
30,270
13.42%
기본경비
80,874
69,560
11,314
16.27%
행정운영경비(주택지적과)
184,329
183,410
919
0.50%
인력운영비(주택지적과)
5,880
5,880
0
0.00%
기본경비(주택지적과)
178,449
177,530
919
0.52%
행정운영경비(의회사무국)
268,310
268,310
0
0.00%
인력운영비
108,320
108,320
0
0.00%
기본경비
159,990
159,990
0
0.00%
행정운영경비(보건사업과)
903,672
916,397
△12,725
△1.39%
인력운영비
495,242
498,149
△2,907
△0.58%
기본경비
408,430
418,248
△9,818
△2.35%
행정운영경비(건강관리과)
95,850
95,850
0
0.00%
인력운영비
5,400
5,400
0
0.00%
기본경비
90,450
90,450
0
0.00%
행정운영경비(농업기술센터-농정과수과)
782,800
783,426
△626
△0.08%
인력운영비
512,253
502,173
10,080
2.01%
- 14 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
기본경비
270,547
281,253
△10,706
△3.81%
행정운영경비(농업기술센터-농촌지도과)
134,400
134,400
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
130,200
130,200
0
0.00%
행정운영경비(농업기술센터-축산특작기술과)
118,330
118,330
0
0.00%
인력운영비
9,360
9,360
0
0.00%
기본경비
108,970
108,970
0
0.00%
행정운영경비(유통마케팅과)
67,151
54,550
12,601
23.10%
인력운영비
3,000
3,000
0
0.00%
기본경비
64,151
51,550
12,601
24.44%
행정운영경비(환경사업소)
103,151
103,151
0
0.00%
인력운영비
69,861
69,861
0
0.00%
기본경비
33,290
33,290
0
0.00%
행정운영경비(여성복지회관)
224,366
120,909
103,457
85.57%
인력운영비
92,582
34,153
58,429
171.08%
기본경비
131,784
86,756
45,028
51.90%
행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)
262,047
280,399
△18,352
△6.54%
인력운영비
94,769
110,765
△15,996
△14.44%
기본경비
167,278
169,634
△2,356
△1.39%
행정운영경비(소수박물관)
79,544
0
79,544
100.00%
인력운영비
27,373
0
27,373
100.00%
기본경비
52,171
0
52,171
100.00%
행정운영경비(시민운동장관리사무소)
224,287
222,287
2,000
0.90%
인력운영비
46,411
46,411
0
0.00%
기본경비
177,876
175,876
2,000
1.14%
행정운영경비(풍기읍)
551,314
560,446
△9,132
△1.63%
인력운영비
374,426
383,558
△9,132
△2.38%
기본경비
176,888
176,888
0
0.00%
행정운영경비(이산면)
237,076
236,476
600
0.25%
인력운영비
138,350
138,350
0
0.00%
기본경비
98,726
98,126
600
0.61%
행정운영경비(평은면)
192,383
192,383
0
0.00%
인력운영비
96,495
96,495
0
0.00%
- 15 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
기본경비
95,888
95,888
0
0.00%
행정운영경비(문수면)
235,014
235,014
0
0.00%
인력운영비
136,160
136,160
0
0.00%
기본경비
98,854
98,854
0
0.00%
행정운영경비(장수면)
189,801
189,351
450
0.24%
인력운영비
94,831
94,831
0
0.00%
기본경비
94,970
94,520
450
0.48%
행정운영경비(안정면)
194,134
194,134
0
0.00%
인력운영비
96,394
96,394
0
0.00%
기본경비
97,740
97,740
0
0.00%
행정운영경비(봉현면)
188,093
188,093
0
0.00%
인력운영비
95,525
95,525
0
0.00%
기본경비
92,568
92,568
0
0.00%
행정운영경비(순흥면)
246,619
246,169
450
0.18%
인력운영비
143,587
143,587
0
0.00%
기본경비
103,032
102,582
450
0.44%
행정운영경비(단산면)
238,205
236,555
1,650
0.70%
인력운영비
135,851
135,851
0
0.00%
기본경비
102,354
100,704
1,650
1.64%
행정운영경비(부석면)
294,795
294,165
630
0.21%
인력운영비
186,717
186,717
0
0.00%
기본경비
108,078
107,448
630
0.59%
행정운영경비(상망동)
120,357
119,727
630
0.53%
인력운영비
40,153
40,153
0
0.00%
기본경비
80,204
79,574
630
0.79%
행정운영경비(하망동)
107,489
107,489
0
0.00%
인력운영비
40,153
40,153
0
0.00%
기본경비
67,336
67,336
0
0.00%
행정운영경비(영주1동)
113,994
113,994
0
0.00%
인력운영경비
43,414
43,414
0
0.00%
기본경비
70,580
70,580
0
0.00%
행정운영경비(영주2동)
99,101
97,971
1,130
1.15%
인력운영비
36,891
36,891
0
0.00%
- 16 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
기본경비
62,210
61,080
1,130
1.85%
행정운영경비(휴천1동)
102,255
102,255
0
0.00%
인력운영비
36,891
36,891
0
0.00%
기본경비
65,364
65,364
0
0.00%
행정운영경비(휴천2동)
114,927
114,627
300
0.26%
인력운영비
40,153
40,153
0
0.00%
기본경비
74,774
74,474
300
0.40%
행정운영경비(휴천3동)
112,401
112,101
300
0.27%
인력운영비
40,153
40,153
0
0.00%
기본경비
72,248
71,948
300
0.42%
행정운영경비(가흥1동)
125,331
125,331
0
0.00%
인력운영비
46,675
46,675
0
0.00%
기본경비
78,656
78,656
0
0.00%
행정운영경비(가흥2동)
108,873
108,873
0
0.00%
인력운영비
40,153
40,153
0
0.00%
기본경비
68,720
68,720
0
0.00%
- 17 -