장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
2008년도 추경 1 회 일반회계
(단위:천원)
세 입 예 산 사 업 명 세 서
100 지방세수입
110 지방세
보통세
장 :
관 :
항 :
111
총 계
323,200,000
17,800,000
305,400,000
100 지방세수입
29,112,185
26,812,185
2,300,000
110 지방세
29,112,185
26,812,185
2,300,000
111
보통세
26,858,185
24,558,185
2,300,000
111-04
주민세
6,000,000
5,200,000
800,000
6,000,000
[ 일반회계 ]
5,200,000
800,000
6,000,000
< 세무과 >
5,200,000
800,000
3,201,000
○소득할
2,401,000
800,000
3,201,000
경정 3,201,000,000원
―소득세할
2,401,000
800,000
111-11
주행세
7,500,000
6,000,000
1,500,000
7,500,000
[ 일반회계 ]
6,000,000
1,500,000
7,500,000
< 세무과 >
6,000,000
1,500,000
5,820,000
경정 5,820,000,000원
○운수업체보조금
4,320,000
1,500,000
200 세외수입
35,479,038
29,317,034
6,162,004
210 경상적세외수입
9,474,452
8,974,452
500,000
216
이자수입
3,565,738
3,065,738
500,000
216-01
공공예금이자수입
3,565,613
3,065,613
500,000
3,565,613
[ 일반회계 ]
3,065,613
500,000
3,565,613
< 세무과 >
3,065,613
500,000
3,500,000
경정 3,500,000,000원
○정기예금
3,000,000
500,000
220 임시적세외수입
26,004,586
20,342,582
5,662,004
221
재산매각수입
1,407,841
502,667
905,174
221-03
공유재산매각수입금
1,362,841
457,667
905,174
1,362,841
[ 일반회계 ]
457,667
905,174
1,362,841
< 세무과 >
457,667
905,174
289,174
10,710.15㎡ * 27,000원
○영주판타시온리조트 편입부지 시유재산 매각 수입금
0
289,174
616,000
616,000,000원 * 1동
○(구)1급 관사 매각 수입금
0
616,000
222
순세계잉여금
22,260,329
18,400,000
3,860,329
222-01
순세계잉여금
22,260,329
18,400,000
3,860,329
22,260,329
[ 일반회계 ]
18,400,000
3,860,329
22,260,329
< 세무과 >
18,400,000
3,860,329
1,749,054
○비도지정 잉여금
0
1,749,054
355,054
355,054,000원 * 1식
―부동산세 교부금(교육지원경비)
0
355,054
590,000
590,000,000원 * 1식
―특별교부세(상사업비)
0
590,000
700,000
700,000,000원 * 1식
―특별교부세(감곡교 개체)
0
700,000
100,000
100,000,000원 * 1식
―도비보조사업(전통사찰보존)
0
100,000
- 1 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
200 세외수입
220 임시적세외수입
순세계잉여금
장 :
관 :
항 :
222
4,000
4,000,000원 * 1식
―경북도 상사업(경북방문의 해)
0
4,000
20,511,275
경정 20,511,275,000원
○순세계잉여금
18,400,000
2,111,275
223
이월금
849,230
0
849,230
223-01
국고보조금사용잔액
849,230
0
849,230
849,230
[ 일반회계 ]
0
849,230
849,230
< 세무과 >
0
849,230
607,151
607,151,000원
○국고보조금사용잔액
0
607,151
242,079
242,079,000원
○시.도비보조금사용잔액
0
242,079
228
잡수입
604,171
556,900
47,271
228-09
기타잡수입
106,431
59,160
47,271
106,431
[ 일반회계 ]
59,160
47,271
106,431
< 세무과 >
59,160
47,271
3,750
3,750,000원
○FTA기금자율사업생산시설현대화사업(과원퇴비사)-국고보조
0
3,750
1,125
1,125,000원
○FTA기금자율사업생산시설현대화사업(과원퇴비사)-도비보조
0
1,125
67,396
경정 67,396,000원
○기타잡수입
25,000
42,396
300 지방교부세
164,502,868
158,565,000
5,937,868
310 지방교부세
164,502,868
158,565,000
5,937,868
311
지방교부세
164,502,868
158,565,000
5,937,868
311-01
지방교부세
164,502,868
158,565,000
5,937,868
164,502,868
[ 일반회계 ]
158,565,000
5,937,868
164,502,868
< 기획감사팀 >
158,565,000
5,937,868
155,184,000
경정 155,184,000,000원
○보통교부세
150,134,000
5,050,000
2,262,056
경정 2,262,056,000원
○분권교부세
2,135,000
127,056
3,181,812
경정 3,181,812,000원
○종합부동산세교부금
2,421,000
760,812
400 조정교부금및재정보전금
6,201,418
5,000,000
1,201,418
420 재정보전금
6,201,418
5,000,000
1,201,418
421
재정보전금
6,201,418
5,000,000
1,201,418
421-01
재정보전금
6,201,418
5,000,000
1,201,418
6,201,418
[ 일반회계 ]
5,000,000
1,201,418
6,201,418
< 기획감사팀 >
5,000,000
1,201,418
6,201,418
경정 6,201,418,000원
○일반재정보전금
5,000,000
1,201,418
500 보조금
85,904,491
83,705,781
2,198,710
510 국고보조금등
66,513,049
64,690,209
1,822,840
511
국고보조금등
66,513,049
64,690,209
1,822,840
511-01
국고보조금
42,295,603
42,080,358
215,245
- 2 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
42,295,603
[ 일반회계 ]
42,080,358
215,245
42,295,603
< 기획감사팀 >
42,080,358
215,245
809,130
경정 809,130,000원
○유기질비료지원사업
698,892
110,238
700
700,000원 * 1식
○성혈사 나한전 방연제 도포
0
700
1,400
1,400,000원 * 1식
○영풍비로사 적광전 방연제 도포
0
1,400
2,449,500
경정 2,449,500,000원
○국가지정문화재보수사업
1,854,500
595,000
136,500
136,500,000원 * 1식
○영주시립 노인전문요양병원 장비보강비
0
136,500
9,000
경정 9,000,000원
○보육시설평가인증
4,625
4,375
11,992
경정 11,992,000원
○보육시설차량운영비
10,787
1,205
14,995
경정 14,995,000원
○민간보육시설교재교구비
5,500
9,495
23,598
경정 23,598,000원
○장애인주민자치센터도우미지원사업
25,650
△2,052
35,389
경정 35,389,000원
○장애인의료비지원
32,399
2,990
42,420
경정 42,420,000원
○장애아무상보육료
53,574
△11,154
45,925
경정 45,925,000원
○저소득한부모가족지원
45,937
△12
52,436
경정 52,436,000원
○지역아동센터운영지원
52,800
△364
67,200
경정 67,200,000원
○아동복지교사지원
84,000
△16,800
88,668
경정 88,668,000원
○두자녀보육료
71,627
17,041
95,688
경정 95,688,000원
○노인돌보미지원
123,576
△27,888
110,780
경정 110,780,000원
○지역복지서비스혁신사업
285,307
△174,527
187,649
경정 187,649,000원
○독거노인생활지도사파견사업
231,805
△44,156
243,000
경정 243,000,000원
○정신요양시설기능보강
270,000
△27,000
301,568
경정 301,568,000원
○민간영아반기본보조금
423,825
△122,257
393,089
경정 393,089,000원
○만5세아무상보육료
357,736
35,353
1,176,985
경정 1,176,985,000원
○저소득층차등보육료
1,209,811
△32,826
213,653
경정 213,653,000원
○장애인선택적복지사업
250,959
△37,306
8,426,103
경정 8,426,103,000원
○기초노령연금지원
8,434,770
△8,667
39,912
경정 39,912,000원
○산림서비스증진
39,777
135
106,192
경정 106,192,000원
○산림병해충방제
115,504
△9,312
106,263
경정 106,263,000원
○조림사업
117,421
△11,158
134,741
경정 134,741,000원
○산불방지대책(산림보호강화사업-산림서비스증진)
175,657
△40,916
882,019
경정 882,019,000원
○숲가꾸기
936,489
△54,470
427,305
427,305,000원 * 1식
○농산물물류표준화사업(물류기기구입)
0
427,305
116,350
경정 116,350,000원
○지역자활센터운영비지원
133,044
△16,694
13,500,629
경정 13,500,629,000원
○국민기초생활보장수급자급여지원(생계,주거,교육,해산장제
)
14,008,109
△507,480
45,000
경정 45,000,000원
○축산분뇨처리시설
48,000
△3,000
3,420
경정 3,420,000원
○농산물소득조사분석
4,104
△684
0
경정 0원
○진실규명공동수행지자체지원(과거사진실규명경비)
3,880
△3,880
- 3 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
143,330
경정 143,330,000원
○국민기초생활보장수급자급여지원(월동난방비)
147,763
△4,433
2,848
경정 2,848,000원
○장애인재활보조기구교부
4,223
△1,375
0
경정 0원
○지역사회문화교육지원(사회취약계층문화예술교육지원)
5,500
△5,500
15,000
15,000,000원 * 1식
○축산분뇨유통및재활용사업(액비살포비지원)
0
15,000
29,310
경정 29,310,000원
○폐비닐수거비
28,290
1,020
161,399
경정 161,399,000원 * 1식
○친환경농업직접지불제
140,000
21,399
511-02
국가균형특별회계보조금
21,076,663
19,544,805
1,531,858
21,076,663
[ 일반회계 ]
19,544,805
1,531,858
21,076,663
< 기획감사팀 >
19,544,805
1,531,858
1,950,000
경정 1,950,000,000원
○위험도로구조개선사업(건설과)
450,000
1,500,000
3,410
경정 3,410,000원
○경북한우클러스터사업
1,552
1,858
140,000
경정 140,000,000원
○지역농업클러스터활성화(풍기인삼-자본)
110,000
30,000
511-03
기금
3,140,783
3,065,046
75,737
3,140,783
[ 일반회계 ]
3,065,046
75,737
3,140,783
< 기획감사팀 >
3,065,046
75,737
23,000
23,000,000원 * 1식
○무대공연작품제작지원(국)
0
23,000
70,000
경정 70,000,000원
○문화관광축제지원
50,000
20,000
1,412
경정 1,412,000원
○심뇌혈관예방관리사업지원(심뇌혈관질환예방관리교육지원)
1,413
△1
19,320
경정 19,320,000원
○지역사회만성병조사감시체계구축지원(지역사회건강조사)
16,100
3,220
34,825
경정 34,825,000원
○보건소예방접종등록센터운영(예방접종약품구입비)
35,061
△236
90,551
경정 90,551,000원
○방문보건사업지원
110,196
△19,645
26,000
26,000,000원 * 1식
○청소년문화존 운영 및 동아리 지원
0
26,000
40,493
경정 40,493,000원
○문화관광해설사활용사업(국)
17,094
23,399
520 시,도비보조금등
19,391,442
19,015,572
375,870
521
시·도비보조금등
19,391,442
19,015,572
375,870
521-01
시·도비보조금등
19,391,442
19,015,572
375,870
19,391,442
[ 일반회계 ]
19,015,572
375,870
19,391,442
< 기획감사팀 >
19,015,572
375,870
3,874,444
○국고보조금사업에 따른 도비
3,863,286
11,158
44,097
경정 44,097,000원
―과수생산기반정비
44,330
△233
242,739
경정 242,739,000원
―유기질비료지원사업
209,668
33,071
315,160
경정 315,160,000원
―국가지정문화재보수사업
235,435
79,725
60,000
경정 60,000,000원
―문화관광축제지원
50,000
10,000
27,165
경정 27,165,000원
―방문보건사업지원
33,059
△5,894
- 4 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
17,413
경정 17,413,000원
―보건소예방접종등록센터운영(예방접종약품구입비)
17,531
△118
5,796
경정 5,796,000원
―지역사회만성병조사감시체계구축지원(지역사회건강조사)
4,830
966
12,303
경정 12,303,000원
―노인돌보미지원
16,060
△3,757
421,305
경정 421,305,000원
―기초노령연금지원
421,739
△434
319,173
경정 319,173,000원
―노인복지시설기능보강사업
319,174
△1
40,211
경정 40,211,000원
―독거노인생활지도사파견사업
49,673
△9,462
26,600
경정 26,600,000원
―두자녀보육료
21,488
5,112
117,927
경정 117,927,000원
―만5세아무상보육료
107,321
10,606
90,470
경정 90,470,000원
―민간영아반기본보조금
127,148
△36,678
4,499
경정 4,499,000원
―민간보육시설교재교구비
1,650
2,849
3,598
경정 3,598,000원
―보육시설차량운영비
3,236
362
2,700
경정 2,700,000원
―보육시설평가인증
1,388
1,312
14,400
경정 14,400,000원
―아동복지교사지원
18,000
△3,600
12,726
경정 12,726,000원
―장애아무상보육료
16,072
△3,346
45,783
경정 45,783,000원
―장애인선택적복지사업
53,777
△7,994
4,423
경정 4,423,000원
―장애인의료비지원
4,050
373
11,799
경정 11,799,000원
―장애인주민자치센터도우미지원사업
12,825
△1,026
353,096
경정 353,096,000원
―저소득층차등보육료
362,944
△9,848
5,740
경정 5,740,000원
―저소득한부모가족지원
5,742
△2
121,500
경정 121,500,000원
―정신요양시설기능보강
135,000
△13,500
26,218
경정 26,218,000원
―지역아동센터운영지원
26,400
△182
21,997
경정 21,997,000원
―산림병해충방제
20,976
1,021
5,029
경정 5,029,000원
―산림서비스증진
5,011
18
17,323
경정 17,323,000원
―산불방지대책(산림보호강화사업-산림서비스증진)
22,584
△5,261
193,065
경정 193,065,000원
―숲가꾸기
199,883
△6,818
19,298
경정 19,298,000원
―조림사업
21,027
△1,729
1,181,305
경정 1,181,305,000원
―국민기초생활보장수급자급여지원(생계,주거,교육,해산,
장제)
1,225,709
△44,404
△389
경정 -389,000원
―국민기초보장 수급자 급여지원(월동난방비)(추가분)
0
△389
14,243
경정 14,243,000원
―지역복지서비스혁신사업
36,682
△22,439
19,939
경정 19,939,000원
―지역자활센터운영비지원
22,808
△2,869
9,000
경정 9,000,000원
―축산분뇨처리시설
9,600
△600
465
경정 465,000원
―경북한우클러스터사업
466
△1
350
350,000원 * 1식
―성혈사 나한전 방연제 도포
0
350
700
700,000원 * 1식
―영풍비로사 적광전 방연제 도포
0
700
40,950
40,950,000원 * 1식
―영주시립노인전문요양병원장비보강비
0
40,950
- 5 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
4,500
4,500,000원 * 1식
―축산분뇨유통및재활용사업(액비살포비지원)
0
4,500
△172
경정 -172,000원
―장애인 재활보조기구교부
0
△172
△6,601
경정 -6,601,000원
○문화관광해설사 활용사업(국)
0
△6,601
42,000
○균특보조사업에 따른 도비
33,000
9,000
42,000
경정 42,000,000원
―지역농업클러스터활성화(풍기인삼-자본)
33,000
9,000
23,000
○국고보조사업에 따른 도비(기금)
0
23,000
23,000
23,000,000원 * 1식
―무대공연작품제작지원(국)
0
23,000
508,287
○도비보조사업
168,974
339,313
25,200
경정 25,200,000원
―FTA대응생산비절감형과원전용농기계공급
45,000
△19,800
12,000
경정 12,000,000원
―건강한농촌마을육성(농심나눔쉼터)
9,000
3,000
8,760
경정 8,760,000원
―농업인학습단체육성(농업인신문보급우송료지원)
5,610
3,150
6,438
경정 6,438,000원
―벼정부보급종공급가격차액보상
7,600
△1,162
0
경정 0원
―다문화가정자녀보육시설차량운영비지원
700
△700
20,340
경정 20,340,000원
―민간보육시설보육교사처우개선비
12,943
7,397
2,880
경정 2,880,000원
―보육시설차량유지비
1,800
1,080
64,245
경정 64,245,000원
―세째이후자녀보육료지원
34,466
29,779
39,420
경정 39,420,000원
―저소득보육아동간식비
37,330
2,090
3,104
경정 3,104,000원
―저소득보육아동건강검진비
3,260
△156
11,250
경정 11,250,000원
―가축질병예방사업(소독약품)
11,265
△15
240,000
240,000,000원 * 1식
―도정역점시책 추진 우수시군 인센티브 지원
0
240,000
14,700
14,700,000원 * 1식
―범죄없는 마을육성(도)(주막거리쉼터 설치공사)
0
14,700
600
600,000원 * 1식
―농업인우수단체육성(4-H지도자 우수회원해외연수)
0
600
30,000
30,000,000원 * 1식
―시군 우수축제 지원(도)(무섬마을 외나무다리축제)
0
30,000
15,000
15,000,000원 * 1식
―Night Tour상품운영(도)(선비고을 별밤여행행사지원)
0
15,000
1,202
1,202,000원 * 1식
―장애인복지관 정보화 기능개선사업
0
1,202
15,000
15,000,000원 * 1식
―장애인생활시설 기능보강사업
0
15,000
5,311
5,311,000원 * 1식
―비정규학교운영비
0
5,311
△7,163
경정 -7,163,000원
―시군 관광시책지원(관광해설 one-stop 서비스 체계구축)
(추가분)
0
△7,163
- 6 -