부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
인재양성과
정책:
체육인프라 구축
단위:
체육시설 확충
(단위:천원)
인재양성과
9,220,138
5,944,689
3,275,449
국 69,700
균 254,000
기 169,884
도 274,741
시 8,451,813
체육인프라 구축
3,808,946
2,586,116
1,222,830
기 89,964
도 131,181
시 3,587,801
체육시설 확충
811,050
305,000
506,050
공공체육시설 운영
745,000
230,000
515,000
401
시설비및부대비
645,000
210,000
435,000
01 시설비
○광복공원 주변정비 및 테니스장 설치공사
○충무정 부대시설 설치공사
○영주2동 삼각지 체육시설 설치공사
○상망동 게이트볼장 설치
02 감리비
○농어촌복합체육시설 감리비
03 시설부대비
○광복공원 주변정비 및 테니스장 설치공사
210,000
391,000
601,000
496,000
496,000,000원 * 1식
45,000
45,000,000원 * 1식
30,000
30,000,000원 * 1식
30,000
30,000,000원 * 1식
0
40,000
40,000
40,000
40,000,000원 * 1식
0
4,000
4,000
4,000
4,000,000원 * 1식
402
민간자본이전
100,000
0
100,000
01 민간자본보조
○한정게이트볼장 비가림시설 설치
0
100,000
100,000
100,000
100,000,000원 * 1식
동네체육시설 운영
66,050
75,000
△8,950
201
일반운영비
6,050
15,000
△8,950
01 사무관리비
○체육활동기록보존(인화)
○체육인프라 및 전국대회 홍보물 제작
12,400
△9,000
3,400
400
400원 * 1,000매
3,000
60,000원 * 5정 * 10회
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
인재양성과
정책:
체육인프라 구축
단위:
체육시설 확충
(단위:천원)
02 공공운영비
○충무정 환경개선부담금
○충무정 정화조수거료
○충무정 전기사용료
2,600
50
2,650
100
50,000원 * 2회
150
150,000원 * 1회
2,400
200,000원 * 12개월
401
시설비및부대비
60,000
60,000
0
01 시설비
○동네체육시설 설치공사
60,000
0
60,000
60,000
60,000,000원 * 1식
체육환경 조성
2,997,896
2,281,116
716,780
기 89,964
도 131,181
시 2,776,751
실업팀 육성
100,000
125,000
△25,000
307
민간이전
100,000
100,000
0
02 민간경상보조
○ 실업팀우수선수 스카웃지원 (우슈, 복싱
, 육상)
100,000
0
100,000
100,000
100,000,000원 * 1식
체육행사 지원
1,305,960
851,140
454,820
202
여비
3,360
5,040
△1,680
01 국내여비
○체전참가 인솔
5,040
△1,680
3,360
3,360
70,000원 * 2일 * 2명 * 12월
301
일반보상금
5,600
5,600
0
10 행사실비보상금
○장애인체육대회 참가자 여비
5,600
0
5,600
5,600
70,000원 * 80명
307
민간이전
1,297,000
840,500
456,500
02 민간경상보조
○경북도 복싱연맹지원(사무국 운영비)
04 민간행사보조
○시 씨름왕 선발대회
○도 씨름왕 선발대회
○시장기타기 각종대회 지원
0
20,000
20,000
20,000
20,000,000원 * 1식
840,500
436,500
1,277,000
2,000
2,000,000원 * 1식
3,000
3,000,000원 * 1식
15,000
3,000,000원 * 5종목
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
인재양성과
정책:
체육인프라 구축
단위:
체육환경 조성
(단위:천원)
○전국단위체육대회지원 배구외 9종목
○영주 소백산마라톤 개최지원
○체육특기종목 및 취약종목 육성
―특기종목
―취약종목
―동.하계훈련비
○종목별 각종체육대회 참가경비
○학교고적대 육성경비 지원
○종별 전국대회 중계방송지원
○경상북도장애인체육대회참가(선수단 체육
복지원)
○제46회 경북종합체육대회 참가지원
○제30회 영주시민체육대회 개최경비
―개최경비
―읍면동 지원
―학교지원
○제47회 경북도민 체육대회 참가 경비
○대통령배 전국싸이클대회 개최경비
390,000
39,000,000원 * 10개
130,000
130,000,000원 * 1식
50,000
20,000
2,000,000원 * 10종목
20,000
2,000,000원 * 10종목
10,000
5,000,000원 * 2회
10,000
1,000,000원 * 10종목
10,000
5,000,000원 * 2개교
30,000
30,000,000원 * 1회
4,000
50,000원 * 80명
3,000
3,000,000원 * 1회
310,000
100,000
100,000,000원 * 1회
190,000
10,000,000원 * 19개읍면동
20,000
1,000,000원 * 20개교
170,000
170,000,000원 * 1회
150,000
150,000,000원 * 1식
생활체육 육성
290,360
227,360
63,000
301
일반보상금
43,360
3,360
40,000
10 행사실비보상금
○생활체육지도자 교육여비
○전국대회 및 도연합회장기(게이트볼 등)
종목별 출전
○도지사기 종목별 생활체육대회 출전(탁구
등)
3,360
40,000
43,360
3,360
70,000원 * 6명 * 2일 * 4회
20,000
1,000,000원 * 20회
20,000
1,000,000원 * 20회
307
민간이전
247,000
224,000
23,000
04 민간행사보조
○전국 및 도단위생활체육대회 유치(축구3,
지사기3)
224,000
23,000
247,000
80,000
80,000,000원 * 1식
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
인재양성과
정책:
체육인프라 구축
단위:
체육환경 조성
(단위:천원)
○자매도시초청 친선생활체육대회 출전
○경북어르신 생활체육대회 출전
○제19회 경북도민 생활체육대회 출전
○시민건강 걷기대회
○경북리그 축구대회
―지역예선대회
―도대회 출전
○시민생활체육대회
○2009 선비숨결배 게이트볼대회
○제2회 선비숨결배 전국초청 족구대회
10,000
10,000,000원 * 1회
10,000
10,000,000원 * 1회
55,000
55,000,000원 * 1회
20,000
10,000,000원 * 2회
12,000
10,000
10,000,000원 * 1회
2,000
1,000,000원 * 2팀
15,000
2,500,000원 * 6종목
15,000
15,000,000원 * 1회
30,000
30,000,000원 * 1회
시군청직장운동경기부육성지원(도)
1,100,000
900,000
200,000
도 117,500
시 982,500
307
민간이전
1,100,000
900,000
200,000
도 117,500
시 982,500
02 민간경상보조
○실업팀(육상, 복싱,우슈)육성 지원
900,000
200,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000,000원 * 1실업팀
도 117,500
시 982,500
시군어르신체육활동지원(국)
20,928
20,580
348
기 10,464
시 10,464
307
민간이전
20,928
20,580
348
기 10,464
시 10,464
02 민간경상보조
○시군어르신 생활체육지도자배치
20,580
348
20,928
20,928
20,928,000원 * 1명
기 10,464
시 10,464
시군생활체육지도자배치(국)
104,640
102,900
1,740
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
인재양성과
정책:
체육인프라 구축
단위:
체육환경 조성
(단위:천원)
시군생활체육지도자배치(국)
기 52,320
시 52,320
307
민간이전
104,640
102,900
1,740
기 52,320
시 52,320
02 민간경상보조
○시군생활체육지도자 배치
102,900
1,740
104,640
104,640
20,928,000원 * 5명
기 52,320
시 52,320
시군생활체육협의회운영비지원(도)
15,000
2,000
13,000
도 2,000
시 13,000
307
민간이전
15,000
2,000
13,000
도 2,000
시 13,000
02 민간경상보조
○생활체육협의회 운영비지원
2,000
13,000
15,000
15,000
15,000,000원 * 1개단체
도 2,000
시 13,000
시군협의회생활체육진흥사업지원(국)
29,056
34,100
△5,044
기 14,528
도 4,358
시 10,170
307
민간이전
29,056
34,100
△5,044
기 14,528
도 4,358
시 10,170
04 민간행사보조
○생활체육(장수체육대학등 4교실)진흥사업
지원
34,100
△5,044
29,056
29,056
7,264,000원 * 4개교실
기 14,528
도 4,358
시 10,170
생활체육교실운영(국)
16,620
18,036
△1,416
기 4,986
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
인재양성과
정책:
체육인프라 구축
단위:
체육환경 조성
(단위:천원)
생활체육교실운영(국)
도 3,490
시 8,144
307
민간이전
16,620
18,036
△1,416
기 4,986
도 3,490
시 8,144
04 민간행사보조
○생활체육교실(축구, 테니스 등 10종목)운
18,036
△1,416
16,620
16,620
1,662,000원 * 10종목
기 4,986
도 3,490
시 8,144
체육바우처시범사업(국)
15,332
0
15,332
기 7,666
도 3,833
시 3,833
307
민간이전
15,332
0
15,332
기 7,666
도 3,833
시 3,833
02 민간경상보조
○저소득자녀 생활체육참여 지원
0
15,332
15,332
15,332
15,332,000원 * 1식
기 7,666
도 3,833
시 3,833
청소년 육성 및 보호
1,040,454
1,088,946
△48,492
국 69,700
균 254,000
기 79,920
도 76,060
시 560,774
청소년 육성
1,040,454
1,088,946
△48,492
국 69,700
균 254,000
기 79,920
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
인재양성과
정책:
청소년 육성 및 보호
단위:
청소년 육성
(단위:천원)
청소년 육성
도 76,060
시 560,774
청소년 수련시설 운영
217,584
79,286
138,298
101
인건비
4,200
4,200
0
10 기간제근로자등보수
○아지청소년야영장 수영장 안전요원 인부
○아지청소년야영장 수목전지 인부임
4,200
0
4,200
3,000
50,000원 * 1명 * 60일 * 1회
1,200
50,000원 * 3명 * 4일 * 2회
201
일반운영비
26,134
18,136
7,998
01 사무관리비
○아지청소년야영장 관리
―화장실용 화장지 구입
―관리용품
―수영장 개장 홍보물
―음향장비 가요최신곡 업그레드 수수료
○청소년수련시설 수질검사 수수료
○청소년 문화의 집 민간위탁기관 적격자심
사위원회 참석수당
○청소년문화의집 건립심의위원회 참석수당
○마락청소년수련원 국유재산 대부료 납부
○청소년수련관 오수처리시설 관리 용역
02 공공운영비
○아지청소년야영장 전기요금
○아지청소년야영장 관리실 난방비
○아지청소년야영장 예초기 유류대
○아지청소년야영장 물탱크 관리 용역
○아지청소년야영장 야외공연장 시설관리
○아지청소년야영장 수영장 시설관리
3,260
6,950
10,210
1,300
300
6,000원 * 50롤
300
10,000원 * 30점
400
100,000원 * 4점
300
25,000원 * 12월
900
300,000원 * 3개소 * 1회
1,120
70,000원 * 8명 * 2회
490
70,000원 * 7명 * 1회
400
400,000원 * 1회
6,000
500,000원 * 12월
14,876
1,048
15,924
3,600
300,000원 * 12월
1,680
2,333원 * 120일 * 12시간 * 0.5kcal
544
1,700원 * 40L * 4회 * 2대
300
300,000원 * 1개소
1,000
1,000,000원 * 1개소
1,000
1,000,000원 * 1개소
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
인재양성과
정책:
청소년 육성 및 보호
단위:
청소년 육성
(단위:천원)
○청소년수련시설 발효식 화장실 관리용역(
아지동)
○마락청소년 수련시설 시설관리
○청소년지원센터 시설관리
○아지청소년 야영장 관리
―관리용품 수선(예초기)
―시설경비 용역비
○아지청소년 야영장 스피커 수리(낙뢰피해
)
1,200
300,000원 * 4개소
1,000
1,000,000원 * 1식
1,000
1,000,000원 * 1식
2,600
200
100,000원 * 2개
2,400
200,000원 * 12월
2,000
2,000,000원 * 1식
206
재료비
3,650
3,950
△300
01 재료비
○아지청소년 야영장 관리
―수영장 소독약품
―수목약제 구입
―수목비료 구입
―수목퇴비 구입
○아지청소년 야영장 운영재료 구입
―운동용품 구입
―아지청소년야영장 환경정비 화훼구입
3,950
△300
3,650
1,850
1,000
10,000원 * 100g
250
10,000원 * 5병 * 5종
250
5,000원 * 50포
350
7,000원 * 50포
1,800
300
30,000원 * 10점
1,500
1,500,000원 * 1식
307
민간이전
46,600
43,000
3,600
05 민간위탁금
○청소년수련관 운영(전기, 유류대)지원
○마락수련원 관리 인부임, 전기료 지원
―인부임
―전기료
43,000
3,600
46,600
44,400
3,700,000원 * 12월
2,200
1,000
20,000원 * 25일 * 2월
1,200
100,000원 * 12월
401
시설비및부대비
136,000
10,000
126,000
01 시설비
○아지청소년 야영장 수영장 수중모터 교체
(낙뢰피해)
○청소년문화의 집 건립(구건물 철거)
―실시설계비
10,000
126,000
136,000
6,000
6,000,000원 * 1식
130,000
5,694
130,000,000원 * 7.30/100 * 60/100
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
인재양성과
정책:
청소년 육성 및 보호
단위:
청소년 육성
(단위:천원)
―시설비
124,306
124,306,000원 * 1식
405
자산취득비
1,000
0
1,000
01 자산및물품취득비
○아지청소년 야영장 앰프 구입(낙뢰피해)
0
1,000
1,000
1,000
1,000,000원 * 1대
청소년 육성 및 보호
105,530
123,630
△18,100
201
일반운영비
6,110
7,410
△1,300
01 사무관리비
○성년의 날 축하카드 발송
○청소년 육성위원회 회의 참석 수당
○청소년보호 홍보물 제작
―현수막
―홍보물 인쇄
○청소년보호법위반 과징금 체납자 재산조
회 및 채권확보
―등기부등본 발급
―압류 등기신청 및 해제
7,060
△950
6,110
3,000
2,000원 * 1,500명
1,400
70,000원 * 10명 * 2회
1,360
360
60,000원 * 6개
1,000
100원 * 5,000매 * 2종
350
150
1,500원 * 100건
200
2,000원 * 100건
301
일반보상금
30,820
30,820
0
04 자율방범대원운영비
○자율방범대원 운영비
○자율순찰대 운영 차량유지비
10 행사실비보상금
○청소년 만남캠프 참가자 여비보상
○청소년 문화, 체육활동 참가자 여비보상
○청소년 하계 수련활동 참가자 여비보상
○청소년 학술 세미나 참가자 여비보상
○참여위원 및 특별위원 워크샵 참가자 여
비보상
○또래도우미 캠프(도)참가자 여비보상
18,000
0
18,000
13,200
2,500원 * 110명 * 4회 * 12월
4,800
200,000원 * 2개단체 * 12월
11,620
0
11,620
280
70,000원 * 2명 * 2일
1,400
70,000원 * 10일 * 1명 * 2회
840
70,000원 * 6명 * 2일
1,050
70,000원 * 15명 * 1일
700
70,000원 * 5명 * 2일
1,400
70,000원 * 10명 * 2일
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
인재양성과
정책:
청소년 육성 및 보호
단위:
청소년 육성
(단위:천원)
○또래도우미 하계캠프 참가자 여비보상
○청소년 지도위원 교육여비 보상
○청소년 유해환경감시단 워크샵 여비보상
○경북청소년상담자원봉사자 대회 참가자
여비보상
12 기타보상금
○청소년 유해환경 신고자 보상금
2,100
70,000원 * 30명 * 1일
1,050
70,000원 * 15명 * 1일
700
70,000원 * 5명 * 2일
2,100
70,000원 * 30명 * 1일
1,200
0
1,200
1,200
100,000원 * 1건 * 12월
307
민간이전
46,200
49,200
△3,000
04 민간행사보조
○청소년관련단체 프로그램 운영
○성년의 날 행사
05 민간위탁금
○청소년지원센터 프로그램(심리검사)운영
○청소년지원센터 탁틴스쿨(성교육) 운영
○청소년지원센터 시민카운슬러대학 운영
○청소년 또래, 참여, 필통도우미 연합 캠
프 활동
30,000
0
30,000
15,000
5,000,000원 * 3회
15,000
15,000,000원 * 1회
19,200
△3,000
16,200
3,000
3,000,000원 * 1식
3,200
800,000원 * 4회
5,000
5,000,000원 * 1회
5,000
5,000,000원 * 1회
308
자치단체등이전
22,400
11,200
11,200
06 교육기관에대한보조금
○스쿨 폴리스(학교폭력예방) 운영
―인건비
―운영비
11,200
11,200
22,400
22,400
19,200
600,000원 * 4명 * 8월 * 1개소
3,200
400,000원 * 8월 * 1개소
청소년방과후아카데미운영지원(국)
153,800
153,890
△90
국 69,700
도 34,850
시 49,250
307
민간이전
153,800
153,890
△90
국 69,700
도 34,850
시 49,250
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
인재양성과
정책:
청소년 육성 및 보호
단위:
청소년 육성
(단위:천원)
05 민간위탁금
○청소년방과후아카데미 운영
153,890
△90
153,800
153,800
153,800,000원 * 1식
국 69,700
도 34,850
시 49,250
청소년공부방운영(국)
40,000
40,000
0
균 20,000
시 20,000
307
민간이전
40,000
40,000
0
균 20,000
시 20,000
05 민간위탁금
○청소년공부방 운영
40,000
0
40,000
40,000
20,000,000원 * 2개소
균 20,000
시 20,000
청소년공부방운영(도)
7,000
7,000
0
도 2,100
시 4,900
307
민간이전
7,000
7,000
0
도 2,100
시 4,900
05 민간위탁금
○청소년공부방 운영
7,000
0
7,000
7,000
7,000,000원 * 1개소
도 2,100
시 4,900
시군참여위원회 운영(국)
3,000
3,000
0
기 1,500
시 1,500
307
민간이전
3,000
3,000
0
기 1,500
시 1,500
05 민간위탁금
○시군참여위원회 운영
3,000
0
3,000
3,000
3,000,000원 * 1개소
기 1,500
시 1,500
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
인재양성과
정책:
청소년 육성 및 보호
단위:
청소년 육성
(단위:천원)
고3청소년 사회적응 프로그램 운영(도)
6,700
6,700
0
도 2,000
시 4,700
307
민간이전
6,700
6,700
0
도 2,000
시 4,700
05 민간위탁금
○고3청소년 사회적응프로그램 운영
6,700
0
6,700
6,700
6,700,000원 * 1식
도 2,000
시 4,700
청소년학습클리닉 프로그램운영(도)
3,000
3,000
0
도 900
시 2,100
307
민간이전
3,000
3,000
0
도 900
시 2,100
05 민간위탁금
○청소년 학습클리닉 프로그램 운영
3,000
0
3,000
3,000
3,000,000원 * 1식
도 900
시 2,100
시군청소년수련시설 프로그램운영지원(국)
5,400
10,000
△4,600
기 2,700
도 1,350
시 1,350
307
민간이전
5,400
10,000
△4,600
기 2,700
도 1,350
시 1,350
05 민간위탁금
○청소년수련시설 프로그램 운영지원
10,000
△4,600
5,400
5,400
5,400,000원 * 1식
기 2,700
도 1,350
시 1,350
시군청소년종합지원센터지원(국)
80,000
80,000
0
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
인재양성과
정책:
청소년 육성 및 보호
단위:
청소년 육성
(단위:천원)
시군청소년종합지원센터지원(국)
기 40,000
도 12,000
시 28,000
307
민간이전
80,000
80,000
0
기 40,000
도 12,000
시 28,000
05 민간위탁금
○청소년종합지원센터 지원
80,000
0
80,000
80,000
80,000,000원 * 1식
기 40,000
도 12,000
시 28,000
시군청소년상담센터 운영지원(도)
73,000
73,000
0
도 18,000
시 55,000
307
민간이전
73,000
73,000
0
도 18,000
시 55,000
05 민간위탁금
○청소년상담센터 운영지원
73,000
0
73,000
73,000
73,000,000원 * 1식
도 18,000
시 55,000
시군청소년수련시설 지도사배치지원(국)
19,440
19,440
0
기 9,720
도 4,860
시 4,860
307
민간이전
19,440
19,440
0
기 9,720
도 4,860
시 4,860
05 민간위탁금
○청소년지도사 배치지원
19,440
0
19,440
19,440
19,440,000원 * 1식
기 9,720
도 4,860
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
인재양성과
정책:
청소년 육성 및 보호
단위:
청소년 육성
(단위:천원)
시 4,860
시군청소년수련시설건립(국)
267,000
470,000
△203,000
균 234,000
시 33,000
401
시설비및부대비
267,000
470,000
△203,000
균 234,000
시 33,000
01 시설비
○청소년문화의 집 건립
470,000
△203,000
267,000
267,000
267,000,000원 * 1식
균 234,000
시 33,000
시군청소년 문화존 지원(국)
38,000
0
38,000
기 19,000
시 19,000
307
민간이전
38,000
0
38,000
기 19,000
시 19,000
05 민간위탁금
○청소년문화존운영
0
38,000
38,000
38,000
38,000,000원 * 1개소
기 19,000
시 19,000
청소년 동아리활동(국)
21,000
0
21,000
기 7,000
시 14,000
307
민간이전
21,000
0
21,000
기 7,000
시 14,000
05 민간위탁금
○청소년 동아리 지원
0
21,000
21,000
21,000
1,500,000원 * 14개소
기 7,000
시 14,000
글로벌인재양성특구추진
4,265,616
2,269,627
1,995,989
도 67,500
시 4,198,116
외국어국제화교육강화사업
2,538,456
1,140,297
1,398,159
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
인재양성과
정책:
글로벌인재양성특구추진
단위:
외국어국제화교육강화사업
(단위:천원)
원어민강사 육성및 배치
724,552
490,650
233,902
307
민간이전
10,000
9,900
100
02 민간경상보조
○원어민 영어강사 전문인력 육성(TESOL)
9,900
100
10,000
10,000
10,000,000원 * 1과정
308
자치단체등이전
714,552
480,000
234,552
06 교육기관에대한보조금
○학교원어민 강사배치
―초등학교 원어민 강사 배치
―중고등학교 원어민 강사 배치
○원어민강사채용 및 관리 보조 인건비
480,000
234,552
714,552
687,420
366,624
3,819,000원 * 8명 *12월
320,796
3,819,000원 * 7명 *12월
27,132
2,261,000원 * 1명 * 12월
국제화 교육강화 사업
923,000
20,000
903,000
201
일반운영비
463,000
0
463,000
01 사무관리비
○특구 홍보물 제작
○특구평가 보고서 제작
○학교 교과목 컨텐츠 임대비
0
463,000
463,000
10,000
1,000원 * 10종 * 1,000부
3,000
30,000원 * 100부
450,000
450,000,000원 * 1식
307
민간이전
420,000
20,000
400,000
04 민간행사보조
○외국인 유학생 초청 지역학생 교류행사
○외국인 청소년 초청 선비촌 영어체험캠프
운영
05 민간위탁금
○사이버 학습센터 운영비
20,000
0
20,000
10,000
10,000,000원 * 1회
10,000
10,000,000원 * 1회
0
400,000
400,000
400,000
400,000,000원 * 1식
401
시설비및부대비
40,000
0
40,000
01 시설비
○(구) 휴천3동 사무소 대수선비
0
40,000
40,000
40,000
40,000,000원 * 1식
영어체험학습장및캠프운영
890,904
443,400
447,504
308
자치단체등이전
890,904
443,400
447,504
06 교육기관에대한보조금
443,400
447,504
890,904
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
인재양성과
정책:
글로벌인재양성특구추진
단위:
외국어국제화교육강화사업
(단위:천원)
○방학 Bilingual 캠프 운영
○영주영어 체험센터 운영
―원어민 강사 인건비
―원어민 보조강사 인건비
―내국인 강사 인건비
―사무원 인건비
―공공요금(전기요금, 전화, 난방 등)
―행정장비 수리 및 소모품 구임
―교재구입, 시설보수 등 운영비
○영일, 풍기, 부석 거점영어체험센터 운영
―원어민 강사 인건비
―내국인 강사 인건비
―사무원 인건비
―교재구입, 사무용품 구입 등 운영비
84,000
14,000,000원 * 6회
411,912
274,968
3,819,000원 * 6명 * 12월
43,416
1,809,000원 * 2명 * 12월
29,844
2,487,000원 * 1명 * 12월
16,284
1,357,000원 * 1명 * 12월
24,000
2,000,000원 * 12월
5,400
450,000원 * 12월
18,000
3,000,000원 * 12월 * 1/2
394,992
137,484
3,819,000원 * 1명 *3개소 * 12월
162,792
2,261,000원 * 2명 * 3개소 * 12월
40,716
1,131,000원 * 1명 * 3개소 * 12월
54,000
3,000,000원 * 3개소 * 12월 * 1/2
교육환경개선사업
1,727,160
1,129,330
597,830
도 67,500
시 1,659,660
공부하기 좋은 교육여건 조성
964,760
827,860
136,900
201
일반운영비
5,760
7,860
△2,100
01 사무관리비
○교육환경개선 보조금 심의위원회 수당
○교육지원관련 홍보물 제작
7,860
△2,100
5,760
1,260
70,000원 * 6명 * 3회
4,500
1,000원 *3종 * 1,500부
308
자치단체등이전
959,000
820,000
139,000
06 교육기관에대한보조금
○학교교육환경개선 지원(시세의 3%)
○셋째아 유아교육비 지원
820,000
139,000
959,000
947,000
31,566,666,666원 * 3%
12,000
100,000원 * 10명 * 12월
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
인재양성과
정책:
글로벌인재양성특구추진
단위:
교육환경개선사업
(단위:천원)
인재양성장학재단설립
305,000
300,000
5,000
306
출연금
300,000
300,000
0
01 출연금
○인재육성장학재단 기금 출연
300,000
0
300,000
300,000
300,000,000원 * 1회
307
민간이전
5,000
0
5,000
02 민간경상보조
○인재육성 장학재단 장학생 수련회 개최
0
5,000
5,000
5,000
5,000,000원 * 1회
학교급식지원
1,470
1,470
0
201
일반운영비
1,470
1,470
0
01 사무관리비
○학교급식식품비 지원심의위원회 수당
1,470
0
1,470
1,470
70,000원 * 7명 * 3회
학교급식용 우수식자재공급지원(도)
455,930
0
455,930
도 67,500
시 388,430
308
자치단체등이전
455,930
0
455,930
도 67,500
시 388,430
06 교육기관에대한보조금
○학교급식용 우수식재료 구입비지원
○학교급식용 친환경쌀 구입비 지원
0
455,930
455,930
379,634
150원 * 16,515명 * 180일 * 85.1378%
도 67,500
시 312,134
76,296
76,296,000원 * 1식
행정운영경비(인재양성과)
105,122
0
105,122
인력운영비
31,886
0
31,886
인력운영비
31,886
0
31,886
101
인건비
27,986
0
27,986
09 무기계약근로자보수
○아지동 청소년야영장 관리원
―기본급
―상여금
―명절휴가
0
27,986
27,986
27,986
9,690
38,000원 * 1명 * 255일
3,971
4,750원 * 209시간 * 400%
1,490
4,750원 * 209시간 * 75% * 2회
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
인재양성과
정책:
행정운영경비(인재양성과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―가족수당(배우자)
―가족수당(기타)
―근속가산수당
―시간외 근무수당
―휴일근무수당
―주휴수당
―유급 휴일수당
―연차유급휴가 수당
―급량비
―교통비
―피복비
480
40,000원 * 1명 * 12월
480
20,000원 * 2명 * 12월
480
5,000원 * 8년 * 12월
1,283
7,125원 * 15시간 * 1명 * 12월
5,130
38,000원 * 150% * 1명 * 90일
1,976
38,000원 * 52주
456
38,000원 * 1명 * 12일
722
38,000원 * 1명 * 19일
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
528
44,000원 * 1명 * 12월
100
100,000원 * 1벌 * 1명
203
업무추진비
2,700
0
2,700
04 부서운영업무추진비
○인재양성과
―부서운영업무추진비
―예산절감
0
2,700
2,700
2,700
3,000
250,000원 * 12월
△300
3,000,000원 * -10/100
204
직무수행경비
1,200
0
1,200
01 직책급업무수행경비
○직책급 업무추진비
0
1,200
1,200
1,200
100,000원 * 1명 * 12월
기본경비
73,236
0
73,236
기본경비
73,236
0
73,236
201
일반운영비
15,336
0
15,336
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반 수수료
○소규모 도서구입비
○소규모 수선비
―복사기 수리
0
15,336
15,336
2,340
13,000원 * 15박스 * 12월
5,400
5,000원 * 6식 * 15명 * 12월
1,200
100,000원 * 12월
600
50,000원 * 12월
6,600
500
500,000원 * 1대
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
인재양성과
정책:
행정운영경비(인재양성과)
단위:
기본경비
(단위:천원)
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―pc수리
―기타장비 수리
○기타 사무용품비
○예산절감
200
100,000원 * 4대 * 50/100
1,000
200,000원 * 5회 * 1대
4,000
200,000원 * 5회 * 4대
300
100,000원 * 15대 * 20/100
600
50,000원 * 12월
900
5,000원 * 15명 * 12월
△1,704
17,040,000원 * -10/100
202
여비
57,900
0
57,900
01 국내여비
○관내여비
○관외여비
0
57,900
57,900
43,200
20,000원 * 12일 * 15명 * 12월
14,700
70,000원 * 14일 * 15명
- 19 -