분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
세 출 예 산 서
2009년도 본예산 기타특별회계 전체
(단위:천원)
총 계
13,600,000
12,800,000
800,000
6.25%
정책사업
11,798,350
10,993,073
805,277
7.33%
재무활동
1,744,830
1,581,431
163,399
10.33%
행정운영경비
56,820
225,496
△168,676
△74.80%
환경보호
2,097,000
1,927,000
170,000
8.82%
상하수도ㆍ수질
2,097,000
1,927,000
170,000
8.82%
오·폐수 관리
368,000
357,800
10,200
2.85%
수질개선관리(수질개선특별회계)
368,000
357,800
10,200
2.85%
재무활동(환경보호과)
1,729,000
1,569,200
159,800
10.18%
내부거래지출(수질개선특별회계)
1,729,000
1,569,200
159,800
10.18%
사회복지
4,192,000
4,121,000
71,000
1.72%
기초생활보장
2,610,000
2,539,000
71,000
2.80%
국민기초생활보장
2,594,170
2,526,769
67,401
2.67%
저소득주거안정기금(저소득주민주거안정기금특
별회계)
827,000
820,000
7,000
0.85%
의료급여업무추진(의료급여기금특별회계)
1,767,170
1,706,769
60,401
3.54%
재무활동(주민생활지원과)
15,830
12,231
3,599
29.43%
보전지출(의료급여기금특별회계)
15,830
12,231
3,599
29.43%
사회복지일반
1,582,000
1,582,000
0
0.00%
주민소득 생활지원
1,582,000
1,582,000
0
0.00%
주민소득 생활지원(주민소득지원및생활안정기
금특별회계)
1,582,000
1,582,000
0
0.00%
국토및지역개발
7,254,180
6,526,504
727,676
11.15%
수자원
1,515,180
1,134,504
380,676
33.55%
하천관리
1,515,180
1,134,504
380,676
33.55%
골재관리(치수사업특별회계)
1,515,180
1,134,504
380,676
33.55%
지역및도시
1,439,000
1,630,000
△191,000
△11.72%
도시개발
1,439,000
1,630,000
△191,000
△11.72%
도시기반 특별회계(기반시설특별회계)
150,000
530,000
△380,000
△71.70%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계(장기
미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)
1,289,000
1,100,000
189,000
17.18%
산업단지
4,300,000
3,762,000
538,000
14.30%
농공단지 조성 및 운영
4,300,000
3,762,000
538,000
14.30%
- 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
농공단지 효율적 관리(농공지구조성사업특별회
계)
4,300,000
3,762,000
538,000
14.30%
기타
56,820
225,496
△168,676
△74.80%
기타
56,820
225,496
△168,676
△74.80%
행정운영경비(치수방재과)
56,820
225,496
△168,676
△74.80%
인력운영비(치수사업특별회계)
56,820
225,496
△168,676
△74.80%
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