장ㆍ관ㆍ항
예산액
전년도예산액
비교증감
증감률
세 입 예 산 서
2009년도 본예산 일반회계 전체
(단위:천원)
총 계
347,600,000
305,400,000
42,200,000
13.82 %
100
지방세수입
28,527,945
26,812,185
1,715,760
6.40 %
110
지방세
28,527,945
26,812,185
1,715,760
6.40 %
111
보통세
26,069,545
24,558,185
1,511,360
6.15 %
112
목적세
2,046,500
1,998,000
48,500
2.43 %
113
지난년도수입
411,900
256,000
155,900
60.90 %
200
세외수입
36,462,723
29,317,034
7,145,689
24.37 %
210
경상적세외수입
9,238,277
8,974,452
263,825
2.94 %
211
재산임대수입
281,355
272,575
8,780
3.22 %
212
사용료수입
2,920,809
2,927,237
△6,428
△0.22 %
213
수수료수입
1,388,262
1,291,434
96,828
7.50 %
214
사업수입
712,360
884,444
△172,084
△19.46 %
215
징수교부금수입
540,491
533,024
7,467
1.40 %
216
이자수입
3,395,000
3,065,738
329,262
10.74 %
220
임시적세외수입
27,224,446
20,342,582
6,881,864
33.83 %
221
재산매각수입
336,123
502,667
△166,544
△33.13 %
222
잉여금
25,369,631
18,400,000
6,969,631
37.88 %
224
전입금
527,000
575,700
△48,700
△8.46 %
227
부담금
96,250
95,950
300
0.31 %
228
잡수입
746,180
556,900
189,280
33.99 %
229
지난년도수입
149,262
209,263
△60,001
△28.67 %
300
지방교부세
173,924,000
158,565,000
15,359,000
9.69 %
310
지방교부세
173,924,000
158,565,000
15,359,000
9.69 %
311
지방교부세
173,924,000
158,565,000
15,359,000
9.69 %
400
조정교부금및재정보전금
5,500,000
5,000,000
500,000
10.00 %
420
재정보전금
5,500,000
5,000,000
500,000
10.00 %
421
재정보전금
5,500,000
5,000,000
500,000
10.00 %
500
보조금
100,185,332
83,705,781
16,479,551
19.69 %
510
국고보조금등
76,998,085
64,690,209
12,307,876
19.03 %
511
국고보조금등
76,998,085
64,690,209
12,307,876
19.03 %
520
시,도비보조금등
23,187,247
19,015,572
4,171,675
21.94 %
521
시·도비보조금등
23,187,247
19,015,572
4,171,675
21.94 %
- 1 -
장ㆍ관ㆍ항
예산액
전년도예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
600
지방채및예치금회수
3,000,000
2,000,000
1,000,000
50.00 %
610
국내차입금
3,000,000
2,000,000
1,000,000
50.00 %
613
지역개발기금
3,000,000
2,000,000
1,000,000
50.00 %
- 2 -