분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
세 출 예 산 서
2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체
(단위:천원)
총 계
361,200,000
318,200,000
43,000,000
13.51%
정책사업
290,774,783
247,522,409
43,252,374
17.47%
재무활동
9,392,178
9,850,313
△458,135
△4.65%
행정운영경비
61,033,039
60,827,278
205,761
0.34%
일반공공행정
28,351,607
27,518,585
833,022
3.03%
입법및선거관리
1,014,114
998,824
15,290
1.53%
지방의회 운영 지원
1,014,114
998,824
15,290
1.53%
열린의회상 정립
104,550
97,480
7,070
7.25%
활기찬 의정추진
909,564
901,344
8,220
0.91%
지방행정ㆍ재정지원
1,815,766
1,699,845
115,921
6.82%
예산운영
1,331,480
1,233,980
97,500
7.90%
예산운영
100,690
99,940
750
0.75%
사회단체보조
500,000
600,000
△100,000
△16.67%
공통경비운영
730,790
534,040
196,750
36.84%
자주재원확충
484,286
465,865
18,421
3.95%
지방세 부과징수
253,026
235,750
17,276
7.33%
체납액 징수
49,060
45,585
3,475
7.62%
세외수입 부과징수
36,764
25,110
11,654
46.41%
개별주택가격조사
139,946
153,930
△13,984
△9.08%
세원발굴
5,490
5,490
0
0.00%
일반행정
25,521,727
24,819,916
701,811
2.83%
기획조정
642,920
351,420
291,500
82.95%
시종합기획
567,920
305,420
262,500
85.95%
공약사항
75,000
46,000
29,000
63.04%
감사운영
39,395
40,495
△1,100
△2.72%
감사업무
39,395
40,495
△1,100
△2.72%
자치입법
114,180
74,092
40,088
54.11%
의회지원 및 자치입법
114,180
74,092
40,088
54.11%
창의실용행정 및 평가
159,420
80,460
78,960
98.14%
창의실용행정
65,500
51,600
13,900
26.94%
평가
34,500
28,860
5,640
19.54%
지역혁신체계구축
59,420
0
59,420
100.00%
- 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
주요시책 전략적 홍보
618,877
528,040
90,837
17.20%
시정홍보
618,877
528,040
90,837
17.20%
정보화사업
2,327,312
3,024,992
△697,680
△23.06%
행정 정보화 추진
2,157,285
2,518,212
△360,927
△14.33%
지역정보화 추진
170,027
506,780
△336,753
△66.45%
통신관리
620,545
440,555
179,990
40.86%
통신관리
620,545
440,555
179,990
40.86%
통계조사
46,486
43,067
3,419
7.94%
통계조사
46,486
43,067
3,419
7.94%
지방행정 역량 강화
2,808,375
2,682,658
125,717
4.69%
청사및문서관리
384,789
337,269
47,520
14.09%
공무원업무능력향상
2,391,221
2,324,433
66,788
2.87%
과거사정리
32,365
20,956
11,409
54.44%
자치행정 구현
1,859,264
2,227,282
△368,018
△16.52%
시민중심의 열린시정
344,580
433,960
△89,380
△20.60%
고객중심의 행정서비스 제공
422,654
410,829
11,825
2.88%
주민자치기반강화
958,760
773,260
185,500
23.99%
국내외도시간교류협력추진
133,270
609,233
△475,963
△78.12%
회계관리
75,900
76,330
△430
△0.56%
결산관리
75,900
76,330
△430
△0.56%
계약관리
403,848
531,703
△127,855
△24.05%
계약관리
403,848
531,703
△127,855
△24.05%
재산관리
2,457,532
4,341,980
△1,884,448
△43.40%
청사관리
2,437,532
3,808,480
△1,370,948
△36.00%
국공유 재산관리
20,000
533,500
△513,500
△96.25%
새마을운동 활성화
359,324
349,884
9,440
2.70%
국민운동단체 육성
359,324
349,884
9,440
2.70%
자원봉사센터 운영
126,309
119,496
6,813
5.70%
자원봉사센터운영
126,309
119,496
6,813
5.70%
민원행정
88,156
117,592
△29,436
△25.03%
민원행정서비스제공
88,156
117,592
△29,436
△25.03%
식품위생관리
68,692
36,904
31,788
86.14%
- 2 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
식품위생업소 관리
68,692
36,904
31,788
86.14%
글로벌인재양성특구추진
4,265,616
2,269,627
1,995,989
87.94%
외국어국제화교육강화사업
2,538,456
1,140,297
1,398,159
122.61%
교육환경개선사업
1,727,160
1,129,330
597,830
52.94%
시민운동장관리
706,893
134,793
572,100
424.43%
국민체육센터 관리
67,630
59,630
8,000
13.42%
체육시설관리
639,263
75,163
564,100
750.50%
풍기읍사업
743,057
642,296
100,761
15.69%
풍기읍관리
322,907
223,146
99,761
44.71%
소규모주민편익사업
420,150
419,150
1,000
0.24%
이산면 사업경비
457,165
428,337
28,828
6.73%
이산면 관리
159,215
130,387
28,828
22.11%
소규모 주민편익사업
297,950
297,950
0
0.00%
평은면 사업
402,974
377,202
25,772
6.83%
평은면 관리
130,274
104,502
25,772
24.66%
소규모 주민편익 사업
272,700
272,700
0
0.00%
문수면 사업경비
386,669
372,467
14,202
3.81%
문수면 관리
113,969
109,867
4,102
3.73%
소규모 주민편익사업
272,700
262,600
10,100
3.85%
장수면사업경비
435,695
439,241
△3,546
△0.81%
장수면 관리
122,595
126,141
△3,546
△2.81%
소규모 주민편익사업
313,100
313,100
0
0.00%
안정면 사업
494,966
502,047
△7,081
△1.41%
안정면 관리
135,406
142,487
△7,081
△4.97%
소규모 주민편익 사업
359,560
359,560
0
0.00%
봉현면사업
403,366
411,453
△8,087
△1.97%
봉현면 관리
120,566
128,653
△8,087
△6.29%
소규모 주민편익사업
282,800
282,800
0
0.00%
순흥면 사업경비
471,046
394,655
76,391
19.36%
순흥면 관리
188,246
111,855
76,391
68.29%
소규모 주민숙원편익사업
282,800
282,800
0
0.00%
단산면 사업경비
482,720
422,989
59,731
14.12%
- 3 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
단산면 관리
184,770
125,039
59,731
47.77%
소규모 주민편익사업
297,950
297,950
0
0.00%
부석면사업
540,818
515,538
25,280
4.90%
부석면관리
187,318
162,038
25,280
15.60%
소규모 주민편익사업
353,500
353,500
0
0.00%
(상망동) 사업
363,912
359,253
4,659
1.30%
(상망동) 관리
131,612
126,953
4,659
3.67%
소규모 주민편익사업
232,300
232,300
0
0.00%
하망동 사업경비
331,393
314,613
16,780
5.33%
하망동 관리
129,393
112,613
16,780
14.90%
소규모 주민편익사업
202,000
202,000
0
0.00%
영주1동 사업
263,912
253,563
10,349
4.08%
영주1동 관리
132,612
122,263
10,349
8.46%
소규모 주민숙원사업
131,300
131,300
0
0.00%
(영주2동) 사업
177,019
173,893
3,126
1.80%
(영주2동) 관리
96,219
93,093
3,126
3.36%
소규모 주민편익사업
80,800
80,800
0
0.00%
휴천1동사업
310,044
305,788
4,256
1.39%
휴천1동 관리
87,844
83,588
4,256
5.09%
소규모 주민편익사업
222,200
222,200
0
0.00%
(휴천2동)사업
287,613
276,024
11,589
4.20%
(휴천2동)관리
136,113
124,524
11,589
9.31%
소규모 주민편익사업
151,500
151,500
0
0.00%
휴천3동 사업경비
422,368
385,194
37,174
9.65%
휴천3동 관리
169,868
112,494
57,374
51.00%
주민숙원사업
252,500
272,700
△20,200
△7.41%
가흥1동 사업경비
362,624
363,614
△990
△0.27%
가흥1동 관리
120,224
121,214
△990
△0.82%
소규모 주민편익사업
242,400
242,400
0
0.00%
가흥2동사업
357,882
346,889
10,993
3.17%
가흥2동 관리
115,482
104,489
10,993
10.52%
소규모 주민편익사업
242,400
242,400
0
0.00%
- 4 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
재무활동(새마을봉사과)
37,440
37,440
0
0.00%
내부거래지출
37,440
37,440
0
0.00%
공공질서및안전
9,299,347
5,426,652
3,872,695
71.36%
재난방재ㆍ민방위
9,299,347
5,426,652
3,872,695
71.36%
재난관리
4,939,022
3,085,464
1,853,558
60.07%
재난관리 기능강화
387,294
243,092
144,202
59.32%
하천정비
4,551,728
2,829,072
1,722,656
60.89%
민방위 관리
403,861
371,241
32,620
8.79%
민방위 교육
29,296
31,536
△2,240
△7.10%
민방위 장비관리
163,600
102,740
60,860
59.24%
병무관리
210,965
236,965
△26,000
△10.97%
재해위험지 정비
3,700,001
1,733,000
1,967,001
113.50%
수해상습지 관리
3,700,001
1,733,000
1,967,001
113.50%
재무활동(치수방재과)
256,463
236,947
19,516
8.24%
내부거래지출
256,463
236,947
19,516
8.24%
교육
314,870
50,680
264,190
521.29%
평생ㆍ직업교육
314,870
50,680
264,190
521.29%
평생학습 도시조성
314,870
0
314,870
100.00%
평생학습지원
235,320
0
235,320
100.00%
평생학습육성
79,550
0
79,550
100.00%
문화및관광
23,284,528
17,964,197
5,320,331
29.62%
문화예술
6,064,082
4,397,060
1,667,022
37.91%
문화예술진흥
5,721,479
4,397,060
1,324,419
30.12%
문화시설관리
3,487,835
2,632,256
855,579
32.50%
문화예술지원
622,494
641,604
△19,110
△2.98%
지역축제 및 문화예술제 추진
1,611,150
1,123,200
487,950
43.44%
공공도서관 확충 및 운영
342,603
0
342,603
100.00%
도서관 운영
342,603
0
342,603
100.00%
관광
7,201,860
5,080,685
2,121,175
41.75%
관광 기반 확충 및 관리
7,201,860
5,080,685
2,121,175
41.75%
관광홍보 및 상품개발
1,084,560
952,190
132,370
13.90%
관광자원개발
6,117,300
4,128,495
1,988,805
48.17%
- 5 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
체육
3,808,946
2,586,116
1,222,830
47.28%
체육인프라 구축
3,808,946
2,586,116
1,222,830
47.28%
체육시설 확충
811,050
305,000
506,050
165.92%
체육환경 조성
2,997,896
2,281,116
716,780
31.42%
문화재
6,209,640
5,900,336
309,304
5.24%
문화재보전 및 전승
4,320,501
4,592,614
△272,113
△5.93%
유형문화재관리
4,315,101
4,589,014
△273,913
△5.97%
무형문화재관리
5,400
3,600
1,800
50.00%
문화유적권관리
1,248,749
760,358
488,391
64.23%
소수서원 관리
445,041
188,300
256,741
136.35%
선비촌 운영
803,708
572,058
231,650
40.49%
소수박물관 관리
640,390
0
640,390
100.00%
소수박물관 운영
640,390
0
640,390
100.00%
환경보호
19,777,775
17,528,613
2,249,162
12.83%
상하수도ㆍ수질
13,199,992
12,513,048
686,944
5.49%
오·폐수 관리
447,698
437,483
10,215
2.33%
수질관리
79,698
79,683
15
0.02%
수질개선관리(수질개선특별회계)
368,000
357,800
10,200
2.85%
상수도 관리
1,668,007
1,648,811
19,196
1.16%
간이상수도 관리
1,328,007
968,560
359,447
37.11%
농촌농업생활용수 관리
340,000
680,251
△340,251
△50.02%
하수도 관리
5,320,002
4,183,003
1,136,999
27.18%
하수처리 시설
5,320,002
3,583,003
1,736,999
48.48%
재무활동(환경보호과)
2,047,600
1,815,440
232,160
12.79%
내부거래지출
318,600
246,240
72,360
29.39%
내부거래지출(수질개선특별회계)
1,729,000
1,569,200
159,800
10.18%
재무활동(수도사업소)
3,716,685
4,428,311
△711,626
△16.07%
내부거래지출
3,716,685
4,428,311
△711,626
△16.07%
폐기물
4,452,403
4,179,655
272,748
6.53%
폐기물감량
4,163,941
3,929,468
234,473
5.97%
폐기물기반시설 관리
571,854
597,612
△25,758
△4.31%
쓰레기 처리
3,555,030
3,311,314
243,716
7.36%
- 6 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
환경미화원 관리
37,057
20,542
16,515
80.40%
폐기물관리
288,462
250,187
38,275
15.30%
쓰레기매립장 운영
195,112
154,187
40,925
26.54%
분뇨처리장 운영
93,350
96,000
△2,650
△2.76%
대기
92,560
84,240
8,320
9.88%
대기오염관리
92,560
84,240
8,320
9.88%
대기 환경조성
50,710
42,990
7,720
17.96%
환경개선부담금
41,850
41,250
600
1.45%
자연
47,640
53,590
△5,950
△11.10%
자연환경 관리
47,640
53,590
△5,950
△11.10%
자연환경 보전
47,640
53,590
△5,950
△11.10%
환경보호일반
1,985,180
698,080
1,287,100
184.38%
자연환경보전
1,985,180
698,080
1,287,100
184.38%
친환경관리
1,985,180
698,080
1,287,100
184.38%
사회복지
79,030,754
66,841,613
12,189,141
18.24%
기초생활보장
23,263,923
23,846,725
△582,802
△2.44%
국민기초생활보장
20,008,288
20,315,159
△306,871
△1.51%
저소득층기초생활보장
17,414,118
17,788,390
△374,272
△2.10%
저소득주거안정기금(저소득주민주거안정기금특
별회계)
827,000
820,000
7,000
0.85%
의료급여업무추진(의료급여기금특별회계)
1,767,170
1,706,769
60,401
3.54%
저소득층 생활안정 지원
1,813,645
2,008,618
△194,973
△9.71%
자활사업
1,813,645
2,008,618
△194,973
△9.71%
재무활동(주민생활지원과)
1,441,990
1,522,948
△80,958
△5.32%
내부거래지출
1,426,160
1,510,717
△84,557
△5.60%
보전지출(의료급여기금특별회계)
15,830
12,231
3,599
29.43%
취약계층지원
8,989,332
8,087,870
901,462
11.15%
취약계층 지원
1,058,682
1,065,195
△6,513
△0.61%
취약계층지원
1,058,682
1,065,195
△6,513
△0.61%
장애인 복지증진
7,930,650
7,022,675
907,975
12.93%
장애인 복지증진
7,930,650
7,022,675
907,975
12.93%
보육ㆍ가족및여성
11,641,042
9,167,163
2,473,879
26.99%
여성 복지증진
525,759
425,891
99,868
23.45%
- 7 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
여성복지 증진
525,759
425,891
99,868
23.45%
아동보육 가족지원
10,852,013
8,425,900
2,426,113
28.79%
아동보육 가족지원
10,852,013
8,425,900
2,426,113
28.79%
주민복지증진
263,270
315,372
△52,102
△16.52%
평생학습사업
244,270
295,372
△51,102
△17.30%
여성봉사활동지원사업
19,000
20,000
△1,000
△5.00%
노인ㆍ청소년
30,139,194
20,099,670
10,039,524
49.95%
노인복지 증진
28,966,440
19,010,724
9,955,716
52.37%
화장장 운영
76,835
56,260
20,575
36.57%
노인복지 증진
18,864,670
12,501,165
6,363,505
50.90%
경로당 운영사업
1,065,274
931,669
133,605
14.34%
사회복지시설 지원
8,959,661
5,521,630
3,438,031
62.26%
청소년 육성 및 보호
1,040,454
1,088,946
△48,492
△4.45%
청소년 육성
1,040,454
1,088,946
△48,492
△4.45%
재무활동(사회복지과)
132,300
0
132,300
100.00%
내부거래지출
132,300
0
132,300
100.00%
노동
340,003
367,785
△27,782
△7.55%
공공근로 및 직업안정
340,003
367,785
△27,782
△7.55%
공공근로 및 직업안정
340,003
367,785
△27,782
△7.55%
보훈
323,080
234,400
88,680
37.83%
국가보훈 관리
323,080
234,400
88,680
37.83%
보훈관련지원
323,080
234,400
88,680
37.83%
주택
2,752,180
3,456,000
△703,820
△20.37%
주거 환경 개선
2,752,180
3,456,000
△703,820
△20.37%
주거환경 개선
2,752,180
3,456,000
△703,820
△20.37%
사회복지일반
1,582,000
1,582,000
0
0.00%
주민소득 생활지원
1,582,000
1,582,000
0
0.00%
주민소득 생활지원(주민소득지원및생활안정기
금특별회계)
1,582,000
1,582,000
0
0.00%
보건
4,330,042
3,571,944
758,098
21.22%
보건의료
4,330,042
3,571,944
758,098
21.22%
보건사업 활성화
2,452,788
1,924,082
528,706
27.48%
보건행정관리
1,488,290
917,582
570,708
62.20%
- 8 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
의약무 행정
67,726
239,970
△172,244
△71.78%
저출산 대책사업
795,142
657,704
137,438
20.90%
진료민원 업무
101,630
108,826
△7,196
△6.61%
시민건강 증진
1,877,254
1,647,862
229,392
13.92%
건강증진 사업
988,872
823,265
165,607
20.12%
방문보건 사업
295,353
317,588
△22,235
△7.00%
예방관리 사업
593,029
507,009
86,020
16.97%
농림해양수산
49,783,272
44,741,485
5,041,787
11.27%
농업ㆍ농촌
41,053,537
37,321,905
3,731,632
10.00%
농촌개발
12,122,268
14,777,492
△2,655,224
△17.97%
농업기반조성
5,260,968
7,875,483
△2,614,515
△33.20%
농촌환경정비
6,861,300
6,902,009
△40,709
△0.59%
농촌복지 기반확충
4,673,760
2,653,150
2,020,610
76.16%
청사관리
114,880
0
114,880
100.00%
농가지원
4,508,260
2,605,500
1,902,760
73.03%
농지관리위원 교육
50,620
47,650
2,970
6.23%
원예작물 기술개발
4,032,888
3,514,545
518,343
14.75%
안정적 재배기술 보급
171,250
187,870
△16,620
△8.85%
과수농업경쟁력 강화
3,552,888
3,195,675
357,213
11.18%
기타 과실류 경쟁력 강화
308,750
131,000
177,750
135.69%
새 소득원 개발 사업
320,020
255,836
64,184
25.09%
과수 새기술 조기 정착
232,500
92,300
140,200
151.90%
과수품질 고급화 육성
87,520
163,536
△76,016
△46.48%
농업경쟁력 향상 지도사업
2,667,009
2,636,961
30,048
1.14%
효율적인 농업지도 기반조성
661,702
497,377
164,325
33.04%
경쟁력있는 농업전문인력육성
785,526
1,184,836
△399,310
△33.70%
고품질 식량작물 생산 기술보급
891,653
591,490
300,163
50.75%
농촌 생활문화 개선사업
328,128
363,258
△35,130
△9.67%
친환경농업 실현사업
5,456,731
3,925,169
1,531,562
39.02%
친환경농업 실현
5,456,731
3,925,169
1,531,562
39.02%
선진축산기반 조성
3,095,392
2,630,158
465,234
17.69%
한우산업 육성
796,449
538,815
257,634
47.81%
- 9 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
가축전염병 근절
916,683
785,816
130,867
16.65%
생산기반 구축 및 홍보
923,460
890,327
33,133
3.72%
친환경 축산 육성
446,200
398,700
47,500
11.91%
동물 보호
12,600
16,500
△3,900
△23.64%
축산지도 사업
113,770
323,538
△209,768
△64.84%
축산기술 보급
113,770
323,538
△209,768
△64.84%
소득작물 생산기술보급
99,500
81,930
17,570
21.45%
풍기인삼 명품화 기술
34,190
52,880
△18,690
△35.34%
새기술 보급
65,310
29,050
36,260
124.82%
특화작물 생산기반 조성
4,381,650
3,073,990
1,307,660
42.54%
풍기인삼 경쟁력 강화
3,156,980
2,051,600
1,105,380
53.88%
특화작물 생산
1,224,670
1,022,390
202,280
19.79%
농업기술개발
413,996
626,596
△212,600
△33.93%
지역농업 기술개발
330,910
467,898
△136,988
△29.28%
농업체험학교 및 전시행사
83,086
158,698
△75,612
△47.65%
농산물 유통
1,595,930
1,248,560
347,370
27.82%
유통기반구축
1,595,930
1,248,560
347,370
27.82%
홍보마케팅
726,020
758,300
△32,280
△4.26%
농특산물 홍보
726,020
758,300
△32,280
△4.26%
브랜드 개발
484,700
573,660
△88,960
△15.51%
농특산물 브랜드 개발
484,700
573,660
△88,960
△15.51%
양정유통
157,853
0
157,853
100.00%
양곡관리
157,853
0
157,853
100.00%
과수유통
712,050
0
712,050
100.00%
과수유통경쟁력 강화
712,050
0
712,050
100.00%
임업ㆍ산촌
8,714,815
7,403,430
1,311,385
17.71%
산림자원 육성
4,067,359
2,895,030
1,172,329
40.49%
임업육성
3,155,299
1,963,304
1,191,995
60.71%
휴양림 관리
150,645
284,486
△133,841
△47.05%
산림소득증대
761,415
647,240
114,175
17.64%
산림자원 보호
1,858,540
1,689,150
169,390
10.03%
산림보호
1,183,314
1,294,849
△111,535
△8.61%
- 10 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
야생동물 보호
45,420
43,610
1,810
4.15%
임도 및 등산로 관리
629,806
350,691
279,115
79.59%
녹지 네트워크 구축
2,788,916
2,819,250
△30,334
△1.08%
녹지조경
2,788,916
2,819,250
△30,334
△1.08%
해양수산ㆍ어촌
14,920
16,150
△1,230
△7.62%
내수면 생산기반 조성
14,920
16,150
△1,230
△7.62%
내수면 환경 조성
14,920
16,150
△1,230
△7.62%
산업ㆍ중소기업
3,954,996
6,612,375
△2,657,379
△40.19%
산업진흥ㆍ고도화
3,875,406
6,433,450
△2,558,044
△39.76%
지역경제활성화
2,280,506
1,885,159
395,347
20.97%
재래시장환경개선
939,800
843,600
96,200
11.40%
재래시장 및 지역경기활성화
27,810
106,170
△78,360
△73.81%
상거래 질서확립
57,726
44,289
13,437
30.34%
기업육성 및 지원
1,228,770
854,700
374,070
43.77%
근로자 복지증진
26,400
36,400
△10,000
△27.47%
기업 및 투자유치
1,512,480
256,480
1,256,000
489.71%
기업 및 투자유치
1,512,480
256,480
1,256,000
489.71%
기업 및 투자유치
18,240
3,534,031
△3,515,791
△99.48%
공공사업 추진
18,240
3,534,031
△3,515,791
△99.48%
기업 및 투자유치
64,180
477,180
△413,000
△86.55%
관광, 레저사업 추진
64,180
477,180
△413,000
△86.55%
에너지및자원개발
79,590
178,925
△99,335
△55.52%
에너지 수급안정
79,590
178,925
△99,335
△55.52%
에너지안전 및 공급개선
79,590
178,925
△99,335
△55.52%
수송및교통
26,478,752
20,961,907
5,516,845
26.32%
도로
16,431,486
14,275,879
2,155,607
15.10%
도로 유지관리
14,671,786
12,466,652
2,205,134
17.69%
시도 및 농어촌도로 사업
14,305,986
12,361,134
1,944,852
15.73%
도로점용 관리
85,000
70,750
14,250
20.14%
건널목 관리
280,800
34,768
246,032
707.64%
재무활동(기획감사팀)
1,759,700
1,809,227
△49,527
△2.74%
보전지출
1,759,700
1,809,227
△49,527
△2.74%
- 11 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
대중교통ㆍ물류등기타
10,047,266
6,686,028
3,361,238
50.27%
교통관리
10,047,266
6,686,028
3,361,238
50.27%
교통행정
33,360
0
33,360
100.00%
운송사업 관리
7,495,061
4,791,868
2,703,193
56.41%
교통시설 환경정비
2,493,225
1,894,160
599,065
31.63%
차량등록관리
25,620
0
25,620
100.00%
국토및지역개발
35,100,042
36,718,508
△1,618,466
△4.41%
수자원
3,936,952
4,794,990
△858,038
△17.89%
하천관리
3,936,952
4,794,990
△858,038
△17.89%
하천관리
2,421,772
3,660,486
△1,238,714
△33.84%
골재관리(치수사업특별회계)
1,515,180
1,134,504
380,676
33.55%
지역및도시
26,350,250
27,515,718
△1,165,468
△4.24%
도시개발
18,173,178
17,569,968
603,210
3.43%
도시계획수립
423,171
2,095,451
△1,672,280
△79.81%
도시기반조성
15,147,005
12,642,365
2,504,640
19.81%
풍기온천장관리
1,164,002
1,182,152
△18,150
△1.54%
도시기반 특별회계(기반시설특별회계)
150,000
530,000
△380,000
△71.70%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계(장기
미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)
1,289,000
1,100,000
189,000
17.18%
정보화 DB구축
4,550
403,200
△398,650
△98.87%
선진정보화 도시구현
4,550
403,200
△398,650
△98.87%
광고물 관리
66,170
1,182,670
△1,116,500
△94.41%
옥외광고물 정비
66,170
1,182,670
△1,116,500
△94.41%
재무활동(도시디자인과)
784,000
600,000
184,000
30.67%
내부거래지출
784,000
600,000
184,000
30.67%
지역균형개발
5,563,149
6,593,354
△1,030,205
△15.62%
지역개발
5,563,149
6,593,354
△1,030,205
△15.62%
녹지 네트워크 구축
1,000,000
0
1,000,000
100.00%
공원조성 및 관리
1,000,000
0
1,000,000
100.00%
건축행정
116,626
118,316
△1,690
△1.43%
엄정한 건축행정
116,626
112,876
3,750
3.32%
지적행정
642,577
1,048,210
△405,633
△38.70%
지적관리
492,830
905,080
△412,250
△45.55%
- 12 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
지가관리
149,747
143,130
6,617
4.62%
산업단지
4,812,840
4,407,800
405,040
9.19%
지방산업단지 유지 및 운영
512,840
645,800
△132,960
△20.59%
산업단지관리
512,840
645,800
△132,960
△20.59%
농공단지 조성 및 운영
4,300,000
3,762,000
538,000
14.30%
농공단지 효율적 관리(농공지구조성사업특별회
계)
4,300,000
3,762,000
538,000
14.30%
예비비
20,460,976
9,436,163
11,024,813
116.84%
예비비
20,460,976
9,436,163
11,024,813
116.84%
예비비
20,460,976
9,436,163
11,024,813
116.84%
예비비
20,460,976
9,436,163
11,024,813
116.84%
기타
61,033,039
60,827,278
205,761
0.34%
기타
61,033,039
60,827,278
205,761
0.34%
행정운영경비(기획감사팀)
192,286
194,400
△2,114
△1.09%
인력운영비
85,080
80,400
4,680
5.82%
기본경비
107,206
114,000
△6,794
△5.96%
행정운영경비(경제활성화팀)
88,359
95,100
△6,741
△7.09%
인력운영비
4,980
5,400
△420
△7.78%
기본경비
83,379
89,700
△6,321
△7.05%
행정운영경비(투자유치팀)
69,694
75,600
△5,906
△7.81%
인력운영비
3,900
4,200
△300
△7.14%
기본경비
65,794
71,400
△5,606
△7.85%
행정운영경비(정보통신팀)
118,459
147,732
△29,273
△19.81%
인력운영비
4,980
27,632
△22,652
△81.98%
기본경비
113,479
120,100
△6,621
△5.51%
행정운영경비(자치행정과)
49,654,497
48,658,635
995,862
2.05%
인력운영비
49,450,938
48,397,265
1,053,673
2.18%
기본경비
203,559
261,370
△57,811
△22.12%
행정운영경비(주민생활지원과)
112,159
125,684
△13,525
△10.76%
인력운영비
30,130
27,534
2,596
9.43%
기본경비
82,029
98,150
△16,121
△16.42%
행정운영경비(사회복지과)
114,716
164,332
△49,616
△30.19%
인력운영비
31,742
54,432
△22,690
△41.69%
- 13 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기본경비
82,974
109,900
△26,926
△24.50%
행정운영경비(세무과)
218,250
241,880
△23,630
△9.77%
인력운영비
48,504
50,220
△1,716
△3.42%
기본경비
169,746
191,660
△21,914
△11.43%
행정운영경비(회계과)
138,411
515,090
△376,679
△73.13%
인력운영비
22,980
390,000
△367,020
△94.11%
기본경비
115,431
125,090
△9,659
△7.72%
행정운영경비(새마을봉사과)
103,506
122,670
△19,164
△15.62%
인력운영비
4,980
5,400
△420
△7.78%
기본경비
98,526
117,270
△18,744
△15.98%
행정운영경비(문화관광과)
125,796
156,064
△30,268
△19.39%
인력운영비
28,508
47,264
△18,756
△39.68%
기본경비
97,288
108,800
△11,512
△10.58%
행정운영경비(인재양성과)
105,122
0
105,122
100.00%
인력운영비
31,886
0
31,886
100.00%
기본경비
73,236
0
73,236
100.00%
행정운영경비(도시디자인과)
377,512
350,874
26,638
7.59%
인력운영비
241,813
212,774
29,039
13.65%
기본경비
135,699
138,100
△2,401
△1.74%
행정운영경비(건설과)
675,819
661,542
14,277
2.16%
인력운영비
549,129
541,472
7,657
1.41%
기본경비
126,690
120,070
6,620
5.51%
행정운영경비(환경보호과)
1,876,720
1,892,814
△16,094
△0.85%
인력운영비
1,714,218
1,717,824
△3,606
△0.21%
기본경비
162,502
174,990
△12,488
△7.14%
행정운영경비(교통행정과)
136,202
139,882
△3,680
△2.63%
인력운영비
26,444
31,382
△4,938
△15.74%
기본경비
109,758
108,500
1,258
1.16%
행정운영경비(산림녹지과)
131,395
129,150
2,245
1.74%
인력운영비
4,980
5,400
△420
△7.78%
기본경비
126,415
123,750
2,665
2.15%
행정운영경비(치수방재과)
141,449
299,256
△157,807
△52.73%
- 14 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
인력운영비
4,980
4,200
780
18.57%
인력운영비(치수사업특별회계)
56,820
225,496
△168,676
△74.80%
기본경비
79,649
69,560
10,089
14.50%
행정운영경비(주택지적과)
180,476
183,410
△2,934
△1.60%
인력운영비
5,412
5,880
△468
△7.96%
기본경비
175,064
177,530
△2,466
△1.39%
행정운영경비(의회사무국)
242,645
268,310
△25,665
△9.57%
인력운영비
113,601
108,320
5,281
4.88%
기본경비
129,044
159,990
△30,946
△19.34%
행정운영경비(보건사업과)
840,137
916,397
△76,260
△8.32%
인력운영비
508,350
498,149
10,201
2.05%
기본경비
331,787
418,248
△86,461
△20.67%
행정운영경비(건강관리과)
89,537
95,850
△6,313
△6.59%
인력운영비
4,980
5,400
△420
△7.78%
기본경비
84,557
90,450
△5,893
△6.52%
행정운영경비(농정과수과)
806,329
783,426
22,903
2.92%
인력운영비
526,752
502,173
24,579
4.89%
기본경비
279,577
281,253
△1,676
△0.60%
행정운영경비(농촌지도과)
127,015
134,400
△7,385
△5.49%
인력운영비
3,780
4,200
△420
△10.00%
기본경비
123,235
130,200
△6,965
△5.35%
행정운영경비(축산특작기술과)
120,078
118,330
1,748
1.48%
인력운영비
8,580
9,360
△780
△8.33%
기본경비
111,498
108,970
2,528
2.32%
행정운영경비(유통마케팅과)
62,747
54,550
8,197
15.03%
인력운영비
2,700
3,000
△300
△10.00%
기본경비
60,047
51,550
8,497
16.48%
행정운영경비(환경사업소)
86,810
103,151
△16,341
△15.84%
인력운영비
53,877
69,861
△15,984
△22.88%
기본경비
32,933
33,290
△357
△1.07%
행정운영경비(평생학습센터)
196,222
120,909
75,313
62.29%
인력운영비
106,503
34,153
72,350
211.84%
- 15 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기본경비
89,719
86,756
2,963
3.42%
행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)
190,053
280,399
△90,346
△32.22%
인력운영비
90,041
110,765
△20,724
△18.71%
기본경비
100,012
169,634
△69,622
△41.04%
행정운영경비(소수박물관)
83,815
0
83,815
100.00%
인력운영비
46,728
0
46,728
100.00%
기본경비
37,087
0
37,087
100.00%
행정운영경비(체육시설관리사무소)
222,324
222,287
37
0.02%
인력운영비
45,268
46,411
△1,143
△2.46%
기본경비
177,056
175,876
1,180
0.67%
행정운영경비(풍기읍)
545,149
560,446
△15,297
△2.73%
인력운영비
407,504
383,558
23,946
6.24%
기본경비
137,645
176,888
△39,243
△22.19%
행정운영경비(이산면)
231,676
236,476
△4,800
△2.03%
인력운영비
145,764
138,350
7,414
5.36%
기본경비
85,912
98,126
△12,214
△12.45%
행정운영경비(평은면)
179,652
192,383
△12,731
△6.62%
인력운영비
100,754
96,495
4,259
4.41%
기본경비
78,898
95,888
△16,990
△17.72%
행정운영경비(문수면)
236,529
235,014
1,515
0.64%
인력운영비
148,273
136,160
12,113
8.90%
기본경비
88,256
98,854
△10,598
△10.72%
행정운영경비(장수면)
179,973
189,351
△9,378
△4.95%
인력운영비
101,375
94,831
6,544
6.90%
기본경비
78,598
94,520
△15,922
△16.85%
행정운영경비(안정면)
190,535
194,134
△3,599
△1.85%
인력운영비
102,567
96,394
6,173
6.40%
기본경비
87,968
97,740
△9,772
△10.00%
행정운영경비(봉현면)
184,720
188,093
△3,373
△1.79%
인력운영비
101,478
95,525
5,953
6.23%
기본경비
83,242
92,568
△9,326
△10.07%
행정운영경비(순흥면)
239,293
246,169
△6,876
△2.79%
- 16 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
인력운영비
147,905
143,587
4,318
3.01%
기본경비
91,388
102,582
△11,194
△10.91%
행정운영경비(단산면)
232,626
236,555
△3,929
△1.66%
인력운영비
147,674
135,851
11,823
8.70%
기본경비
84,952
100,704
△15,752
△15.64%
행정운영경비(부석면)
245,481
294,165
△48,684
△16.55%
인력운영비
157,374
186,717
△29,343
△15.72%
기본경비
88,107
107,448
△19,341
△18.00%
행정운영경비(상망동)
108,833
119,727
△10,894
△9.10%
인력운영비
40,453
40,153
300
0.75%
기본경비
68,380
79,574
△11,194
△14.07%
행정운영경비(하망동)
103,219
107,489
△4,270
△3.97%
인력운영비
40,453
40,153
300
0.75%
기본경비
62,766
67,336
△4,570
△6.79%
행정운영경비(영주1동)
108,865
113,994
△5,129
△4.50%
인력운영경비
43,715
43,414
301
0.69%
기본경비
65,150
70,580
△5,430
△7.69%
행정운영경비(영주2동)
92,958
97,971
△5,013
△5.12%
인력운영비
37,192
36,891
301
0.82%
기본경비
55,766
61,080
△5,314
△8.70%
행정운영경비(휴천1동)
96,898
102,255
△5,357
△5.24%
인력운영비
37,192
36,891
301
0.82%
기본경비
59,706
65,364
△5,658
△8.66%
행정운영경비(휴천2동)
103,789
114,627
△10,838
△9.46%
인력운영비
40,453
40,153
300
0.75%
기본경비
63,336
74,474
△11,138
△14.96%
행정운영경비(휴천3동)
109,129
112,101
△2,972
△2.65%
인력운영비
40,453
40,153
300
0.75%
기본경비
68,676
71,948
△3,272
△4.55%
행정운영경비(가흥1동)
113,581
125,331
△11,750
△9.38%
인력운영비
46,976
46,675
301
0.64%
기본경비
66,605
78,656
△12,051
△15.32%
- 17 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
행정운영경비(가흥2동)
101,593
108,873
△7,280
△6.69%
인력운영비
40,453
40,153
300
0.75%
기본경비
61,140
68,720
△7,580
△11.03%
- 18 -