부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:영주1동
정책:영주1동 사업
단위:영주1동 관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
영주1동
367,557
387,296
△19,739
영주1동 사업
253,563
272,954
△19,391
영주1동 관리
122,263
141,654
△19,391
보건환경관리
2,853
2,990
△137
101 인건비
1,750
1,750
0
35,000원 * 1명 * 50일 =
10 기간제근로자등보수
○하계방역인부
1,750
1,750
1,750
206 재료비
1,103
1,240
△137
1,550원 * 100ℓ =
1,330원 * 400ℓ =
2,080원 * 200ℓ =
01 재료비
○하계방역 유류대
―휘발류
―경 유
―확산제
1,103
△137
1,240
1,103
155
532
416
보안등 유지 관리
7,040
7,824
△784
201 일반운영비
7,040
7,824
△784
50,000원 * 352등 * 40/100 =
02 공공운영비
○보안등 수리비
7,040
△784
7,824
7,040
국토공원화 사업
7,350
15,820
△8,470
101 인건비
3,150
4,620
△1,470
35,000원 * 10명 * 3일 * 1회 =
35,000원 * 2명 * 30일 * 1회 =
10 기간제근로자등보수
○국토공원화사업(꽃길조성,조경지관리)인
○광고물정비, 행락지, 환경정비 인부
3,150
△1,470
4,620
1,050
2,100
201 일반운영비
3,700
10,700
△7,000
50,000원 * 10회 =
50,000원 * 4회 =
20,000원 * 150개 =
01 사무관리비
○가로기게양 장비임차
○꽃길조성 장비임차
03 행사운영비
○분수대 꽃전시회 개최
700
3,000
△10,000
10,700
500
200
3,000
0
3,000
206 재료비
500
500
0
10,000원 * 10종 * 1회 =
01 재료비
○가로화분 및 화단관리
―병충해방제 약제
500
500
500
100
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:영주1동
정책:영주1동 사업
단위:영주1동 관리
5,000원 * 10포 * 2회 =
5,000원 * 5종 * 4회 =
10,000원 * 20봉 * 1종 =
―퇴비 및 비료
―작업도구
―꽃씨구입
100
100
200
주민자치 기반강화
105,020
105,020
0
301 일반보상금
100,020
100,020
0
200,000원 * 1회 * 27명 * 12월 =
200,000원 * 2회 * 27명 * 1월 =
20,000원 * 27명 * 2회 * 12월 =
50,000원 * 1회 * 132명 * 1월 =
5,000원 * 81명 * 12월 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○이장수당
―기본수당
―상여금
―회의참석수당
○반장수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회등 회의참석자 급식
95,160
4,860
95,160
88,560
64,800
10,800
12,960
6,600
4,860
4,860
307 민간이전
5,000
5,000
0
5,000,000원 * 1식 =
04 민간행사보조
○시민체육대회 참가경비 지원
5,000
5,000
5,000
소규모 주민숙원사업
131,300
131,300
0
소규모 주민숙원사업
131,300
131,300
0
401 시설비및부대비
131,300
131,300
0
130,000,000원 * 1식 =
130,000,000원 * 1/100 =
04 시설비
○소규모주민편익사업비
06 시설부대비
○소규모주민편익사업 시설부대비
130,000
1,300
130,000
130,000
1,300
1,300
행정운영경비(영주1동)
113,994
114,342
△348
인력운영경비
43,414
42,846
568
인력운영비
43,414
42,846
568
101 인건비
32,214
31,646
568
7,325원 * 36시간 * 10명 * 12월 * 1.018 =
02 수당
○시간외근무수당
32,214
568
31,646
32,214
203 업무추진비
9,400
9,400
0
01 기관운영업무추진비
6,000
6,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:영주1동
정책:행정운영경비(영주1동)
단위:인력운영경비
6,000,000원 * 1명 =
40,000원 * 10명 =
250,000원 * 12월 =
○동장
02 정원가산업무추진비
○영주1동장
04 부서운영업무추진비
○영주1동장
400
3,000
6,000
400
400
3,000
3,000
204 직무수행경비
1,800
1,800
0
150,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○영주1동장 직책급업무추진비
1,800
1,800
1,800
기본경비
70,580
71,496
△916
기본경비
70,580
71,496
△916
201 일반운영비
36,480
36,896
△416
10,000원 * 10박스 * 12월 =
5,000원 * 3식 * 10명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 250일 =
40,000원 * 1명 * 115일 =
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 2대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
200,000원 * 5회 * 2대 =
100,000원 * 10대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 10명 * 12월 =
150,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○당직수당
―숙 직
―일 직
○소규모수선비
―복사기 수리비
―프린터 수리비
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리비
―기타 장비수리비
○기본 사무용품비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―우편물 발송대
― 전화요금
―전기요금
22,200
14,280
△14,696
36,896
1,200
1,800
1,200
600
12,100
7,500
4,600
4,700
500
100
1,000
2,000
500
600
600
14,280
0
8,556
1,800
2,400
3,600
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:영주1동
정책:행정운영경비(영주1동)
단위:기본경비
30,000원 * 12월 =
50,000원 * 2회 =
50,000원 * 2회 =
8,000원 * 12월 =
100,000원 * 1회 =
2,500원 * 8시간 * 120일 =
950원 * 8시간 * 120일 * 2대 =
1,500,000원 * 1식 =
―상하수도요금
―환경개선부담금
―전기안전점검수수료
― 유선방송비
―정화조청소
○연료비
―온수보일러
―대형난로
○시설장비유지비
―건물유지비
360
100
100
96
100
4,224
2,400
1,824
1,500
1,500
202 여비
33,500
33,500
0
70,000원 * 5일 * 10일 =
250,000원 * 10명 * 12월 =
01 국내여비
○영주1동 직원 업무추진 국내여비
02 월액여비
○영주1동 직원 월액여비
3,500
30,000
3,500
3,500
30,000
30,000
405 자산취득비
600
1,100
△500
600,000원 * 1식 =
01 자산및물품취득비
○전동제본기
600
△500
1,100
600
- 4 -