분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
세 출 예 산 서
2008년도 본예산 전체 기타특별회계
총 계
12,800,000
11,000,000
1,800,000
16.36%
정책사업비
10,993,073
9,158,146
1,834,927
20.04%
재무활동
1,581,431
1,579,447
1,984
0.13%
행정운영경비
225,496
262,407
△36,911
△14.07%
환경보호
1,927,000
1,770,000
157,000
8.87%
상하수도ㆍ수질
1,927,000
1,770,000
157,000
8.87%
오·폐수 관리
357,800
202,640
155,160
76.57%
수질개선관리(수질개선특별회계)
357,800
202,640
155,160
76.57%
재무활동(환경보호과)
1,569,200
1,567,360
1,840
0.12%
내부거래지출(수질개선특별회계)
1,569,200
1,567,360
1,840
0.12%
사회복지
4,121,000
3,795,000
326,000
8.59%
기초생활보장
2,539,000
2,488,000
51,000
2.05%
국민기초생활보장
2,526,769
2,475,913
50,856
2.05%
저소득주거안정기금(저소득주민주거안
정기금특별회계)
820,000
1,000,000
△180,000
△18.00%
의료급여업무추진(의료급여기금특별회
계)
1,706,769
1,475,913
230,856
15.64%
재무활동(주민생활지원과)
12,231
12,087
144
1.19%
보전지출(의료급여기금특별회계)
12,231
12,087
144
1.19%
사회복지일반
1,582,000
1,307,000
275,000
21.04%
주민소득 생활지원
1,582,000
1,307,000
275,000
21.04%
주민소득 생활지원(주민소득지원및생활
안정기금특별회계)
1,582,000
1,307,000
275,000
21.04%
국토및지역개발
6,526,504
5,172,593
1,353,911
26.17%
수자원
1,134,504
1,814,593
△680,089
△37.48%
하천관리
1,134,504
1,814,593
△680,089
△37.48%
골재관리(치수사업특별회계)
1,134,504
1,814,593
△680,089
△37.48%
지역및도시
1,630,000
1,288,000
342,000
26.55%
도시개발
1,630,000
1,288,000
342,000
26.55%
도시기반 특별회계(기반시설특별회계)
530,000
768,000
△238,000
△30.99%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회
계(장기미집행도시계획시설대지보상임
시특별회계)
1,100,000
520,000
580,000
111.54%
산업단지
3,762,000
2,070,000
1,692,000
81.74%
농공단지 조성 및 운영
3,762,000
2,070,000
1,692,000
81.74%
농공단지 효율적 관리(농공지구조성사
업특별회계)
3,762,000
2,070,000
1,692,000
81.74%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 기타특별회계
기타
225,496
262,407
△36,911
△14.07%
기타
225,496
262,407
△36,911
△14.07%
행정운영경비(건설과)
225,496
262,407
△36,911
△14.07%
인력운영비(치수사업특별회계)
225,496
262,407
△36,911
△14.07%