분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
세 출 예 산 서
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
총 계
318,200,000
287,200,000
31,000,000
10.79%
정책사업비
247,522,409
217,933,842
29,588,567
13.58%
재무활동
9,850,313
9,549,663
300,650
3.15%
행정운영경비
60,827,278
59,666,495
1,160,783
1.95%
일반공공행정
27,518,585
22,201,033
5,317,552
23.95%
입법및선거관리
998,824
861,964
136,860
15.88%
지방의회 운영 지원
998,824
861,964
136,860
15.88%
열린의회상 정립
97,480
121,980
△24,500
△20.09%
활기찬 의정추진
901,344
739,984
161,360
21.81%
지방행정ㆍ재정지원
1,233,980
1,101,930
132,050
11.98%
예산운영
1,233,980
1,101,930
132,050
11.98%
예산운영
99,940
51,930
48,010
92.45%
사회단체보조
600,000
500,000
100,000
20.00%
공통경비운영
534,040
550,000
△15,960
△2.90%
일반행정
25,285,781
20,237,139
5,048,642
24.95%
기획조정
351,420
1,382,860
△1,031,440
△74.59%
시종합기획
305,420
1,357,860
△1,052,440
△77.51%
공약사항
46,000
25,000
21,000
84.00%
감사운영
40,495
37,230
3,265
8.77%
감사업무
40,495
37,230
3,265
8.77%
자치입법
74,092
37,400
36,692
98.11%
의회지원 및 자치입법
74,092
37,400
36,692
98.11%
행정혁신 및 평가
80,460
368,480
△288,020
△78.16%
행정혁신
51,600
359,680
△308,080
△85.65%
평가
28,860
8,800
20,060
227.95%
지방행정 역량 강화
2,682,658
2,502,007
180,651
7.22%
청사및문서관리
337,269
319,042
18,227
5.71%
공무원업무능력향상
2,324,433
2,166,971
157,462
7.27%
과거사정리
20,956
15,994
4,962
31.02%
자치행정 구현
2,227,282
1,144,044
1,083,238
94.68%
시민중심의 열린시정
433,960
305,584
128,376
42.01%
고객중심의 행정서비스 제공
410,829
407,920
2,909
0.71%
주민자치기반강화
773,260
211,740
561,520
265.19%
- 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
국내외도시간교류협력추진
609,233
218,800
390,433
178.44%
글로벌인재양성특구추진
2,269,627
1,335,636
933,991
69.93%
외국어국제화교육강화사업
1,140,297
604,656
535,641
88.59%
교육환경개선사업
1,129,330
730,980
398,350
54.50%
자원봉사센터 운영
119,496
0
119,496
100.00%
자원봉사센터운영
119,496
0
119,496
100.00%
주요시책 전략적 홍보
528,040
247,120
280,920
113.68%
시정홍보
528,040
247,120
280,920
113.68%
정보화사업
3,024,992
2,287,822
737,170
32.22%
행정 정보화 추진
2,518,212
1,977,787
540,425
27.32%
지역정보화 추진
506,780
310,035
196,745
63.46%
통신관리
440,555
307,475
133,080
43.28%
통신관리
440,555
307,475
133,080
43.28%
통계조사
43,067
57,783
△14,716
△25.47%
통계조사
43,067
57,783
△14,716
△25.47%
자주재원확충
465,865
527,465
△61,600
△11.68%
지방세 부과징수
235,750
261,620
△25,870
△9.89%
체납액 징수
45,585
70,265
△24,680
△35.12%
세외수입 부과징수
25,110
22,820
2,290
10.04%
개별주택가격조사
153,930
167,270
△13,340
△7.98%
세원발굴
5,490
5,490
0
0.00%
회계관리
76,330
56,800
19,530
34.38%
결산관리
76,330
56,800
19,530
34.38%
물품관리
531,703
607,888
△76,185
△12.53%
물품관리
531,703
607,888
△76,185
△12.53%
재산관리
4,341,980
1,057,689
3,284,291
310.52%
청사관리
3,808,480
1,028,689
2,779,791
270.23%
국공유 재산관리
533,500
29,000
504,500
1739.66%
민원행정
143,642
105,015
38,627
36.78%
민원행정서비스제공
117,592
88,015
29,577
33.60%
차량등록관리
26,050
17,000
9,050
53.24%
식품위생관리
36,904
32,004
4,900
15.31%
식품위생업소 관리
36,904
32,004
4,900
15.31%
- 2 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
새마을운동 활성화
349,884
218,962
130,922
59.79%
국민운동단체 육성
349,884
218,962
130,922
59.79%
시민운동장관리
134,793
158,867
△24,074
△15.15%
국민체육센터 관리
59,630
60,082
△452
△0.75%
체육시설관리
75,163
98,785
△23,622
△23.91%
풍기읍사업
642,296
699,425
△57,129
△8.17%
풍기읍관리
223,146
265,131
△41,985
△15.84%
소규모주민편익사업
419,150
434,294
△15,144
△3.49%
이산면 사업경비
428,337
449,005
△20,668
△4.60%
이산면 관리
130,387
138,855
△8,468
△6.10%
소규모 주민편익사업
297,950
310,150
△12,200
△3.93%
평은면 사업
377,202
338,454
38,748
11.45%
평은면 관리
104,502
120,254
△15,752
△13.10%
소규모 주민편익 사업
272,700
218,200
54,500
24.98%
문수면 사업경비
372,467
349,996
22,471
6.42%
문수면 관리
109,867
94,516
15,351
16.24%
소규모 주민편익사업
262,600
255,480
7,120
2.79%
장수면사업경비
439,241
441,788
△2,547
△0.58%
장수면 관리
126,141
128,688
△2,547
△1.98%
소규모 주민편익사업
313,100
313,100
0
0.00%
안정면 사업
502,047
504,237
△2,190
△0.43%
안정면 관리
142,487
144,677
△2,190
△1.51%
소규모 주민편익 사업
359,560
359,560
0
0.00%
봉현면사업
411,453
401,844
9,609
2.39%
봉현면 관리
128,653
119,044
9,609
8.07%
소규모 주민편익사업
282,800
282,800
0
0.00%
순흥면 사업경비
394,655
467,495
△72,840
△15.58%
순흥면 관리
111,855
184,695
△72,840
△39.44%
소규모 주민숙원편익사업
282,800
282,800
0
0.00%
단산면 사업경비
422,989
466,775
△43,786
△9.38%
단산면 관리
125,039
159,075
△34,036
△21.40%
소규모 주민편익사업
297,950
307,700
△9,750
△3.17%
부석면사업
515,538
500,060
15,478
3.10%
- 3 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
부석면관리
162,038
142,360
19,678
13.82%
소규모 주민편익사업
353,500
357,700
△4,200
△1.17%
(상망동) 사업
359,253
356,462
2,791
0.78%
(상망동) 관리
126,953
124,162
2,791
2.25%
소규모 주민편익사업
232,300
232,300
0
0.00%
하망동 사업경비
314,613
340,052
△25,439
△7.48%
하망동 관리
112,613
133,052
△20,439
△15.36%
소규모 주민편익사업
202,000
207,000
△5,000
△2.42%
영주1동 사업
253,563
272,954
△19,391
△7.10%
영주1동 관리
122,263
141,654
△19,391
△13.69%
소규모 주민숙원사업
131,300
131,300
0
0.00%
(영주2동) 사업
173,893
176,868
△2,975
△1.68%
(영주2동) 관리
93,093
116,268
△23,175
△19.93%
소규모 주민편익사업
80,800
60,600
20,200
33.33%
휴천1동사업
305,788
331,373
△25,585
△7.72%
휴천1동 관리
83,588
109,173
△25,585
△23.44%
소규모 주민편익사업
222,200
222,200
0
0.00%
(휴천2동)사업
276,024
263,352
12,672
4.81%
(휴천2동)관리
124,524
152,252
△27,728
△18.21%
소규모 주민편익사업
151,500
111,100
40,400
36.36%
휴천3동 사업경비
385,194
388,116
△2,922
△0.75%
휴천3동 관리
112,494
115,416
△2,922
△2.53%
주민숙원사업
272,700
272,700
0
0.00%
가흥1동 사업경비
363,614
372,600
△8,986
△2.41%
가흥1동 관리
121,214
130,200
△8,986
△6.90%
소규모 주민편익사업
242,400
242,400
0
0.00%
가흥2동사업
346,889
376,248
△29,359
△7.80%
가흥2동 관리
104,489
133,848
△29,359
△21.93%
소규모 주민편익사업
242,400
242,400
0
0.00%
재무활동(민원봉사과)
37,440
37,440
0
0.00%
내부거래지출
37,440
37,440
0
0.00%
공공질서및안전
5,426,652
6,350,235
△923,583
△14.54%
재난방재ㆍ민방위
5,426,652
6,350,235
△923,583
△14.54%
- 4 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
재해위험지 정비
1,733,000
3,297,248
△1,564,248
△47.44%
수해상습지 관리
1,733,000
3,297,248
△1,564,248
△47.44%
재난관리
3,085,464
2,403,198
682,266
28.39%
재난관리 기능강화
243,092
175,521
67,571
38.50%
재난이재민 구호
13,300
6,435
6,865
106.68%
소하천 정비
2,829,072
2,221,242
607,830
27.36%
민방위 관리
371,241
432,570
△61,329
△14.18%
민방위 교육
31,536
34,670
△3,134
△9.04%
민방위 장비관리
102,740
157,540
△54,800
△34.78%
병무관리
236,965
240,360
△3,395
△1.41%
재무활동(재난안전관리과)
236,947
217,219
19,728
9.08%
내부거래지출
236,947
217,219
19,728
9.08%
교육
50,680
0
50,680
100.00%
평생ㆍ직업교육
50,680
0
50,680
100.00%
평생학습 체제 구축
50,680
0
50,680
100.00%
평생학습 체제 구축
50,680
0
50,680
100.00%
문화및관광
17,964,197
18,212,984
△248,787
△1.37%
문화예술
4,397,060
2,672,037
1,725,023
64.56%
문화예술진흥
4,397,060
2,672,037
1,725,023
64.56%
문화시설관리
2,632,256
455,175
2,177,081
478.30%
문화예술지원
641,604
443,162
198,442
44.78%
지역축제 및 문화예술제 추진
1,123,200
1,773,700
△650,500
△36.67%
관광
5,080,685
10,149,959
△5,069,274
△49.94%
관광 기반 확충 및 관리
5,080,685
10,149,959
△5,069,274
△49.94%
관광홍보 및 상품개발
952,190
969,902
△17,712
△1.83%
관광자원개발
4,128,495
9,180,057
△5,051,562
△55.03%
체육
2,586,116
2,112,523
473,593
22.42%
체육인프라 구축
2,586,116
2,112,523
473,593
22.42%
체육시설 확충
305,000
80,000
225,000
281.25%
체육환경 조성
2,281,116
2,032,523
248,593
12.23%
문화재
5,900,336
3,278,465
2,621,871
79.97%
문화재보전 및 전승
4,592,614
2,244,789
2,347,825
104.59%
유형문화재관리
4,589,014
2,239,989
2,349,025
104.87%
- 5 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
무형문화재관리
3,600
4,800
△1,200
△25.00%
문화유적권관리
1,307,722
1,033,676
274,046
26.51%
소수서원 관리
188,300
84,525
103,775
122.77%
소수박물관 운영
547,364
542,234
5,130
0.95%
선비촌 운영
572,058
406,917
165,141
40.58%
환경보호
17,528,613
15,306,371
2,222,242
14.52%
상하수도ㆍ수질
12,513,048
11,559,913
953,135
8.25%
오·폐수 관리
437,483
233,713
203,770
87.19%
수질관리
79,683
31,073
48,610
156.44%
수질개선관리(수질개선특별회계)
357,800
202,640
155,160
76.57%
상수도 관리
1,648,811
1,383,298
265,513
19.19%
간이상수도 관리
968,560
533,298
435,262
81.62%
농촌농업생활용수 관리
680,251
850,000
△169,749
△19.97%
하수도 관리
4,183,003
3,722,300
460,703
12.38%
지방하수도 관리
600,000
300,000
300,000
100.00%
하수처리 시설
3,583,003
3,422,300
160,703
4.70%
재무활동(환경보호과)
1,815,440
1,663,500
151,940
9.13%
내부거래지출
246,240
96,140
150,100
156.13%
내부거래지출(수질개선특별회계)
1,569,200
1,567,360
1,840
0.12%
재무활동(수도사업소)
4,428,311
4,557,102
△128,791
△2.83%
내부거래지출
4,428,311
4,557,102
△128,791
△2.83%
폐기물
4,179,655
3,280,623
899,032
27.40%
폐기물감량
3,929,468
3,158,723
770,745
24.40%
폐기물기반시설 관리
597,612
385,477
212,135
55.03%
쓰레기 처리
3,311,314
2,756,035
555,279
20.15%
환경미화원 관리
20,542
17,211
3,331
19.35%
폐기물관리
250,187
121,900
128,287
105.24%
쓰레기매립장 운영
154,187
63,900
90,287
141.29%
분뇨처리장 운영
96,000
58,000
38,000
65.52%
대기
84,240
343,705
△259,465
△75.49%
대기오염관리
84,240
343,705
△259,465
△75.49%
대기 환경조성
42,990
313,705
△270,715
△86.30%
환경개선부담금
41,250
30,000
11,250
37.50%
- 6 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
자연
53,590
92,150
△38,560
△41.84%
자연환경 관리
53,590
92,150
△38,560
△41.84%
자연환경 보전
53,590
92,150
△38,560
△41.84%
환경보호일반
698,080
29,980
668,100
2228.49%
자연환경보전
698,080
29,980
668,100
2228.49%
친환경관리
698,080
29,980
668,100
2228.49%
사회복지
66,841,613
60,046,311
6,795,302
11.32%
기초생활보장
23,846,725
21,782,433
2,064,292
9.48%
국민기초생활보장
20,315,159
18,433,322
1,881,837
10.21%
저소득층기초생활보장
17,788,390
15,957,409
1,830,981
11.47%
저소득주거안정기금(저소득주민주거안
정기금특별회계)
820,000
1,000,000
△180,000
△18.00%
의료급여업무추진(의료급여기금특별회
계)
1,706,769
1,475,913
230,856
15.64%
저소득층 생활안정 지원
2,008,618
1,984,457
24,161
1.22%
자활사업
2,008,618
1,984,457
24,161
1.22%
재무활동(주민생활지원과)
1,522,948
1,364,654
158,294
11.60%
내부거래지출
1,510,717
1,352,567
158,150
11.69%
보전지출(의료급여기금특별회계)
12,231
12,087
144
1.19%
취약계층지원
8,087,870
6,691,611
1,396,259
20.87%
취약계층 지원
1,065,195
335,222
729,973
217.76%
취약계층지원
1,065,195
335,222
729,973
217.76%
장애인 복지증진
7,022,675
6,356,389
666,286
10.48%
장애인 복지증진
7,022,675
6,356,389
666,286
10.48%
보육ㆍ가족및여성
9,167,163
8,408,197
758,966
9.03%
여성 복지증진
425,891
214,304
211,587
98.73%
여성복지 증진
425,891
214,304
211,587
98.73%
아동보육 가족지원
8,425,900
7,582,025
843,875
11.13%
아동보육 가족지원
8,425,900
7,582,025
843,875
11.13%
여성복지증진
315,372
611,868
△296,496
△48.46%
여성교육 사업
295,372
587,068
△291,696
△49.69%
여성봉사활동지원사업
20,000
24,800
△4,800
△19.35%
노인ㆍ청소년
20,099,670
14,838,010
5,261,660
35.46%
노인복지 증진
19,010,724
14,246,437
4,764,287
33.44%
- 7 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
화장장 운영
56,260
352,425
△296,165
△84.04%
노인복지 증진
12,501,165
5,822,214
6,678,951
114.71%
경로당 운영사업
931,669
977,523
△45,854
△4.69%
사회복지시설 지원
5,521,630
7,094,275
△1,572,645
△22.17%
청소년 육성 및 보호
1,088,946
591,573
497,373
84.08%
청소년 육성
1,088,946
591,573
497,373
84.08%
노동
367,785
374,302
△6,517
△1.74%
공공근로 및 직업안정
367,785
374,302
△6,517
△1.74%
공공근로 및 직업안정
367,785
374,302
△6,517
△1.74%
보훈
234,400
0
234,400
100.00%
국가보훈 관리
234,400
0
234,400
100.00%
보훈관련지원
234,400
0
234,400
100.00%
주택
3,456,000
6,644,758
△3,188,758
△47.99%
주거 환경 개선
3,456,000
6,644,758
△3,188,758
△47.99%
주거환경 개선
3,456,000
6,644,758
△3,188,758
△47.99%
사회복지일반
1,582,000
1,307,000
275,000
21.04%
주민소득 생활지원
1,582,000
1,307,000
275,000
21.04%
주민소득 생활지원(주민소득지원및생활
안정기금특별회계)
1,582,000
1,307,000
275,000
21.04%
보건
3,571,944
4,667,265
△1,095,321
△23.47%
보건의료
3,571,944
4,667,265
△1,095,321
△23.47%
보건사업 활성화
1,924,082
2,970,405
△1,046,323
△35.22%
보건행정관리
917,582
1,711,134
△793,552
△46.38%
의약무 행정
254,970
539,970
△285,000
△52.78%
저출산 대책사업
657,704
623,145
34,559
5.55%
진료민원 업무
93,826
96,156
△2,330
△2.42%
시민건강 증진
1,647,862
1,696,860
△48,998
△2.89%
건강증진 사업
823,265
843,650
△20,385
△2.42%
방문보건 사업
317,588
183,993
133,595
72.61%
예방관리 사업
507,009
669,217
△162,208
△24.24%
농림해양수산
43,027,476
40,633,627
2,393,849
5.89%
농업ㆍ농촌
35,607,896
34,861,939
745,957
2.14%
농촌개발
13,063,483
10,770,342
2,293,141
21.29%
농업기반조성
7,875,483
7,385,342
490,141
6.64%
- 8 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
농촌환경정비
5,188,000
3,385,000
1,803,000
53.26%
농촌복지기반확충
2,653,150
2,372,637
280,513
11.82%
농가지원
2,605,500
2,342,987
262,513
11.20%
농지관리위원 교육
47,650
29,650
18,000
60.71%
원예작물 기술개발
3,514,545
7,272,350
△3,757,805
△51.67%
안정적 재배기술 보급
187,870
146,570
41,300
28.18%
과수농업경쟁력 강화
3,195,675
7,039,780
△3,844,105
△54.61%
기타 과실류 경쟁력 강화
131,000
86,000
45,000
52.33%
새 소득원 개발 사업
255,836
183,320
72,516
39.56%
과수 새기술 조기 정착
92,300
74,000
18,300
24.73%
과수품질 고급화 육성
163,536
109,320
54,216
49.59%
농업경쟁력 향상 지도사업
2,636,961
2,550,043
86,918
3.41%
효율적인 농업지도 기반조성
497,377
1,014,963
△517,586
△51.00%
경쟁력있는 농업전문인력육성
1,184,836
578,453
606,383
104.83%
고품질 식량작물 생산 기술보급
591,490
337,961
253,529
75.02%
농촌 생활문화 개선사업
363,258
618,666
△255,408
△41.28%
친환경농업 실현사업
3,925,169
2,458,554
1,466,615
59.65%
친환경농업 실현
3,925,169
2,458,554
1,466,615
59.65%
선진축산기반 조성(축산특작기술)
2,630,158
4,179,560
△1,549,402
△37.07%
한우산업 육성
538,815
408,485
130,330
31.91%
가축전염병 근절
785,816
576,030
209,786
36.42%
생산기반 구축 및 홍보
890,327
2,736,895
△1,846,568
△67.47%
친환경 축산 육성
398,700
413,650
△14,950
△3.61%
동물 보호
16,500
44,500
△28,000
△62.92%
축산지도 사업(축산특작기술)
323,538
159,334
164,204
103.06%
축산기술 보급
323,538
159,334
164,204
103.06%
소득작물 생산기술보급(축산특작기술)
81,930
79,840
2,090
2.62%
풍기인삼 명품화 기술
52,880
63,040
△10,160
△16.12%
새기술 보급
29,050
16,800
12,250
72.92%
특화작물 생산기반 조성(축산특작기술)
3,073,990
2,965,285
108,705
3.67%
풍기인삼 경쟁력 강화
2,051,600
859,800
1,191,800
138.61%
특화작물 생산
1,022,390
2,105,485
△1,083,095
△51.44%
농업기술개발(축산특작기술)
626,596
454,022
172,574
38.01%
- 9 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
지역농업 기술개발
467,898
312,712
155,186
49.63%
농업체험학교 및 전시행사
158,698
141,310
17,388
12.30%
농산물 유통(유통마케팅과)
1,248,560
908,550
340,010
37.42%
유통기반구축
1,248,560
908,550
340,010
37.42%
농특산물 홍보
1,000,320
424,102
576,218
135.87%
농특산물 홍보
242,020
165,153
76,867
46.54%
농특산물 홍보
758,300
258,949
499,351
192.84%
브랜드 개발
573,660
84,000
489,660
582.93%
농특산물 브랜드 개발
573,660
84,000
489,660
582.93%
임업ㆍ산촌
7,403,430
5,757,548
1,645,882
28.59%
산림자원 육성
2,895,030
3,348,437
△453,407
△13.54%
임업육성
1,963,304
2,479,853
△516,549
△20.83%
휴양림 관리
284,486
155,419
129,067
83.04%
산림소득증대
647,240
713,165
△65,925
△9.24%
산림자원 보호
1,689,150
1,290,726
398,424
30.87%
산림보호
1,294,849
1,002,797
292,052
29.12%
야생동물 보호
43,610
22,820
20,790
91.10%
임도 및 등산로 관리
350,691
265,109
85,582
32.28%
녹지 네트워크 구축
2,819,250
1,118,385
1,700,865
152.08%
녹지조경
2,819,250
1,118,385
1,700,865
152.08%
해양수산ㆍ어촌
16,150
14,140
2,010
14.21%
내수면 생산기반 조성(축산특작기술)
16,150
14,140
2,010
14.21%
내수면 환경 조성
16,150
14,140
2,010
14.21%
산업ㆍ중소기업
6,612,375
6,026,367
586,008
9.72%
산업진흥ㆍ고도화
6,433,450
5,991,688
441,762
7.37%
지역경제활성화
1,515,159
2,891,513
△1,376,354
△47.60%
재래시장환경개선
843,600
2,442,890
△1,599,290
△65.47%
재래시장 및 지역경기활성화
106,170
72,530
33,640
46.38%
상거래 질서확립
44,289
33,893
10,396
30.67%
기업육성 및 지원
484,700
290,800
193,900
66.68%
근로자 복지증진
36,400
51,400
△15,000
△29.18%
기업 및 투자유치
256,480
99,150
157,330
158.68%
기업 및 투자유치
256,480
99,150
157,330
158.68%
- 10 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
기업 및 투자유치
3,534,031
2,659,725
874,306
32.87%
공공사업 추진
3,534,031
2,659,725
874,306
32.87%
기업 및 투자유치
477,180
241,300
235,880
97.75%
관광, 레저사업 추진
477,180
241,300
235,880
97.75%
균형발전
650,600
100,000
550,600
550.60%
지역혁신체계 구축
650,600
100,000
550,600
550.60%
에너지및자원개발
178,925
34,679
144,246
415.95%
에너지 수급안정
178,925
34,679
144,246
415.95%
에너지안전 및 공급개선
178,925
34,679
144,246
415.95%
수송및교통
20,961,907
16,644,251
4,317,656
25.94%
도로
14,275,879
10,895,554
3,380,325
31.02%
도로 유지관리
12,466,652
9,185,806
3,280,846
35.72%
시도 및 농어촌도로 사업
12,361,134
9,098,398
3,262,736
35.86%
도로점용 관리
70,750
53,100
17,650
33.24%
건널목 관리
34,768
34,308
460
1.34%
재무활동(기획감사팀)
1,809,227
1,709,748
99,479
5.82%
보전지출
1,809,227
1,709,748
99,479
5.82%
대중교통ㆍ물류등기타
6,686,028
5,748,697
937,331
16.31%
교통관리
6,686,028
5,748,697
937,331
16.31%
운송사업 관리
4,791,868
4,630,376
161,492
3.49%
교통시설 환경정비
1,894,160
1,118,321
775,839
69.38%
국토및지역개발
38,432,517
30,132,853
8,299,664
27.54%
수자원
4,794,990
4,883,201
△88,211
△1.81%
하천관리
4,794,990
4,883,201
△88,211
△1.81%
하천관리
3,660,486
3,068,608
591,878
19.29%
골재관리(치수사업특별회계)
1,134,504
1,814,593
△680,089
△37.48%
지역및도시
29,229,727
23,179,652
6,050,075
26.10%
광고물 관리
1,182,670
51,060
1,131,610
2216.24%
옥외광고물 정비
1,182,670
51,060
1,131,610
2216.24%
도시개발
17,549,968
16,145,046
1,404,922
8.70%
도시계획수립
2,095,451
399,027
1,696,424
425.14%
도시기반조성
12,642,365
13,365,050
△722,685
△5.41%
풍기온천장관리
1,182,152
1,092,969
89,183
8.16%
- 11 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
도시기반 특별회계(기반시설특별회계)
530,000
768,000
△238,000
△30.99%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회
계(장기미집행도시계획시설대지보상임
시특별회계)
1,100,000
520,000
580,000
111.54%
지역균형개발사업
8,327,363
4,721,826
3,605,537
76.36%
지역개발
8,327,363
4,721,826
3,605,537
76.36%
정보화 DB구축
403,200
1,422,400
△1,019,200
△71.65%
선진정보화 도시구현
403,200
1,422,400
△1,019,200
△71.65%
재무활동(도시개발과)
600,000
517,900
82,100
15.85%
내부거래지출
600,000
517,900
82,100
15.85%
건축행정
118,316
9,440
108,876
1153.35%
건축행정시스템 구축
5,440
5,020
420
8.37%
엄정한 건축행정
112,876
4,420
108,456
2453.76%
지적행정
1,048,210
311,980
736,230
235.99%
지적관리
905,080
169,270
735,810
434.70%
지가관리
143,130
142,710
420
0.29%
산업단지
4,407,800
2,070,000
2,337,800
112.94%
지방산업단지 유지 및 운영
645,800
0
645,800
100.00%
산업단지관리
645,800
0
645,800
100.00%
농공단지 조성 및 운영
3,762,000
2,070,000
1,692,000
81.74%
농공단지 효율적 관리(농공지구조성사
업특별회계)
3,762,000
2,070,000
1,692,000
81.74%
예비비
9,436,163
7,492,256
1,943,907
25.95%
예비비
9,436,163
7,492,256
1,943,907
25.95%
예비비
9,436,163
7,492,256
1,943,907
25.95%
예비비
9,436,163
7,492,256
1,943,907
25.95%
기타
60,827,278
59,486,447
1,340,831
2.25%
기타
60,827,278
59,486,447
1,340,831
2.25%
행정운영경비(기획감사팀)
194,400
265,632
△71,232
△26.82%
인력운영비
80,400
79,800
600
0.75%
기본경비
114,000
185,832
△71,832
△38.65%
행정운영경비(경제활성화팀)
95,100
152,804
△57,704
△37.76%
인력운영비
5,400
12,600
△7,200
△57.14%
기본경비
89,700
140,204
△50,504
△36.02%
행정운영경비(투자유치팀)
75,600
88,620
△13,020
△14.69%
- 12 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
인력운영비
4,200
23,000
△18,800
△81.74%
기본경비
71,400
65,620
5,780
8.81%
행정운영경비(자치행정과)
10,087,242
9,627,923
459,319
4.77%
인력운영비
9,825,872
9,344,295
481,577
5.15%
기본경비
261,370
283,628
△22,258
△7.85%
행정운영경비(주민생활지원과)
125,684
0
125,684
100.00%
인력운영비
27,534
0
27,534
100.00%
기본경비
98,150
0
98,150
100.00%
행정운영경비(사회복지과)
164,332
212,660
△48,328
△22.73%
인력운영비
54,432
53,960
472
0.87%
기본경비
109,900
158,700
△48,800
△30.75%
행정운영경비(정보통신과)
147,732
133,374
14,358
10.77%
인력운영비
27,632
27,554
78
0.28%
기본경비
120,100
105,820
14,280
13.49%
행정운영경비
241,880
232,600
9,280
3.99%
인력운영비(세무과)
50,220
51,480
△1,260
△2.45%
기본경비(세무과)
191,660
181,120
10,540
5.82%
행정운영경비(회계과)
39,086,483
28,757,953
10,328,530
35.92%
인력운영비
38,961,393
28,599,173
10,362,220
36.23%
기본경비
125,090
158,780
△33,690
△21.22%
행정운영경비(민원봉사과)
122,670
140,928
△18,258
△12.96%
인력운영비
5,400
5,400
0
0.00%
기본경비
117,270
135,528
△18,258
△13.47%
행정운영경비(문화관광과)
156,064
154,286
1,778
1.15%
인력운영비
47,264
46,386
878
1.89%
기본경비
108,800
107,900
900
0.83%
행정운영경비(새마을교통과)
139,882
69,310
70,572
101.82%
인력운영비
31,382
4,200
27,182
647.19%
기본경비
108,500
65,110
43,390
66.64%
행정운영경비(환경보호과)
1,892,814
1,808,422
84,392
4.67%
인력운영비
1,717,824
1,655,982
61,842
3.73%
기본경비
174,990
152,440
22,550
14.79%
행정운영경비(산림녹지과)
129,150
93,540
35,610
38.07%
- 13 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
인력운영비
5,400
5,400
0
0.00%
기본경비
123,750
88,140
35,610
40.40%
행정운영경비(건설과)
887,038
917,114
△30,076
△3.28%
인력운영비
541,472
498,837
42,635
8.55%
인력운영비(치수사업특별회계)
225,496
262,407
△36,911
△14.07%
기본경비
120,070
155,870
△35,800
△22.97%
행정운영경비(재난안전관리과)
73,760
83,982
△10,222
△12.17%
인력운영비
4,200
5,400
△1,200
△22.22%
기본경비
69,560
78,582
△9,022
△11.48%
행정운영경비(도시개발과)
350,874
314,812
36,062
11.46%
인력운영비
212,774
212,082
692
0.33%
기본경비
138,100
102,730
35,370
34.43%
행정운영경비(주택지적과)
183,410
168,330
15,080
8.96%
인력운영비(주택지적과)
5,880
5,820
60
1.03%
기본경비(주택지적과)
177,530
162,510
15,020
9.24%
행정운영경비(의회사무국)
268,310
1,060,998
△792,688
△74.71%
인력운영비
108,320
890,093
△781,773
△87.83%
기본경비
159,990
170,905
△10,915
△6.39%
행정운영경비(보건사업과)
916,397
4,281,095
△3,364,698
△78.59%
인력운영비
498,149
4,044,917
△3,546,768
△87.68%
기본경비
418,248
236,178
182,070
77.09%
행정운영경비(건강관리과)
95,850
82,600
13,250
16.04%
인력운영비
5,400
15,600
△10,200
△65.38%
기본경비
90,450
67,000
23,450
35.00%
행정운영경비(농업기술센터-농정과수과)
783,426
4,153,885
△3,370,459
△81.14%
인력운영비
502,173
3,850,759
△3,348,586
△86.96%
기본경비
281,253
303,126
△21,873
△7.22%
행정운영경비(농업기술센터-농촌지도과)
134,400
200,845
△66,445
△33.08%
인력운영비
4,200
102,073
△97,873
△95.89%
기본경비
130,200
98,772
31,428
31.82%
행정운영경비(농업기술센터-축산특작기술
과)
118,330
213,988
△95,658
△44.70%
인력운영비
9,360
88,466
△79,106
△89.42%
기본경비
108,970
125,522
△16,552
△13.19%
- 14 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
행정운영경비(유통마케팅과)
54,550
90,884
△36,334
△39.98%
인력운영비
3,000
35,440
△32,440
△91.53%
기본경비
51,550
55,444
△3,894
△7.02%
행정운영경비(환경사업소)
103,151
550,027
△446,876
△81.25%
인력운영비
69,861
429,255
△359,394
△83.73%
기본경비
33,290
120,772
△87,482
△72.44%
행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)
280,399
974,796
△694,397
△71.24%
인력운영비
110,765
753,216
△642,451
△85.29%
기본경비
169,634
221,580
△51,946
△23.44%
행정운영경비(여성복지회관)
120,909
560,959
△440,050
△78.45%
인력운영비
34,153
470,664
△436,511
△92.74%
기본경비
86,756
90,295
△3,539
△3.92%
행정운영경비(시민운동장관리사무소)
222,287
525,790
△303,503
△57.72%
인력운영비
46,411
344,835
△298,424
△86.54%
기본경비
175,876
180,955
△5,079
△2.81%
행정운영경비(풍기읍)
560,446
562,058
△1,612
△0.29%
인력운영비
383,558
366,918
16,640
4.54%
기본경비
176,888
195,140
△18,252
△9.35%
행정운영경비(이산면)
236,476
238,120
△1,644
△0.69%
인력운영비
138,350
134,865
3,485
2.58%
기본경비
98,126
103,255
△5,129
△4.97%
행정운영경비(평은면)
192,383
200,927
△8,544
△4.25%
인력운영비
96,495
97,834
△1,339
△1.37%
기본경비
95,888
103,093
△7,205
△6.99%
행정운영경비(문수면)
235,014
245,192
△10,178
△4.15%
인력운영비
136,160
134,236
1,924
1.43%
기본경비
98,854
110,956
△12,102
△10.91%
행정운영경비(장수면)
189,351
195,490
△6,139
△3.14%
인력운영비
94,831
95,692
△861
△0.90%
기본경비
94,520
99,798
△5,278
△5.29%
행정운영경비(안정면)
194,134
199,575
△5,441
△2.73%
인력운영비
96,394
97,220
△826
△0.85%
기본경비
97,740
102,355
△4,615
△4.51%
- 15 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
행정운영경비(봉현면)
188,093
188,912
△819
△0.43%
인력운영비
95,525
92,704
2,821
3.04%
기본경비
92,568
96,208
△3,640
△3.78%
행정운영경비(순흥면)
246,169
261,590
△15,421
△5.90%
인력운영비
143,587
140,274
3,313
2.36%
기본경비
102,582
121,316
△18,734
△15.44%
행정운영경비(단산면)
236,555
248,066
△11,511
△4.64%
인력운영비
135,851
136,220
△369
△0.27%
기본경비
100,704
111,846
△11,142
△9.96%
행정운영경비(부석면)
294,165
296,794
△2,629
△0.89%
인력운영비
186,717
184,712
2,005
1.09%
기본경비
107,448
112,082
△4,634
△4.13%
행정운영경비(상망동)
119,727
121,140
△1,413
△1.17%
인력운영비
40,153
42,846
△2,693
△6.29%
기본경비
79,574
78,294
1,280
1.63%
행정운영경비(하망동)
107,489
115,706
△8,217
△7.10%
인력운영비
40,153
39,641
512
1.29%
기본경비
67,336
76,065
△8,729
△11.48%
행정운영경비(영주1동)
113,994
114,342
△348
△0.30%
인력운영경비
43,414
42,846
568
1.33%
기본경비
70,580
71,496
△916
△1.28%
행정운영경비(영주2동)
97,971
115,428
△17,457
△15.12%
인력운영비
36,891
36,437
454
1.25%
기본경비
61,080
78,991
△17,911
△22.67%
행정운영경비(휴천1동)
102,255
103,433
△1,178
△1.14%
인력운영비
36,891
36,437
454
1.25%
기본경비
65,364
66,996
△1,632
△2.44%
행정운영경비(휴천2동)
114,627
124,396
△9,769
△7.85%
인력운영비
40,153
42,846
△2,693
△6.29%
기본경비
74,474
81,550
△7,076
△8.68%
행정운영경비(휴천3동)
112,101
127,379
△15,278
△11.99%
인력운영비
40,153
39,641
512
1.29%
기본경비
71,948
87,738
△15,790
△18.00%
- 16 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
행정운영경비(가흥1동)
125,331
171,722
△46,391
△27.02%
인력운영비
46,675
52,460
△5,785
△11.03%
기본경비
78,656
119,262
△40,606
△34.05%
행정운영경비(가흥2동)
108,873
118,068
△9,195
△7.79%
인력운영비
40,153
39,641
512
1.29%
기본경비
68,720
78,427
△9,707
△12.38%
- 17 -